Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego na rok 2011 Nr IV/28/2010
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 1
B U D Ż E T
P O W I AT U
K L U C Z B O R S K I E G O
N A 2 0 11 R O K
ZARZĄD POWIATU W KLUCZBORKU
GRUDZIEŃ 2010
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 2
UCHWAŁA NR IV/28/2010
RADY POWIATU W KLUCZBORKU
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego na rok 2011
Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237
,art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.
z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241
z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:
§ 1.
Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2011 w łącznej kwocie 66.443.592 zł w tym:1. dochody bieżące : 54.598.750 zł
2. dochody majątkowe :11.844.842 zł- jak w załączniku nr 1
§ 2.
1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 66.970.051 zł - jak w załącznikunr 2.
2.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 54.170.611,- zł w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 45.003.903,- zł z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.275.121 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.728.782,- zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące -1.023.323 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.449.884,- zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie-204.798,-
zł; z czego :
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 204.798, zł
5) wydatki na obsługę długu publicznego - 1 850 000,- zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.799.440,- zł
w tym:
1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.594.440,- zł
2) dotacje na zadania inwestycyjne 205.000,- zł
§ 3.
1.Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie526.459,- zł który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów zaciąganych na
rynkach krajowych.
2.W roku budżetowym 2011 ustala się przychody , w łącznej wysokości 5.398.969,- zł zgodnie
z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 4.872.510,- zł -zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4.
Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości:- rezerwa ogólna 100.625,- zł,
- rezerwa celowa 45.756,- zł – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta
Edukacji Narodowej.
- rezerwa celowa 75.000,- zł – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania
Kryzysowego.
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 3
- rezerwa celowa 417.322,- zł - przeznaczona na zabezpieczenie środków na podwyżki dla
nauczycieli
§ 5.
Dochody i wydatki budżetu obejmują :1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4
2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami tej administracji – zgodnie z załącznikiem nr 5
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 6
§ 6.
Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładówinwestycyjnych na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 7.
Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2011 roku –zgodnie z załącznikiem nr 8 .
§ 8.
Upoważnia się Zarządu Powiatu w Kluczborku do dokonywania zmian w planie wydatkówbieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych
§ 9.
1.Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do przekazywania swoich uprawnieńkierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków,
między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie
planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian powodujących
zmniejszenie lub zwiększenie wydatków majątkowych.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do przekazywania swoich uprawnień kierownikom
jednostek organizacyjnych w zakresie udzielania oraz sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na
pokrycie drobnych wydatków.
§ 10.
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczekkrótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do
maksymalnej wysokości 3.000.000,- zł.
§ 11.
Zarząd Powiatu w Kluczborku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy3.000.000,- zł.
§ 12.
Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacjaw roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu a termin zapłaty
upływa w 2012 roku.
§ 13.
Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkachw bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu.
§ 14.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku§ 15.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.
Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku
Władysław Zawadzki
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/2010
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Dochody budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok.
Lp Dział Wyszczególnienie Plan 2011 Dochody Dochody
ogółem bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6
1
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 000 8 000 001005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 8 000 8 000 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
8 000 8 000
2
020 LEŚNICTWO 67 557 67 557 002001 Gospodarka leśna 67 557 67 557 0
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
67 557 67 557
3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 838 198 35 000 5 803 198
60014 Drogi publiczne Powiatowe 5 838 198 35 000 5 803 198
0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000 35 000
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) , powiatów(
związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł
1 850 898 1 850 898
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
500 000 500 000
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu
3 452 300 3 452 300
4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 650 628 608 984 6 041 644
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 6 650 628 608 984 6 041 644
0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000 40 000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek
samorządu terytorilanego
518 784 518 784
0470 Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 200 200
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego
3 190 014 3 190 014
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) , powiatów(
związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł
2 851 630 2 851 630
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
50 000 50 000
5 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 952 107 952 107 0
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne 125 000 125 000 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
125 000 125 000
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000 20 000 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
20 000 20 000
71015 Nadzór Budowlany 317 107 317 107 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
317 107 317 107
71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 490 000 490 000 0
0830 Wpływy z usług 485 000 485 000
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 5
0920 Pozostałe odsetki 5 000 5 000
6
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 042 570 2 042 570 075011 Urzędy wojewódzkie 173 320 173 320 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
173 320 173 320
75020 Starostwa Powiatowe 1 771 250 1 771 250 0
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 550 000 1 550 000
0690 Wpływy z róznych opłat 1 000 1 000
0830 Wpływy z uslug 1 000 1 000
2360 Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadan zleconych ustawami
219 250 219 250
75045 Kwalifikacja wojskowa 31 000 31 000 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
13 500 13 500
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
powiat na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej
17 500 17 500
75095 Pozostała działalność 67 000 67 000 0
2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
56 950 56 950
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
10 050 10 050
7
752 OBRONA NARODOWA 3 000 3 000 075212 Pozostałe wydatki obronne 3 000 3 000 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
3 000 3 000
8
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 266 000 3 266 000 075411 Komendy Powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej 3 266 000 3 266 000 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
3 266 000 3 266 000
9 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ
7 238 273 7 238 273 0
75618 Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego
na podstawie ustaw
100 000 100 000 0
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu
terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw
100 000 100 000
75622 Udział powiatów w podatkach stanowiacych dochód budżetu państwa 7 138 273 7 138 273 0
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 888 273 6 888 273
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 250 000 250 000
10 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 29 785 073 29 785 073 0
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego 23 656 815 23 656 815 0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 656 815 23 656 815
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 536 492 4 536 492 0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 536 492 4 536 492
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 566 766 1 566 766 0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 566 766 1 566 766
75814 Róźne rozliczenia finansowe 25 000 25 000 0
0920 Pozostałe odsetki 25 000 25 000
11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 526 428 1 526 428 0
80120 Licea ogólnokształcące 26 288 26 288 0
0690 Wpływy z róznych opłat 750 750
0750 Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego
19 610 19 610
0830 Wpływy z uslug 5 100 5 100
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 6
0970 Wpływy z róznych dochodów 828 828
80130 Szkoły zawodowe 724 496 724 496 0
0690 Wpływy z róznych opłat 500 500
0750 Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych 116 429 116 429
0830 Wpływy z uslug 448 471 448 471
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 64 811 64 391
0970 Wpływy z róznych dochodów 1020 1 020
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
90 153 90 153
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
3 532 3 532
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki dokształcania
zawodowego
520 120 520 120 0
0830 Wpływy z uslug 519 820 519 820
0970 Wpływy z róznych dochodów 300 300
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 244 724 244 724 0
0830 Wpływy z uslug 22 600 22 600
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie
porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
157 293 157 293
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie
porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
64 831 64 831
80195 Pozostała działalność 10 800 10 800 0
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
10 800 10 800
12 851 OCHRONA ZDROWIA 1 808 000 1 808 000 0
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych
obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego
1 808 000 1 808 000 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
1 808 000 1 808 000
13 852 POMOC SPOŁECZNA 5 871 530 5 871 530 0
85201 Placówki opiekuńco-wychowawcze 79 825 79 825 0
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie
porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
79 825 79 825
85202 Domy pomocy społecznej 5 699 380 5 699 380 0
0830 Wpływy z uslug 3 356 480 3 356 480
0970 Wpływy z róznych dochodów 69 900 69 900
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
powiatu
2 273 000 2 273 000
85204 Rodziny zastępcze 92 325 92 325 0
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie
porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
92 325 92 325
14 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 636 638 636 638 0
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 95 000 95 000 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
95 000 95 000
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000 20 000 0
2360 Dochody zwiazane z obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
20 000 20 000
85333 Powiatowe Urzędy Pracy 500 700 500 700 0
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP
500 700 500 700
85395 Pozostała działalność 20 938 20 938 0
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 17 797 17 797
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 7
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
3 141 3 141
15 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 519 590 519 590 0
85403 Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze 36 700 36 700 0
0690 Wpływy z różnych opłat 24 000 24 000
0750 Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa 4 700 4 700
0830 Wpływy z uslug 8 000 8 000
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 560 560 0
0970 Wpływy z róznych dochodów 200 200
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie
porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
360 360
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 25 070 25 070 0
0750 Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa 4 000 4 000
0830 Wpływy z uslug 21 000 21 000
0970 Wpływy z róznych dochodów 70 70
85410 Internaty i bursy szkolne 457 260 457 260 0
0750 Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych 3 416 3 416
0830 Wpływy z uslug 359 721 359 721
0970 Wpływy z róznych dochodów 94 123 94 123
16 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 230 000 230 000
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 230 000 230 000 0
0690 Wpływy z róznych opłat 230 000 230 000
SUMA 66 443 592 54 598 750 11 844 842
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/2010
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Wydatki budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok.
