B U D Ż E T   P O W IA T U

 

K L U C Z B O R S K I E G O

 

 

 

 

ZARZĄD POWIATU

W KLUCZBORKU

 

 

GRUDZIEŃ 2009

 

 

Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego

na rok 2010

Nr XXXIX/228/2009

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 17.12.2009 r.

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:

 

 

§1.Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 70.270.447 zł w tym:

  1. dochody bieżące : 58.203.268 zł
  2. dochody majątkowe :12.067.179 zł

- jak w załączniku nr 1

 

§2.1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 72.904.032 zł

- jak w załączniku nr 2.

 

2.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 60.200.437,- zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 51.284.194,- zł z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.169.518 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 17.114.676,- zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące -964.549 ,- zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.431.659,- zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie-523.249,- zł; z czego :

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 444.762,- zł

b) z innych środków  - 78.487,-zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego - 1 996 786,- zł   

 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.703.595,- zł  w tym:

1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.666.095,- zł

2) dotacje na zadania inwestycyjne 37.500,- zł

 

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.633.585,- zł który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów zaciąganych na rynkach krajowych.

2.W roku budżetowym 2010 ustala się przychody , w łącznej wysokości 9.072.709,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 6.439.124,- zł -zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 4.  Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości:

-          rezerwa ogólna 164.507,- zł,

-          rezerwa celowa 32.849,- zł – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej.

-          rezerwa celowa 10.000,- zł – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

-          rezerwa celowa 384.168,- zł - przeznaczona na zabezpieczenie środków na podwyżki dla nauczycieli

 

 

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują :

  1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4
  2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami  tej administracji – zgodnie z załącznikiem nr 5
  3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 6

 

§ 6. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2010 roku – zgodnie z załącznikiem nr 7 .

 

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych przy jednostkach organizacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 9

 

§ 9. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem Nr 10.

 

 

§ 10.1.Ustala się, iż kontynuowany będzie wieloletni program inwestycyjny zaplanowany na lata 2009 –2011 oraz limit dla wydatków na te programy  , zgodnie z załącznikiem Nr 11

   2.Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania zobowiązań na   finansowanie wydatków z tytułu limitu na wieloletni program inwestycyjny:

·         w roku 2010 w wysokości 11.044.195,- zł

 

§ 11. Ustala się wykaz zadań remontowych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem Nr 12.

 

 

§ 12. Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 13

 

 

§ 13. Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – zgodnie z załącznikiem Nr 14.

 

§ 14. Upoważnia się Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych

 

§ 15.  1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków, między paragrafami w obrębie jednego rozdziału,  z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie wydatków majątkowych.

         2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie udzielania oraz sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków.

 

 

§ 16. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 1.800.000,- zł.

 

 

§ 17. Zarząd Powiatu w Kluczborku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 1.800.000,- zł.

 

 

§ 18. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000,- zł.

     2. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym nie może przekroczyć 100.000,- zł.

 

§ 19. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu a termin zapłaty upływa w 2011 roku.

 

 

§ 20. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu.

 

 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

 

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w  Dzienniku Urzędowym  Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady Powiatu

       Mariusz Pieńkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009

 

 

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochody budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp

Dział

Wyszczególnienie

Plan  2010

Dochody

Dochody

 

 

 

ogółem

bieżące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

1

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

12000

12000

0

 

01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12000

12000

 

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12000

12000

 

2

020

LEŚNICTWO

66577

66577

0

 

02001

Gospodarka leśna

66577

66577

0

 

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

66577

66577

 

3

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

7959320

5783100

2176220

 

60014

Drogi publiczne Powiatowe

7959320

5783100

2176220

 

0580

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

200000

200000

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

30000

30000

 

 

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) , powiatów( związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

2176220

 

2176220

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

390000

390000

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych powiatów pozyskane z innych źródeł

5163100

5163100

 

4

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

10455766

564807

9890959

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

10455766

564807

9890959

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

50000

50000

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorilanego

469607

469607

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

200

200

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

1550060

 

1550060

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych

44000

 

44000

 

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) , powiatów( związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

8296899

 

8296899

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

45000

45000

 

5

710

DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

396953

396953

0

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne

70000

70000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

70000

70000

 

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10000

10000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10000

10000

 

 

71015

Nadzór Budowlany

316953

316953

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

316953

316953

 

6

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1970310

1970310

0

 

75011

Urzędy wojewódzkie

172810

172810

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

172810

172810

 

 

75020

Starostwa Powiatowe

1702000

1702000

0

 

0420

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

1350000

1350000

 

 

0690

Wpływy z róznych opłat

1000

1000

 

 

0830

Wpływy z usług

1000

1000

 

 

2360

Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych ustawami

350000

350000

 

 

75045

Kwalifikacja wojskowa

30500

30500

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

13000

13000

 

 

2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej

17500

17500

 

 

75095

Pozostała działalność

65000

65000

0

 

2008

Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

55250

55250

 

 

2009

Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

9750

9750

 

7

752

OBRONA NARODOWA

2500

2500

0

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

2500

2500

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2500

2500

 

8

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3365400

3365400

0

 

75411

Komendy Powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej

3364400

3364400

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3165000

3165000

 

 

2008

Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa

199400

199400

 

 

75414

Obrona cywilna

1000

1000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1000

1000

 

9

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ

6598519

6598519

0

 

75618

Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw

70000

70000

0

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw

70000

70000

 

 

75622

Udział powiatów w podatkach stanowiacych dochód budżetu państwa

6528519

6528519

0

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

6278519

6278519

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

250000

250000

 

10

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

28726394

28726394

0

 

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego

22622995

22622995

0

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

22622995

22622995

 

 

75803

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

4502350

4502350

0

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4502350

4502350

 

 

75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1576049

1576049

0

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1576049

1576049

 

 

75814

Rózne rozliczenia finansowe

25000

25000

0

 

0920

Pozostałe odsetki

25000

25000

 

11

801

OSWIATA I WYCHOWANIE

1914094

1914094

0

 

80110

Gimnazja

36360

36360

0

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

36360

36360

 

 

80120

Licea ogólnokształcące

28720

28720

0

 

0690

Wpływy z róznych opłat

900

900

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

21890

21890

 

 

0830

Wpływy z usług

5100

5100

 

 

0970

Wpływy z róznych dochodów

830

830

 

 

80130

Szkoły zawodowe

959962

959962

0

 

0750

Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych 

105024

105024

 

 

0830

Wpływy z usług

485949

485949

 

 

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

62582

62582

 

 

0970

Wpływy z róznych dochodów

1050

1050

 

 

2008

Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

298265

298265

 

 

2009

Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków  bużetu państwa

7092

7092

 

 

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki dokształcania zawodowego

647600

647600

0

 

0750

Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

6000

6000

 

 

0830

Wpływy z usług

641300

641300

 

 

0970

Wpływy z róznych dochodów

300

300

 

 

80142

Osrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

241452

241452

0

 

0830

Wpływy z usług

22000

22000

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

153839

153839

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

65613

65613

 

12

851

OCHRONA ZDROWIA

2260000

2260000

0

 

85149

Programy profilaktyki zdrowotnej

44000

44000

0

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

44000

44000

 

 

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2216000

2216000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2216000

2216000

 

13

852

POMOC SPOŁECZNA

5455683

5455683

0

 

85201

Placówki opiekuńco-wychowawcze

79825

79825

0

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

79825

79825

 

 

85202

Domy pomocy społecznej

5292000

5292000

0

 

0830

Wpływy z usług

2853000

2853000

 

 

0970

Wpływy z róznych dochodów

64000

64000

 

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych

 

 

 

 

2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

2375000

2375000

 

 

85204

Rodziny zastępcze

65858

65858

0

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

65858

65858

 

 

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej

18000

18000

0

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

18000

18000

 

14

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

563909

563909

0

 

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

97000

97000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

97000

97000

 

 

85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

32560

32560

0

 

2360

Dochody zwiazane z obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

32560

32560

 

 

85333

Powiatowe Urzędy Pracy

327000

327000

0

 

0750

Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych , jednostek samorzadu terytorialnego

7200

7200

 

 

0970

Wpływy z róznych dochodów

2000

2000

 

 

2690

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP

317800

317800

 

