Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego na rok 2013 Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27.12.2012
B U D Ż E T P O W IA T U
K L U C Z B O R S K I E G O
N A 2 0 13 R O K
ZARZĄD POWIATU W KLUCZBORKU GRUDZIEŃ 2012 Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego na rok 2013 Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27.12.2012 Na podstawie art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237 ,art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje: §1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2013 w łącznej kwocie 72.237.022 zł w tym: - jak w załączniku nr 1 §2.1. 2.1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 68.405.485 zł - jak w załączniku nr 2. 2.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 57.672.460,- zł w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 51.248.205,- zł z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.384.752 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.863.453,- zł 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące -1.076.174 zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.243.371,- zł 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie-1.104.710,- zł; z czego : a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.104.710, zł 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 2 000 000,- zł 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.733.025,- tym: 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.733.025,- zł §3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 3.831.537,- zł ,która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciąganych na rynkach krajowych oraz wykup papierów wartościowych 2. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 3.831.537,- zł -zgodnie z załącznikiem nr 3. §4. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości: - rezerwa ogólna 89.439- zł, - rezerwa celowa 48.815,- zł – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej. - rezerwa celowa 91.939,- zł – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.” §5. Dochody i wydatki budżetu obejmują : §6. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem Nr 7. §7. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2013 roku – zgodnie z załącznikiem nr 8 . §8. Upoważnia się Zarządu Powiatu w Kluczborku do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych §9.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków, między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie wydatków majątkowych. 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie udzielania oraz sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków. §10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 5.000.000,- zł. §11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 5.000.000 zł §12.Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu a termin zapłaty upływa w 2013 roku. §13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu. §14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. §15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku. Informacja opisowa dotycząca uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2013 rok
Kluczbork, grudzień 2012 DOCHODY BUDŻETU Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań powiatu w 2013 roku, planuje się dochody w łącznej kwocie – 72.237.022,-zł Z tego:
Dochodów Kwota w zł (plan) Udział % w całości dochodów 1 2 3 I. Dochody własne powiatu wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu 21 226 109 30 II. Dochody własne - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 213 841 11 III. Subwencja ogólna z budżetu państwa 29 624 289 41 w tym: - część oświatowa 23 632 913 32 - część równoważąca 1 983 175 3 - część wyrównawcza 4 008 201 6 IV. Dotacje celowe 13 172 783 18 w tym: - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 6 254 565 9 - dotacje na realizację zadań własnych powiatu 6 918 218 9 Razem 72 237 022 100
I. Dochody własne powiatu planuje się uzyskać z następujących źródeł:
Począwszy od roku 2004 sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Ustawa ta określa:
- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.
1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:
- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.
2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności powiatów to:
- Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:
- PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. wzrósł do – do 8,42% w 2004 r, zaś od 2005 r. wynosi 10,25%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną kwotę 7.943.841 zł.
- CIT w powiatach z 0% w 2003r. obecnie wynosi – 1,40%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną kwotę 270.000 zł.
3.Inne zmiany w grupie dochodów własnych:
- gminy, powiaty i województwa otrzymają dodatkowy dochód w postaci części dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- powiaty otrzymają 25% ( do końca 2003 r. było to 5%) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje to prognozowaną kwotę 305.000 zł
4.Subwencja ogólna.
Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:
1) wyrównawczej,
2) równoważącej (gminy i powiaty),
3) regionalnej (województwa),
4) oświatowej.
Ad.1) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.
Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2013 roku wyniesie 4.008.201 zł.
Ad.2) Część równoważąca otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określi w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.
W 2013 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie 1.983.175 zł.
Ad.3) Dotyczy województw samorządowych.
Ad.4) Zgodnie z art.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich j.s.t., ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.
W 2013 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi 23.632.913 zł.
5. Dotacje celowe z budżetu państwa.
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w powiecie kluczborskim w 2013 roku wyniesie to –6.254.565 zł,
6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.
- W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa .
Poważna pozycja dochodowa to sprzedaż mienia powiatu, które odrębnymi uchwałami Rady Powiatu zostało lub zostanie przeznaczone do zbycia. W ramach sprzedaży mienia powiatu zamierza się uzyskać kwotę 11.396.026 zł
Nieruchomości przeznaczone do zbycia są następujące:
- działki budowlane w Smardach (28 szt)
- lokale mieszkalne w Bogacicy i w Polanowicach ( szt 2) -
- budynki gospodarcze ( Polanowice) (szt 2)
- działka zabudowana budynkiem 581/93 Polanowice (szt 1)
- Stacja paliw przy PKS
- działki po PKS dz. 9/81
- działki po PKS dz. 9/82
- działka zabudowana budynkiem przy ul.Żeromskiego w Kluczborku
- działka zabudowana przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku
2. W dziale 750 - Administracja publiczna 2.068.518 zł.
Dochody zaplanowane we wskazanym dziale będą wypracowywane przede wszystkim przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kluczborku. W szczególności są to dochody z tytułu opłat komunikacyjnych związanych z wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów, świadectw kwalifikacyjnych, sprzedaży tablic rejestracyjnych , 25% udział w dochodach Skarbu Państwa
Istotną pozycją dochodów w tym rozdziale są:
- Wpływy z opłat komunikacyjnych zakłada się na poziomie 1.450.000 zł.
3.W dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.611.358,- zł oraz w dziale 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza 667.208 zł.
Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach powiatowej oświaty wyniosą 2.278.566zł.
Wskazane dochody będą pochodziły z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych, itp.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż po przeprowadzonym remoncie Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, pracownia produkuje i sprzedaje posiłki dla kluczborskiego szpitala i innych podmiotów gospodarczych z terenu powiatu. Plan na 2013 rok zakłada wykonanie dochodów na kwotę przekraczającą 423.888 zł.
Znaczną część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż 1.098.318 zł wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursu teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez WODiDZ.
W dziale 801 – oświata i wychowanie ujęto również dochody z dotacji celowych otrzymywanych na mocy porozumień zawartych między samorządami.