Plan na
Lp
Dział/Rozdział Wyszczególnienie 2011 rok1 2 3 4
1
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3033701005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 8000
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 8000
01008 Melioracje wodne 22337
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 22337
2
020 LEŚNICTWO 7720202001 Gospodarka leśna 67557
świadczenia dla osób fizycznych 67557
02002 Nadzór nad gospodarką leśną 9645
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 9645
3
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1125157960014 Drogi publiczne Powiatowe 11248619
Wydatki bieżące w tym 2079389
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1193245
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 886144
świadczenia dla osób fizycznych 51990
Wydatki majątkowe 9117240
60095 Pozostała działalność 2960
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 2960
4
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 352895970005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 3528959
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 147259
Wydatki majątkowe 3381700
5
710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 73610771013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 125000
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 125000
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20000
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 20000
71015 Nadzór Budowlany 317107
Wydatki bieżące w tym 310654
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 281778
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 28876
świadczenia dla osób fizycznych 6453
71030 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 274000
Wydatki bieżące w tym 206000
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 206000
Wydatki majątkowe 68000
6
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 701556275011 Urzędy wojewódzkie 173320
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 9
Wydatki bieżace w tym 173320
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 173320
75019 Rady Powiatów 288265
świadczenia dla osób fizycznych 288265
75020 Starostwa Powiatowe 6259644
Wydatki bieżace w tym 6154139
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4860717
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1293422
świadczenia dla osób fizycznych 105505
75045 Kwalifikacja wojskowa 31000
Wydatki bieżace w tym 13500
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7200
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 6300
świadczenia dla osób fizycznych 17500
75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 180681
Wydatki bieżace w tym 180681
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 180681
75095 Pozostała działalność 82652
Wydatki bieżace w tym 15652
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 15652
Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 67000
7
752 OBRONA NARODOWA 300075212 Pozostałe wydatki obronne 3000
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 3000
8
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 329600075411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3266000
Wydatki bieżace w tym 2790658
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2628817
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 161841
świadczenia dla osób fizycznych 475342
75412 Ochotnicze straże pożarne 30000
Dotacje celowe na wydatki majątkowe 30000
9
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 185000075702 Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego 1850000
Wydatki bieżace 1850000
( w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągnietych na rynku krajowym oraz obligacji) 1850000
10
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 63870375818 Rezerwy ogólne i celowe 638703
Wydatki bieżące - rezerwa ogólna 100625
Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli 45756
Wydatki bieżace -rezerwa kryzysowa 75000
Wydatki bieżące - rezerwy celowe 417322
11
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2103506880102 Szkoły podstawowe specjalne 1186499
Wydatki bieżace w tym 1110637
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 996894
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 113743
świadczenia dla osób fizycznych 75862
80110 Gimnazja 1971916
Wydatki bieżace w tym 1881634
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1772748
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 10
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 108886
świadczenia dla osób fizycznych 90282
80111 Gimnazja specjalne 1051173
Wydatki bieżace w tym 1005061
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 912723
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 92338
świadczenia dla osób fizycznych 46112
80120 Licea Ogólnokształcace 5115726
Wydatki bieżace w tym 4464341
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4211537
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 252804
świadczenia dla osób fizycznych 237231
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 336654
Wydatki majątkowe 2500
Dotacje celowe na rezalizację zadań majątkowych 75000
80121 Licea Ogólnokształcące specjalne 150944
Wydatki bieżace w tym 145337
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 136873
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 8464
świadczenia dla osób fizycznych 5607
80123 Licea profilowane 1396887
Wydatki bieżace w tym 1326762
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1129013
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 197749
świadczenia dla osób fizycznych 70125
80130 Szkoły zawodowe 7839931
Wydatki bieżace w tym 7077894
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6199399
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 878495
świadczenia dla osób fizycznych 381742
Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 106060
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 274235
80134 Szkoły zawodowe specjalne 330428
Wydatki bieżace w tym 314509
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 282708
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 31801
świadczenia dla osób fizycznych 15919
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki dokształcania zawodowego 1195436
Wydatki bieżace w tym 1136007
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1023152
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 112855
świadczenia dla osób fizycznych 59429
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 560752
Wydatki bieżace w tym 540301
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 477435
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 62866
świadczenia dla osób fizycznych 20451
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 178852
Wydatki bieżace w tym 178852
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50734
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 128118
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 11
80195 Pozostała działalność 56524
świadczenia dla osób fizycznych 45724
Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 10800
12
851 OCHRONA ZDROWIA 187032085111 Szpitale ogólne 37320
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 37320
85149 Programy polityki zdrowotnej 25000
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 25000
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
1808000
świadczenia dla osób fizycznych 1808000
13
852 POMOC SPOŁECZNA 900139585201 Placówki opiekuńco-wychowawcze 1552154
Wydatki bieżace w tym 1394078
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1098500
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 295578
świadczenia dla osób fizycznych 113626
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 44450
85202 Domy pomocy społecznej 5619833
Wydatki bieżace w tym 5456873
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4115070
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1341803
świadczenia dla osób fizycznych 162960
85204 Rodziny zastępcze 1152482
świadczenia dla osób fizycznych 1017876
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 134606
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 669926
Wydatki bieżace w tym 653526
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 507647
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 145879
świadczenia dla osób fizycznych 16400
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej 2000
Wydatki bieżace w tym 2000
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 2000
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5000
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 5000
14
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 154736585311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 49320
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 49320
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 95000
Wydatki bieżace w tym 95000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95000
85333 Powiatowe Urzędy Pracy 1382107
Wydatki bieżace w tym 1335901
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1204157
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 131744
świadczenia dla osób fizycznych 46206
85395 Pozostała działalność 20938
Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 20938
15
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 470767585401 Świetlice szkolne 45086
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 12
Wydatki bieżace w tym 42344
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37194
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 5150
świadczenia dla osób fizycznych 2742
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1920114
Wydatki bieżace w tym 1827590
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1580198
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 247392
świadczenia dla osób fizycznych 92524
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 116266
Wydatki bieżace w tym 111717
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 110842
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 875
świadczenia dla osób fizycznych 4549
85406 Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 991722
Wydatki bieżace w tym 944647
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 876189
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 68458
świadczenia dla osób fizycznych 47075
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 623173
Wydatki bieżace w tym 597624
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 501572
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 96052
świadczenia dla osób fizycznych 25549
85410 Internaty i bursy szkolne 994616
Wydatki bieżace w tym 949472
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 786843
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 162629
świadczenia dla osób fizycznych 45144
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6698
Wydatki bieżące w tym 6698
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 6698
16 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 230000
90002 Gospodarka odpadami 105000
Wydatki bieżące w tym 5000
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 5000
Dotacje celowe na wydatki majątkowe 100000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50000
Wydatki bieżące w tym 25000
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 25000
Wydatki majątkowe 25000
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20200
Wydatki bieżące w tym 20200
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 20200
90095 Pozostała działalność 54800
Wydatki bieżące w tym 54800
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 54800
17 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 89603
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 25426
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 25426
92116 Biblioteki 34177
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 13
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 34177
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30000
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 30000
18
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 7117692605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 711
76Wydatki bieżace w tym 44886
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23616
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 21270
świadczenia dla osób fizycznych 6137
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 20153
19 WYDATKIOGÓŁEM 66970051
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 14
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/28/2010
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2011 rok
Lp. § Wyszczególnienie Przychody
w 2011.
Rozchody
w 2011r.
1. 2. 3. 4. 5.