 

85395

Pozostała działalność

107349

107349

0

 

2338

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

107349

107349

 

15

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

523022

523022

0

 

85403

Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze

28500

28500

0

 

0690

Wpływy z róznych opłat

18000

18000

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa

4500

4500

 

 

0830

Wpływy z usług

6000

6000

 

 

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

8560

8560

0

 

0970

Wpływy z róznych dochodów

200

200

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

8360

8360

 

 

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

25795

25795

0

 

0750

Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa

5100

5100

 

 

0830

Wpływy z usług

20630

20630

 

 

0970

Wpływy z róznych dochodów

65

65

 

 

85410

Internaty i bursy szkolne

460167

460167

0

 

0750

Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych

4648

4648

 

 

0830

Wpływy z usług

455519

455519

 

16

 

DOCHODY OGÓŁEM

70270447

58203268

12067179

 

 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009

 

 

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan  na

Lp

Dział/Rozdział

Wyszczególnienie

2010 rok

1

2

3

4

1

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

34 116,00  

 

01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12 000,00  

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

12 000,00  

 

01008

Melioracje wodne

22 116,00  

 

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

22 116,00  

2

020

LEŚNICTWO

77 020,00  

 

02001

Gospodarka leśna

68 077,00  

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

68 077,00  

 

02002

Nadzór nad gospodarką leśną

8 943,00  

 

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

8 943,00  

3

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

14 700 767,00  

 

60014

Drogi publiczne Powiatowe

14 697 807,00  

 

 

Wydatki bieżące w tym

10 402 658,00  

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1 149 314,00  

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

9 253 344,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

48 021,00  

 

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

100 000,00  

 

 

Wydatki majatkowe

4 147 128,00  

 

60095

Pozostała działalność

2 960,00  

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

2 960,00  

4

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

8 437 067,00  

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

8 437 067,00  

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

170 000,00  

 

 

Wydatki majątkowe

8 267 067,00  

5

710

DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

446 953,00  

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

70 000,00  

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

70 000,00  

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

60 000,00  

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

60 000,00  

 

71015

Nadzór Budowlany

316 953,00  

 

 

Wydatki bieżące w tym

310 926,00  

 

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

278 666,00  

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

32 260,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

6 027,00  

6

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5 568 266,00  

 

75011

Urzędy wojewódzkie

172 810,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

172 810,00  

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

172 810,00  

 

75019

Rady Powiatów

288 263,00  

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

288 263,00  

 

75020

Starostwa Powiatowe

4 815 967,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

4 725 622,00  

 

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3 519 357,00  

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

1 206 265,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

90 345,00  

 

75045

Kwalifikacja wojskowa

30 500,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

17 500,00  

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

11 529,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

5 971,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

13 000,00  

 

75075

Promocja jednostek samorzadu terytorialnego

180 426,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

180 426,00  

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

12 997,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

167 429,00  

 

75095

Pozostała działalność

80 300,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

80 300,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

15 300,00  

 

 

Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej

65 000,00  

7

752

OBRONA NARODOWA

2 500,00  

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

2 500,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

2 500,00  

8

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3 415 400,00  

 

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3 414 400,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

2 712 825,00  

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2 533 840,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

178 985,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

452 175,00  

 

 

Wydatki majątkowe

249 400,00  

 

75414

Obrona cywilna

1 000,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

1 000,00  

9

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1 996 786,00  

 

75702

Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego

1 996 786,00  

 

 

Wydatki bieżace

1 996 786,00  

 

 

( w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągnietych na rynku krajowym oraz obligacji)

1 996 786,00  

10

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

591 524,00  

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

591 524,00  

 

 

Wydatki bieżące - rezerwa ogólna

164 507,00  

 

 

Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli

32 849,00  

 

 

Wydatki bieżace -rezerwa kryzysowa

10 000,00  

 

 

Wydatki bieżące - rezerwy celowe

384 168,00  

11

801

OSWIATA I WYCHOWANIE

20 152 480,00  

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

1 110 593,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

1 035 328,00  

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

975 046,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

60 282,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

75 265,00  

 

80110

Gimnazja

1 893 699,00   

 

 

Wydatki bieżace w tym

1 813 798,00  

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1 710 531,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

103 267,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

79 901,00  

 

80111

Gimnazja specjalne

887 264,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

846 199,00  

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

810 309,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

35 890,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

41 065,00  

 

80120

Licea Ogólnokształcące

4 852 288,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

4 355 363,00  

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

4 086 905,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

268 458,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

241 111,00  

 

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

215 814,00  

 

 

Wydatki majatkowe

2 500,00  

 

 

Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych

37 500,00  

 

80123

Licea profilowane

1 324 400,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

1 260 082,00  

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1 075 706,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

184 376,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

64 318,00  

 

80130

Szkoły zawodowe

7 972 441,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

7 042 254,00  

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

6 090 504,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

951 750,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

361 950,00  

 

 

Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej

350 900,00  

 

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

217 337,00  

 

80134

Szkoły zawodowe specjalne

347 568,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

329 922,00  

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

297 380,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

32 542,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

17 646,00  

 

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki dokształcania zawodowego

1 109 449,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

1 051 471,00  

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

931 920,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

119 551,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

57 978,00  

 

80142

Osrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

455 129,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

439 543,00  

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

395 285,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

44 258,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

15 586,00  

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

157 349,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

157 349,00  

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

52 812,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

104 537,00  

 

80195

Pozostała działalność

42 300,00  

 

 

Wydatki bieżące w tym

42 300,00  

 

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2 800,00  

 

 

wydatki na działalność statutową

7 000,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

32 500,00  

12

851

OCHRONA ZDROWIA

2 300 000,00  

 

85111

Szpitale ogólne

30 000,00  

 

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

30 000,00  

 

85149

Programy polityki zdrowotnej

54 000,00  

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

54 000,00  

 

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2 216 000,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

2 216 000,00  

13

852

POMOC SPOŁECZNA

8 746 705,00  

 

85201

Placówki opiekuńco-wychowawcze

1 563 119,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

1 349 713,00  

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1 067 530,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

282 183,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

115 664,00  

 

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

97 742,00  

 

85202

Domy pomocy społecznej

5 355 322,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

5 215 846,00  

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3 825 796,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

1 390 050,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

139 476,00  

 

85204

Rodziny zastępcze

1 180 618,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

1 088 080,00  

 

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

92 538,00  

 

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

629 646,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

614 146,00  

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

494 700,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

119 446,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

15 500,00  

 

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej

18 000,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

18 000,00  

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

8 500,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

9 500,00  

14

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1 632 580,00  

 

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

49 320,00  

 

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

49 320,00  

 

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

97 000,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

97 000,00  

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

97 000,00  

 

85333

Powiatowe Urzędy Pracy

1 378 911,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

1 329 601,00  

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1 209 165,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

120 436,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

49 310,00  

 

85395

Pozostała działalność

107 349,00  

 

 

Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej

107 349,00  

15

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

4 628 904,00  

 

85403

Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze

1 735 383,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

1 645 192,00  

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1 397 233,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

247 959,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

90 191,00  

 

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

62 804,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

59 972,00  

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

59 183,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

789,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

2 832,00  

 

85406

Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

899 931,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

856 051,00  

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

786 871,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

69 180,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

43 880,00  

 

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

621 849,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

597 269,00  

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

463 609,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

133 660,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

24 580,00  

 

85410

Internaty i bursy szkolne

1 292 039,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

1 254 381,00  

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

631 920,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

622 461,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

37 658,00  

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

10 000,00  

 

 

świadczenia na rzecz osob fizycznych

10 000,00  

 

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

6 898,00  

 

 

Wydatki bieżące w tym

6 898,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

6 898,00  

16

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

80 339,00  

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

26 930,00  

 

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

26 930,00  

 

92116

Biblioteki

33 409,00  

 

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

33 409,00  

 

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

20 000,00  

 

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

20 000,00  

17

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92 625,00  

 

92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

92 625,00  

 

 

Wydatki bieżace w tym

40 625,00  

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

5 000,00  

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

35 625,00  

 

 

świadczenia dla osób fizycznych

1 600,00  

 

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

50 400,00  

18

 

WYDATKI  OGÓŁEM

72 904 032,00  

 

 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)

 

 

 


 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009

                                                                  Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009 r.