Ponadto zaplanowano dotacje celowe otrzymywane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, który zajmuje się doradztwem metodycznym. W ramach omawianych dochodów powiat otrzyma 175.429 zł z gmin, które korzystają z pracy ośrodka oraz 71.955 zł z sąsiednich powiatów.
Szczegółowy wykaz planowanych do uzyskania dochodów wypracowywanych przez jednostki organizacyjne z zakresu oświaty w 2013 roku przedstawia poniższa tabela.
Rozdział |
§ |
80102 |
80120 |
80130 |
80140 |
80142 |
85403 |
85406 |
85407 |
85410 |
Razem |
NAZWA JEDNOSTKI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZSO |
0690 |
|
650 |
|
|
|
|
|
|
|
650 |
|
0750 |
|
28508 |
|
|
|
|
|
|
|
28508 |
|
0830 |
|
11730 |
|
|
|
|
|
|
|
11730 |
|
0970 |
|
900 |
|
|
|
|
|
|
|
900 |
ZSP Nr 1 |
0750 |
|
|
59196 |
|
|
|
|
|
|
59196 |
|
0830 |
|
|
423888 |
|
|
|
|
|
|
423888 |
|
0840 |
|
|
60490 |
|
|
|
|
|
|
60490 |
|
0970 |
|
|
660 |
|
|
|
|
|
|
660 |
ZSP Nr 2 |
0750 |
|
|
34272 |
|
|
|
|
|
|
34272 |
ZSL-T |
0750 |
|
|
15546 |
|
|
|
|
|
|
15546 |
|
0690 |
|
|
660 |
|
|
|
|
|
|
660 |
|
0970 |
|
|
570 |
|
|
|
|
|
|
570 |
SOSW |
0690 |
|
|
|
|
|
22700 |
|
|
|
22700 |
|
0830 |
|
|
|
|
|
15000 |
|
|
|
15000 |
|
2310 |
7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7000 |
WODiDZ |
0750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4650 |
4650 |
|
0830 |
|
|
|
558050 |
|
|
|
|
443244 |
1001294 |
|
0970 |
|
|
|
371 |
|
|
|
|
92004 |
92375 |
PPP |
0970 |
|
|
|
|
|
|
62000 |
|
|
62000 |
|
2310 |
|
|
|
|
|
|
6000 |
|
|
6000 |
MDK |
0750 |
|
|
|
|
|
|
|
3500 |
|
3500 |
|
0830 |
|
|
|
|
|
|
|
18000 |
|
18000 |
|
0970 |
|
|
|
|
|
|
|
110 |
|
110 |
PODN |
0830 |
|
|
|
|
46938 |
|
|
|
|
46938 |
|
2310 |
|
|
|
|
175429 |
|
|
|
|
175429 |
|
2320 |
|
|
|
|
71955 |
|
|
|
|
71955 |
Razem |
|
7000 |
41788 |
595282 |
558421 |
294322 |
37700 |
68000 |
21610 |
539898 |
2166021 |
Użyte paragrafy dochodów to: 0690 – wpływy z różnych opłat, 0750 – dochody z najmu i dzierżaw, 0830 – dochody z usług ,0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów, 0970 – wpływy z różnych dochodów, 2310 – dotacje otrzymane z gmin, 2320 – dotacje otrzymane z powiatów ,2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
4. W dziale 852 – Opieka społeczna oraz dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zamierza się uzyskać dochody w kwocie 8.187.135,- zł.
Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów.
Środki te w całości przeznaczane są na koszty utrzymanie podopiecznych i stanowią 4.250.128 zł. Pozostałe dochody wypracowywane przez domy pomocy społecznej wyniosą 119.500 zł. łącznie 4.369.628 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie domów pomocy społecznej wyniesie 2.030.000 zł. Łącznie środki na finansowanie tego zadania wynoszą 6.399.628 zł.
Planuje się również dochody z tytułu 2,5% odpisu przysługującego samorządowi powiatowemu za wykonywanie merytorycznej i finansowej obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co stanowi 20.000 zł.
Począwszy od 2005 roku w grupie dochodów w opiece społecznej ważną pozycję dochodową stanowią dotacje celowe otrzymywane od innych samorządów w związku z pobytem dzieci pochodzących z tych samorządów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu kluczborskiego. W związku z czym w 2013 roku z tego tytułu uzyskamy dotację w wysokości 364.057 zł. Zmiana przepisów nakłada na samorząd powiatowy w Kluczborku obowiązek finansowania dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych na terenie innych powiatów, co powoduje konieczność przekazywania środków innym samorządom.
W konsekwencji od 2005 roku ważną rolę w finansowaniu domów dziecka pełnią rozliczenia poziome między samorządami. Zadanie to podobnie jak finansowanie rodzin zastępczych stało się zadaniem finansowanym w całości przez powiaty. Na ten cel powiat nie będzie otrzymywał dotacji z budżetu państwa.
Od 2006 roku wprowadzono nowy element dochodów uzyskiwanych w dziale 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Jest to 7% środków wynikających z przyznanego limitu środków funduszu pracy przyznany dla powiatu na rok budżetowy. Środki te przeznacza się na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na podstawie limitu środków przyznanego na 2013 rok zaplanowano z tego tytułu kwotę 194.300 zł.
Ważną pozycję dochodów stanowią środki unijne pozyskiwane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku. W 2013 roku planuje się uzyskanie środków w wysokości 919.164 zł . W ramach tych funduszy kontynuowane będą projekty m.in. „PO KLUCZ DO BIZNESU” , „BLIŻEJ DO CELu”
7. Środki na dofinansowanie zadań własnych.
Kolejną poważną pozycją dochodową w budżecie powiatu na 2013 rok, stanowiącą 9% planowanych dochodów ogółem są środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu (zarówno bieżących jak i inwestycyjnych). Są to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przeznaczone na realizację remontów i inwestycji na drogach i w obiektach jednostek organizacyjnych powiatu kluczborskiego.
