Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 1

B U D Ż E T

P O W I AT U

K L U C Z B O R S K I E G O

N A 2 0 11 R O K

ZARZĄD POWIATU W KLUCZBORKU

GRUDZIEŃ 2010

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 2

UCHWAŁA NR IV/28/2010

RADY POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego na rok 2011

Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237

,art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.

z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. –

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241

z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2011 w łącznej kwocie 66.443.592 zł w tym:

1. dochody bieżące : 54.598.750 zł

2. dochody majątkowe :11.844.842 zł- jak w załączniku nr 1

§ 2. 1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 66.970.051 zł - jak w załączniku

nr 2.

2.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 54.170.611,- zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 45.003.903,- zł z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.275.121 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.728.782,- zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące -1.023.323 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.449.884,- zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie-204.798,-

zł; z czego :

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 204.798, zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego - 1 850 000,- zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.799.440,- zł

w tym:

1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.594.440,- zł

2) dotacje na zadania inwestycyjne 205.000,- zł

§ 3. 1.Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

526.459,- zł który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów zaciąganych na

rynkach krajowych.

2.W roku budżetowym 2011 ustala się przychody , w łącznej wysokości 5.398.969,- zł zgodnie

z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 4.872.510,- zł -zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości:

- rezerwa ogólna 100.625,- zł,

- rezerwa celowa 45.756,- zł – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta

Edukacji Narodowej.

- rezerwa celowa 75.000,- zł – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania

Kryzysowego.

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 3

- rezerwa celowa 417.322,- zł - przeznaczona na zabezpieczenie środków na podwyżki dla

nauczycieli

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują :

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej wykonywanych

na podstawie porozumień z organami tej administracji – zgodnie z załącznikiem nr 5

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów

inwestycyjnych na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2011 roku –

zgodnie z załącznikiem nr 8 .

§ 8. Upoważnia się Zarządu Powiatu w Kluczborku do dokonywania zmian w planie wydatków

bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych

§ 9. 1.Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do przekazywania swoich uprawnień

kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków,

między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie

planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian powodujących

zmniejszenie lub zwiększenie wydatków majątkowych.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do przekazywania swoich uprawnień kierownikom

jednostek organizacyjnych w zakresie udzielania oraz sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na

pokrycie drobnych wydatków.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczek

krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do

maksymalnej wysokości 3.000.000,- zł.

§ 11. Zarząd Powiatu w Kluczborku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy

3.000.000,- zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja

w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu a termin zapłaty

upływa w 2012 roku.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach

w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

Przewodniczący Rady

Powiatu w Kluczborku

Władysław Zawadzki

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/2010

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok.

Lp Dział Wyszczególnienie Plan 2011 Dochody Dochody

ogółem bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6

1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 000 8 000 0

01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 8 000 8 000 0

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

8 000 8 000

2 020 LEŚNICTWO 67 557 67 557 0

02001 Gospodarka leśna 67 557 67 557 0

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych

67 557 67 557

3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 838 198 35 000 5 803 198

60014 Drogi publiczne Powiatowe 5 838 198 35 000 5 803 198

0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000 35 000

6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) , powiatów(

związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

1 850 898 1 850 898

6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

500 000 500 000

6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych powiatu

3 452 300 3 452 300

4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 650 628 608 984 6 041 644

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 6 650 628 608 984 6 041 644

0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000 40 000

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek

samorządu terytorilanego

518 784 518 784

0470 Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 200 200

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego

3 190 014 3 190 014

6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) , powiatów(

związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

2 851 630 2 851 630

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

50 000 50 000

5 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 952 107 952 107 0

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne 125 000 125 000 0

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

125 000 125 000

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000 20 000 0

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

20 000 20 000

71015 Nadzór Budowlany 317 107 317 107 0

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

317 107 317 107

71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 490 000 490 000 0

0830 Wpływy z usług 485 000 485 000

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 5

0920 Pozostałe odsetki 5 000 5 000

6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 042 570 2 042 570 0

75011 Urzędy wojewódzkie 173 320 173 320 0

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

173 320 173 320

75020 Starostwa Powiatowe 1 771 250 1 771 250 0

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 550 000 1 550 000

0690 Wpływy z róznych opłat 1 000 1 000

0830 Wpływy z uslug 1 000 1 000

2360 Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadan zleconych ustawami

219 250 219 250

75045 Kwalifikacja wojskowa 31 000 31 000 0

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

13 500 13 500

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez

powiat na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej

17 500 17 500

75095 Pozostała działalność 67 000 67 000 0

2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich

oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich

56 950 56 950

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich

oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich

10 050 10 050

7 752 OBRONA NARODOWA 3 000 3 000 0

75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000 3 000 0

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3 000 3 000

8 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 266 000 3 266 000 0

75411 Komendy Powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej 3 266 000 3 266 000 0

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3 266 000 3 266 000

9 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ

7 238 273 7 238 273 0

75618 Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego

na podstawie ustaw

100 000 100 000 0

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu

terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw

100 000 100 000

75622 Udział powiatów w podatkach stanowiacych dochód budżetu państwa 7 138 273 7 138 273 0

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 888 273 6 888 273

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 250 000 250 000

10 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 29 785 073 29 785 073 0

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego 23 656 815 23 656 815 0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 656 815 23 656 815

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 536 492 4 536 492 0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 536 492 4 536 492

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 566 766 1 566 766 0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 566 766 1 566 766

75814 Róźne rozliczenia finansowe 25 000 25 000 0

0920 Pozostałe odsetki 25 000 25 000

11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 526 428 1 526 428 0

80120 Licea ogólnokształcące 26 288 26 288 0

0690 Wpływy z róznych opłat 750 750

0750 Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego

19 610 19 610

0830 Wpływy z uslug 5 100 5 100

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 6

0970 Wpływy z róznych dochodów 828 828

80130 Szkoły zawodowe 724 496 724 496 0

0690 Wpływy z róznych opłat 500 500

0750 Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych 116 429 116 429

0830 Wpływy z uslug 448 471 448 471

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 64 811 64 391

0970 Wpływy z róznych dochodów 1020 1 020

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich

oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich

90 153 90 153

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich

oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich

3 532 3 532

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki dokształcania

zawodowego

520 120 520 120 0

0830 Wpływy z uslug 519 820 519 820

0970 Wpływy z róznych dochodów 300 300

80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 244 724 244 724 0

0830 Wpływy z uslug 22 600 22 600

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie

porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

157 293 157 293

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie

porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

64 831 64 831

80195 Pozostała działalność 10 800 10 800 0

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich

oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich

10 800 10 800

12 851 OCHRONA ZDROWIA 1 808 000 1 808 000 0

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych

obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1 808 000 1 808 000 0

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1 808 000 1 808 000

13 852 POMOC SPOŁECZNA 5 871 530 5 871 530 0

85201 Placówki opiekuńco-wychowawcze 79 825 79 825 0

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie

porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

79 825 79 825

85202 Domy pomocy społecznej 5 699 380 5 699 380 0

0830 Wpływy z uslug 3 356 480 3 356 480

0970 Wpływy z róznych dochodów 69 900 69 900

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych

powiatu

2 273 000 2 273 000

85204 Rodziny zastępcze 92 325 92 325 0

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie

porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

92 325 92 325

14 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 636 638 636 638 0

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 95 000 95 000 0

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

95 000 95 000

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000 20 000 0

2360 Dochody zwiazane z obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

20 000 20 000

85333 Powiatowe Urzędy Pracy 500 700 500 700 0

2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie

kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP

500 700 500 700

85395 Pozostała działalność 20 938 20 938 0

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 17 797 17 797

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 7

oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich

oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich

3 141 3 141

15 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 519 590 519 590 0

85403 Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze 36 700 36 700 0

0690 Wpływy z różnych opłat 24 000 24 000

0750 Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa 4 700 4 700

0830 Wpływy z uslug 8 000 8 000

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 560 560 0

0970 Wpływy z róznych dochodów 200 200

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie

porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

360 360

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 25 070 25 070 0

0750 Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa 4 000 4 000

0830 Wpływy z uslug 21 000 21 000

0970 Wpływy z róznych dochodów 70 70

85410 Internaty i bursy szkolne 457 260 457 260 0

0750 Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych 3 416 3 416

0830 Wpływy z uslug 359 721 359 721

0970 Wpływy z róznych dochodów 94 123 94 123

16 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 230 000 230 000

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 230 000 230 000 0

0690 Wpływy z róznych opłat 230 000 230 000

SUMA 66 443 592 54 598 750 11 844 842

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/2010

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wydatki budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok.