 

 

 

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2010 rok

 

Lp.

§

Wyszczególnienie

Przychody 

w 2010.

Rozchody

w 2010r.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

952

Przychody z  zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

9.072.709

-

2.

951

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

-

-

3.

992

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

-

3.439.124

4.

982

Wykup innych papierów wartościowych

-

3.000.000

Kwoty ogółem:

9.072.709

6.439.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009

 

 

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu

 

 

 

 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

 

 

 

realizowanych przez powiat w 2010 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCHODY

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp

Dział

Wyszczególnienie

Plan  2010

Dochody

Dochody

 

 

 

ogółem

bieżące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

1

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

12000

12000

0

 

01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12000

12000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12000

12000

0

2

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

45000

45000

0

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

45000

45000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

45000

45000

0

3

710

DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

396953

396953

0

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne

70000

70000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

70000

70000

0

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10000

10000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10000

10000

0

 

71015

Nadzór Budowlany

316953

316953

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

316953

316953

0

4

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

185810

185810

0

 

75011

Urzędy wojewódzkie

172810

172810

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

172810

172810

0

 

75045

Kwalifikacja wojskowa

13000

13000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

13000

13000

0

5

752

OBRONA NARODOWA

2500

2500

0

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

2500

2500

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2500

2500

0

6

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3166000

3166000

0

 

75411

Komendy Powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej

3165000

3165000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3165000

3165000

0

 

75414

Obrona cywilna

1000

1000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1000

1000

0

7

851

OCHRONA ZDROWIA

2216000

2216000

0

 

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2216000

2216000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2216000

2216000

0

8

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

97000

97000

0

 

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

97000

97000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

97000

97000

0

9

 

DOCHODY OGÓŁEM

6121263

6121263

0

 

 

(1+2+3+4+5+6+7+8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan  na

 

 

Lp

Dział/Rozdział

Wyszczególnienie

2010 rok

 

 

1

2

3

4

 

 

1

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

12000

 

 

 

01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12000

 

 

 

 

Wydatki bieżące

12000

 

 

2

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

45000

 

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

45000

 

 

 

 

Wydatki bieżące

45000

 

 

3

710

DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

396953

 

 

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne

70000

 

 

 

 

Wydatki bieżące

70000

 

 

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10000

 

 

 

 

Wydatki bieżące

10000

 

 

 

71015

Nadzór Budowlany

316953

 

 

 

 

Wydatki bieżące

316953

 

 

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

278666

 

 

4

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

185810

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

172810

 

 

 

 

Wydatki bieżące

172810

 

 

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

172810

 

 

 

75045

Kwalifikacja wojskowa

13000

 

 

 

 

Wydatki bieżące

13000

 

 

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

11300

 

 

5

752

OBRONA NARODOWA

2500

 

 

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

2500

 

 

 

 

Wydatki bieżące

2500

 

 

6

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3166000

 

 

 

75411

Komendy Powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej

3165000

 

 

 

 

Wydatki bieżące

3165000

 

 

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

2533840

 

 

 

75414

Obrona cywilna

1000

 

 

 

 

Wydatki bieżące

1000

 

 

7

851

OCHRONA ZDROWIA

2216000

 

 

 

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2216000

 

 

 

 

Wydatki bieżące

2216000

 

 

8

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

97000

 

 

 

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

97000

 

 

 

 

Wydatki bieżące

97000

 

 

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

97000

 

 

9

 

WYDATKI  OGÓŁEM

6121263

 

 

 

 

(1+2+3+4+5+6+7+8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009

 

 

 

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  z zakresu

 

 

 

 

 

administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji

 

 

realizowanych przez powiat w 2010 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCHODY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp

Dział

Wyszczególnienie

Plan  2010

Dochody

Dochody

 

 

 

 

ogółem

bieżące

majątkowe

 

1

2

3

4

5

6

 

1

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

17500

17500

0

 

 

75045

Kwalifikacja zawodowa

17500

17500

0

 

 

2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

17500

17500

0

 

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

17500

17500

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan  na

 

 

 

Lp

Dział/Rozdział

Wyszczególnienie

2010 rok

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

1

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

17500

 

 

 

 

75045

Kwalifikacja wojskowa

17500

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące w tym

17500

 

 

 

 

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

11529

 

 

 

 

 

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

5971

 

 

 

 

 

WYDATKI  OGÓŁEM

17500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009

 

 

 

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochody  budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok związane z realizacją

 

 

 

zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp

Dział

Wyszczególnienie

Plan  2010

Dochody

Dochody

 

 

 

ogółem

bieżące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

1

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

70000

70000

 

 

60014

Drogi publiczne Powiatowe

70000

70000

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

70000

70000

 

2

801

OSWIATA I WYCHOWANIE

255812

255812

0

 

80110

Gimnazja

36360

36360

0

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

36360

36360

 

 

80142

Osrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

219452

219452

0

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

153839

153839

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

65613

65613

 

3

851

OCHRONA ZDROWIA

44000

44000

0

 

85149

Programy profilaktyki zdrowotnej

44000

44000

0

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

44000

44000

 

4

852

POMOC SPOŁECZNA

83858

83858

0

 

85204

Rodziny zastępcze

65858

65858

0

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

65858

65858

 

 

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej

18000

18000

0

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

18000

18000

 

5

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

107349

107349

0

 

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

107349

107349

0

 

85395

Pozostała działalność

107349

107349

0

 

2338

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

107349

107349

 

6

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

8360

8360

0

 

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

8360

8360

0

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

8360

8360

 

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

499379

569379

0

 

 

(1+2+3+4+5+6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok związane z realizacją

 

 

zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

 

 

 

Plan  na

 

 

Lp

Dział/Rozdział

Wyszczególnienie

2010 rok

 

 

1

2

3

4

 

 

1

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

22 116,00  

 

 

 

01008

Melioracje wodne

22 116,00  

 

 

 

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

22 116,00  

 

 

2

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

170 000,00  

 

 

 

60014

Drogi publiczne Powiatowe

170 000,00  

 

 

 

 

Wydatki bieżące w tym

70 000,00  

 

 

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

70 000,00  

 

 

 

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

100 000,00  

 

 

3

801

OSWIATA I WYCHOWANIE

36 360,00  

 

 

 

80110

Gimnazja

36 360,00  

 

 

 

 

Wydatki bieżace w tym

36 360,00  

 

 

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

36 360,00  

 

 

 

80120

Licea Ogólnokształcące

37 500,00  

 

 

 

 

Dotacje celowe na rezalizację zadań majątkowych

37 500,00  

 

 

 

80142

Osrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

219 452,00  

 

 

 

 

Wydatki bieżace w tym

219 452,00  

 

 

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

219 452,00  

 

 

4

851

OCHRONA ZDROWIA

44 000,00  

 

 

 

85149

Programy polityki zdrowotnej

44 000,00  

 

 

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

44 000,00  

 

 

5

852

POMOC SPOŁECZNA

92 746,00  

 

 

 

85201

Placówki opiekuńco-wychowawcze

92 746,00  

 

 

 

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

92 746,00  

 

 

 

85204

Rodziny zastępcze

92 540,00  

 

 

 

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

92 540,00  

 

 

 

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej

18 000,00  

 

 

 

 

Wydatki bieżace w tym

18 000,00  

 

 

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

8 500,00  

 

 

 

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

9 500,00  

 

 

6

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

8 000,00  

 

 

 

85406

Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

8 000,00  

 

 

 

 

Wydatki bieżace w tym

8 000,00  

 

 

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

8 000,00  

 

 

7

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3 000,00  

 

 

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

3 000,00  

 

 

 

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

3 000,00  

 

 

 

92116

Biblioteki

33 409,00  

 

 

 

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

33 409,00  

 

 

8

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

32 000,00  

 

 

 

92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

32 000,00  

 

 

 

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

32 000,00  

 

 

9

 

WYDATKI  OGÓŁEM

408 222,00  

 

 

 

 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009 r.

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2010 roku

 

Lp.