WYDATKI BUDŻETU
Wydatki w podziale według rodzaju:
Rodzaj Wydatku |
Kwota w zł (plan) |
Udział % do całości wydatków |
1 |
2 |
3 |
Wydatki budżetu powiatu ogółem: |
68.405.485 |
100 |
Wydatki bieżące |
57.672.460 |
84 |
w tym: |
|
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
39.384.752 |
57 |
-obsługa zadłużenia |
2.000.000 |
3 |
-dotacje celowe na wydatki bieżące |
1.076.174 |
2 |
- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań |
11.863.453 |
17 |
- świadczenia dla osób fizycznych |
2.243.371 |
3 |
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej |
1.104.710 |
2 |
Wydatki majątkowe |
10.733.025 |
16 |
Rozchody budżetu: 3.831.537, - zł
- spłata zaciągniętych kredytów |
3.831.537 |
- Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2013 rok, stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące 57,0% całości planu wydatków. Wskazana w tabeli kwota będzie wydatkowana na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych powiatu. Są to między innymi: nauczyciele, funkcjonariusze straży pożarnej, urzędnicy i pracownicy obsługi.
- Kwotę 11.863.453 zł zamierza się wydatkować na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek budżetowych powiatu oraz realizację ustawowych zadań.
- W tej grupie wydatków należy wyodrębnić: rezerwę ogólną i celową 230.193 zł,
- Ważną pozycją po stronie wydatków stanowić będzie obsługa zadłużenia , która w 2013 roku wynosić będzie 2.000.000 zł co stanowi 3 % ogółu wydatków.
- Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu wyniosą 1.076.174 zł i zostaną przeznaczone na zadania wymienione w załączniku o dotacjach . Znaczący wzrost wydatków w ramach udzielanych dotacji celowych z budżetu powiatu wynika z prawnego obowiązku finansowania dzieci z naszego powiatu umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto zamierza się udzielić dotacji celowych dla jednostek z terenu Powiatu Kluczborskiego realizujących zadania pożytku publicznego oraz dotacji na konserwację i remont obiektów zabytkowych.
- Wydatki majątkowe budżetu, opisane w załączniku nr 7 do uchwały wyniosą 10.733.025 zł a w ujęciu procentowym stanowią 16 % ogółu wydatków budżetu.
- Budżet powiatu kluczborskiego na 2013 rok zawiera także kwotę rozchodów wynoszącą 3.831.537 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wykup wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych. Kwota ta zabezpiecza 100% przypadających do spłaty na 2013 rok kwot zobowiązań długoterminowych powiatu kluczborskiego.
Wydatki według podziału klasyfikacji budżetowej.
1. w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotą 8.000,- zł zamierza się sfinansować:
- 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 8.000,- zł, zadanie będzie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Środki zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej zostaną przeznaczone na: opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzenie aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi.
2. w ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 133.185,- zł zamierza się sfinansować:
- 02001 – gospodarka leśna - w ramach wskazanego rozdziału plan wynoszący 121.185 zł. realizowany będzie na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich pod zalesianie, środki na ten cel powiat otrzymuje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- 02002 – nadzór nad lasami niepaństwowymi - jest to zadanie własne powiatu, realizowane przez Nadleśnictwo Kluczbork i osobę zatrudnioną do nadzoru na terenie działania Nadleśnictwa Namysłów. Ogólnie wydatki w tym rozdziale wyniosą 12.000 zł
3. w ramach działu 150 – Przetwórstwa przemysłowe kwotą 298.984 zł zamierza się sfinansować :
-15011 –rozwój przedsiębiorczości – środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie działalności nowo powstałego Inkubatora Przedsiębiorczości Powiatu Kluczborskiego , którego zadaniem będzie wspomaganie działań przedsiębiorców , pomaganie w tworzeniu nowych miejsc pracy
4. w ramach działu 600 – Transport i łączność, kwotą 4.854.822 zł, zamierza się sfinansować:
- 60014 – drogi publiczne powiatowe - środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, a przede wszystkim na utrzymanie i konserwację dróg powiatu kluczborskiego, zimowe utrzymanie i remonty.
W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej będą realizowane inwestycje i remonty na drogach powiatowych a mianowicie:
· „Remont drogi powiatowej DP 1316O ( Kluczbork – Ciarka – Dk 11) na odcinku od 0+010 do 0+899,00 ul.Strzelecka w Kluczborku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
· Remont drogi powiatowej nr 1343 DP ( DP 1348 O- Wierzbica – Świniary Małe) na odcinu przez wieś Wierzbica Górna w km 3+166,00 do km 4+329,5 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
· Remont drogi DP DP 13290 (Oś – Lasowice Wielkie DK 45) długość odcinka 2844 m. NA realizację wyżej wymienionego zadania Powiat otrzyma dotację z Gminy Lasowice Wielkie w wysokości 200.000 zł.
Szczegółowy zakres zadań o charakterze inwestycyjnym zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.
5. w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotą 8.137.307,- zł zamierza się sfinansować:
- 70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwotę 50.000 zł przeznacza się na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku polegające na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Są to czynności związane z przygotowaniem umów, przeszacowaniami wartości i prowadzeniem dokumentacji .W wyżej wymienionym rozdziale uwzględniono również wydatki na media i remonty budynków będących własnością Powiatu Kluczborskiego oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości powiatowych .
Natomiast kwotę 4.072.281 zł przeznacza się na realizację inwestycji pn.:
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego”
- „Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku” . Projekt realizowany będzie w oparciu o środki uzyskane z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.
Jednocześnie w 2013 Powiat Kluczborski aplikuje do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w celu uzyskania środków na zadanie pn. Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim” , oraz zadanie „ Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych”. Wnioski zostały złożone czekamy na rozstrzygnięcie.
6. ramach działu 710 – Działalność usługowa – kwotą 600.021,- zł zamierza się sfinansować:
- 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku.
Środki w wysokości 100.000,- zł zostaną przeznaczone na kontynuację opracowywania mapy numerycznej powiatu kluczborskiego.