1. 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 5.389.969 -
2. 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych. - -
3. 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 2.072.510
4. 982 Wykup innych papierów wartościowych - 2.800.000
Kwoty ogółem: 5.389.969 4.872.510
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 15
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/28/2010
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2011 roku
DOCHODY
Lp Dział Wyszczególnienie Plan
2011
Dochody Dochody
ogółem bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6
1
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8000 8000 001005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 8000 8000 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8000 8000 0
2 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50000 50000 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 50000 50000 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 50000 50000 0
3 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 462107 462107 0
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne 125000 125000 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 125000 125000 0
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20000 20000 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20000 20000 0
71015 Nadzór Budowlany 317107 317107 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 317107 317107 0
4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 186820 186820 0
75011 Urzędy wojewódzkie 173320 173320 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 173320 173320 0
75045 Kwalifikacja wojskowa 13500 13500 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13500 13500 0
5 752 OBRONA NARODOWA 3000 3000 0
75212 Pozostałe wydatki obronne 3000 3000 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3000 3000 0
6 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3266000 3266000 0
75411 Komendy Powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej 3266000 3266000 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3266000 3266000 0
7 851 OCHRONA ZDROWIA 1808000 1808000 0
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem
ubezpieczenia zdrowotnego 1808000 1808000 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1808000 1808000 0
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 16
8 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 95000 95000 0
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 95000 95000 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 95000 95000 0
9 DOCHODY OGÓŁEM 5878927 5878927 0
(1+2+3+4+5+6+7+8)
WYDATKI
Plan na
Lp Dział/Rozdział Wyszczególnienie 2011
rok
1 2 3 4
1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8000
01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 8000
Wydatki bieżące 8000
2 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 50000
Wydatki bieżące 50000
3 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 462107
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne 125000
Wydatki bieżące 125000
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20000
Wydatki bieżące 20000
71015 Nadzór Budowlany 317107
Wydatki bieżące 316953
( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 281778
4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 186820
75011 Urzędy wojewódzkie 173320
Wydatki bieżące 173320
( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 173320
75045 Kwalifikacja wojskowa 13500
Wydatki bieżące w tym: 13500
wydatki bieżące na działność statutową 6300
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7200
5 752 OBRONA NARODOWA 3000
75212 Pozostałe wydatki obronne 3000
Wydatki bieżące 3000
6 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3266000
75411 Komendy Powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej 3266000
Wydatki bieżące 3266000
( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 2628817
7 851 OCHRONA ZDROWIA 1808000
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem
ubezpieczenia zdrowotnego 1808000
Wydatki bieżące 1808000
8 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 95000
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 95000
Wydatki bieżące 95000
( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 95000
9 WYDATKIOGÓŁEM 5878927
(1+2+3+4+5+6+7+8)
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 17
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/28/2010
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych
przez powiat w 2011 roku
DOCHODY
Lp Dział Wyszczególnienie Plan
2011
Dochody Dochody
ogółem bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6
1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17500 17500 0
75045 Kwalifikacja wojskowa 17500 17500 0
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej
17500 17500 0
DOCHODY OGÓŁEM 17500 17500 0
WYDATKI
Planna
Lp Dział/Rozdział Wyszczególnienie 2011 rok
1 2 3 4
1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17500
75045 Kwalifikacja wojskowa 17500
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17500
WYDATKI OGÓŁEM 17500
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 18
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/28/2010
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok związane z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego
DOCHODY
Lp Dział Wyszczególnienie Plan
2011
Dochody Dochody
ogółem bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6
1 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 500000 0 500000
60014
Drogi publiczne powiatowe 500000 0 5000006610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien
(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
500000 500000
2 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 222124 222124
80142 Osrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 222124 222124 0
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien
(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
157293 157293
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien
(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
64831 64831
4 852 POMOC SPOŁECZNA 172150 172150 0
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 79825 79825 0
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien
(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
79825 79825
85204 Rodziny Zastępcze 92325 92325
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien
(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
92325 92325
6 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 360 360 0
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 360 360 0
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien
(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
360 360
DOCHODY OGÓŁEM 894634 394634 500000
(1+2+3+4+5+6)
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 19
WYDATKI
Lp Dział/Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2011 rok
1 2 3 4
1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 22 337
01008 Melioracje wodne 22 337
Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 22 337
2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 500 000
60014 Drogi publiczne Powiatowe 500 000
Wydatki majątkowe 500 000
3 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 75 000
80120 Licea Ogólnokształcace 75 000
Dotacje celowe na rezalizację zadań majątkowych 75 000
80142 Osrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 222 124
Wydatki bieżace w tym 222 124
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 222 124
4 852 POMOC SPOŁECZNA 179 056
85201 Placówki opiekuńco-wychowawcze 44 450
Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 44 450
85204 Rodziny zastępcze 134 606
Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 134 606
5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 360
85406 Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 360
Wydatki bieżace w tym 360
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 360
6 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 100 000
90002 Gospodarka odpadami 100 000
Dotacje celowe na rezalizację zadań majątkowych 100 000
7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 34 177
92116 Biblioteki 34 177
Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących 34 177
8 WYDATKIOGÓŁEM 910 930
(1+2+3+4+5+6+7)
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 20
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/28/2010
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku
Lp. Dział Rozdział Nazwa
jednostki
organizacyjnej
wykonującej
zadanie
Nazwa zadania Nakłady
planowane
na 2011r.
w zł
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 600 60014 Powiat
Kluczborski -
Zarząd Dróg
Powiatowych
w Kluczborku
Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji
deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice
787.948
2 600 60014 Powiat
Kluczborski -
Zarząd Dróg
Powiatowych
w Kluczborku
Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie 1.823.705
3 600 60014 Powiat
Kluczborski -
Zarząd Dróg
Powiatowych
w Kluczborku
Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II 436.802
4 600 60014 Powiat
Kluczborski -
Zarząd Dróg
Powiatowych
w Kluczborku
Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP
1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280
3.000.000
5 600 60014 Powiat
Kluczborski -
Zarząd Dróg
Powiatowych
w Kluczborku
Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi
powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki
w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 2121O
ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji deszczowej
2.164.107
6 600 60014 Powiat
Kluczborski -
Zarząd Dróg
Powiatowych
w Kluczborku
Remont drogi powiatowej nr 1330OChudoba - Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie -
skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5
904.678
8. 700 70005 Powiat
Kluczborski
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie
Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
3.381.700
9 710 71030 Powiat
Kluczborski
Zakup Specjalistycznego oprogramowania służącego do zintegrowanego prowadzenia
operatu ewidencyjnego części opisowej i kartograficznej
68.000
10 754 75412 Powiat
Kluczborski
Dotacja na zakup samochodu dla OSP Chocianowice 30.000
11 801 80120 Powiat
Kluczborski
Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości 77.500
12 900 90002 Powiat
Kluczborski
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25.000
13 900 90005 Powiat
Kluczborski
Dotacja na organizację i selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy Byczyna 100.000
Kwoty ogółem:
12.799.440Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 21
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/28/2010
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2011 roku
Lp. Wyszczególnienie Zakres porozumienia Kwota
w zł
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1 SP ZOZ w Kluczborku Dotacja celowa z przeznaczeniem na kontynuowanie czynności
likwidacyjnych
37.320
2 Gmina Wołczyn Prawo wodne – melioracje 22.337
3 Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna
w Kluczborku
Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki 34.177
4 Powiat kłobucki Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka. 44.450
5 Powiat gliwicki Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej. 7.906
6 Miasto Gliwice Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej. 9.882
7 Powiat oleski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. 11.011
8 Powiat częstochowski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. 20.822
9 Powiat zawierciański Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. 7.906
10 Powiat namysłowski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. 37.551
11 Powiat wieruszowski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. 7.906
12 Powiat opolski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieckaw rodzinie zastępczej. 9.882
13 Miasto Opole Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. 9.882
12 Powiat Kepiński Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. 11.858
15 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki 49.320
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
16 Nadleśnictwo Kluczbork i Namysłów Nadzór nad lasami niepaństwowymi 9.645
17 Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego
wyłonione w wyniku konkursów ofert
Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego 50.579
18 Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego
wyłonione w wyniku konkursu ofert
Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do
rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie
30.000
19 Szkoły Niepubliczne prowadzące
działalność na terenie Powiatu
Kluczborskiego
Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej 610.889
Ogółem dotacje: 1.023.323
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 22
Informacja opisowa dotycząca
uchwały budżetowej
Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 23
DOCHODY BUDŻETU
Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań powiatu w 2011 roku, planuje się dochody
w łącznej kwocie – 66.443.592,- zł, oraz przychody w łącznej kwocie 5.398.969,- .zł. Z tego:
Źródła
Dochodów
Kwota w zł
(plan)
Udział % w całości dochodów
1 2 3
I.Dochody własne powiatu wypracowane przez
jednostki organizacyjne powiatu
12.066.378 18
II. Dochody własne - udział w podatkach stanowiących dochódbudżetu państwa 7.138.273 11
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa
29.760.073 45w tym:
- część oświatowa 23.656.815 36
- część równoważąca 1.566.766 2
- część wyrównawcza 4.536.492 7
IV. Dotacje celowe 17.478.869 26
w tym:
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 5.878.927 9
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu 11.599.942 17
Razem 66.443.592
IV. Przychody 5.398.969
w tym:
- z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynkach krajowych 5.398.969
I. Dochody własne powiatu planuje się uzyskać z następujących źródeł:
Począwszy od roku 2004 sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu
terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego.