Plan na

Lp Dział/Rozdział Wyszczególnienie 2011 rok

1 2 3 4

1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30337

01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 8000

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 8000

01008 Melioracje wodne 22337

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 22337

2 020 LEŚNICTWO 77202

02001 Gospodarka leśna 67557

świadczenia dla osób fizycznych 67557

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 9645

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 9645

3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11251579

60014 Drogi publiczne Powiatowe 11248619

Wydatki bieżące w tym 2079389

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1193245

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 886144

świadczenia dla osób fizycznych 51990

Wydatki majątkowe 9117240

60095 Pozostała działalność 2960

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 2960

4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3528959

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 3528959

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 147259

Wydatki majątkowe 3381700

5 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 736107

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 125000

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 125000

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20000

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 20000

71015 Nadzór Budowlany 317107

Wydatki bieżące w tym 310654

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 281778

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 28876

świadczenia dla osób fizycznych 6453

71030 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 274000

Wydatki bieżące w tym 206000

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 206000

Wydatki majątkowe 68000

6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7015562

75011 Urzędy wojewódzkie 173320

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 9

Wydatki bieżace w tym 173320

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 173320

75019 Rady Powiatów 288265

świadczenia dla osób fizycznych 288265

75020 Starostwa Powiatowe 6259644

Wydatki bieżace w tym 6154139

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4860717

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1293422

świadczenia dla osób fizycznych 105505

75045 Kwalifikacja wojskowa 31000

Wydatki bieżace w tym 13500

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7200

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 6300

świadczenia dla osób fizycznych 17500

75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 180681

Wydatki bieżace w tym 180681

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 180681

75095 Pozostała działalność 82652

Wydatki bieżace w tym 15652

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 15652

Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 67000

7 752 OBRONA NARODOWA 3000

75212 Pozostałe wydatki obronne 3000

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 3000

8 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3296000

75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3266000

Wydatki bieżace w tym 2790658

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2628817

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 161841

świadczenia dla osób fizycznych 475342

75412 Ochotnicze straże pożarne 30000

Dotacje celowe na wydatki majątkowe 30000

9 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1850000

75702 Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego 1850000

Wydatki bieżace 1850000

( w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągnietych na rynku krajowym oraz obligacji) 1850000

10 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 638703

75818 Rezerwy ogólne i celowe 638703

Wydatki bieżące - rezerwa ogólna 100625

Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli 45756

Wydatki bieżace -rezerwa kryzysowa 75000

Wydatki bieżące - rezerwy celowe 417322

11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21035068

80102 Szkoły podstawowe specjalne 1186499

Wydatki bieżace w tym 1110637

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 996894

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 113743

świadczenia dla osób fizycznych 75862

80110 Gimnazja 1971916

Wydatki bieżace w tym 1881634

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1772748

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 10

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 108886

świadczenia dla osób fizycznych 90282

80111 Gimnazja specjalne 1051173

Wydatki bieżace w tym 1005061

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 912723

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 92338

świadczenia dla osób fizycznych 46112

80120 Licea Ogólnokształcace 5115726

Wydatki bieżace w tym 4464341

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4211537

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 252804

świadczenia dla osób fizycznych 237231

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 336654

Wydatki majątkowe 2500

Dotacje celowe na rezalizację zadań majątkowych 75000

80121 Licea Ogólnokształcące specjalne 150944

Wydatki bieżace w tym 145337

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 136873

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 8464

świadczenia dla osób fizycznych 5607

80123 Licea profilowane 1396887

Wydatki bieżace w tym 1326762

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1129013

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 197749

świadczenia dla osób fizycznych 70125

80130 Szkoły zawodowe 7839931

Wydatki bieżace w tym 7077894

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6199399

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 878495

świadczenia dla osób fizycznych 381742

Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 106060

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 274235

80134 Szkoły zawodowe specjalne 330428

Wydatki bieżace w tym 314509

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 282708

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 31801

świadczenia dla osób fizycznych 15919

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki dokształcania zawodowego 1195436

Wydatki bieżace w tym 1136007

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1023152

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 112855

świadczenia dla osób fizycznych 59429

80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 560752

Wydatki bieżace w tym 540301

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 477435

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 62866

świadczenia dla osób fizycznych 20451

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 178852

Wydatki bieżace w tym 178852

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50734

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 128118

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 11

80195 Pozostała działalność 56524

świadczenia dla osób fizycznych 45724

Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 10800

12 851 OCHRONA ZDROWIA 1870320

85111 Szpitale ogólne 37320

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 37320

85149 Programy polityki zdrowotnej 25000

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 25000

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem

ubezpieczenia zdrowotnego

1808000

świadczenia dla osób fizycznych 1808000

13 852 POMOC SPOŁECZNA 9001395

85201 Placówki opiekuńco-wychowawcze 1552154

Wydatki bieżace w tym 1394078

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1098500

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 295578

świadczenia dla osób fizycznych 113626

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 44450

85202 Domy pomocy społecznej 5619833

Wydatki bieżace w tym 5456873

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4115070

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1341803

świadczenia dla osób fizycznych 162960

85204 Rodziny zastępcze 1152482

świadczenia dla osób fizycznych 1017876

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 134606

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 669926

Wydatki bieżace w tym 653526

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 507647

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 145879

świadczenia dla osób fizycznych 16400

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej 2000

Wydatki bieżace w tym 2000

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 2000

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5000

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 5000

14 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1547365

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 49320

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 49320

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 95000

Wydatki bieżace w tym 95000

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95000

85333 Powiatowe Urzędy Pracy 1382107

Wydatki bieżace w tym 1335901

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1204157

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 131744

świadczenia dla osób fizycznych 46206

85395 Pozostała działalność 20938

Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 20938

15 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4707675

85401 Świetlice szkolne 45086

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 12

Wydatki bieżace w tym 42344

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37194

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 5150

świadczenia dla osób fizycznych 2742

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1920114

Wydatki bieżace w tym 1827590

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1580198

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 247392

świadczenia dla osób fizycznych 92524

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 116266

Wydatki bieżace w tym 111717

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 110842

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 875

świadczenia dla osób fizycznych 4549

85406 Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 991722

Wydatki bieżace w tym 944647

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 876189

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 68458

świadczenia dla osób fizycznych 47075

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 623173

Wydatki bieżace w tym 597624

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 501572

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 96052

świadczenia dla osób fizycznych 25549

85410 Internaty i bursy szkolne 994616

Wydatki bieżace w tym 949472

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 786843

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 162629

świadczenia dla osób fizycznych 45144

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6698

Wydatki bieżące w tym 6698

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 6698

16 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 230000

90002 Gospodarka odpadami 105000

Wydatki bieżące w tym 5000

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 5000

Dotacje celowe na wydatki majątkowe 100000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50000

Wydatki bieżące w tym 25000

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 25000

Wydatki majątkowe 25000

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20200

Wydatki bieżące w tym 20200

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 20200

90095 Pozostała działalność 54800

Wydatki bieżące w tym 54800

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 54800

17 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 89603

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 25426

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 25426

92116 Biblioteki 34177

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 13

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 34177

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30000

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 30000

18 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 71176

92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 71176

Wydatki bieżace w tym 44886

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23616

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 21270

świadczenia dla osób fizycznych 6137

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 20153

19 WYDATKIOGÓŁEM 66970051

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 14

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/28/2010

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2011 rok

Lp. § Wyszczególnienie Przychody

w 2011.

Rozchody

w 2011r.

1. 2. 3. 4. 5.