- 71015 – nadzór budowlany - środki w wysokości 320.021,- zł, przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
- 71030- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – środki finansowe w wysokości 180.000 zł przeznaczone są na działalność funduszu w tym na zadanie inwestycyjne pn.” Zakup wyposażenia dla PODGiK”
7. w ramach działu 750 – Administracja publiczna –kwotą 7.149.368,- zł zamierza się sfinansować:
- 75011 – urzędy wojewódzki – 173.544,- zł, w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku.
- 75019 – rady powiatów – 272.772,- zł, wydatki dotyczą kosztów diet radnych
- 75020 – starostwa powiatowe - wydatki tego rozdziału w wysokości 6.384.119,- zł, przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wyniosą 5.086.008 zł, w tym naliczono środki na wypłaty obligatoryjnych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Łączna kwota uwzględnia również pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą wg. planu 1.285.890 zł, a z czego finansowane będą między innymi następujące wydatki urzędu:
-zakup materiałów i wyposażenia,
-zakup druków ścisłego zarachowania do Wydziału Komunikacji
-zakup zbioru przepisów prawa
-zakup energii
-zakup usług i wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji
-wykonanie drobnych remontów siedziby urzędu.
- 75045 – kwalifikacja wojskowa –wydatki na kwotę 28.000,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska w 2013 roku.
- 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 203.617,- zł, środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją powiatu tj. druk wydawnictw i folderów, udział w targach i wystawach promocyjnych, organizacja gminno-powiatowych dożynek, obchody dnia strażaka, umowy na obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami, W 2013 roku planowane jest również kontynuowanie publikacji materiału prasowego na łamach „Kulis Powiatu” i w innej prasie.
-75095 – pozostała działalność – 87.316 zł, środki te przeznacza się na opłacanie składek członkowskich stowarzyszeń i organizacji , w których powiat kluczborski jest członkiem , a także na wynagrodzenia i działalność bieżącą Lokalnego Punktu Informacji Europejskiej
7. w ramach działu 752 – Obrona narodowa –2.500,- zł, zamierza się sfinansować:
- 75212 – pozostałe wydatki obronne- wydatki w kwocie 2.500 zł. zostaną przeznaczone na działania związane z obronnością.
8. W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwotą 3.395.000,- zł, zamierza się sfinansować:
- 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki w wysokości 3.393.000 zł. związane będą z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.
9. W ramach działu 757 – Obsługa długu publicznego – kwotą 2.000.000,- zł zamierza się sfinansować:
- 75702 – obsługa papierów wartościowych i kredytów - koszty obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 2.000.000,- zł.
10. W ramach działu 758 – Różne rozliczenia – kwotą 230.193,- zł zamierza się sfinansować:
- 75818 – rezerwy ogólne i celowe – rezerwa ogólna budżetu powiatu wynoszącą 89.439 zł, może być uruchamiana w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na uzupełnienie planowanych wydatków,
- rezerwa celowa wynosząca 48.815 zł, może być rozdysponowana na nagrody Starosty Kluczborskiego przyznawane corocznie z okazji Święta Edukacji Narodowej.
- rezerwa celowa wynosząca 91.939 zł, może być rozdysponowana na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.
11. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – kwotą 21.521.586,- zł oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwotą 4.697.763 zł, zamierza się sfinansować:
W ramach działów 801 – oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza ponoszone są wydatki związane z oświatą i dziedzinami pokrewnymi. Wydatki ponoszone na kształcenie młodzieży oraz działalności z tym związaną wyniosą według planu na 2013 rok 26.219.349 zł, a w ujęciu procentowym 40%, ogółu wydatków budżetu.
Środki przeznaczone na powiatową oświatę zostaną wydatkowane na następujące cele:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu wraz pochodnymi od wynagrodzeń odprowadzanymi przez pracodawcę,
- dotacje celowe dla szkół niepublicznych,
- na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- na pomoc zdrowotną nauczycieli
- na nagrody Starosty dla nauczycieli
Poniżej zamieszczono wyliczenia wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego
Nazwa szkoły |
Stopień awansu |
Średnie wynagrodzenie w 2013r. |
Liczba etatów |
Wynagrodzenie miesięczne |
Wynagrodzenie roczne |
% pochodne |
Pochodne |
Razem wynagrodzenie (z pochodnymi) |
Dodatek do wynagrodzeń* |
Razem wynagrodzenie z dodatkiem |
PODN |
mianowany |
3 913,34 |
0,25 |