Wyszczególnienie

Zakres porozumienia

Kwota w zł

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1

SP ZOZ  w Kluczborku

Dotacja celowa z przeznaczeniem na kontynuowanie czynności likwidacyjnych

30.000

2

Gmina Wołczyn

Prawo wodne – melioracje

22.116

3

Gmina Byczyna

Miejski Ośrodek Kultury

Dofinansowanie imprezy pn. „XXVIII Zlot Piłkarzy Weteranów”

3.000

4

Gmina Kluczbork

Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej”.

2.000

5

Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku

Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki

33.409

6

Powiat namysłowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci  w domu dziecka.

67.918

7

Powiat brzeski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w domu dziecka.

29.825

8

Powiat gliwicki

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci  w rodzinie zastępczej.

7.905

9

Miasto Gliwice

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci  w rodzinie zastępczej.

9.882

10

Powiat oleski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w rodzinie zastępczej.

3.105

11

Powiat częstochowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w rodzinie zastępczej.

8.400

12

Powiat zawierciański

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w rodzinie zastępczej.

17.788

13

Powiat namysłowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w rodzinie zastępczej.

37.552

15

Powiat wieruszowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w rodzinie zastępczej.

7.906

16

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku

Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki

49.320

17

Gmina Kluczbork

Remont ulicy Fabrycznej

100.000

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

18

Nadleśnictwo Kluczbork

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

6.933

19

Nadleśnictwo Namysłów

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

2.010

20

Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert

Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego

42.330

21

Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert

Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie

20.000

22

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO W Kluczborku

Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej

113.091

23

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego , szkoła policealna dla dorosłych ul.Byczyńska

Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej

268.522

24

Szkoła Kosmetyczna Akademie Prentki

Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej

30.048

25

Uzupełniające Liceum w Wołczynie

Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej

7.831

26

Policealne Studium Farmaceutyczne

Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej

13.658

27

Miejszki Kub Sportowy w Kluczborku

Dotacja na bieżącą działalność Klubu Sportowego

30.000

Ogółem dotacje:

964.549

 

 


Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009 r.

 

 

PROJEKT

 

 

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2010rok

 

 

Lp.

 

Dział

 

Rozdział

 

Nazwa jednostki

Przychody

w 2010r.

w tym dotacje z budżetu powiatu

Wydatki w 2010r.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

750

75097

Zakład Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym 

w Kluczborku

297.500,-

-

297.500,-

Kwoty ogółem:

297.500,-

-

297.500,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009 r.

 

 

PROJEKT

 

 

 

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych przy jednostkach organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego w 2010

 

 

Lp.

 

Dział

 

Rozdział

 

Nazwa jednostki

Przychody

w 2010r.

Wydatki w 2010r.

1.

2.

3.

4.

5.

7.

1.

852

85201

Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny „Nasz-Dom” Bogacica- Bąków

10.000

10.000,-

Kwoty ogółem:

10.000,-

10.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009 r..

 

Wykaz zadań inwestycyjnych  realizowanych w 2010 roku

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane

na 2010r. w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku

3.037.128

2.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Jaśkowice

1.110.000

3.

700

70005

Powiat Kluczborski

Modernizacja bazy kształcenia specjalnego

1.190.745

4.

700

70005

Powiat Kluczborski

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji

3.481.700

5.

700

70005

Powiat Kluczborski

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II

2.294.622

6.

700

70005

Powiat Kluczborski

Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza –

-Powiatowe Centrum Rehabilitacji

- Ośrodek Rehabilitacji

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

1.000.000

7.

700

70005

Powiat Kluczborski

Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ( Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych ) w Kluczborku

300.000

8.

754

75411

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

Zakup samochodu i sprzętu specjalistycznego

249.400

9.

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości

40.000

Kwoty ogółem:

12.703.595


 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009

 

 

 

 

 

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.

Nazwa zadania

Łączna wartość zadania

 

Planowane wydatki w 2010 roku.

Źródła finansowania w 2010 r.

Planowane wydatki w 2011 roku.

Planowane wydatki w 2012 roku.

Jednostka organizacyjna realizujaca program

Wydatki dotychczas

Środki własne

Inne

poniesione

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

60014

Przebudowa wiaduktu DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice) ul. K Miarki w Kluczborku w km 1+001

3069220

32092

3037128

860908

2176220

 

-

Zarząd Dróg Powiatowych

70005

Modernizacja bazy kształcenia specjalnego

1288733

97988

1190745

390745

800000

-

-

Powiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kluczborski

70005

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim

3500000

18300

3481700

522255

2959445

 

 

Powiat

 

poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji

 

 

 

 

 

 

 

Kluczborski

70005

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej

5671817

3377195

2294622

600000

1694622

 

 

Powiat

 

Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II

 

 

 

 

 

 

 

Kluczborski

70005

Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza –

3500000

5000

1000000

1000000

 

2495000

 

Powiat

 

-Powiatowe Centrum Rehabilitacji

 

 

 

 

 

 

 

Kluczborski

 

- Ośrodek Rehabilitacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

 

 

 

 

 

 

 

 

80120

Opolska eSzkoła , Szkołą ku przyszłości

87000

2000

40000

40000

 

45000

 

 

 

Ogółem

17116770

3532575

11044195

3413908

7630287

2540000

 

X

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej Nr XXXIX

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009 r

 

Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2010 roku

 

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane

na 2010r. w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

1.

 

600

 

60014

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

 

Remont drogi powiatowej Wołczyn – Kochłowice

 

4.374.600

2.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont drogi powiatowej Ligota - Jasienie

4.064.700

3.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remonty dróg powiatowych – cząstkowe masą na gorąco

270.000

4.

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Dokumentacja techniczna remontu budynku szkoły

30.000

5.

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Dokumentacja techniczna remontu budynku szkoły

30.000

6.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej

150.000

7.

853

85333

Powiatowy Urząd Pracy

Centrum aktywizacji zawodowej

30.000

Kwoty ogółem:

8.949.300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009

Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 17.12.2009 r.

 

 

 

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na 2010rok

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2010r. w zł

1.

2.

3.

I.

Stan funduszu na początek roku

     1.129

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

     1.129

0

0

II.

Przychody

197.000

 

1.

W tym:

-         wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

 

197.000

III.

Wydatki

197.000

1.

 

-         Wydatki bieżące ogółem

 

197.000

1.1.

- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata” konkursy, zawody związane z ochroną środowiska oraz wyposażenie Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

  8.000

1.2

Badanie jakości powietrza w zakresie NO2 i SO2 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

  14.000

1.3

Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Wołczynie na rekultywację składowiska odpadów

25.000

1.4

Dotacja celowa dla Gminy Byczyna na dofinansowanie zakupu Kompaktora

  100.000

1.5

Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych , zakup rębaka – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.

  50.000

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

    1.129

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

    1.129

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/228/2009    

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17.12.2009 r.

 

 

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym na 2010 rok

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2010r.

1.

2.

3.

I.

Stan funduszu na początek roku

50.223,-

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

67.223,-

10.000,-

27.000,-

II.

Przychody

526.000,-

 

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

W tym:

-         przelewy redystrybucyjne:

- dofinansowanie z WFGZGiK,

      - dofinansowanie z CFGZGiK

-         pozostałe przychody własne, w tym:

- wpływy z usług,

-         sprzedaż wyrobów i składników majątkowych

-         pozostałe odsetki

 

0

0

0

526.000,-

520.000,-

0

6.000

III.

Wydatki

569.000,-

 

1.

2.

3.

3.1.

 

3.2.

W tym:

-         wydatki bieżące własne,

-         wydatki inwestycyjne własne

-         przelewy redystrybucyjne:

- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK,

      - odpis 10% od pozostałych przychodów     własnych dla CFGZGiK

 

426.000,-

37.000,-

106.000,-

53.000,-

 

53.000,-

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

7.223,-

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

30.223,-

  7.000,-

30.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

PROGNOZA DŁUGU POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA LATA 2010-2028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Kredyt - Bank Ochrony Środowiska SA

Kredyt - Bank Spóldzielczy Wołczyn

Kredyt - Bank Spóldzielczy Wołczyn

III emisja obligacji komunalnych

I emisja obligacji komunalnych

II emisja obligacji komunalnych

Ogółem

 

 

Nordea Bank SA

BGK Warszawa

Nordea Bank SA

 

 

Kapitał

%

Kapitał

%

Kapitał

%

Kapitał

%

Kapitał

%

Kapitał

%

Kapitał

%

 

 

1M+0,36

1M+0,75

1M+0,90

6M+1,1

 

6M+1,1

 

 

6,92%

7,46%

4,43%

7,98%

6,50%

7,98%

 

 

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

Zadłużenie na dzień 31.12.2009r

2619823

-

2500000

-

9100000

-

3500000

-

2000000

-

12000000

-

31719823

-

 

 

Wielkość spłat w poszczególnych latach.