1. 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 5.389.969 -

2. 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych. - -

3. 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 2.072.510

4. 982 Wykup innych papierów wartościowych - 2.800.000

Kwoty ogółem: 5.389.969 4.872.510

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 15

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/28/2010

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2011 roku

DOCHODY

Lp Dział Wyszczególnienie Plan

2011

Dochody Dochody

ogółem bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6

1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8000 8000 0

01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 8000 8000 0

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8000 8000 0

2 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50000 50000 0

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 50000 50000 0

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 50000 50000 0

3 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 462107 462107 0

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne 125000 125000 0

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 125000 125000 0

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20000 20000 0

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20000 20000 0

71015 Nadzór Budowlany 317107 317107 0

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 317107 317107 0

4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 186820 186820 0

75011 Urzędy wojewódzkie 173320 173320 0

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 173320 173320 0

75045 Kwalifikacja wojskowa 13500 13500 0

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13500 13500 0

5 752 OBRONA NARODOWA 3000 3000 0

75212 Pozostałe wydatki obronne 3000 3000 0

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3000 3000 0

6 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3266000 3266000 0

75411 Komendy Powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej 3266000 3266000 0

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3266000 3266000 0

7 851 OCHRONA ZDROWIA 1808000 1808000 0

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem

ubezpieczenia zdrowotnego 1808000 1808000 0

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1808000 1808000 0

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 16

8 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 95000 95000 0

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 95000 95000 0

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 95000 95000 0

9 DOCHODY OGÓŁEM 5878927 5878927 0

(1+2+3+4+5+6+7+8)

WYDATKI

Plan na

Lp Dział/Rozdział Wyszczególnienie 2011

rok

1 2 3 4

1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8000

01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 8000

Wydatki bieżące 8000

2 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 50000

Wydatki bieżące 50000

3 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 462107

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne 125000

Wydatki bieżące 125000

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20000

Wydatki bieżące 20000

71015 Nadzór Budowlany 317107

Wydatki bieżące 316953

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 281778

4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 186820

75011 Urzędy wojewódzkie 173320

Wydatki bieżące 173320

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 173320

75045 Kwalifikacja wojskowa 13500

Wydatki bieżące w tym: 13500

wydatki bieżące na działność statutową 6300

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7200

5 752 OBRONA NARODOWA 3000

75212 Pozostałe wydatki obronne 3000

Wydatki bieżące 3000

6 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3266000

75411 Komendy Powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej 3266000

Wydatki bieżące 3266000

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 2628817

7 851 OCHRONA ZDROWIA 1808000

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem

ubezpieczenia zdrowotnego 1808000

Wydatki bieżące 1808000

8 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 95000

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 95000

Wydatki bieżące 95000

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 95000

9 WYDATKIOGÓŁEM 5878927

(1+2+3+4+5+6+7+8)

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 17

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/28/2010

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych

przez powiat w 2011 roku

DOCHODY

Lp Dział Wyszczególnienie Plan

2011

Dochody Dochody

ogółem bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6

1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17500 17500 0

75045 Kwalifikacja wojskowa 17500 17500 0

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na

podstawie porozumień z organami administracji rządowej

17500 17500 0

DOCHODY OGÓŁEM 17500 17500 0

WYDATKI

Planna

Lp Dział/Rozdział Wyszczególnienie 2011 rok

1 2 3 4

1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17500

75045 Kwalifikacja wojskowa 17500

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17500

WYDATKI OGÓŁEM 17500

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 18

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/28/2010

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok związane z realizacją

zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego

DOCHODY

Lp Dział Wyszczególnienie Plan

2011

Dochody Dochody

ogółem bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6

1 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 500000 0 500000

60014 Drogi publiczne powiatowe 500000 0 500000

6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien

(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

500000 500000

2 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 222124 222124

80142 Osrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 222124 222124 0

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien

(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

157293 157293

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien

(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

64831 64831

4 852 POMOC SPOŁECZNA 172150 172150 0

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 79825 79825 0

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien

(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

79825 79825

85204 Rodziny Zastępcze 92325 92325

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien

(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

92325 92325

6 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 360 360 0

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 360 360 0

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien

(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

360 360

DOCHODY OGÓŁEM 894634 394634 500000

(1+2+3+4+5+6)

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 19

WYDATKI

Lp Dział/Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2011 rok

1 2 3 4

1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 22 337

01008 Melioracje wodne 22 337

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 22 337

2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 500 000

60014 Drogi publiczne Powiatowe 500 000

Wydatki majątkowe 500 000

3 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 75 000

80120 Licea Ogólnokształcace 75 000

Dotacje celowe na rezalizację zadań majątkowych 75 000

80142 Osrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 222 124

Wydatki bieżace w tym 222 124

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 222 124

4 852 POMOC SPOŁECZNA 179 056

85201 Placówki opiekuńco-wychowawcze 44 450

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 44 450

85204 Rodziny zastępcze 134 606

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 134 606

5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 360

85406 Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 360

Wydatki bieżace w tym 360

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 360

6 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 100 000

90002 Gospodarka odpadami 100 000

Dotacje celowe na rezalizację zadań majątkowych 100 000

7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 34 177

92116 Biblioteki 34 177

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 34 177

8 WYDATKIOGÓŁEM 910 930

(1+2+3+4+5+6+7)

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 20

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/28/2010

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku

Lp. Dział Rozdział Nazwa

jednostki

organizacyjnej

wykonującej

zadanie

Nazwa zadania Nakłady

planowane

na 2011r.

w zł

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 600 60014 Powiat

Kluczborski -

Zarząd Dróg

Powiatowych

w Kluczborku

Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji

deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice

787.948

2 600 60014 Powiat

Kluczborski -

Zarząd Dróg

Powiatowych

w Kluczborku

Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie 1.823.705

3 600 60014 Powiat

Kluczborski -

Zarząd Dróg

Powiatowych

w Kluczborku

Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II 436.802

4 600 60014 Powiat

Kluczborski -

Zarząd Dróg

Powiatowych

w Kluczborku

Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP

1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280

3.000.000

5 600 60014 Powiat

Kluczborski -

Zarząd Dróg

Powiatowych

w Kluczborku

Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi

powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki

w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 2121O

ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji deszczowej

2.164.107

6 600 60014 Powiat

Kluczborski -

Zarząd Dróg

Powiatowych

w Kluczborku

Remont drogi powiatowej nr 1330OChudoba - Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie -

skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5

904.678

8. 700 70005 Powiat

Kluczborski

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie

Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

3.381.700

9 710 71030 Powiat

Kluczborski

Zakup Specjalistycznego oprogramowania służącego do zintegrowanego prowadzenia

operatu ewidencyjnego części opisowej i kartograficznej

68.000

10 754 75412 Powiat

Kluczborski

Dotacja na zakup samochodu dla OSP Chocianowice 30.000

11 801 80120 Powiat

Kluczborski

Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości 77.500

12 900 90002 Powiat

Kluczborski

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25.000

13 900 90005 Powiat

Kluczborski

Dotacja na organizację i selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy Byczyna 100.000

Kwoty ogółem: 12.799.440

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 21

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/28/2010

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2011 roku

Lp. Wyszczególnienie Zakres porozumienia Kwota

w zł

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1 SP ZOZ w Kluczborku Dotacja celowa z przeznaczeniem na kontynuowanie czynności

likwidacyjnych

37.320

2 Gmina Wołczyn Prawo wodne – melioracje 22.337

3 Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna

w Kluczborku

Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki 34.177

4 Powiat kłobucki Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka. 44.450

5 Powiat gliwicki Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej. 7.906

6 Miasto Gliwice Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej. 9.882

7 Powiat oleski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. 11.011

8 Powiat częstochowski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. 20.822

9 Powiat zawierciański Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. 7.906

10 Powiat namysłowski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. 37.551

11 Powiat wieruszowski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. 7.906

12 Powiat opolski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieckaw rodzinie zastępczej. 9.882

13 Miasto Opole Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. 9.882

12 Powiat Kepiński Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. 11.858

15 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki 49.320

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

16 Nadleśnictwo Kluczbork i Namysłów Nadzór nad lasami niepaństwowymi 9.645

17 Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego

wyłonione w wyniku konkursów ofert

Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego 50.579

18 Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego

wyłonione w wyniku konkursu ofert

Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do

rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie

30.000

19 Szkoły Niepubliczne prowadzące

działalność na terenie Powiatu

Kluczborskiego

Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej 610.889

Ogółem dotacje: 1.023.323

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 22

Informacja opisowa dotycząca

uchwały budżetowej

Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 23

DOCHODY BUDŻETU

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań powiatu w 2011 roku, planuje się dochody

w łącznej kwocie – 66.443.592,- zł, oraz przychody w łącznej kwocie 5.398.969,- .zł. Z tego:

Źródła

Dochodów

Kwota w zł

(plan)

Udział % w całości dochodów

1 2 3

I.Dochody własne powiatu wypracowane przez

jednostki organizacyjne powiatu

12.066.378 18

II. Dochody własne - udział w podatkach stanowiących dochódbudżetu państwa 7.138.273 11

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa 29.760.073 45

w tym:

- część oświatowa 23.656.815 36

- część równoważąca 1.566.766 2

- część wyrównawcza 4.536.492 7

IV. Dotacje celowe 17.478.869 26

w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 5.878.927 9

- dotacje na realizację zadań własnych powiatu 11.599.942 17

Razem 66.443.592

IV. Przychody 5.398.969

w tym:

- z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynkach krajowych 5.398.969

I. Dochody własne powiatu planuje się uzyskać z następujących źródeł:

Począwszy od roku 2004 sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu

terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego.