Ustawa ta określa:
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 24
- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu
państwa.
1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są
nimi:
- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.
2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności
powiatów to:
1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:
PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. wzrósł do – do 8,42% w 2004 r, zaś od 2005 r. wynosi
10,25%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną
kwotę 6.888.273 zł.- CIT w powiatach z 0% w 2003r. obecnie wynosi – 1,40%, co w powiecie kluczborskim daje
prognozowaną
kwotę 250.000 zł.3.Inne zmiany w grupie dochodów własnych:
gminy, powiaty i województwa otrzymają dodatkowy dochód w postaci części dochodów
uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
powiaty otrzymają 25% ( do końca 2003 r. było to 5%) dochodów z tytułu gospodarowania
mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje to prognozowaną
kwotę 219.250 zł4.Subwencja ogólna.
Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja
ogólna. Jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się
z części:
1) wyrównawczej,
równoważącej (gminy i powiaty),
regionalnej (województwa),
oświatowej.
Ad.1) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach
wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych
ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz
części równoważącej subwencji ogólnej.
Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2011 roku
wyniesie
4.536.492 zł .Ad.2) Część równoważąca otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic
w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Od roku 2005
minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek
samorządu terytorialnego, określi w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części
równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji
finansowej tych jednostek.
W 2011 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie
1.566.766zł .Ad.3) Dotyczy województw samorządowych.
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 25
Ad.4) Zgodnie zart.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę
przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich j.s.t., ustala się corocznie
w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej
niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków
z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.
W 2011 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi
23.656.815 zł.5. Dotacje celowe z budżetu państwa.
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu
terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w powiecie
kluczborskim w 2011 roku wyniesie to
–5.878.927 zł,6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.
1. W dziale 750 -Administracja publiczna 2.042.570 zł.
1. Wpływy z opłat komunikacyjnych zakłada się na poziomie
1.550.000 zł.2. Kolejna poważna pozycja dochodowa to sprzedaż mienia powiatu, które odrębnymi
uchwałami Rady Powiatu zostało lub zostanie przeznaczone do zbycia. W ramach sprzedaży
mienia powiatu zamierza się uzyskać kwotę
3.190.014 zł dochodów zaplanowanych w dziale 700– gospodarka mieszkaniowa.
Nieruchomości przeznaczone do zbycia są następujące:
- działki budowlane w Bogacicy ( 8 szt)
-działki budowlane w Smardach (28 szt)
- lokale mieszkalne w Bogacicy i w Polanowicach( szt 2)-
- budynki gospodarcze ( Polanowie) (szt 2)
2. W dziale 758 – Różne rozliczenia 25.000 zł.
Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu odsetek od środków pieniężnych
gromadzonych na rachunkach bankowych. Środki klasyfikowane w omawianym dziale dotyczą
odsetek od środków gromadzonych na rachunku budżetu oraz rachunków wszystkich jednostek
organizacyjnych powiatu.
3.W dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.547.366,- zł oraz w dziale 854 –Edukacyjna
opieka wychowawcza 519.590 zł.
Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach powiatowej oświaty wyniosą
2.066.956 zł.
Wskazane dochody będą pochodziły z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym
podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia,
sprzedaż wyrobów gotowych, itp.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż po przeprowadzonym remoncie Pracowni Ćwiczeń
Praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, pracownia produkuje
i sprzedaje posiłki dla kluczborskiego szpitala i innych podmiotów gospodarczych z terenu
powiatu. Plan na 2011 rok zakłada wykonanie dochodów na kwotę przekraczającą 448.471 zł.
Znaczną część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż 977.080 zł, wypracowuje
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera
odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursu teoretycznej nauki zawodu dla
uczniów prowadzone przez WODiDZ.
W dziale 801 – oświata i wychowanie ujęto również dochody z dotacji celowych otrzymywanych
na mocy porozumień zawartych między samorządami.
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 26
Szczegółowy wykaz planowanych do uzyskania dochodów wypracowywanych przez jednostki
organizacyjne z zakresu oświaty w 2011 roku przedstawia poniższa tabela.
Rozdział
§ 80120 80130 80140 80142 85403 85406 85407 85410 RazemNazwa
Jednostki
ZSO
0690 750 7500750 19610
196100830 5100
51000970 828
828ZSP Nr 1
0750 58496 584960830 448471
4484710840 64391
643910970 600
600ZSP Nr 2
0750 34532 34532ZSL-T
0750 23400 234000690 420
4200970 500
500SOSW
0690 24000 240000750 4700
47000830 8000
8000WODiDZ
0750 3416 34160830 519820 359721
8795410970 300 94123
94423PPP
2310 360 3600970 200
200MDK
0750 4000 40000830 21000
210000970 70
70PODN
0830 22600 226002310 157293
1572932320 64831
64831Razem 26288 630810 520120 244724 36700 560 25070 457260 1941532
Użyte paragrafy dochodów to
: 0690 – wpływy z różnych opłat, 0750 – dochody z najmui dzierżaw, 0830 – dochody z usług ,0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów, 0970 – wpływy
z różnych dochodów,2310 – dotacje otrzymane z gmin, 2320 – dotacje otrzymane z powiatów.
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 27
4. W dziale 852 – Opieka społeczna oraz dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej zamierza się uzyskać dochody w kwocie 5.871.530,- zł.
Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy
społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów.
Środki te w całości przeznaczane są na koszty utrzymanie podopiecznych i stanowią 3.356.480
zł. Pozostałe dochody wypracowywane przez domy pomocy społecznej wyniosą 69.900 zł. łącznie
3.425.900zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie domów pomocy społecznej
wyniesie 2.273.000 zł. Łącznie środki na finansowanie tego zadania wynoszą 5.699.380 zł.
Planuje się również dochody z tytułu 2,5% odpisu przysługującego samorządowi powiatowemu
za wykonywanie merytorycznej i finansowej obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, co stanowi 20.000 zł.
Począwszy od 2005 roku w grupie dochodów w opiece społecznej ważną pozycję
dochodowąstanowią dotacje celowe otrzymywane od innych samorządów w związku z pobytem
dzieci pochodzących z tych samorządów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie
powiatu kluczborskiego. W związku z czym w 2011 roku z tego tytułu uzyskamy dotację
w wysokości 79.825 zł. Zmiana przepisów nakłada na samorząd powiatowy w Kluczborku
obowiązek finansowania dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych na terenie
innych powiatów, co powoduje konieczność przekazywania środków innym samorządom.
W konsekwencji od 2005 roku ważną rolę w finansowaniu domów dziecka pełnią rozliczenia
poziome między samorządami. Zadanie to podobnie jak finansowanie rodzin zastępczych stało się
zadaniem finansowanym w całości przez powiaty. Na ten cel powiat nie będzie otrzymywał dotacji
z budżetu państwa.
Od 2006 roku wprowadzono nowy element dochodów uzyskiwanych w dziale 853-pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej. Jest to 7% środków wynikających z przyznanego limitu
środków funduszu pracy przyznany dla powiatu na rok budżetowy. Środki te przeznacza się na
finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu
Pracy. Na podstawie limitu środków przyznanego na 2011 rok zaplanowano z tego tytułu kwotę
500.700 zł.
7. Środki na dofinansowanie zadań własnych.