Spłata razem

Zadłużenie

2010r.

651105

300000

2500000

60000

288020

524075

 

279000

2000000

130000

1000000

930000

6439125

2223075

8662200

34194483

2011r.

651104

300000

975618

341526

691248

540991

200000

279000

 

 

2600000

870000

5117970

2331517

7449487

29076513

2012r.

651104

300000

975618

341526

691248

510368

300000

263340

 

 

2700000

650000

5317970

2065234

7383204

23758543

2013r.

651104

300000

975617

341526

691248

479746

2500000

239400

 

 

200000

450000

5017969

1810672

6828641

18740574

2014r.

651104

300000

975617

341526

691248

449124

500000

39900

 

 

2500000

410000

5317969

1540550

6858519

13422605

2015r.

 

 

975617

341526

691248

418502

 

 

 

 

3000000

210000

4666865

970028

5636893

8755740

2016r.

 

 

 

 

691248

387879

 

 

 

 

 

 

691248

387879

1079127

8064492

2017r.

 

 

 

 

691248

357257

 

 

 

 

 

 

691248

357257

1048505

7373244

2018r.

 

 

 

 

691248

326635

 

 

 

 

 

 

691248

326635

1017883

6681996

2019r.

 

 

 

 

691248

296012

 

 

 

 

 

 

691248

296012

987260

5990748

2020r.

 

 

 

 

691248

265390

 

 

 

 

 

 

691248

265390

956638

5299500

2021r.

 

 

 

 

691248

234768

 

 

 

 

 

 

691248

234768

926016

4608252

2022r.

 

 

 

 

691248

204146

 

 

 

 

 

 

691248

204146

895394

3917004

2023r.

 

 

 

 

691248

173523

 

 

 

 

 

 

691248

173523

864771

3225756

2024r.

 

 

 

 

691248

142901

 

 

 

 

 

 

691248

142901

834149

2534508

2025r.

 

 

 

 

691248

112279

 

 

 

 

 

 

691248

112279

803527

1843260

2026r.

 

 

 

 

691248

81656

 

 

 

 

 

 

691248

81656

772904

1152012

2027r.

 

 

 

 

691248

51034

 

 

 

 

 

 

691248

51034

742282

460764

2028r.

 

 

 

 

460764

20412

 

 

 

 

 

 

460764

20412

481176

0

Ogółem

3255521

1500000

7378087

1767630

12500000

5576698

3500000

1100640

2000000

130000

12000000

3520000

40633608

13594968

 

 

 

 

Prognozy finansowe budżetu powiatu kluczborskiego na lata 2010 – 2028 (w zł).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Dochody ogółem:

70270447

60000000

60000000

60000000

60000000

60000000

60000000

60000000

60000000

60000000

60000000

60000000

60000000

60000000

60000000

60000000

60000000

60000000

60000000

Spłata kredytów, wykup obligacji, poręczenie (kapitał i odsetki)

8662200

7449487

7383204

6828641

6858519

5636893

1079127

1048505

1017883

987260

956638

926016

895394

864771

834149

803527

772904

742282

481176

-% od dochodów, ograniczenie ustawowe 15%

12,33

12,42

12,31

11,38

11,43

9,39

1,80

1,75

1,70

1,65

1,59

1,54

1,49

1,44

1,39

1,34

1,29

1,24

0,80

Wys. zadłużenia na koniec roku.

34194483

29076513

23758543

18740574

13422605

8755740

8064492

7373244

6681996

5990748

5299500

4608252

3917004

3225756

2534508

1843260

1152012

460764

0

-% od dochodów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ograniczenie ustawowe 60%

48,7

48,5

39,6

31,2

22,4

14,6

13,4

12,3

11,1

10,0

8,8

7,7

6,5

5,4

4,2

3,1

1,9

0,8

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja opisowa dotycząca

 

 

 

 

uchwały budżetowej

 

 

 

 

Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kluczbork, grudzień 2009

 

DOCHODY  BUDŻETU

 

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań powiatu w 2010 roku, planuje się dochody w łącznej kwocie – 70.270.447,- zł, oraz przychody w łącznej kwocie 9.072.709,- .zł.

Z tego:

Źródła

Dochodów

Kwota w zł

(plan)

Udział % w całości dochodów

1

2

3

I.  Dochody własne powiatu wypracowane przez

     jednostki organizacyjne powiatu

8.967.214

13

II. Dochody własne - udział w podatkach stanowiących dochód  budżetu państwa

6.528.519

9

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

28.701.394

41

w tym:

 

 

- część oświatowa

22.622.995

33

- część równoważąca

1.576.049

2

- część wyrównawcza

4.502.350

6

IV. Dotacje celowe

26.073.320

37

w tym:

 

 

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

6.121.263

9

- dotacje na realizację zadań własnych powiatu

19.952.057

28

Razem

70.270.447

 

IV. Przychody

9.072.709

w tym:

 

- z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynkach krajowych

9.072.709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I.                Dochody własne powiatu planuje się uzyskać z następujących źródeł:

 

Począwszy od roku 2004 sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa ta określa:

-         źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,

-         zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

 

1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

-         dochody własne,

-         subwencja ogólna,

-         dotacje celowe z budżetu państwa.

 

2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności powiatów to:

1.      Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

-         PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. wzrósł do – do 8,42% w 2004 r, zaś od 2005 r. wynosi 10,25%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną kwotę 6.278.519 zł.

- CIT w powiatach z 0% w 2003r. obecnie wynosi – 1,40%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną kwotę 250.000 zł.

 

3.Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

-         gminy, powiaty i województwa otrzymają dodatkowy dochód w postaci części dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

-         powiaty otrzymają 25% ( do końca 2003 r. było to 5%) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje to prognozowaną kwotę 350.000 zł.

 

4.Subwencja ogólna.

Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:

1)      wyrównawczej,

2)      równoważącej (gminy i powiaty),

3)      regionalnej (województwa),

4)      oświatowej.

 

Ad.1) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2010 roku wyniesie 4.502.350 zł.

 

 

Ad.2) Część równoważąca otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określi w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.

W 2010 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie 1.576.049.

 

Ad.3) Dotyczy województw samorządowych.

 

Ad.4) Zgodnie zart.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich j.s.t., ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W 2010 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi 22.622.995 zł.

 

5. Dotacje celowe z budżetu państwa.

 

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

 

-         zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w powiecie kluczborskim w 2010 roku wyniesie to –6.121.263 zł,

 

6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

 

1. W dziale 750 -  Administracja publiczna 2.221.332 zł.

 

Dochody zaplanowane we wskazanym dziale będą wypracowywane przede wszystkim przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kluczborku. W szczególności są to dochody z tytułu  opłat komunikacyjnych związanych z wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów, świadectw kwalifikacyjnych, sprzedaży tablic rejestracyjnych oraz sprzedaży mienia.

 

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych zakłada się na poziomie 1.350.000 zł.

 

2. Kolejna poważna pozycja dochodowa to sprzedaż mienia powiatu, które odrębnymi uchwałami Rady Powiatu zostało lub zostanie przeznaczone do zbycia. W ramach sprzedaży mienia powiatu zamierza się uzyskać kwotę 1.594.060 zł dochodów zaplanowanych w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa.

 

Nieruchomości przeznaczone do zbycia są następujące:

- działki budowlane w Bogacicy ( 8 szt)                                  -                         350.000,-

-działki budowlane w Smardach (28 szt)                                 -                      1.120.000,-

- lokale mieszkalne w Bogacicy i w Polanowicach       ( szt 2) -                           40.000,-

- budynki gospodarcze ( Polanowie) (szt 2)                             -                             4.000,-

- działka zabudowana budynkiem  581/93 Polanowice (szt 1)  -                80.060,-

           

Ceny lokali podano z uwzględnieniem wszystkich ulg przysługujących najemcom przy zakupie zajmowanych lokali.