Ustawa ta określa:

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 24

- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,

- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu

państwa.

1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są

nimi:

- dochody własne,

- subwencja ogólna,

- dotacje celowe z budżetu państwa.

2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności

powiatów to:

1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. wzrósł do – do 8,42% w 2004 r, zaś od 2005 r. wynosi

10,25%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną kwotę 6.888.273 zł.

- CIT w powiatach z 0% w 2003r. obecnie wynosi – 1,40%, co w powiecie kluczborskim daje

prognozowaną kwotę 250.000 zł.

3.Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

gminy, powiaty i województwa otrzymają dodatkowy dochód w postaci części dochodów

uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

powiaty otrzymają 25% ( do końca 2003 r. było to 5%) dochodów z tytułu gospodarowania

mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje to prognozowaną kwotę 219.250 zł

4.Subwencja ogólna.

Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja

ogólna. Jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się

z części:

1) wyrównawczej,

równoważącej (gminy i powiaty),

regionalnej (województwa),

oświatowej.

Ad.1) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach

wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych

ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz

części równoważącej subwencji ogólnej.

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2011 roku

wyniesie 4.536.492 zł .

Ad.2) Część równoważąca otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic

w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Od roku 2005

minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek

samorządu terytorialnego, określi w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części

równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji

finansowej tych jednostek.

W 2011 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie 1.566.766zł .

Ad.3) Dotyczy województw samorządowych.

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 25

Ad.4) Zgodnie zart.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę

przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich j.s.t., ustala się corocznie

w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej

niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków

z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W 2011 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi 23.656.815 zł.

5. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu

terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w powiecie

kluczborskim w 2011 roku wyniesie to –5.878.927 zł,

6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

1. W dziale 750 -Administracja publiczna 2.042.570 zł.

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych zakłada się na poziomie 1.550.000 zł.

2. Kolejna poważna pozycja dochodowa to sprzedaż mienia powiatu, które odrębnymi

uchwałami Rady Powiatu zostało lub zostanie przeznaczone do zbycia. W ramach sprzedaży

mienia powiatu zamierza się uzyskać kwotę 3.190.014 zł dochodów zaplanowanych w dziale 700

– gospodarka mieszkaniowa.

Nieruchomości przeznaczone do zbycia są następujące:

- działki budowlane w Bogacicy ( 8 szt)

-działki budowlane w Smardach (28 szt)

- lokale mieszkalne w Bogacicy i w Polanowicach( szt 2)-

- budynki gospodarcze ( Polanowie) (szt 2)

2. W dziale 758 – Różne rozliczenia 25.000 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu odsetek od środków pieniężnych

gromadzonych na rachunkach bankowych. Środki klasyfikowane w omawianym dziale dotyczą

odsetek od środków gromadzonych na rachunku budżetu oraz rachunków wszystkich jednostek

organizacyjnych powiatu.

3.W dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.547.366,- zł oraz w dziale 854 –Edukacyjna

opieka wychowawcza 519.590 zł.

Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach powiatowej oświaty wyniosą

2.066.956 zł.

Wskazane dochody będą pochodziły z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym

podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia,

sprzedaż wyrobów gotowych, itp.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż po przeprowadzonym remoncie Pracowni Ćwiczeń

Praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, pracownia produkuje

i sprzedaje posiłki dla kluczborskiego szpitala i innych podmiotów gospodarczych z terenu

powiatu. Plan na 2011 rok zakłada wykonanie dochodów na kwotę przekraczającą 448.471 zł.

Znaczną część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż 977.080 zł, wypracowuje

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera

odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursu teoretycznej nauki zawodu dla

uczniów prowadzone przez WODiDZ.

W dziale 801 – oświata i wychowanie ujęto również dochody z dotacji celowych otrzymywanych

na mocy porozumień zawartych między samorządami.

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 26

Szczegółowy wykaz planowanych do uzyskania dochodów wypracowywanych przez jednostki

organizacyjne z zakresu oświaty w 2011 roku przedstawia poniższa tabela.

Rozdział § 80120 80130 80140 80142 85403 85406 85407 85410 Razem

Nazwa

Jednostki

ZSO 0690 750 750

0750 19610 19610

0830 5100 5100

0970 828 828

ZSP Nr 1 0750 58496 58496

0830 448471 448471

0840 64391 64391

0970 600 600

ZSP Nr 2 0750 34532 34532

ZSL-T 0750 23400 23400

0690 420 420

0970 500 500

SOSW 0690 24000 24000

0750 4700 4700

0830 8000 8000

WODiDZ 0750 3416 3416

0830 519820 359721 879541

0970 300 94123 94423

PPP 2310 360 360

0970 200 200

MDK 0750 4000 4000

0830 21000 21000

0970 70 70

PODN 0830 22600 22600

2310 157293 157293

2320 64831 64831

Razem 26288 630810 520120 244724 36700 560 25070 457260 1941532

Użyte paragrafy dochodów to : 0690 – wpływy z różnych opłat, 0750 – dochody z najmu

i dzierżaw, 0830 – dochody z usług ,0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów, 0970 – wpływy

z różnych dochodów,2310 – dotacje otrzymane z gmin, 2320 – dotacje otrzymane z powiatów.

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 27

4. W dziale 852 – Opieka społeczna oraz dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej zamierza się uzyskać dochody w kwocie 5.871.530,- zł.

Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy

społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów.

Środki te w całości przeznaczane są na koszty utrzymanie podopiecznych i stanowią 3.356.480

zł. Pozostałe dochody wypracowywane przez domy pomocy społecznej wyniosą 69.900 zł. łącznie

3.425.900zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie domów pomocy społecznej

wyniesie 2.273.000 zł. Łącznie środki na finansowanie tego zadania wynoszą 5.699.380 zł.

Planuje się również dochody z tytułu 2,5% odpisu przysługującego samorządowi powiatowemu

za wykonywanie merytorycznej i finansowej obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych, co stanowi 20.000 zł.

Począwszy od 2005 roku w grupie dochodów w opiece społecznej ważną pozycję

dochodowąstanowią dotacje celowe otrzymywane od innych samorządów w związku z pobytem

dzieci pochodzących z tych samorządów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie

powiatu kluczborskiego. W związku z czym w 2011 roku z tego tytułu uzyskamy dotację

w wysokości 79.825 zł. Zmiana przepisów nakłada na samorząd powiatowy w Kluczborku

obowiązek finansowania dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych na terenie

innych powiatów, co powoduje konieczność przekazywania środków innym samorządom.

W konsekwencji od 2005 roku ważną rolę w finansowaniu domów dziecka pełnią rozliczenia

poziome między samorządami. Zadanie to podobnie jak finansowanie rodzin zastępczych stało się

zadaniem finansowanym w całości przez powiaty. Na ten cel powiat nie będzie otrzymywał dotacji

z budżetu państwa.