Kolejną poważną pozycją dochodową w budżecie powiatu na 2011 rok, stanowiącą17%
planowanychdochodówogółemsąśrodkinadofinansowanie zadańwłasnychpowiatu (zarówno
bieżącychjaki inwestycyjnych). Są to środki pochodzące z
Narodowego ProgramuPrzebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 orazRegionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego
a przeznaczone na realizację remontów i inwestycjina drogach iw obiektach jednostek organizacyjnych powiatu kluczborskiego.
PRZYCHODY BUDŻETU
W budżecie powiatu kluczborskiego na 2011 rok, jak wykazano w załączniku nr 4, zaplanowano
przychody w łącznej kwocie
5.398.969- złPrzychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na kwotę
5.398.969- zł
zamierza się przeznaczyć w części na przypadającą na 2011 rok spłatę zadłużeniaPowiatu Kluczborskiego (wykup obligacji, spłata kredytów) oraz jako zabezpieczenie wkładu
własnego w programach do których Powiat Kluczborski będzie składał aplikacje na dofinansowanie
realizacji inwestycjiiremontów
( Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych orazRegionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego)
. Kredyt na dofinansowaniezadań zostanie uruchomiony tylko wtedy gdy dane zadanie uzyska dofinansowanie z ww.
programów.
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 28
WYDATKI BUDŻETU
Wydatki w podziale według rodzaju:
Rodzaj Wydatku
Kwota w zł(plan)
Udział % do całości
wydatków
1 2 3
Wydatki budżetu powiatu ogółem: 66.970.051 100
Wydatki bieżące 54.170.611 81
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.275.121 56
-obsługa zadłużenia 1.850.000 3
-dotacje celowe na wydatki bieżące 1.023.323 1,5
- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji
zadań
7.728.782 12
- świadczenia dla osób fizycznych 5.157.619 8
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 204.798 0,5
Wydatki majątkowe 12.799.440 19
Rozchody budżetu:
4.872.510, - zł- spłata zaciągniętych kredytów
- wykup obligacji
2.072.510
2.800.000
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 29
- Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2011 rok, stanowią wydatki
związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące 56,0% całości planu
wydatków. Wskazana w tabeli kwota będzie wydatkowana na sfinansowanie wynagrodzeń dla
pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych powiatu. Są to między
innymi: nauczyciele, funkcjonariusze straży pożarnej, urzędnicy i pracownicy obsługi.
- Kwotę 7.728.782 zł zamierza się wydatkować na pokrycie kosztów bieżącego
utrzymania jednostek budżetowych powiatu oraz realizację ustawowych zadań.
- W tej grupie wydatków należy wyodrębnić: rezerwę ogólną i celową638.703 zł,
- Ważną pozycją po stronie wydatków stanowić będzie obsługa zadłużenia , która w 2011
roku wynosić będzie 1.850.000 zł co stanowi 3 % ogółu wydatków.
- Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu wyniosą 1.023.323 zł i zostaną
przeznaczone na zadania wymienione w załączniku o dotacjach . Znaczący wzrost wydatków
w ramach udzielanych dotacji celowych z budżetu powiatu wynika z prawnego obowiązku
finansowania dzieci z naszego powiatu umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach
opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto
zamierza się udzielić dotacji celowych dla jednostek z terenu Powiatu Kluczborskiego
realizujących zadania pożytku publicznego oraz dotacji na konserwację i remont obiektów
zabytkowych.
- Wydatki majątkowebudżetu, opisane w załączniku nr 4 do uchwały
wyniosą
12.799.440 zł a w ujęciu procentowym stanowią 19,0 % ogółu wydatków budżetu.- Budżet powiatu kluczborskiego na 2011 rok zawiera także kwotę rozchodów wynoszącą
4.872.510 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wykup
wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych. Kwota ta zabezpiecza 100% przypadających do
spłaty na 2011 rok kwot zobowiązań długoterminowych powiatu kluczborskiego.
Wydatki według podziału klasyfikacji budżetowej.
1. w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotą 30.337,- zł zamierza
sięsfinansować:
- 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 8.000,- zł
, zadaniebędzie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Kluczborku.Środki zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania
z zakresu administracji rządowej zostaną przeznaczone na: opracowanie dokumentacji
geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego
użytkowania, prowadzenie aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach
wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi.
- 01008 – Melioracje wodne – 22.337,- zł,
w tym rozdziale ujęto środki na dotacje celoweudzielane z budżetu powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.
Zadania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych w imieniu Starosty prowadzi gmina
Wołczyn – wartość dotacji 22.337 zł.
2. w ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 77.202,- zł zamierza się sfinansować:
- 02001 – gospodarka leśna
- w ramach wskazanego rozdziału plan wynoszący 9.645 zł.realizowany będzie na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji
rolnej i przeznaczenia ich pod zalesianie, środki na ten cel powiat otrzymuje z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- 02002 – nadzór nad lasami niepaństwowymi
- jest to zadanie własne powiatu,realizowane przez Nadleśnictwa w Kluczborku i Namysłowie Kwota dotacji dla tych nadleśnictw
w 2010 roku wyniesie 67.557 zł
3. w ramach działu 600 – Transport i łączność, kwotą 11.251.579 zł, zamierza się
sfinansować:
- 60014 – drogi publiczne powiatowe
- środki zaplanowane w tym rozdziale zostanąprzeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku,
a przede wszystkim na utrzymanie i konserwację dróg powiatu kluczborskiego, zimowe
utrzymanie i remonty.
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 30
W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej będą realizowane inwestycjeiremonty na drogach
powiatowych w ramach programów do których powiat kluczborski składa wnioski
o dofinansowanie a mianowicie:
1. W ramach
Narodowego ProgramuPrzebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011
zamierza się dofinansować następujące zadania remontowe:·
” „ Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280
·
Remont drogi powiatowej nr 1330OChudoba - Zagwiździe na odc. LasowiceWielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5
2. W ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaOpolskiego
zamierza się dofinansować następujące zadanie inwestycyjne:·
„ Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku(drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 2127O ul.
Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do
360, nr 2121O ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji
deszczowej
Szczegółowy zakres zadań o charakterze inwestycyjnym zawiera załącznik nr 4 do uchwały
budżetowej.
- 60095 – pozostała działalność
- środki zaplanowane w tym rozdziale zostanąprzeznaczone na sfinansowanie składki Powiatu Kluczborskiego w stowarzyszeniu drogi „S11”.
4. w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotą 3.528.959,- zł zamierza
się sfinansować:
- 70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami
-kwotę 147.259 zł przeznacza się nazadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Kluczborku polegające na gospodarowaniu gruntami
i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Są to czynności związane
z przygotowaniem umów, przeszacowaniami wartości i prowadzeniem dokumentacji .W wyżej
wymienionym rozdziale uwzględniono również wydatki na media i remonty budynków będących
własnością Powiatu Kluczborskiego oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
powiatowych .
Natomiast kwotę
3.381.700 zł przeznacza się na realizację inwestycji pn.:1. ”
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenieinkubatora przedsiębiorczości i innowacji”,
na dofinansowanie której powiat kluczborskibędzie się ubiegał w
Regionalnym Programie Operacyjnym WojewództwaOpolskiego
poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu. Zakres inwestycji: zakupprzez Powiat Kluczborski nieruchomości zabudowanej, remont pomieszczeń, zakup sprzętu
i wyposażenia. W projektowanym inkubatorze znajdować będą się powierzchnie do wynajęcia dla
nowopowstałych podmiotów gospodarczych, sala szkoleniowa oraz powierzchnie magazynowe.
Realizowany będzie także projekt:
1.Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – Powiatowe Centrum Rehabilitacji
- Ośrodek Rehabilitacji
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
w ramach działu 710 – Działalność usługowa – kwotą 736.107,- zł zamierza się
sfinansować:
- 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne
wykonywane przez Wydział Geodezji,Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku.
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 31
Środki w wysokości 125.000,- zł zostaną przeznaczone na kontynuację opracowywania mapy
numerycznej powiatu kluczborskiego.
-
71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne - środki finansowe zaplanowane napoziomie 20.000 zł wydatkowane będą na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
polegających na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad systemem informatycznym związanym
z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji poprawności baz danych
ewidencyjnych celem przekazania w formie SWDE do ARiMR.