978,34 |
11 740,02 |
19,55% |
2 295,17 |
14 035,19 |
0,00 |
|
dyplomowany |
5 000,38 |
4,75 |
23 751,81 |
285 021,66 |
19,55% |
55 721,73 |
340 743,39 |
0,00 |
| |
X |
RAZEM |
5,00 |
24 730,14 |
296 761,68 |
x |
58 016,91 |
354 778,59 |
0,00 |
354 778,59 | |
MDK |
kontraktowy |
3 016,54 |
2,56 |
7 722,34 |
92 668,11 |
19,55% |
18 116,62 |
110 784,72 |
0,00 |
|
mianowany |
3 913,34 |
2,00 |
7 826,68 |
93 920,16 |
19,55% |
18 361,39 |
112 281,55 |
0,00 |
| |
dyplomowany |
5 000,38 |
3,00 |
15 001,14 |
180 013,68 |
19,55% |
35 192,67 |
215 206,35 |
0,00 |
| |
X |
RAZEM |
7,56 |
30 550,16 |
366 601,95 |
x |
71 670,68 |
438 272,63 |
0,00 |
438 272,63 | |
ZSP Nr 2 -CKU |
stażysta |
2 717,59 |
0,50 |
1 358,80 |
16 305,54 |
19,64% |
3 202,41 |
19 507,95 |
0,00 |
|
kontraktowy |
3 016,54 |
1,50 |
4 524,81 |
54 297,72 |
19,64% |
10 664,07 |
64 961,79 |
0,00 |
| |
mianowany |
3 913,34 |
11,31 |
44 259,88 |
531 118,50 |
19,64% |
104 311,67 |
635 430,18 |
0,00 |
| |
dyplomowany |
5 000,38 |
22,50 |
112 508,55 |
1 350 102,60 |
19,64% |
265 160,15 |
1 615 262,75 |
0,00 |
| |
X |
RAZEM |
35,81 |
162 652,03 |
1 951 824,36 |
x |
383 338,31 |
2 335 162,67 |
0,00 |
2 335 62,67 | |
PPP |
kontraktowy |
3 016,54 |
2,00 |
6 033,08 |
72 396,96 |
19,55% |
14 153,61 |
86 550,57 |
0,00 |
|
mianowany |
3 913,34 |
4,00 |
15 653,36 |
187 840,32 |
19,55% |
36 722,78 |
224 563,10 |
0,00 |
| |
dyplomowany |
5 000,38 |
7,00 |
35 002,66 |
420 031,92 |
19,55% |
82 116,24 |
502 148,16 |
0,00 |
| |
X |
RAZEM |
13,00 |
56 689,10 |
680 269,20 |
x |
132 992,63 |
813 261,83 |
0,00 |
813 261,83 | |
WODiDZ |
kontraktowy |
3 016,54 |
3,24 |
9 773,59 |
117 283,08 |
19,73% |
23 139,95 |
140 423,03 |
0,00 |
|
mianowany |
3 913,34 |
7,02 |
27 471,65 |
329 659,76 |
19,73% |
65 041,87 |
394 701,63 |
0,00 |
| |
dyplomowany |
5 000,38 |
9,70 |
48 503,69 |
582 044,23 |
19,73% |
114 837,33 |
696 881,56 |
0,00 |
| |
x |
RAZEM |
19,96 |
85 748,92 |
1 028987,07 |
x |
203 019,15 |
1 232 06,22 |
0,00 |
1 232 006,22 | |
ZSO |
kontraktowy |
3 016,54 |
1,36 |
4 102,49 |
49 229,93 |
19,55% |
9 624,45 |
58 854,38 |
0,00 |
|
mianowany |
3 913,34 |
10,25 |
40 111,74 |
481 340,82 |
19,55% |
94 102,13 |
575 442,95 |
0,00 |
| |
dyplomowany |
5 000,38 |
53,57 |
267 870,36 |
3 214 444,28 |
19,55% |
628 423,86 |
3 842 868,14 |
0,00 |
| |
X |
RAZEM |
65,18 |
312 084,59 |
3 745015,03 |
x |
732 150,44 |
4 477165,47 |
0,00 |
4 477 165,47 | |
SOSW |
stażysta |
2 717,59 |
1,12 |
3 043,70 |
36 524,41 |
19,91% |
7 272,01 |
43 796,42 |
2 189,82 |
|
kontraktowy |
3 016,54 |
13,00 |
39 215,02 |
470 580,24 |
19,91% |
93 692,53 |
564 272,77 |
28 213,64 |
| |
mianowany |
3 913,34 |
20,22 |
79 127,73 |
949 532,82 |
19,91% |
189 051,98 |
1 138 584,80 |
56 929,24 |
| |
dyplomowany |
5 000,38 |
26,43 |
132 160,04 |
1 585 920,52 |
19,91% |
315 756,78 |
1 901 677,30 |
95 083,86 |
| |
X |
RAZEM |
60,77 |
253 546,50 |
3 042557,99 |
x |
605 773,30 |
3 648331,28 |
182 416,56 |
3 830 747,85 | |
ZSP Nr 1 |
stażysta |
2 717,59 |
0,42 |
1 141,39 |
13 696,65 |
19,64% |
2 690,02 |
16 386,68 |
0,00 |
|
kontraktowy |
3 016,54 |
6,37 |
19 215,36 |
230 584,32 |
19,64% |
45 286,76 |
275 871,08 |
0,00 |
| |
mianowany |
3 913,34 |
5,25 |
20 545,04 |
246 540,42 |
19,64% |
48 420,54 |
294 960,96 |
0,00 |
| |
dyplomowany |
5 000,38 |
33,99 |
169 962,92 |
2 039 554,99 |
19,64% |
400 568,60 |
2 440 123,60 |
0,00 |
| |
X |
RAZEM |
46,03 |
210 864,70 |
2 530376,39 |
x |
496 965,92 |
3 027342,31 |
0,00 |
3 027 342,31 | |
ZSL-T |
stażysta |
2 717,59 |
1,31 |
3 560,04 |
42 720,51 |
19,64% |
8 390,31 |
51 110,82 |
0,00 |
|
kontraktowy |
3 016,54 |
4,02 |
12 126,49 |
145 517,89 |
19,64% |
28 579,71 |
174 097,60 |
0,00 |
| |
mianowany |
3 913,34 |
8,68 |
33 967,79 |
407 613,49 |
19,64% |
80 055,29 |
487 668,78 |
0,00 |
| |
dyplomowany |
5 000,38 |
32,10 |
160 512,20 |
1 926 146,38 |
19,64% |
378 295,15 |
2 304 441,52 |
0,00 |
| |
X |
RAZEM |
46,11 |
210 166,52 |
2 521 998,27 |
x |
495 320,46 |
3 017318,74 |
0,00 |
3 017 318,74 | |
POWIAT |
stażysta |
2 717,59 |
3,35 |
9 103,93 |
109 247,12 |
x |
x |
x |
x |
|
kontraktowy |
3 016,54 |
34,05 |
102 713,19 |
1 232 558,24 |
x |
x |
x |
x |
| |
mianowany |
3 913,34 |
68,98 |
269 942,19 |
3 239 306,32 |
x |
x |
x |
x |
| |
dyplomowany |
5 000,38 |
193,04 |
965 273,36 |
11 583 80,26 |
x |
x |
x |
x |
| |
X |
OGÓŁEM |
299,42 |
1 347 032,66 |
16 164 391,94 |
x |
3 179 247,79 |
19 436 639,73 |
182 416,56 |
19 526 056,30 |
12. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia kwotą 2.130.000,- zł, zamierza się sfinansować:
- 85149 – programy polityki zdrowotnej - kwotę 40.000 zł planuje się w 2013 roku przeznaczyć na zakup szczepionek przeciwko meningokokom typu c.