Od 2006 roku wprowadzono nowy element dochodów uzyskiwanych w dziale 853-pozostałe

zadania w zakresie polityki społecznej. Jest to 7% środków wynikających z przyznanego limitu

środków funduszu pracy przyznany dla powiatu na rok budżetowy. Środki te przeznacza się na

finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu

Pracy. Na podstawie limitu środków przyznanego na 2011 rok zaplanowano z tego tytułu kwotę

500.700 zł.

7. Środki na dofinansowanie zadań własnych.

Kolejną poważną pozycją dochodową w budżecie powiatu na 2011 rok, stanowiącą17%

planowanychdochodówogółemsąśrodkinadofinansowanie zadańwłasnychpowiatu (zarówno

bieżącychjaki inwestycyjnych). Są to środki pochodzące z Narodowego Programu

Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 orazRegionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Opolskiego a przeznaczone na realizację remontów i inwestycji

na drogach iw obiektach jednostek organizacyjnych powiatu kluczborskiego.

PRZYCHODY BUDŻETU

W budżecie powiatu kluczborskiego na 2011 rok, jak wykazano w załączniku nr 4, zaplanowano

przychody w łącznej kwocie 5.398.969- zł

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na kwotę

5.398.969- zł zamierza się przeznaczyć w części na przypadającą na 2011 rok spłatę zadłużenia

Powiatu Kluczborskiego (wykup obligacji, spłata kredytów) oraz jako zabezpieczenie wkładu

własnego w programach do których Powiat Kluczborski będzie składał aplikacje na dofinansowanie

realizacji inwestycjiiremontów ( Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych oraz

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego) . Kredyt na dofinansowanie

zadań zostanie uruchomiony tylko wtedy gdy dane zadanie uzyska dofinansowanie z ww.

programów.

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 28

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki w podziale według rodzaju:

Rodzaj Wydatku Kwota w zł

(plan)

Udział % do całości

wydatków

1 2 3

Wydatki budżetu powiatu ogółem: 66.970.051 100

Wydatki bieżące 54.170.611 81

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.275.121 56

-obsługa zadłużenia 1.850.000 3

-dotacje celowe na wydatki bieżące 1.023.323 1,5

- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji

zadań

7.728.782 12

- świadczenia dla osób fizycznych 5.157.619 8

- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 204.798 0,5

Wydatki majątkowe 12.799.440 19

Rozchody budżetu: 4.872.510, - zł

- spłata zaciągniętych kredytów

- wykup obligacji

2.072.510

2.800.000

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 29

- Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2011 rok, stanowią wydatki

związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące 56,0% całości planu

wydatków. Wskazana w tabeli kwota będzie wydatkowana na sfinansowanie wynagrodzeń dla

pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych powiatu. Są to między

innymi: nauczyciele, funkcjonariusze straży pożarnej, urzędnicy i pracownicy obsługi.

- Kwotę 7.728.782 zł zamierza się wydatkować na pokrycie kosztów bieżącego

utrzymania jednostek budżetowych powiatu oraz realizację ustawowych zadań.

- W tej grupie wydatków należy wyodrębnić: rezerwę ogólną i celową638.703 zł,

- Ważną pozycją po stronie wydatków stanowić będzie obsługa zadłużenia , która w 2011

roku wynosić będzie 1.850.000 zł co stanowi 3 % ogółu wydatków.

- Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu wyniosą 1.023.323 zł i zostaną

przeznaczone na zadania wymienione w załączniku o dotacjach . Znaczący wzrost wydatków

w ramach udzielanych dotacji celowych z budżetu powiatu wynika z prawnego obowiązku

finansowania dzieci z naszego powiatu umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach

opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto

zamierza się udzielić dotacji celowych dla jednostek z terenu Powiatu Kluczborskiego

realizujących zadania pożytku publicznego oraz dotacji na konserwację i remont obiektów

zabytkowych.

- Wydatki majątkowebudżetu, opisane w załączniku nr 4 do uchwały

wyniosą 12.799.440 zł a w ujęciu procentowym stanowią 19,0 % ogółu wydatków budżetu.

- Budżet powiatu kluczborskiego na 2011 rok zawiera także kwotę rozchodów wynoszącą

4.872.510 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wykup

wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych. Kwota ta zabezpiecza 100% przypadających do

spłaty na 2011 rok kwot zobowiązań długoterminowych powiatu kluczborskiego.

Wydatki według podziału klasyfikacji budżetowej.

1. w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotą 30.337,- zł zamierza

sięsfinansować:

- 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 8.000,- zł , zadanie

będzie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwa Powiatowego w Kluczborku.Środki zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania

z zakresu administracji rządowej zostaną przeznaczone na: opracowanie dokumentacji

geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego

użytkowania, prowadzenie aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach

wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi.

- 01008 – Melioracje wodne – 22.337,- zł, w tym rozdziale ujęto środki na dotacje celowe

udzielane z budżetu powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zadania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych w imieniu Starosty prowadzi gmina

Wołczyn – wartość dotacji 22.337 zł.

2. w ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 77.202,- zł zamierza się sfinansować:

- 02001 – gospodarka leśna - w ramach wskazanego rozdziału plan wynoszący 9.645 zł.

realizowany będzie na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji

rolnej i przeznaczenia ich pod zalesianie, środki na ten cel powiat otrzymuje z Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- 02002 – nadzór nad lasami niepaństwowymi - jest to zadanie własne powiatu,

realizowane przez Nadleśnictwa w Kluczborku i Namysłowie Kwota dotacji dla tych nadleśnictw

w 2010 roku wyniesie 67.557 zł

3. w ramach działu 600 – Transport i łączność, kwotą 11.251.579 zł, zamierza się

sfinansować:

- 60014 – drogi publiczne powiatowe - środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną

przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku,

a przede wszystkim na utrzymanie i konserwację dróg powiatu kluczborskiego, zimowe

utrzymanie i remonty.

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 30

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej będą realizowane inwestycjeiremonty na drogach

powiatowych w ramach programów do których powiat kluczborski składa wnioski

o dofinansowanie a mianowicie:

1. W ramach Narodowego ProgramuPrzebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-

2011 zamierza się dofinansować następujące zadania remontowe:

· ” „ Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-

1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280

· Remont drogi powiatowej nr 1330OChudoba - Zagwiździe na odc. Lasowice

Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5

2. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Opolskiego zamierza się dofinansować następujące zadanie inwestycyjne:

· „ Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku

(drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 2127O ul.

Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do

360, nr 2121O ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji

deszczowej

Szczegółowy zakres zadań o charakterze inwestycyjnym zawiera załącznik nr 4 do uchwały

budżetowej.

- 60095 – pozostała działalność - środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną

przeznaczone na sfinansowanie składki Powiatu Kluczborskiego w stowarzyszeniu drogi „S11”.

4. w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotą 3.528.959,- zł zamierza

się sfinansować:

- 70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami -kwotę 147.259 zł przeznacza się na

zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwa Powiatowego w Kluczborku polegające na gospodarowaniu gruntami

i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Są to czynności związane

z przygotowaniem umów, przeszacowaniami wartości i prowadzeniem dokumentacji .W wyżej

wymienionym rozdziale uwzględniono również wydatki na media i remonty budynków będących

własnością Powiatu Kluczborskiego oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości

powiatowych .

Natomiast kwotę 3.381.700 zł przeznacza się na realizację inwestycji pn.:

1. ” Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie

inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”, na dofinansowanie której powiat kluczborski

będzie się ubiegał w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Opolskiego poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu. Zakres inwestycji: zakup

przez Powiat Kluczborski nieruchomości zabudowanej, remont pomieszczeń, zakup sprzętu

i wyposażenia. W projektowanym inkubatorze znajdować będą się powierzchnie do wynajęcia dla

nowopowstałych podmiotów gospodarczych, sala szkoleniowa oraz powierzchnie magazynowe.

Realizowany będzie także projekt:

1.Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – Powiatowe Centrum Rehabilitacji

- Ośrodek Rehabilitacji

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

w ramach działu 710 – Działalność usługowa – kwotą 736.107,- zł zamierza się

sfinansować:

- 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane przez Wydział Geodezji,

Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 31

Środki w wysokości 125.000,- zł zostaną przeznaczone na kontynuację opracowywania mapy

numerycznej powiatu kluczborskiego.