- 71015 – nadzór budowlany
- środki w wysokości 317.107 ,- zł, przeznaczone są nabieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
- 71030- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym –
środkifinansowe w wysokości 274.000 złprzeznaczone są na działalność funduszu w tym na zadanie
inwestycyjne pn.
” Zakup Specjalistycznego oprogramowania służącego dozintegrowanego prowadzenia operatu ewidencyjnego części opisowej
i kartograficznej”
6. W ramach działu 750 – Administracja publiczna –kwotą 7.015.562,- zł zamierza
sięsfinansować:
-
75011 – urzędy wojewódzki – 173.320,- zł, w tym rozdziale klasyfikowane są wydatkiprzeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku.
- 75019 –rady powiatów
– 288.265,- zł, wydatki dotyczą kosztów diet radnych-
75020 – starostwa powiatowe - wydatki tego rozdziału w wysokości 6.259.644,- zł,przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego
w Kluczborku. Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wyniosą 4.860.717 zł, w tym
naliczono środki na wypłaty obligatoryjnych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.
Łączna kwota uwzględnia również pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą wg. planu 1.293.422
zł, az czego finansowane będą między innymi następujące wydatki urzędu:
-zakup materiałów i wyposażenia, druków ścisłego zarachowania do Wydziału Komunikacji
600.000 zł,
-zakup energii ok. 100.000 zł,
- zakup usług i wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji ok. 510.000 zł
- 75045 – kwalifikacja wojskowa –
wydatkina- 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego
– 180.681,- zł, środki tezostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją powiatu tj. druk wydawnictw i folderów,
udział w targach i wystawach promocyjnych, organizacja gminno-powiatowych dożynek,obchody
dnia strażaka, umowy na obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi
powiatami,W 2011 roku planowane jest również kontynuowaniepublikacji materiału prasowego na
łamach „Kulis Powiatu” i w innej prasie.
-75095 – pozostała działalność
– 82.652 zł, środki te przeznacza się na opłacanie składekczłonkowskich stowarzyszeńi organizacji , w których powiat kluczborski jest członkiem , a także
na wynagrodzenia i działalność bieżącą Lokalnego Punktu Informacji Europejskiej
7. w ramach działu 752 – Obrona narodowa –3.000,- zł, zamierza się sfinansować:
-
75212 – pozostałe wydatki obronne- wydatki w kwocie 3.000 zł. zostaną przeznaczone nadziałania związane z obronnością.
8. W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
–kwotą 3.296.000,- zł, zamierza się sfinansować:
75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
- wydatki w wysokości3.266.000 zł. związane będą z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kluczborku., także zakupem samochodu specjalistycznego wraz z osprzętem.
-
75412 – Ochotnicze straże pożarne wydatki w kwocie 30.000 zł. zostaną przeznaczone nadotację celową na zakup samochodu do Chocianowic
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 32
9. W ramach działu 757 – Obsługa długu publicznego – kwotą 1.850.000,- zł zamierza
się sfinansować:
-
75702 – obsługa papierów wartościowych i kredytów - koszty obsługi zaciągniętychkredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 1.850.000,- zł.
Szczegółowy opis spłaty zaciągniętych zobowiązań zawiera harmonogram spłaty zobowiązań
dołączony do projektu uchwały.
10. W ramach działu 758 – Różne rozliczenia – kwotą 638.703,- zł zamierza
sięsfinansować:
-
75818 – rezerwy ogólne i celowe – rezerwa ogólna budżetu powiatu wynoszącą 100.625zł, może być uruchamiana w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na uzupełnienie
planowanych wydatków,
-rezerwa celowa wynosząca 45.756 zł,może być rozdysponowana na nagrody Starosty
Kluczborskiego przyznawane corocznie z okazji Święta Edukacji Narodowej.
-rezerwa celowa wynosząca 75.000 zł,może być rozdysponowana na wydatki bieżące z zakresu
zarządzania kryzysowego.
- rezerwa celowa wynosząca 417.322 zł może być rozdysponowana na wydatki związane ze
wzrostem płac nauczycieli o 7 % od miesiąca września 2011 roku
11. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – kwotą 21.025.068,- zł oraz działu
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwotą 4.707.675 z, zamierza się
sfinansować:
W ramach działów801 – oświata i wychowanie oraz854 – edukacyjna opieka wychowawcza
ponoszone są wydatki związane z oświatą i dziedzinami pokrewnymi. Wydatki ponoszone na
kształcenie młodzieży oraz działalności z tym związaną wyniosą według planu na 2011 rok
25.732.743 zł, a w ujęciu procentowym 38%, ogółu wydatków budżetu.
Środki przeznaczone na powiatową oświatę zostaną wydatkowane na następujące cele:
- 18.302.533 zł – będą kosztowały wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych
w jednostkach oświatowych powiatu wraz pochodnymi od wynagrodzeń odprowadzanymi przez
pracodawcę
,- 610.889 zł – zostanie wydatkowane na dotacje celowe dla szkół niepublicznych,
- 35.724 zł – przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- 178.852- przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Poniżej zamieszczono wyliczenia wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników
administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu
kluczborskiego
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 33
Nazwa szkoły Stopień
awansu
Liczba
etatów
Wynagrodzenie
roczne
Pochodne Razem wynagrodzenie
w 2011r.(z pochodnymi)
Dodatek do
wynagrodzeń*
Razem
wynagrodzenie
z dodatkiem
mianowany 0,25 10 816,90 1 898,37 12 715,27 0,00
dyplomowany 5,27 291 359,34 51 133,56 342 492,90 0,00
PODN
x 5,52 302 176,24 53 031,93 355 208,17 0,00 355 208,17
kontraktowy 2,56 85 381,41 14 984,44 100 365,84 0,00
mianowany 2,00 86 535,20 15 186,93 101 722,12 0,00
dyplomowany 3,00 165 859,21 29 108,29 194 967,50 0,00
MDK
x 7,56 337 775,81 59 279,65 397 055,46 0,00 397 055,46
stażysta 0,50 15 023,47 2 636,62 17 660,09 0,00
kontraktowy 3,22 107 393,80 18 847,61 126 241,41 0,00
mianowany 13,00 562 478,77 98 715,02 661 193,79 0,00
dyplomowany 24,59 1 359 492,63 238
590,96
1 598 083,58 0,00
ZSP Nr 2 -
CKU
x 41,31 2 044 388,67 358
790,21
2 403 178,88 0,00 2 403 178,88
stażysta 1,00 30 046,95 5 273,24 35 320,19 0,00
kontraktowy 3,00 100 056,33 17 559,89 117 616,22 0,00
mianowany 3,00 129 802,79 22 780,39 152 583,18 0,00
dyplomowany 7,00 387 004,81 67 919,34 454 924,16 0,00
PPP
x 14,00 646 910,89 113
532,86
760 443,75 0,00 760 443,75
stażysta 1,00 30 046,95 5 357,37 35 404,32 0,00
kontraktowy 8,00 266 816,89 47 573,45 314 390,34 0,00
mianowany 4,27 184 752,64 32 941,40 217 694,04 0,00
dyplomowany 8,35 461 641,46 82 310,67 543 952,13 0,00
WODiDZ
x 21,62 943 257,94 168
182,89
1 111 440,83 0,00 1 111 440,83
kontraktowy 4,07 135 743,09 23 945,08 159 688,18 0,00
mianowany 8,09 350 034,86 61 746,15 411 781,01 0,00
dyplomowany 60,06 3 320 501,30 585
736,43
3 906 237,73 0,00
ZSO
x 72,22 3 806 279,26 671
427,66
4 477 706,92 0,00 4 477 706,92
stażysta 5,61 168 563,39 30 155,99 198 719,38 9 935,97
kontraktowy 19,00 633 690,12 113
367,16
747 057,28 37 352,86
mianowany 13,50 584 112,57 104
497,74
688 610,31 34 430,52
dyplomowany 25,67 1 419 201,94 253
895,23
1 673 097,17 83 654,86
SOSW
x 63,78 2 805 568,01 501
916,12
3 307 484,13 165 374,21 3 472 858,34
stażysta 1,54 46 272,30 8 162,43 54 434,74 0,00
kontraktowy 9,82 327 517,74 57 774,13 385 291,86 0,00
mianowany 4,22 182 589,26 32 208,75 214 798,01 0,00
dyplomowany 29,79 1 646 981,92 290
527,61
1 937 509,53 0,00
ZSP Nr 1
x 45,37 2 203 361,22 388
672,92
2 592 034,13 0,00 2 592 034,13
ZSL-T stażysta 2,40 72 112,68 12 720,68 84 833,36 0,00
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 34
kontraktowy 6,05 201 780,28 35 594,04 237 374,32 0,00
mianowany 5,93 256 576,85 45 260,16 301 837,01 0,00
dyplomowany 32,42 1 792 385,15 316
176,74
2 108 561,89 0,00
x 46,80 2 322 854,96 409
751,62
2 732 606,58 0,00 2 732 606,58
stażysta 12,05 362 065,74 x x x
kontraktowy 55,72 1 858 379,66 x x x
mianowany 54,26 2 347 699,85 x x x
dyplomowany 196,15 10 844 427,75 x x x
OGÓŁEM
POWIAT
x 318,18 15 412 573,00 2 724
585,86
18 137 158,86 165 374,21 18 302 533,07
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 35
12. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia kwotą 1.870.320,- zł, zamierza się
sfinansować:
- 85111 – szpitale ogólne
- kwotę 37.320 zł planuje się w 2011 roku przeznaczyć na wydatkibieżące w tym 37.320 na dotację dla SP ZOZ w Kluczborku
- 85149 – programy polityki zdrowotnej
- kwotę 25.000 zł planuje się w 2011 rokuprzeznaczyć na zakup szczepionek przeciwko meningokokom typu c.