- 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – są to wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego osobom pozostającym bez pracy i bez prawa do zasiłku. Środki na ten cel wynoszą 2.090.000,- zł, w tym 22.000 zł przeznaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków domu dziecka.
13. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – kwotą 10.355.438,- zł zamierza się sfinansować:
- 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - wydatki w wysokości 1.454.676,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Domów Dziecka Zespół „NASZ DOM” Bogacica-Bąków.
Kwotę 189.539 zł planuje się wydatkować w formie dotacji celowych, przeznaczonych na finansowanie dzieci pochodzących z powiatu kluczborskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik do projektu uchwały budżetowej.
- 85202 – Domy Pomocy Społecznej - wydatki w wysokości 6.158.616,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach .
- 85204 – rodziny zastępcze - wydatki w wysokości 1.575.380,- zł, związane z wypłatami zasiłków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Wymieniona kwota zawiera dotacje celowe w wysokości 78.240 zł, udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z terenu naszego powiatu. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik do projektu uchwały budżetowej. Od 2013 roku będzie obowiązywać nowa ustawa o rodzinnej pieczy zastępczej , która nakłada na powiaty dodatkowe obciążenia w tym zakresie .
- 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - wydatki w wysokości 724.246,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.
- 85220 – jednostki poradnictwa - środki w wysokości 35.583,- zł zabezpieczono na potrzeby związane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej.
-85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –środki w wysokości 5213 zł przeznaczone zostaną dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
- 85295 – pozostała działalność – środki w wysokości 3 081 zł przeznaczone są na dofinansowanie inicjatyw lokalnych
14. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotą 2.493.686 zł, zamierza się sfinansować:
- 85311 – rehabilitacja zawodowa - wydatki w kwocie 49.320,- zł, będą ponoszone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2013 roku w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki.
- 85321 –zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - wydatki w kwocie 104.000,- zł, będą ponoszone na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności dzieci i dorosłych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
- 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy wydatki w wysokości 1.421.202,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.
- 85395 – Pozostała działalność wydatki w wysokości 919.164,-zł przeznacza się na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku projektów „Bliżej do celu” i „Wzrost potencjału kadrowego”, PO Klucz do Biznesu 2 !” .Projekty realizowane będą na podstawie umów zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
15. W ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotą 210.000 zł zamierza się sfinansować :
-90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w kwocie 5.000 zł zamierza się przeznaczyć na wydatki bieżące w zakresie podkrzesywanie drzew.
-90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –wydatki w kwocie 20.000 zł zamierza się przeznaczyć na badania jakości powietrza na terenie Powiatu Kluczborskiego
-90095 – Pozostała działalność –wydatki w wysokości 185.000 zł na inne zadania z zakresu ochrony środowiska w tym na dotacje inwestycyjne dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
16.W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotą 92.131,- zł, zamierza się sfinansować:
- 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki w zakresie kultury planuje się wydatkować w następujący sposób:
- 26.504,- zł – dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury.
- 92116 – biblioteki – środki tego rozdziału obejmują dotację celową w wysokości 35.627 zł dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku w ramach zawartego porozumienia, dotyczącego wypełniania funkcji biblioteki powiatowej. Obowiązek taki ciąży na samorządzie powiatowym na mocy ustawy.
- 92120 – ochrona zabytków - środki tego rozdziału obejmują dotacje celowe w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu kluczborskiego.
17. W ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport kwotą 115.501,- zł, zamierza się sfinansować:
- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się m.in. na
- 32.280,- zł, - dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie sportu,
- dla koordynatora Sportu zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
- dla Klubu UKS MICKIEWICZ działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku
Ustawa o finansach publicznych nie dozwala aby organ stanowiący uchwalił budżet w sytuacji gdy nie zostanie zachowana równowaga wydatków bieżących do dochodów bieżących. Taka sytuacja nie występuje w Powiecie Kluczborskim , gdyż budżet został zrównoważony na działalności bieżącej co pokazuje tabela poniżej:
Wydatki bieżące |
57 672 460 |
Wydatki majątkowe |
10 733 025 |
Wydatki ogółem |
68 405 485 |
Dochody bieżące |
57 857 914 |
Dochody majątkowe |
14 379 108 |
Dochody ogółem |
72 237 022 |
Spełnienie art. 242 ustawy o finansach publicznych WB< DB+ Nadwyżka budżetowa |
TAK |
Poniżej umieszczono także wykres , który pokazuje strukturę wydatków Powiatu Kluczborskiego w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.