- 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne - środki finansowe zaplanowane na

poziomie 20.000 zł wydatkowane będą na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

polegających na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad systemem informatycznym związanym

z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji poprawności baz danych

ewidencyjnych celem przekazania w formie SWDE do ARiMR.

- 71015 – nadzór budowlany - środki w wysokości 317.107 ,- zł, przeznaczone są na

bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku

- 71030- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – środki

finansowe w wysokości 274.000 złprzeznaczone są na działalność funduszu w tym na zadanie

inwestycyjne pn. ” Zakup Specjalistycznego oprogramowania służącego do

zintegrowanego prowadzenia operatu ewidencyjnego części opisowej

i kartograficznej”

6. W ramach działu 750 – Administracja publiczna –kwotą 7.015.562,- zł zamierza

sięsfinansować:

- 75011 – urzędy wojewódzki – 173.320,- zł, w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki

przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku.

- 75019 –rady powiatów – 288.265,- zł, wydatki dotyczą kosztów diet radnych

- 75020 – starostwa powiatowe - wydatki tego rozdziału w wysokości 6.259.644,- zł,

przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego

w Kluczborku. Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wyniosą 4.860.717 zł, w tym

naliczono środki na wypłaty obligatoryjnych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Łączna kwota uwzględnia również pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą wg. planu 1.293.422

zł, az czego finansowane będą między innymi następujące wydatki urzędu:

-zakup materiałów i wyposażenia, druków ścisłego zarachowania do Wydziału Komunikacji

600.000 zł,

-zakup energii ok. 100.000 zł,

- zakup usług i wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji ok. 510.000 zł

- 75045 – kwalifikacja wojskowa – wydatkina

- 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 180.681,- zł, środki te

zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją powiatu tj. druk wydawnictw i folderów,

udział w targach i wystawach promocyjnych, organizacja gminno-powiatowych dożynek,obchody

dnia strażaka, umowy na obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi

powiatami,W 2011 roku planowane jest również kontynuowaniepublikacji materiału prasowego na

łamach „Kulis Powiatu” i w innej prasie.

-75095 – pozostała działalność – 82.652 zł, środki te przeznacza się na opłacanie składek

członkowskich stowarzyszeńi organizacji , w których powiat kluczborski jest członkiem , a także

na wynagrodzenia i działalność bieżącą Lokalnego Punktu Informacji Europejskiej

7. w ramach działu 752 – Obrona narodowa –3.000,- zł, zamierza się sfinansować:

- 75212 – pozostałe wydatki obronne- wydatki w kwocie 3.000 zł. zostaną przeznaczone na

działania związane z obronnością.

8. W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

–kwotą 3.296.000,- zł, zamierza się sfinansować:

75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki w wysokości

3.266.000 zł. związane będą z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w Kluczborku., także zakupem samochodu specjalistycznego wraz z osprzętem.

- 75412 – Ochotnicze straże pożarne wydatki w kwocie 30.000 zł. zostaną przeznaczone na

dotację celową na zakup samochodu do Chocianowic

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 32

9. W ramach działu 757 – Obsługa długu publicznego – kwotą 1.850.000,- zł zamierza

się sfinansować:

- 75702 – obsługa papierów wartościowych i kredytów - koszty obsługi zaciągniętych

kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 1.850.000,- zł.

Szczegółowy opis spłaty zaciągniętych zobowiązań zawiera harmonogram spłaty zobowiązań

dołączony do projektu uchwały.

10. W ramach działu 758 – Różne rozliczenia – kwotą 638.703,- zł zamierza

sięsfinansować:

- 75818 – rezerwy ogólne i celowe – rezerwa ogólna budżetu powiatu wynoszącą 100.625

zł, może być uruchamiana w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na uzupełnienie

planowanych wydatków,

-rezerwa celowa wynosząca 45.756 zł,może być rozdysponowana na nagrody Starosty

Kluczborskiego przyznawane corocznie z okazji Święta Edukacji Narodowej.

-rezerwa celowa wynosząca 75.000 zł,może być rozdysponowana na wydatki bieżące z zakresu

zarządzania kryzysowego.

- rezerwa celowa wynosząca 417.322 zł może być rozdysponowana na wydatki związane ze

wzrostem płac nauczycieli o 7 % od miesiąca września 2011 roku

11. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – kwotą 21.025.068,- zł oraz działu

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwotą 4.707.675 z, zamierza się

sfinansować:

W ramach działów801 – oświata i wychowanie oraz854 – edukacyjna opieka wychowawcza

ponoszone są wydatki związane z oświatą i dziedzinami pokrewnymi. Wydatki ponoszone na

kształcenie młodzieży oraz działalności z tym związaną wyniosą według planu na 2011 rok

25.732.743 zł, a w ujęciu procentowym 38%, ogółu wydatków budżetu.

Środki przeznaczone na powiatową oświatę zostaną wydatkowane na następujące cele:

- 18.302.533 zł – będą kosztowały wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych

w jednostkach oświatowych powiatu wraz pochodnymi od wynagrodzeń odprowadzanymi przez

pracodawcę ,

- 610.889 zł – zostanie wydatkowane na dotacje celowe dla szkół niepublicznych,

- 35.724 zł – przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

- 178.852- przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Poniżej zamieszczono wyliczenia wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników

administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu

kluczborskiego

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 33

Nazwa szkoły Stopień

awansu

Liczba

etatów

Wynagrodzenie

roczne

Pochodne Razem wynagrodzenie

w 2011r.(z pochodnymi)