- 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne
– są to wydatki związane z opłacaniemubezpieczenia zdrowotnego osobom pozostającym bez pracy i bez prawa do zasiłku. Środki na ten
cel wynoszą 1.808.000,- zł, w tym 18.000 zł przeznaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne
wychowanków domu dziecka.
13. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – kwotą9.001.395,- zł zamierza się
sfinansować:
- 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze
- wydatki w wysokości 1.507.704,- złprzeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Domów Dziecka Zespół „NASZ
DOM”Bogacica-Bąków.
Kwotę 44.450 zł planuje się wydatkować w formie dotacji celowych, przeznaczonych na
finansowanie dzieci pochodzących z powiatu kluczborskiego a umieszczonych w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Szczegółowy wykaz zawiera
załącznikdo projektu uchwały budżetowej.
- 85202 – Domy Pomocy Społecznej
- wydatki w wysokości 5.619.833,- zł przeznacza sięna pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku
i Gierałcicach .
- 85204 – rodziny zastępcze
- wydatki w wysokości 1.152.482,- zł, związane z wypłatamizasiłków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kluczborku. Wymieniona kwota zawiera dotacje celowe w wysokości 134.606 zł, udzielone
innym jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają w rodzinach
zastępczych dzieci z terenu naszego powiatu. Szczegółowy wykaz zawiera załącznikdo projektu
uchwały budżetowej.
- 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
- wydatki w wysokości 669.926,- zł,przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kluczborku.
- 85220 – jednostki poradnictwa
- środki w wysokości 2.000,- zł zabezpieczono na potrzebyzwiązane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej.
85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –
środki na w wysokości5000 zł przeznaczone zostaną dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych
14. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotą
1.547.365 zł, zamierza się sfinansować:
- 85311 – rehabilitacja zawodowa
- wydatki w kwocie 49.320,- zł, będą ponoszonew formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2011
roku w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki.
- 85321 –zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
-wydatki w kwocie95.000,- zł, będą ponoszone na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu
niepełnosprawności dzieci i dorosłych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności.
- 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy
wydatki w wysokości 1.382.107,- zł przeznacza się napokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.
- 85395 – Pozostała działalność
wydatki w wysokości 20.938,-zł przeznacza się narealizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kluczborku projektu „Program zajęć
dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 36
województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” .Projekt realizowany jest na podstawie
umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
15.
W ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotą230.000 zł zamierza się sfinansować :
-90002- Gospodarka odpadami –
wydatki w kwocie 105.000 zł w tym na dotację celową narealizację zadania inwestycyjnego
pn.: Organizacja i selektywna zbiórka odpadów na tereniegminy Byczyna
-90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
– wydatki w kwocie 50.000 zł w tym narealizację zadania: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
-90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
–wydatki w kwocie 20.200 zł-
90095 – Pozostała działalność –wydatki w wysokości 54.800 zł na inne zadania z zakresuochrony środowiska
W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotą 89.603,- zł,
zamierza się sfinansować:
- 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury
- wydatki w zakresie kultury planuje sięwydatkować m.in. w następujący sposób :
- 25.426,- zł – dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury.
- 92116 – biblioteki
– środki tego rozdziału obejmują dotację celową w wysokości 34.177 złdla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku w ramach zawartego porozumienia,
dotyczącego wypełniania funkcji biblioteki powiatowej. Obowiązek taki ciąży na samorządzie
powiatowym na mocy ustawy.
- 92120 – ochrona zabytków
- środki tego rozdziału obejmują dotacje celowe w wysokości30.000 zł z przeznaczeniem na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do
rejestru zabytków z terenu powiatu kluczborskiego.
16. W ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport kwotą 71.176 ,- zł, zamierza się
sfinansować:
- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- wydatki w zakresie kulturyfizycznej i sportu przeznacza się m.in. na:
- 20.153,- zł, - dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie sportu,
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 37
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 38
Dochody i wydatki według podziału na jednostki organizacyjne powiatu.
Dochody i wydatki według podziału na jednostki organizacyjne powiatu.
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku Kwota
1 2
Dochody
60014 - 0970 - wpływy z różnych dochodów 35 000
75618 - 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych 100 000
Wydatki
Rozdział 60014 2 131 379
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 193 245
Świadczenia dla osób fizycznych 51 990
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań statutowych 886 144
2.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku Kwota
1 2
Dochody
-
Wydatki
Rozdział 71015 317 107
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 281 778
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 453
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 28 876
Starostwo Powiatowe w Kluczborku Kwota
1 2
Rozdział 01005 8 000
-wydatki narealizację zadań z zakresu administracji rządowej 8 000
Rozdział 01008 22 337
-wydatki bieżące w tym: dotacje celowe 22 337
Rozdział 02001 67 557
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 67 557
Rozdział 02002 9 645
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe 9 645
Rozdział 60014 9 117 240
wydatki majątkowe 9 117 240
Rozdział 60095 2 960
-wydatki bieżące – składka na stowarzyszenie drogi S11 2 960
Rozdział 70005 3 528 959
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 147 259
-wydatki majątkowe 3 381 700
Rozdział 71013 125 000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 125 000
Rozdział 71014 20 000
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 20 000
Rozdział 71030 274 000
wydatki majątkowe 206 000
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 68 000
Rozdział 75011 173 320
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 39
-wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 173 320
Rozdział 75019 288 265
-wydatki bieżące – koszty funkcjonowania Rady Powiatu 288 265
Rozdział 75020 6 259 644
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 860 717
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 105 505
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 1 293 422
Rozdział 75045 31 000
- wynagrodzenia i pochodne 7 200
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 500
-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 6 300
Rozdział 75075 180 681
-wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie promocji 180 681
Rozdział 75095 82 652
- wynagrodzenia i pochodne 67 000
-wydatki bieżące – składki na stowarzyszenia w których powiat jest członkiem oraz wydatki związane z obsługą LPI 15 652
Rozdział 75212 3 000
-wydatki bieżące w zakresie obronności 3 000
Rozdział 75412 30 000
dotacja celowa na wydatki majątkowe 30 000
Rozdział 75702 1 850 000
-wydatki związane z obsługą długu publicznego 1 850 000
Rozdział 75818 638 703
-rezerwy ogólna i celowa 638 703
Rozdział 80120 414 154
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 336 654
- dotacja na wydatki inwestycyjne w związku z realizacją projektu „Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości 77 500
Rozdział 80130 106 060
_wydatki związane z realizacą programów z UE 106 060
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 274 235
Rozdział 80146 26 828
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 26 828
Rozdział 80195 35 724
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 35 724
Rozdział 85111 37 320
-wydatki bieżącew tym dotacje celowe 37 320
Rozdział 85149 25 000
-wydatki bieżące 25 000
Rozdział 85201 44 450
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 44 450
Rozdział 85204 134 606
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 134 606
Rozdział 85228 5 000
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 5 000
Rozdział 85311 49 320
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 49 320
Rozdział 90002 105 000
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 5 000
dotacja celowana wydatki majątkowe 100 000
Rozdział 90004 50 000
wydatki majątkowe 25 000
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 40
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 25 000
Rozdział 90005 20 200
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 20 200
Rozdział 90095 54 800
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 54 800
Rozdział 92105 25 426
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 25 426
Rozdział 92116 34 177
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe 34 177
Rozdział 92120 30 000
-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe 30 000
Rozdział 92605 20 153
-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 20 153
4.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku Kwota
1 2
Dochody
-
Wydatki
Rozdział 75411 3 266 000
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 628 817
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 161 841
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 475 342
5.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku Kwota
1 2
Dochody
80120 – 0690wpływy z różnych opłat 750
- 0750 wpływy z najmu 19 610
- 0830 wpływy z usług 5 100
- 0970 wpływy z różnych dochodów 828
Wydatki
Rozdział 80110 1 971 916
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 1 617 943
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 154 805
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 282
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 108 886
Rozdział 80120 3 023 667
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 2 460 981
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 252 577
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 147 302
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 162 807
w tym: remonty
Rozdział 80146 39 653
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 885
Pozostałe 21 768
Rozdział 92605 14 043
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 14 043
6.