 

2. W dziale 758 – Różne rozliczenia 25.000 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych. Środki klasyfikowane w omawianym dziale dotyczą odsetek od środków gromadzonych na rachunku budżetu oraz rachunków wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.

 

3.W dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.914.094,- zł oraz w dziale 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza 514.662 zł.

Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach powiatowej oświaty wyniosą 2.428.756 zł.

Wskazane dochody będą pochodziły z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych, itp.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż po przeprowadzonym remoncie Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, pracownia produkuje i sprzedaje posiłki dla kluczborskiego szpitala i innych podmiotów gospodarczych z terenu powiatu. Plan na 2010 rok zakłada wykonanie dochodów na kwotę przekraczającą 485.949 zł.

      Znaczną część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż 460.167 zł, wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursu teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez WODiDZ.

W dziale 801 – oświata i wychowanie ujęto również dochody z dotacji celowych otrzymywanych na mocy porozumień zawartych między samorządami.

Ponadto zaplanowano dotacje celowe otrzymywane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, który zajmuje się doradztwem metodycznym. W ramach omawianych dochodów powiat otrzyma 153.839 zł z gmin, które korzystają z pracy ośrodka oraz  65.613 zł z sąsiednich powiatów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowy wykaz planowanych do uzyskania dochodów wypracowywanych przez jednostki organizacyjne z zakresu oświaty w 2010 roku przedstawia poniższa tabela.

 

Rozdział

§

80120

80130

80140

80142

85403

85406

85407

85410

Razem

Nazwa

 jednostki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZSO

0690

900

 

 

 

 

 

 

 

900

 

0750

21890

 

 

 

 

 

 

 

21890

 

0830

5100

 

 

 

 

 

 

 

5100

 

0970

830

 

 

 

 

 

 

 

830

ZSP Nr 1

0750

 

58601

 

 

 

 

 

 

58601

 

0830

 

485429

 

 

 

 

 

 

485429

 

0840

 

62582

 

 

 

 

 

 

62582

 

0970

 

600

 

 

 

 

 

 

600

ZSP Nr 2

0750

 

32823

 

 

 

 

 

 

32823

ZSL-T

0750

 

13600

 

 

 

 

 

 

13600

 

0830

 

520

 

 

 

 

 

 

520

 

0970

 

450

 

 

 

 

 

 

450

SOSW

0690

 

 

 

 

18000

 

 

 

18000

 

0750

 

 

 

 

4500

 

 

 

4500

 

0830

 

 

 

 

6000

 

 

 

6000

WODiDZ

0750

 

 

6000

 

 

 

 

4648

10648

 

0830

 

 

641300

 

 

 

 

455519

1096819

 

0970

 

 

300

 

 

 

 

 

300

PPP

2310

 

 

 

 

 

8360

 

 

8360

 

0970

 

 

 

 

 

200

 

 

200

MDK

0750

 

 

 

 

 

 

5100

 

5100

 

0830

 

 

 

 

 

 

20630

 

20630

 

0970

 

 

 

 

 

 

65

 

65

PODN

0830

 

 

 

22000

 

 

 

 

22000

 

2310

 

 

 

153839

 

 

 

 

153839

 

2320

 

 

 

65613

 

 

 

 

65613

Razem

 

28720

654605

647600

241452

28500

8560

25795

460167

2095399

 

 

Użyte paragrafy dochodów to: 0690 – wpływy z różnych opłat, 0750 – dochody z najmu i dzierżaw, 0830 – dochody z usług ,0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów, 0970 – wpływy z różnych dochodów,  2310 – dotacje otrzymane z gmin, 2320 – dotacje otrzymane z powiatów.

 

 

 

 

 

 

4. W dziale 852 – Opieka społeczna oraz dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zamierza się uzyskać dochody w kwocie 6.019.592,- zł.

 

Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów.

Środki te w całości przeznaczane są na koszty utrzymanie podopiecznych i stanowią 2.853.000 zł. Pozostałe dochody wypracowywane przez domy pomocy społecznej wyniosą 64.000 zł. łącznie 2.917.000zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie domów pomocy społecznej wyniesie 2.375.000 zł. Łącznie środki na finansowanie tego zadania wynoszą 5.292.000 zł.

Planuje się również dochody z tytułu 2,5% odpisu przysługującego samorządowi powiatowemu za wykonywanie merytorycznej i finansowej obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co stanowi 32.560 zł.

Począwszy od 2005 roku w grupie dochodów w opiece społecznej ważną pozycję dochodową  stanowią dotacje celowe otrzymywane od innych samorządów w związku z pobytem dzieci pochodzących z tych samorządów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu kluczborskiego. W związku z czym w 2010 roku z tego tytułu uzyskamy dotację w wysokości 79.825 zł. Zmiana przepisów nakłada na samorząd powiatowy w Kluczborku obowiązek finansowania dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych na terenie innych powiatów, co powoduje konieczność przekazywania środków innym samorządom.

      W konsekwencji od 2005 roku ważną rolę w finansowaniu domów dziecka pełnią rozliczenia poziome między samorządami. Zadanie to podobnie jak finansowanie rodzin zastępczych stało się zadaniem finansowanym w całości przez powiaty. Na ten cel powiat nie będzie otrzymywał dotacji z budżetu państwa.

      Od 2006 roku wprowadzono nowy element dochodów uzyskiwanych w dziale 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Jest to 7% środków wynikających z przyznanego limitu środków funduszu pracy przyznany dla powiatu na rok budżetowy. Środki te przeznacza się na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na podstawie limitu środków przyznanego na 2010 rok zaplanowano z tego tytułu kwotę 317.800 zł.

 

7. Środki na dofinansowanie zadań własnych.

 

Kolejną poważną pozycją dochodową w budżecie powiatu na 2010 rok, stanowiącą  21% planowanych   dochodów   ogółem     środki   na  dofinansowanie zadań  własnych  powiatu (zarówno bieżących  jak  i inwestycyjnych). Są to środki pochodzące z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 oraz  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego a przeznaczone na realizację remontów i inwestycji na drogach i  w obiektach jednostek organizacyjnych powiatu kluczborskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRZYCHODY  BUDŻETU

 

W budżecie powiatu kluczborskiego na 2010 rok, jak wykazano w załączniku nr 4, zaplanowano przychody w łącznej kwocie 9.072.709,- zł

 

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na kwotę 9.072.709,- zł zamierza się przeznaczyć w części na przypadającą na 2010 rok spłatę zadłużenia Powiatu Kluczborskiego (wykup obligacji, spłata kredytów) oraz jako zabezpieczenie wkładu własnego w programach do których Powiat Kluczborski będzie składał aplikacje na dofinansowanie realizacji inwestycji  i  remontów ( Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego). Kredyt na dofinansowanie zadań zostanie uruchomiony tylko wtedy gdy dane zadanie uzyska dofinansowanie z ww. programów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI  BUDŻETU

 

Wydatki w podziale według rodzaju:

Rodzaj

Wydatku

Kwota w zł

(plan)

Udział % do całości wydatków

1

2

3

Wydatki budżetu powiatu ogółem:

72.904.032

100

Wydatki bieżące

60.200.437

83

w tym:

 

 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

34.169.518

47

-obsługa zadłużenia

1.996.786

3

-dotacje celowe na wydatki bieżące

964.549

1

- zakup usług remontowych

8.949.300

12

- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań

8.165.311

12

- świadczenia dla osób fizycznych

5.431.659

7

- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej

523.249

1

Wydatki majątkowe

12.703.595

17

 

Rozchody budżetu: 6.439.124, - zł

- spłata zaciągniętych kredytów

- wykup obligacji

3.439.124

3.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-         Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2010 rok, stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące 47,0% całości planu wydatków. Wskazana w tabeli kwota będzie wydatkowana na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych powiatu. Są to między innymi: nauczyciele, funkcjonariusze straży pożarnej, urzędnicy i pracownicy obsługi.

 

-         Kwotę 8.235.376 zł zamierza się wydatkować na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek budżetowych powiatu oraz realizację ustawowych zadań.