Dodatek do

wynagrodzeń*

Razem

wynagrodzenie

z dodatkiem

mianowany 0,25 10 816,90 1 898,37 12 715,27 0,00

dyplomowany 5,27 291 359,34 51 133,56 342 492,90 0,00

PODN

x 5,52 302 176,24 53 031,93 355 208,17 0,00 355 208,17

kontraktowy 2,56 85 381,41 14 984,44 100 365,84 0,00

mianowany 2,00 86 535,20 15 186,93 101 722,12 0,00

dyplomowany 3,00 165 859,21 29 108,29 194 967,50 0,00

MDK

x 7,56 337 775,81 59 279,65 397 055,46 0,00 397 055,46

stażysta 0,50 15 023,47 2 636,62 17 660,09 0,00

kontraktowy 3,22 107 393,80 18 847,61 126 241,41 0,00

mianowany 13,00 562 478,77 98 715,02 661 193,79 0,00

dyplomowany 24,59 1 359 492,63 238

590,96

1 598 083,58 0,00

ZSP Nr 2 -

CKU

x 41,31 2 044 388,67 358

790,21

2 403 178,88 0,00 2 403 178,88

stażysta 1,00 30 046,95 5 273,24 35 320,19 0,00

kontraktowy 3,00 100 056,33 17 559,89 117 616,22 0,00

mianowany 3,00 129 802,79 22 780,39 152 583,18 0,00

dyplomowany 7,00 387 004,81 67 919,34 454 924,16 0,00

PPP

x 14,00 646 910,89 113

532,86

760 443,75 0,00 760 443,75

stażysta 1,00 30 046,95 5 357,37 35 404,32 0,00

kontraktowy 8,00 266 816,89 47 573,45 314 390,34 0,00

mianowany 4,27 184 752,64 32 941,40 217 694,04 0,00

dyplomowany 8,35 461 641,46 82 310,67 543 952,13 0,00

WODiDZ

x 21,62 943 257,94 168

182,89

1 111 440,83 0,00 1 111 440,83

kontraktowy 4,07 135 743,09 23 945,08 159 688,18 0,00

mianowany 8,09 350 034,86 61 746,15 411 781,01 0,00

dyplomowany 60,06 3 320 501,30 585

736,43

3 906 237,73 0,00

ZSO

x 72,22 3 806 279,26 671

427,66

4 477 706,92 0,00 4 477 706,92

stażysta 5,61 168 563,39 30 155,99 198 719,38 9 935,97

kontraktowy 19,00 633 690,12 113

367,16

747 057,28 37 352,86

mianowany 13,50 584 112,57 104

497,74

688 610,31 34 430,52

dyplomowany 25,67 1 419 201,94 253

895,23

1 673 097,17 83 654,86

SOSW

x 63,78 2 805 568,01 501

916,12

3 307 484,13 165 374,21 3 472 858,34

stażysta 1,54 46 272,30 8 162,43 54 434,74 0,00

kontraktowy 9,82 327 517,74 57 774,13 385 291,86 0,00

mianowany 4,22 182 589,26 32 208,75 214 798,01 0,00

dyplomowany 29,79 1 646 981,92 290

527,61

1 937 509,53 0,00

ZSP Nr 1

x 45,37 2 203 361,22 388

672,92

2 592 034,13 0,00 2 592 034,13

ZSL-T stażysta 2,40 72 112,68 12 720,68 84 833,36 0,00

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 34

kontraktowy 6,05 201 780,28 35 594,04 237 374,32 0,00

mianowany 5,93 256 576,85 45 260,16 301 837,01 0,00

dyplomowany 32,42 1 792 385,15 316

176,74

2 108 561,89 0,00

x 46,80 2 322 854,96 409

751,62

2 732 606,58 0,00 2 732 606,58

stażysta 12,05 362 065,74 x x x

kontraktowy 55,72 1 858 379,66 x x x

mianowany 54,26 2 347 699,85 x x x

dyplomowany 196,15 10 844 427,75 x x x

OGÓŁEM

POWIAT

x 318,18 15 412 573,00 2 724

585,86

18 137 158,86 165 374,21 18 302 533,07

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 35

12. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia kwotą 1.870.320,- zł, zamierza się

sfinansować:

- 85111 – szpitale ogólne - kwotę 37.320 zł planuje się w 2011 roku przeznaczyć na wydatki

bieżące w tym 37.320 na dotację dla SP ZOZ w Kluczborku

- 85149 – programy polityki zdrowotnej - kwotę 25.000 zł planuje się w 2011 roku

przeznaczyć na zakup szczepionek przeciwko meningokokom typu c.

- 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – są to wydatki związane z opłacaniem

ubezpieczenia zdrowotnego osobom pozostającym bez pracy i bez prawa do zasiłku. Środki na ten

cel wynoszą 1.808.000,- zł, w tym 18.000 zł przeznaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne

wychowanków domu dziecka.

13. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – kwotą9.001.395,- zł zamierza się

sfinansować:

- 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - wydatki w wysokości 1.507.704,- zł

przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Domów Dziecka Zespół „NASZ

DOM”Bogacica-Bąków.

Kwotę 44.450 zł planuje się wydatkować w formie dotacji celowych, przeznaczonych na

finansowanie dzieci pochodzących z powiatu kluczborskiego a umieszczonych w placówkach

opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Szczegółowy wykaz zawiera

załącznikdo projektu uchwały budżetowej.

- 85202 – Domy Pomocy Społecznej - wydatki w wysokości 5.619.833,- zł przeznacza się

na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku

i Gierałcicach .

- 85204 – rodziny zastępcze - wydatki w wysokości 1.152.482,- zł, związane z wypłatami

zasiłków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kluczborku. Wymieniona kwota zawiera dotacje celowe w wysokości 134.606 zł, udzielone

innym jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają w rodzinach

zastępczych dzieci z terenu naszego powiatu. Szczegółowy wykaz zawiera załącznikdo projektu

uchwały budżetowej.

- 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - wydatki w wysokości 669.926,- zł,

przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kluczborku.

- 85220 – jednostki poradnictwa - środki w wysokości 2.000,- zł zabezpieczono na potrzeby

związane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej.

85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki na w wysokości

5000 zł przeznaczone zostaną dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów

publicznych

14. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotą

1.547.365 zł, zamierza się sfinansować:

- 85311 – rehabilitacja zawodowa - wydatki w kwocie 49.320,- zł, będą ponoszone

w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2011

roku w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki.

- 85321 –zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności -wydatki w kwocie

95.000,- zł, będą ponoszone na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu

niepełnosprawności dzieci i dorosłych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu

Niepełnosprawności.

- 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy wydatki w wysokości 1.382.107,- zł przeznacza się na

pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.

- 85395 – Pozostała działalność wydatki w wysokości 20.938,-zł przeznacza się na

realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kluczborku projektu „Program zajęć

dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 36

województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” .Projekt realizowany jest na podstawie

umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki.

15. W ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotą

230.000 zł zamierza się sfinansować :

-90002- Gospodarka odpadami – wydatki w kwocie 105.000 zł w tym na dotację celową na

realizację zadania inwestycyjnego pn.: Organizacja i selektywna zbiórka odpadów na terenie

gminy Byczyna

-90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w kwocie 50.000 zł w tym na

realizację zadania: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

-90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –wydatki w kwocie 20.200 zł

- 90095 – Pozostała działalność –wydatki w wysokości 54.800 zł na inne zadania z zakresu

ochrony środowiska

W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotą 89.603,- zł,

zamierza się sfinansować:

- 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki w zakresie kultury planuje się

wydatkować m.in. w następujący sposób :

- 25.426,- zł – dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury.

- 92116 – biblioteki – środki tego rozdziału obejmują dotację celową w wysokości 34.177 zł

dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku w ramach zawartego porozumienia,

dotyczącego wypełniania funkcji biblioteki powiatowej. Obowiązek taki ciąży na samorządzie

powiatowym na mocy ustawy.

- 92120 – ochrona zabytków - środki tego rozdziału obejmują dotacje celowe w wysokości

30.000 zł z przeznaczeniem na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do

rejestru zabytków z terenu powiatu kluczborskiego.

16. W ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport kwotą 71.176 ,- zł, zamierza się

sfinansować:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki w zakresie kultury

fizycznej i sportu przeznacza się m.in. na:

- 20.153,- zł, - dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie sportu,

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 37

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 38

Dochody i wydatki według podziału na jednostki organizacyjne powiatu.

Dochody i wydatki według podziału na jednostki organizacyjne powiatu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku Kwota

1 2

Dochody

60014 - 0970 - wpływy z różnych dochodów 35 000

75618 - 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych 100 000

Wydatki

Rozdział 60014 2 131 379

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 193 245

Świadczenia dla osób fizycznych 51 990

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań statutowych 886 144

2.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku Kwota

1 2

Dochody

-

Wydatki

Rozdział 71015 317 107

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 281 778

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 453

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 28 876

Starostwo Powiatowe w Kluczborku Kwota

1 2

Rozdział 01005 8 000

-wydatki narealizację zadań z zakresu administracji rządowej 8 000

Rozdział 01008 22 337

-wydatki bieżące w tym: dotacje celowe 22 337

Rozdział 02001 67 557

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 67 557

Rozdział 02002 9 645

-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe 9 645

Rozdział 60014 9 117 240

wydatki majątkowe 9 117 240

Rozdział 60095 2 960

-wydatki bieżące – składka na stowarzyszenie drogi S11 2 960

Rozdział 70005 3 528 959

-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 147 259

-wydatki majątkowe 3 381 700

Rozdział 71013 125 000

-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 125 000

Rozdział 71014 20 000

-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 20 000

Rozdział 71030 274 000

wydatki majątkowe 206 000

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 68 000

Rozdział 75011 173 320

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 39

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 173 320

Rozdział 75019 288 265

-wydatki bieżące – koszty funkcjonowania Rady Powiatu 288 265

Rozdział 75020 6 259 644

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 860 717

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 105 505

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 1 293 422

Rozdział 75045 31 000

- wynagrodzenia i pochodne 7 200

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 500

-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 6 300

Rozdział 75075 180 681

-wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie promocji 180 681

Rozdział 75095 82 652

- wynagrodzenia i pochodne 67 000

-wydatki bieżące – składki na stowarzyszenia w których powiat jest członkiem oraz wydatki związane z obsługą LPI 15 652

Rozdział 75212 3 000

-wydatki bieżące w zakresie obronności 3 000

Rozdział 75412 30 000

dotacja celowa na wydatki majątkowe 30 000

Rozdział 75702 1 850 000

-wydatki związane z obsługą długu publicznego 1 850 000

Rozdział 75818 638 703

-rezerwy ogólna i celowa 638 703

Rozdział 80120 414 154

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 336 654

- dotacja na wydatki inwestycyjne w związku z realizacją projektu „Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości 77 500