Dochody i wydatki według podziału na jednostki organizacyjne powiatu. |
| |
1. |
| |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Kwota | |
1 |
2 | |
Dochody |
| |
60014 – 0970 wpływy z różnych dochodów |
250 | |
75618 - 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych |
140 000 | |
Wydatki |
| |
Rozdział 60014 |
2 819 232 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
1 166 897 | |
Świadczenia dla osób fizycznych |
19 500 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań statutowych |
872 835 | |
Wydatki majątkowe |
760 000 | |
2. |
| |
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku |
Kwota | |
1 |
2 | |
Wydatki |
| |
Rozdział 71015 |
320 021 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
283 952 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
724 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
35 345 | |
3. |
| |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Kwota |
|
1 |
2 |
|
Rozdział 01005 |
8 000 |
|
-wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
8 000 |
|
Rozdział 02001 |
121 185 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
50 000 |
|
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
71 185 |
|
Rozdział 02002 |
12 000 |
|
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
4 000 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
8000 |
|
Rozdział 60014 |
2 035 590 |
|
wydatki majątkowe |
2 035 590 |
|
Rozdział 70005 |
8 137 307 |
|
-wydatki bieżące na realizację zadań |
384 872 |
|
-wydatki majątkowe |
7 752 435 |
|
Rozdział 71013 |
100 000 |
|
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
100 000 |
|
Rozdział 71030 |
180 000 |
|
wydatki majątkowe |
15 000 |
|
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
165 000 |
|
Rozdział 75011 |
173 544 |
|
-wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej |
173 544 |
|
Rozdział 75019 |
272 772 |
|
-wydatki bieżące – koszty funkcjonowania Rady Powiatu |
272 772 |
|
Rozdział 75020 |
6 384 119 |
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
5 086 008 |
|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
12 221 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
1 285 890 |
|
Rozdział 75045 |
28 000 |
|
- wynagrodzenia i pochodne |
9390 |
|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
11 000 |
|
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
7 610 |
|
Rozdział 75075 |
203 617 |
|
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie promocji |
203 617 |
|
Rozdział 75095 |
87 316 |
|
wydatki na programy finansowe z udziałem środków unijnych -LPI |
71 000 |
|
-wydatki bieżące – składki na stowarzyszenia w których powiat jest członkiem oraz wydatki związane z obsługą LPI |
16 316 |
|
Rozdział 75212 |
2500 |
|
-wydatki bieżące w zakresie obronności |
2500 |
|
Rozdział 75414 |
2000 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
2000 |
|
Rozdział 75702 |
2 000 000 |
|
-wydatki związane z obsługą długu publicznego |
2 000 000 |
|
Rozdział 75818 |
230 193 |
|
-rezerwy ogólna i celowa |
230 193 |
|
Rozdział 80102 |
18 226 |
|
wydatki na programy finansowe z udziałem środków unijnych |
18 226 |
|
Rozdział 80120 |
351 772 |
|
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe |
351 772 |
|
Rozdział 80123 |
49 288 |
|
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe |
49 288 |
|
Rozdział 80130 |
299 729 |
|
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe |
203 409 |
|
wydatki na programy finansowe z udziałem środków unijnych |
96 320 |
|
Rozdział 80146 |
9 763 |
|
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli |
9 763 |
|
Rozdział 80195 |
60 752 |
|
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
60 752 |
|
Rozdział 85149 |
40 000 |
|
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
40 000 |
|
Rozdział 85201 |
189 539 |
|
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe |
189 539 |
|
Rozdział 85204 |
78 240 |
|
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe |
78 240 |
|
Rozdział 85228 |
5 213 |
|
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe |
5 213 |
|
Rozdział 85295 |
3 081 |
|
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe |
3 081 |
|
Rozdział 85311 |
49 320 |
|
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe |
49 320 |
|
Rozdział 90004 |
5000 |
|
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
5000 |
|
Rozdział 90005 |
20 000 |
|
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
20 000 |
|
Rozdział 90095 |
185 000 |
|
wydatki majątkowe |
170 000 |
|
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
15 000 |
|
Rozdział 92105 |
26 504 |
|
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe |
26 504 |
|
Rozdział 92116 |
35 627 |
|
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe |
35 627 |
|
Rozdział 92120 |
30 000 |
|
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe |
30 000 |
|
Rozdział 92605 |
38 280 |
|
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe |
38 280 |
|
4. |
| |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
Kwota | |
1 |
2 | |
Wydatki |
| |
Rozdział 75411 |
3 393 000 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
3 015 900 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
242 100 | |
-świadczenia na rzecz osób fizycznych |
135 000 | |
5. |
| |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Kwota | |
1 |
2 | |
Dochody |
| |
80120 – 0690 wpływy z różnych opłat |
650 | |
- 0750 wpływy z najmu |
28 508 | |
- 0830 wpływy z usług |
11 730 | |
- 0970 wpływy z różnych dochodów |
900 | |
Wydatki |
| |
Rozdział 80110 |
2 032 053 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
1 637 626 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
158 891 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 072 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
234 464 | |
Rozdział 80120 |
3 096 354 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
2 533 815 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
257 793 | |
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia |
1 000 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 420 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
302 326 | |
Rozdział 80146 |
32 192 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
32 192 | |
Rozdział 92605 |
24 000 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
24 000 | |
|
| |
6. |
| |
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kluczborku |
Kwota | |
1 |
2 | |
Dochody |
| |
85403 – 0690 wpływy z różnych opłat |
22 700 | |
- 0830 wpływy z usług |
15 000 | |
Wydatki |
| |
Rozdział 80102 |
1 034 665 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
741 815 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
110 259 | |
- umowa zlecenie |
800 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
748 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
181 043 | |
Rozdział 80111 |
1 041 520 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
863 498 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
59 574 | |
- umowa zlecenie |
400 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
860 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
117 188 | |
Rozdział 80121 |
161 589 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
146 914 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
224 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
14 451 | |
Rozdział 80134 |
602 360 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
521 254 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
30 239 | |
- umowa zlecenie |
400 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
760 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
49 707 | |
Rozdział 85401 |
51 776 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
43 621 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
50 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
8 105 | |
Rozdział 85403 |
1 800 941 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
1 035 832 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
465 544 | |
- umowa zlecenie |
2800 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
4 900 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
291 865 | |
Rozdział 80146 |
11 529 | |
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli |
11 529 | |
Rozdział 85404 |
84 963 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
79 309 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, |
5 654 | |
Rozdział 92605 |
4 621 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, |
4 621 | |
7. |
| |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 |
Kwota | |
w Kluczborku | ||
1 |
2 | |
Dochody |
| |
80130 – 0750 wpływy z najmu |
59 196 | |
- 0830 wpływy z usług |
423 888 | |
- 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów |
60 490 | |
- 0970 wpływy z różnych dochodów |
660 | |
Wydatki |
| |
Rozdział 80130 |
4 401 670 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
3 027 342 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
661 175 | |