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Kwota
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 41
w Kluczborku
1 2
Dochody
85403 – 0690 wpływy z różnych opłat 24 000
- 0750 wpływy z najmu 4 700
- 0830 wpływy z usług 8 000
Wydatki
Rozdział 80102 1 186 499
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 866 566
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 129 528
-wynagrodzenia umowy zlecenie 800
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 862
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 113 743
Rozdział 80111 1 051 173
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 854 319
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 58 004
-wynagrodzenia umowy zlecenie 400
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 112
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 92 338
Rozdział 80121 150 944
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 136 873
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 607
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 8 464
Rozdział 80134 330 428
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 257 484
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 24 824
-wynagrodzenia umowy zlecenie 400
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 919
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 31 801
Rozdział 85401 45 086
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 37 194
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 742
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 5 150
Rozdział 85403 1 920 114
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 1 132 546
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 444 852
-wynagrodzenia umowy zlecenie 2 800
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 92 524
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 247 392
Rozdział 80146
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Rozdział 85404 116 266
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 108 691
-wynagrodzenia umowy zlecenie 2 151
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań, 875
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 549
Rozdział 85395 20 938
_wydatki związane z realizacą programów z UE
Rozdział 92605 4 500
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500
7.
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 42
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Kluczborku
Kwota
1 2
Dochody
80130 – 0750 wpływy z najmu 58 496
- 0830 wpływy z usług 448 471
- 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów 64 391
- 0970 wpływy z różnych dochodów 600
Wydatki
Rozdział 80123 672 960
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 403 639
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 100 090
-wynagrodzenia umowy zlecenie 1 261
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 025
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 134 945
Rozdział 80130 3 395 473
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 2 129 293
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 541 704
-wynagrodzenia umowy zlecenie 6 899
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 180 733
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 536 844
W tym remonty
Rozdział 80146 13 954
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 13 954
Rozdział 85415 10.000
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000
8.
Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku Kwota
Dochody
80130 – 0750 – dochody z najmu 23.400
- 0830 wpływy z usług 420
- 0970 wpływy z różnych dochodów 500
Wydatki
Rozdział 80120 1 677 905
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 1 304 062
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 193 917
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 89 929
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 89 997
Rozdział 80123 723 927
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 546 456
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 77 567
-wynagrodzenia umowy zlecenie
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 100
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 62 804
Rozdział 80130 1 077 026
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 819 782
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 116 349
-wynagrodzenia umowy zlecenie 6 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 829
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 86 066
Rozdział 80146 14 234
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 43
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 14 234
9.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU
w Kluczborku Kwota
Dochody
80130 – 0750 wpływy z najmu 34532
Wydatki
Rozdział 80130 2 987 137
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 2 289 439
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 289 933
-wynagrodzenia umowy zlecenie
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 152 180
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 255 585
Rozdział 80146 12 838
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 12 838
Rozdział 80140 192 451
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 64 982
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 76 209
-wynagrodzenia umowy zlecenie
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 380
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 39 880
10.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku Kwota
1 2
Dochody
85406 - 0970- wpływy z różnych dochodów 200
Wydatki
Rozdział 85406 991 722
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 743 105
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 133 084
-wynagrodzenia umowy zlecenie
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 075
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 68 458
Rozdział 85446 3 907
-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3 907
11
Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku Kwota
1 2
Dochody
85407 – 0830 wpływy z usług 21 000
- 0750 – dochody z najmu 4 000
- 0970 – wpływy z różnych dochodów 70
Wydatki
Rozdział 85407 623 173
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 388 022
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 111 422
-wynagrodzenia umowy zlecenie 2 128
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 549
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 96 052
Rozdział 85446 2 791
-doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli 2 791
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 44
Rozdział 92605 32 480
-wynagrodzenia umowy zlecenie 23 616
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 637
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 7 227
12.
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku Kwota
1 2
Dochody
80140
- 0750-wpływy z najmu
-0830 wpływy z usług 519 820
- 0970 – wpływy z różnych dochodów 300
85410
– 0830 wpływy z usług 359 721
- 0750 wpływy z najmu 3 416
- 0970 – wpływy z różnych dochodów 94 123
Wydatki
Rozdział 80140 1 002 985
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 746 096
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 127 465
-wynagrodzenia umowy zlecenie 8 400
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 049
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 72 975
Rozdział 85410 994 616
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 340 003
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 439 340
-wynagrodzenia umowy zlecenie 7 500
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 144
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 162 629
Rozdział80146 5 582
-doskonalenie zawodowe nauczycieli 5 582
13.
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Kluczborku
Kwota
1 2
Dochody
80142 – 0830 wpływy z usług 22 600
Wydatki
Rozdział 80142 560 752
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńnauczycieli 347 109
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńadministracji i obsługi 116 676
-wynagrodzenia umowy zlecenie 13 650
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 451
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 62 866
Rozdział 80146 40 454
-doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli
w tym na wynagrodzenia:
40 454
32.849
Rozdział 80195 10 800
_wydatki związane z realizacją programów z UE 10 800
14.
Zespół Socjalizacyjno – Interwencyjny Kwota
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 45
„NASZ DOM”
Bogacica – Bąków
1 2
Dochody
-
Wydatki
Rozdział 85201 1 434 578
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 098 500
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 500
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 295 578
Rozdział 85156 18 000
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 18 000
15.
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku Kwota
1 2
Dochody
85202 - 0830 wpływy z usług 2 570 000
- 0970 wpływy z różnych dochodów 40 000
Wydatki
Rozdział 85202 3 594 543
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 512 320
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 103 200
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 979 023
16.
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach Kwota
1 2
Dochody
85202 - 0830 - wpływy z usług 786 480
- 0970 – wpływy z różnych dochodów 29 900
- 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Wydatki
Rozdział 85202 2 025 290
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 602 750
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 760
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 362 780
17.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
W Kluczborku
Kwota
1 2
Dochody
Wydatki
Rozdział 85204 1 017 876
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 017 876
Rozdział 85201 73 126
świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 126
Rozdział 85218 669 926
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 507 647
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 400
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań, 145 879
Rozdział 85220 2 000
Id: WSDMR-HDOPQ-WRTTW-MXKRW-OSTYE. Podpisany Strona 46
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0
-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych, 2 000
Rozdział 85321 95 000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95 000
- wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. 95 000
18.
Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku Kwota
1 2
Dochody
85333 – 2690 – udział w środkach Funduszu Pracy 500 700
Wydatki
Rozdział 85333 1 382 107
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 204 157
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostkii realizacji zadań 131 744
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 206
Rozdział 85156 1 790 000
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne 1 790 000
Załączniki (1) | Metadane | Drukuj | Historia zmian |
Metadane
Źródło informacji: | Strzelczyk Joanna |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Strzelczyk Joanna |
Data wprowadzenia: | 2011-01-07 08:33:21 |
Opublikował: | Radom Adam |
Data publikacji: | 2011-01-07 10:09:52 |
Ostatnia zmiana: | 2011-01-07 10:10:18 |
Ilość wyświetleń: | 1922 |