 

-         W tej grupie wydatków należy wyodrębnić: rezerwę ogólną i celową   591.524 zł,

 

-         Ważną pozycją po stronie wydatków stanowić będzie obsługa zadłużenia , która w 2010 roku wynosić będzie 1.996.786 zł co stanowi 3 % ogółu wydatków.

 

-         Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu wyniosą 964.549 zł i zostaną przeznaczone na zadania wymienione w załącznikach nr 7 . Znaczący wzrost wydatków w ramach udzielanych dotacji celowych z budżetu powiatu wynika z prawnego obowiązku finansowania dzieci z naszego powiatu umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto zamierza się udzielić dotacji celowych dla jednostek z terenu Powiatu Kluczborskiego realizujących zadania pożytku publicznego oraz dotacji na konserwację i remont obiektów zabytkowych.

-          Wydatki majątkowe i remontowe budżetu, opisane w załączniku nr 10 i 12 do uchwały wyniosą 21.652.895 zł a w ujęciu procentowym stanowią 29,0 % ogółu wydatków budżetu.

-         Budżet powiatu kluczborskiego na 2010 rok zawiera także kwotę rozchodów wynoszącą 6.439.124 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wykup wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych. Kwota ta zabezpiecza 100% przypadających do spłaty na 2010 rok kwot zobowiązań długoterminowych powiatu kluczborskiego.

Szczegółowy opis spłaty zaciągniętych zobowiązań zawiera harmonogram spłaty zobowiązań dołączony do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wydatki według podziału klasyfikacji budżetowej.

 

1.      w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotą 34.116,- zł zamierza się  sfinansować:

- 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 12.000,- zł, zadanie będzie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku.  Środki zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej zostaną przeznaczone na: opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzenie aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi.

- 01008 – Melioracje wodne – 22.116,- zł, w tym rozdziale ujęto środki na dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Zadania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych w imieniu Starosty prowadzi gmina Wołczyn – wartość dotacji 22.116 zł.

 

2. w ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 77.020,- zł zamierza się sfinansować:

 

- 02001 – gospodarka leśna - w ramach wskazanego rozdziału plan wynoszący 68.077 zł. realizowany będzie na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich pod zalesianie, środki na ten cel powiat otrzymuje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- 02002 – nadzór nad lasami niepaństwowymi - jest to zadanie własne powiatu, realizowane przez Nadleśnictwa w Kluczborku i Namysłowie Kwota dotacji dla tych nadleśnictw w 2010 roku wyniesie 8.943

 

3. w ramach działu 600 – Transport i łączność, kwotą 14.700.767 zł, zamierza się sfinansować:

 

- 60014 – drogi publiczne powiatowe - środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, a przede wszystkim na utrzymanie i konserwację dróg powiatu kluczborskiego, zimowe utrzymanie i remonty.

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej będą realizowane inwestycje  i  remonty na drogach powiatowych w ramach programów do których powiat kluczborski składa wnioski o dofinansowanie a mianowicie:

1.      W ramach Narodowego Programu  Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 zamierza się dofinansować następujące zadania remontowe:

·        „Remont drogi powiatowej Wołczyn – Kochłowice ”

·        „Remont drogi powiatowej Ligota Dolna - Jasienie

·        „Remont drogi powiatowej Jaśkowice”

2.      W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego zamierza się dofinansować następujące zadanie inwestycyjne:

·        „Przebudowa wiaduktu DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice) ul. K. Miarki w Kluczborku w km 1+

 

Szczegółowy zakres zadań o charakterze inwestycyjnym i remontowym zawierają załączniki nr 9,10 i 11 do uchwały budżetowej.

 

- 60095 – pozostała działalność - środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie składki Powiatu Kluczborskiego w stowarzyszeniu drogi „S11”.

 

 

4. w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotą 8.437.067,- zł zamierza się sfinansować:

 

- 70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami -  kwotę 45.000zł przeznacza się na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku polegające na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Są to czynności związane z przygotowaniem umów, przeszacowaniami wartości i prowadzeniem dokumentacji .W wyżej wymienionym rozdziale uwzględniono również wydatki na media i remonty budynków będących własnością Powiatu Kluczborskiego oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości powiatowych w kwocie 125.000,- zł

Natomiast kwotę 8.267.067 zł przeznacza się na realizację inwestycji pn.:

 

1.      Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”, na dofinansowanie której powiat kluczborski będzie się ubiegał w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu. Zakres inwestycji: zakup przez Powiat Kluczborski nieruchomości zabudowanej, remont pomieszczeń, zakup sprzętu i wyposażenia. W projektowanym inkubatorze znajdować będą się powierzchnie do wynajęcia dla nowopowstałych podmiotów gospodarczych, sala szkoleniowa oraz powierzchnie magazynowe.

2.      Modernizacja bazy kształcenia specjalnego

3.      Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II

4.      Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – Powiatowe Centrum Rehabilitacji

      - Ośrodek Rehabilitacji

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

 

 

 w ramach działu 710 – Działalność usługowa – kwotą 446.953,- zł zamierza się sfinansować:

 

 

- 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Środki w wysokości 70.000,- zł zostaną przeznaczone na kontynuację opracowywania mapy numerycznej powiatu kluczborskiego.

 

- 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne - środki finansowe zaplanowane na poziomie 60.000 zł wydatkowane będą na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad systemem informatycznym związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji poprawności baz danych ewidencyjnych celem przekazania w formie SWDE do ARiMR.

 

- 71015 – nadzór budowlany - środki w wysokości 316.953,- zł, przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku

 

 

6. W ramach działu 750 – Administracja publiczna –kwotą 5.568.266,- zł zamierza się  sfinansować:

 

- 75011 – urzędy wojewódzki – 172.810,- zł, w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku.

 

- 75019 –  rady powiatów – 288.263,- zł, wydatki dotyczą kosztów diet radnych oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem rady.

 

- 75020 – starostwa powiatowe - wydatki tego rozdziału w wysokości 4.815.967,- zł, przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wyniosą 3.519.357 zł, w tym naliczono środki na wypłaty obligatoryjnych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Łączna kwota uwzględnia również pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą wg. planu 1.206.265 zł, a  z czego finansowane będą między innymi następujące wydatki urzędu:

-zakup materiałów i wyposażenia, druków ścisłego zarachowania do Wydziału Komunikacji 500.000 zł,

-zakup energii ok. 100.000 zł,

- zakup usług i wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji ok. 510.000 zł

 

- 75045 – kwalifikacja wojskowa –wydatki  na kwotę  30.500,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska w 2010 roku.

 

- 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 180.426,- zł, środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją powiatu tj. druk wydawnictw i folderów, udział w targach i wystawach promocyjnych, organizacja gminno-powiatowych dożynek,  obchody dnia strażaka, umowy na obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami,  W 2010 roku planowane jest również kontynuowanie  publikacji materiału prasowego na łamach „Kulis Powiatu” i w innej prasie.

 

-75095 – pozostała działalność – 80.300 zł, środki te przeznacza się na opłacanie składek członkowskich stowarzyszeń  i organizacji , w których powiat kluczborski jest członkiem , a także na wynagrodzenia i działalność bieżącą Lokalnego Punktu Informacji Europejskiej

 

 

7. w ramach działu 752 – Obrona narodowa –2.500,- zł, zamierza się sfinansować:

 

- 75212 – pozostałe wydatki obronne- wydatki w kwocie 2.500 zł. zostaną przeznaczone na działania związane z obronnością.

 

 

 

8. W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –   kwotą 3.415.400,- zł, zamierza się sfinansować:

 

- 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki w wysokości 3.415.400 zł. związane będą z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku., także zakupem samochodu specjalistycznego wraz z osprzętem.

 

- 75414 – obrona cywilna - wydatki w kwocie 1.000 zł. zostaną przeznaczone na działania związane z obroną cywilną.

 

 

9. W ramach działu 757 – Obsługa długu publicznego – kwotą 1.996.786,- zł zamierza się sfinansować:

- 75702 – obsługa papierów wartościowych i kredytów - koszty obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 1.996.786,- zł.

Szczegółowy opis spłaty zaciągniętych zobowiązań zawiera harmonogram spłaty zobowiązań dołączony do projektu uchwały.