Rozdział 80130 106 060

_wydatki związane z realizacą programów z UE 106 060

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 274 235

Rozdział 80146 26 828

-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 26 828

Rozdział 80195 35 724

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 35 724

Rozdział 85111 37 320

-wydatki bieżącew tym dotacje celowe 37 320

Rozdział 85149 25 000

-wydatki bieżące 25 000

Rozdział 85201 44 450

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 44 450

Rozdział 85204 134 606

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 134 606

Rozdział 85228 5 000

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 5 000

Rozdział 85311 49 320

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 49 320

Rozdział 90002 105 000

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 5 000

dotacja celowana wydatki majątkowe 100 000

Rozdział 90004 50 000

wydatki majątkowe 25 000

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 40

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 25 000

Rozdział 90005 20 200

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 20 200

Rozdział 90095 54 800

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 54 800

Rozdział 92105 25 426

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 25 426

Rozdział 92116 34 177

-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe 34 177

Rozdział 92120 30 000

-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe 30 000

Rozdział 92605 20 153

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 20 153

4.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku Kwota

1 2

Dochody

-

Wydatki

Rozdział 75411 3 266 000

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 628 817

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 161 841

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 475 342

5.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku Kwota

1 2

Dochody

80120 – 0690wpływy z różnych opłat 750

- 0750 wpływy z najmu 19 610

- 0830 wpływy z usług 5 100

- 0970 wpływy z różnych dochodów 828

Wydatki

Rozdział 80110 1 971 916

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 1 617 943

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 154 805

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 282

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 108 886

Rozdział 80120 3 023 667

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 2 460 981

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 252 577

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 147 302

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 162 807

w tym: remonty

Rozdział 80146 39 653

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 885

Pozostałe 21 768

Rozdział 92605 14 043

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 14 043

6.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Kwota

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 41

w Kluczborku

1 2

Dochody

85403 – 0690 wpływy z różnych opłat 24 000

- 0750 wpływy z najmu 4 700

- 0830 wpływy z usług 8 000

Wydatki

Rozdział 80102 1 186 499

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 866 566

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 129 528

-wynagrodzenia umowy zlecenie 800

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 862

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 113 743

Rozdział 80111 1 051 173

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 854 319

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 58 004

-wynagrodzenia umowy zlecenie 400

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 112

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 92 338

Rozdział 80121 150 944

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 136 873

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 607

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 8 464

Rozdział 80134 330 428

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 257 484

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 24 824

-wynagrodzenia umowy zlecenie 400

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 919

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 31 801

Rozdział 85401 45 086

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 37 194

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 742

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 5 150

Rozdział 85403 1 920 114

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 1 132 546

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 444 852

-wynagrodzenia umowy zlecenie 2 800

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 92 524

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 247 392

Rozdział 80146

-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział 85404 116 266

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 108 691

-wynagrodzenia umowy zlecenie 2 151

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań, 875

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 549

Rozdział 85395 20 938

_wydatki związane z realizacą programów z UE

Rozdział 92605 4 500

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500

7.

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 42

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

w Kluczborku

Kwota

1 2

Dochody

80130 – 0750 wpływy z najmu 58 496

- 0830 wpływy z usług 448 471

- 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów 64 391

- 0970 wpływy z różnych dochodów 600

Wydatki

Rozdział 80123 672 960

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 403 639

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 100 090

-wynagrodzenia umowy zlecenie 1 261

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 025

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 134 945

Rozdział 80130 3 395 473

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 2 129 293

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 541 704

-wynagrodzenia umowy zlecenie 6 899

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 180 733

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 536 844

W tym remonty

Rozdział 80146 13 954

-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 13 954

Rozdział 85415 10.000

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000

8.

Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku Kwota

Dochody

80130 – 0750 – dochody z najmu 23.400

- 0830 wpływy z usług 420

- 0970 wpływy z różnych dochodów 500

Wydatki

Rozdział 80120 1 677 905

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 1 304 062

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 193 917

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 89 929

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 89 997

Rozdział 80123 723 927

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 546 456

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 77 567

-wynagrodzenia umowy zlecenie

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 100

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 62 804

Rozdział 80130 1 077 026

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 819 782

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 116 349

-wynagrodzenia umowy zlecenie 6 000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 829

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 86 066

Rozdział 80146 14 234

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 43

-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 14 234

9.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU

w Kluczborku Kwota

Dochody

80130 – 0750 wpływy z najmu 34532

Wydatki

Rozdział 80130 2 987 137

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 2 289 439

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 289 933

-wynagrodzenia umowy zlecenie

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 152 180

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 255 585

Rozdział 80146 12 838

-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 12 838

Rozdział 80140 192 451

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 64 982

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 76 209

-wynagrodzenia umowy zlecenie

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 380

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 39 880

10.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku Kwota

1 2

Dochody

85406 - 0970- wpływy z różnych dochodów 200

Wydatki

Rozdział 85406 991 722

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 743 105

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 133 084

-wynagrodzenia umowy zlecenie

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 075

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 68 458

Rozdział 85446 3 907

-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3 907

11

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku Kwota

1 2

Dochody

85407 – 0830 wpływy z usług 21 000

- 0750 – dochody z najmu 4 000

- 0970 – wpływy z różnych dochodów 70

Wydatki

Rozdział 85407 623 173

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 388 022

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 111 422

-wynagrodzenia umowy zlecenie 2 128

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 549

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 96 052

Rozdział 85446 2 791

-doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli 2 791

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 44

Rozdział 92605 32 480

-wynagrodzenia umowy zlecenie 23 616

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 637

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 7 227

12.

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku Kwota

1 2

Dochody

80140

- 0750-wpływy z najmu

-0830 wpływy z usług 519 820

- 0970 – wpływy z różnych dochodów 300

85410

– 0830 wpływy z usług 359 721

- 0750 wpływy z najmu 3 416

- 0970 – wpływy z różnych dochodów 94 123

Wydatki

Rozdział 80140 1 002 985

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 746 096

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 127 465

-wynagrodzenia umowy zlecenie 8 400

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 049

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 72 975

Rozdział 85410 994 616

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 340 003

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 439 340

-wynagrodzenia umowy zlecenie 7 500

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 144

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 162 629

Rozdział80146 5 582

-doskonalenie zawodowe nauczycieli 5 582

13.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Kluczborku

Kwota

1 2

Dochody

80142 – 0830 wpływy z usług 22 600

Wydatki

Rozdział 80142 560 752

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 347 109

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 116 676

-wynagrodzenia umowy zlecenie 13 650

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 451

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 62 866

Rozdział 80146 40 454

-doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli

w tym na wynagrodzenia:

40 454

32.849

Rozdział 80195 10 800

_wydatki związane z realizacją programów z UE 10 800

14.

Zespół Socjalizacyjno – Interwencyjny Kwota

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 45

„NASZ DOM”

Bogacica – Bąków

1 2

Dochody

-

Wydatki

Rozdział 85201 1 434 578

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 098 500

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 500

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 295 578

Rozdział 85156 18 000

-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 18 000

15.

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku Kwota

1 2

Dochody

85202 - 0830 wpływy z usług 2 570 000

- 0970 wpływy z różnych dochodów 40 000

Wydatki

Rozdział 85202 3 594 543

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 512 320

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 103 200

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 979 023

16.

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach Kwota

1 2

Dochody

85202 - 0830 - wpływy z usług 786 480

- 0970 – wpływy z różnych dochodów 29 900

- 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wydatki

Rozdział 85202 2 025 290

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 602 750

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 760

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 362 780

17.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W Kluczborku

Kwota

1 2

Dochody

Wydatki

Rozdział 85204 1 017 876

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 017 876

Rozdział 85201 73 126

świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 126

Rozdział 85218 669 926

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 507 647

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 400

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań, 145 879

Rozdział 85220 2 000

Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 46

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0

-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych, 2 000

Rozdział 85321 95 000

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95 000

- wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. 95 000

18.

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku Kwota

1 2

Dochody

85333 – 2690 – udział w środkach Funduszu Pracy 500 700

Wydatki

Rozdział 85333 1 382 107

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 204 157

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 131 744

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 206

Rozdział 85156 1 790 000

-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne 1 790 000