- umowa zlecenie |
8 000 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
14 812 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
690 341 | |
Rozdział 80146 |
8 972 | |
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli |
8 972 | |
Rozdział 85156 |
188 | |
- składki na ubezpieczenie zdrowotne |
188 | |
8. |
| |
Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku |
Kwota | |
Dochody |
| |
80130 – 0750 – dochody z najmu |
15 546 | |
-0690 -wpływy z różnych opłat |
660 | |
- 0970 wpływy z różnych dochodów |
570 | |
Wydatki |
| |
Rozdział 80120 |
1 824 716 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
1 417 947 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
200 069 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
202 720 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3 980 | |
Rozdział 80130 |
1 777 481 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
1 418 325 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
200 069 | |
Umowa zlecenie |
6 060 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
153 027 | |
Rozdział 80146 |
8 620 | |
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli |
8 620 | |
9. |
| |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU |
| |
w Kluczborku |
Kwota | |
Dochody |
| |
80130 – 0750 wpływy z najmu |
34 272 | |
Wydatki |
| |
Rozdział 80120 |
148 803 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
71 784 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
70 158 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
160 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
6 701 | |
Rozdział 80130 |
2 774 317 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
2 051 485 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
274 805 | |
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia |
2 000 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 960 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
444 067 | |
Rozdział 80146 |
6 861 | |
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli |
6 861 | |
Rozdział 80140 |
135 696 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
71 784 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
32 237 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
110 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
31 565 | |
10. |
| |
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku |
Kwota | |
1 |
2 | |
Dochody |
| |
85406 - 0970 - wpływy z różnych dochodów |
62 000 | |
Wydatki |
| |
Rozdział 85406 |
1 098 922 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
764 466 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
137 103 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
842 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
196 511 | |
Rozdział 85446 |
2 287 | |
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli |
2 287 | |
11 |
| |
Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku |
Kwota | |
1 |
2 | |
Dochody |
| |
- 0750 – dochody z najmu |
3 500 | |
- 0830 – wpływy z usług |
18 000 | |
- 0970 – wpływy z różnych dochodów |
110 | |
Wydatki |
| |
Rozdział 85407 |
640 360 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
411.977 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
114 787 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
104 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
109 792 | |
Rozdział 85446 |
1 759 | |
-doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli |
1 759 | |
12. |
| |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku |
Kwota | |
1 |
2 | |
Dochody |
| |
80140 |
| |
-0830 wpływy z usług |
558 050 | |
- 0970 – wpływy z różnych dochodów |
371 | |
85410 |
| |
– 0830 wpływy z usług |
443 244 | |
- 0750 wpływy z najmu |
4650 | |
- 0970 – wpływy z różnych dochodów |
92 004 | |
Wydatki |
| |
Rozdział 80140 |
1 049 987 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
790 886 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
126 689 | |
- umowa zlecenie |
7 000 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 120 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
124 292 | |
Rozdział 85410 |
1 016 755 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
367 197 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
457 234 | |
- umowa zlecenie |
5 000 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
6 527 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
180 797 | |
Rozdział 80146 |
3 694 | |
-doskonalenie zawodowe nauczycieli |
3 694 | |
13. |
| |
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli |
Kwota | |
w Kluczborku | ||
1 |
2 | |
Dochody |
| |
80142 – 0830 wpływy z usług |
46 938 | |
Wydatki |
| |
Rozdział 80142 |
537 462 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli |
333 492 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi |
115 532 | |
- umowy zlecenie |
22 372 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
822 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
65 244 | |
Rozdział 80146 |
41 515 | |
-doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli |
41 515 | |
w tym na wynagrodzenia: |
41 515 | |
Rozdział 92605 |
28 600 | |
- wynagrodzenia i pochodne |
14 760 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
9 840 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
4 000 | |
14. |
| |
Dom Dziecka |
Kwota | |
„NASZ DOM” | ||
Bogacica – Bąków | ||
1 |
2 | |
Dochody |
| |
-0680 -wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci |
7 600 | |
Wydatki |
| |
Rozdział 85201 |
1 463 780 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
1 127 039 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
9 104 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
327 637 | |
Rozdział 85156 |
22 000 | |
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków |
22 000 | |
15. |
| |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Kwota | |
1 |
2 | |
Dochody |
| |
85202 - 0830 wpływy z usług |
3 283 008 | |
- 0970 wpływy z różnych dochodów |
86 370 | |
Wydatki |
| |
Rozdział 85202 |
3 973 574 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
2 727 447 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
28 500 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
1 217 627 | |
16. |
| |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Kwota | |
1 |
2 | |
Dochody |
| |
85202 - 0830 - wpływy z usług |
967 120 | |
- 0970 – wpływy z różnych dochodów |
33 130 | |
|
| |
Wydatki |
| |
Rozdział 85202 |
2 185 042 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
1 625 237 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
9 500 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
550 305 | |
17. |
| |
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
Kwota | |
W Kluczborku | ||
1 |
2 | |
Dochody |
| |
0680 – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci |
12 600 | |
Wydatki |
| |
Rozdział 85204 |
1 497 140 | |
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
133 640 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
3 500 | |
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 360 000 | |
Rozdział 85201 |
200 000 | |
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
200 000 | |
Rozdział 85218 |
724 246 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
540 637 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1058 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, |
182 551 | |
Rozdział 85220 |
35 583 | |
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
35 583 | |
-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych, |
| |
Rozdział 85321 |
104 000 | |
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
72 483 | |
- wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. |
31 517 | |
18. |
| |
Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku |
Kwota | |
1 |
2 | |
Dochody |
| |
85333-0750 -dochody z najmu |
21 800 | |
Wydatki |
| |
Rozdział 85333 |
1 421 202 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
1 254 262 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
166 000 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
940 | |
Rozdział 85156 |
2 067 812 | |
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne |
2 067 812 | |
Rozdział 85395 |
919 164 | |
wydatki związane z realizacją programów z UE |
919 164 | |
19. |
| |
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości |
Kwota | |
1 |
2 | |
Dochody |
| |
0750- dochody z najmu |
40 000 | |
0970- wpływy z różnych dochodów |
20 000 | |
Wydatki |
| |
Rozdział 15011 |
298 984 | |
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
183 901 | |
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań |
115 083 |
Załączniki (15) | Metadane | Drukuj | Historia zmian |
Załączniki
Metadane
Źródło informacji: | Katarzyna Hołdys |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Katarzyna Hołdys |
Data wprowadzenia: | 2013-01-07 11:58:17 |
Opublikował: | Radom Adam |
Data publikacji: | 2013-01-07 16:08:31 |
Ostatnia zmiana: | 2013-01-07 16:08:38 |
Ilość wyświetleń: | 1535 |