 

 

10. W ramach działu 758 – Różne rozliczenia – kwotą 591.524,- zł zamierza się  sfinansować:

 

- 75818 – rezerwy ogólne i celowe – rezerwa ogólna budżetu powiatu wynoszącą 164.507 zł, może być uruchamiana w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na uzupełnienie planowanych wydatków,

  -  rezerwa celowa wynosząca 32.849 zł,  może być rozdysponowana na nagrody Starosty Kluczborskiego przyznawane corocznie z okazji Święta Edukacji Narodowej.

  -  rezerwa celowa wynosząca 10.000 zł,  może być rozdysponowana na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

- rezerwa celowa wynosząca 384.168 zł może być rozdysponowana na wydatki związane ze wzrostem płac nauczycieli o 7 % od miesiąca września 2010 roku

 

11. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – kwotą 20.152.480,- zł oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwotą 4.628.904 z, zamierza się sfinansować:

 

            W ramach działów  801 – oświata i wychowanie oraz  854 – edukacyjna opieka wychowawcza ponoszone są wydatki związane z oświatą i dziedzinami pokrewnymi. Wydatki ponoszone na kształcenie młodzieży oraz działalności z tym związaną wyniosą według planu na 2010 rok 24.781.384 zł, a w ujęciu procentowym 34,2%, ogółu wydatków budżetu.

 

Środki przeznaczone na powiatową oświatę zostaną wydatkowane na następujące cele:

 

-         19.855.602 zł – będą kosztowały wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu wraz pochodnymi od wynagrodzeń odprowadzanymi przez pracodawcę,

-         433.151 zł – zostanie wydatkowane na dotacje celowe dla szkół niepublicznych,

-         32.849 zł – przeznaczono na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej,

-         60.000 zł projekty dotyczące remontów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

 

 

 

 

 

Poniżej zamieszczono wyliczenia wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego.

Nazwa szkoły

Rozdział

Stopień awansu

Liczba etatów

Wynagrodzenie roczne

Pochodne

Razem wynagrodzenie w 2010r.                         (z pochodnymi)

PODN

 

dyplomowany

5,85

261 737,60

46 249,03

307 986,63

 

 

RAZEM

5,85

261 737,60

46 249,03

307 986,63

MDK

 

stażysta

1,00

27 444,00

4 909,73

32 353,73

 

kontraktowy

1,56

47 511,36

8 499,78

56 011,14

 

mianowany

3,00

118 548,00

21 208,24

139 756,24

 

dyplomowany

2,11

106 546,56

19 061,18

125 607,74

 

 

RAZEM

7,67

300 049,92

53 678,93

353 728,85

ZSP Nr 2 -CKU

 

stażysta

1,32

36 226,08

6 401,15

42 627,23

 

kontraktowy

3,23

98 372,88

17 382,49

115 755,37

 

mianowany

14,19

560 732,04

99 081,35

659 813,39

 

dyplomowany

24,18

1 220 993,28

215 749,51

1 436 742,79

 

RAZEM

42,92

1 916 324,28

338 614,50

2 254 938,78

PPP

 

stażysta

0,50

13 722,00

2 454,87

16 176,87

 

kontraktowy

4,00

121 824,00

21 794,31

143 618,31

 

mianowany

3,00

118 548,00

21 208,24

139 756,24

 

dyplomowany

6,00

302 976,00

54 202,41

357 178,41

 

 

RAZEM

13,50

557 070,00

99 659,82

656 729,82

WODiDZ

 

stażysta

1,00

27 444,00

4 915,22

32 359,22

 

kontraktowy

8,00

243 648,00

43 637,36

287 285,36

 

mianowany

5,50

217 338,00

38 925,24

256 263,24

 

dyplomowany

5,55

280 252,80

50 193,28

330 446,08

 

 

RAZEM

20,05

768 682,80

137 671,09

906 353,89

ZSO

 

stażysta

0,5

13 722,00

2 457,61

16 179,61

 

kontraktowy

4,43

134 920,08

24 164,19

159 084,27

 

mianowany

12,53

495 135,48

88 678,76

583 814,24

 

dyplomowany

54,73

2 763 646,08

494 969,01

3 258 615,09

 

RAZEM

72,19

3 407 423,64

610 269,57

4 017 693,21

SOSW

 

stażysta

5,61

153 960,84

27 990,08

181 950,92

 

kontraktowy

21,00

639 576,00

116 274,92

755 850,92

 

mianowany

8,50

335 886,00

61 064,07

396 950,07

 

dyplomowany

26,06

1 315 925,76

239 235,30

1 555 161,06

 

RAZEM

61,17

2 445 348,60

444 564,38

2 889 912,98

ZSP Nr 1

 

stażysta

1,00

27 444,00

4 915,22

32 359,22

 

kontraktowy

9,01

274 408,56

49 146,57

323 555,13

 

mianowany

6,38

252 112,08

45 153,27

297 265,35

 

dyplomowany

31,91

1 611 327,36

288 588,73

1 899 916,09

 

RAZEM

48,30

2 165 292,00

387 803,80

2 553 095,80

ZSL-T

 

stażysta

1,16

31 835,04

5 663,45

37 498,49

 

kontraktowy

5,60

170 553,60

30 341,49

200 895,09

 

mianowany

7,50

296 370,00

52 724,22

349 094,22

 

dyplomowany

31,89

1 610 317,44

286 475,47

1 896 792,91

 

RAZEM

46,15

2 109 076,08

375 204,63

2 484 280,71

OGÓŁEM POWIAT

 

stażysta

12,09

331 797,96

x

x

 

kontraktowy

56,83

1 730 814,48

x

x

 

mianowany

60,60

2 394 669,60

x

x

 

dyplomowany

188,28

9 473 722,88

x

x

 

 

OGÓŁEM

317,80

13 931 004,92

2 493 715,76

16 424 720,68

 

 

 

12. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia kwotą 2.300.000,- zł, zamierza się  sfinansować:

 

- 85111 – szpitale ogólne - kwotę 30.000 zł planuje się w 2010roku przeznaczyć na wydatki bieżące w tym 30.000 na dotację dla SP ZOZ w Kluczborku

 

- 85149 – programy polityki zdrowotnej - kwotę 54.000 zł planuje się w 2010 roku przeznaczyć na zakup szczepionek przeciwko meningokokom typu c.

 

- 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – są to wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego osobom pozostającym bez pracy i bez prawa do zasiłku. Środki na ten cel wynoszą 2.216.000,- zł, w tym 24.000 zł przeznaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków domu dziecka.

 

 

13. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – kwotą  8.746.705,- zł zamierza się sfinansować:

 

- 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze  - wydatki w wysokości 1.394.613,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Domów Dziecka Zespół „NASZ DOM”  Bogacica-Bąków.

Kwotę 70.764 zł planuje się wydatkować w formie dotacji celowych, przeznaczonych na finansowanie dzieci pochodzących z powiatu kluczborskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

 

- 85202 – Domy Pomocy Społecznej - wydatki w wysokości 5.355.322,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach w tym 150.000 na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w DPS Kluczbork

 

- 85204 – rodziny zastępcze - wydatki w wysokości 1.180.618,- zł, związane z wypłatami zasiłków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Wymieniona kwota zawiera dotacje celowe w wysokości 92.538 zł, udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z terenu naszego powiatu. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

 

- 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - wydatki w wysokości 629.646,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

 

- 85220 – jednostki poradnictwa - środki w wysokości 18.000,- zł zabezpieczono na potrzeby związane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej.

 

 

 

14. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotą 1.632.580 zł, zamierza się sfinansować:

 

 

- 85311 – rehabilitacja zawodowa - wydatki w kwocie 49.320,- zł, będą ponoszone w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2010 roku w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki.

 

- 85321 –zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności -  wydatki w kwocie 97.000,- zł, będą ponoszone na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności dzieci i dorosłych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

 

- 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy wydatki w wysokości 1.378.911,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.

 

- 85395 – Pozostała działalność wydatki w wysokości 107.349,-zł przeznacza się na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku projektu „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie” .Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej na okres trzech lat z Urzędem Marszałkowskim w Opolu.

 

 

15. W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotą 80.339,- zł, zamierza się sfinansować:

 

 

- 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki w zakresie kultury planuje się wydatkować w następujący sposób:

-         26.930,- zł – dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury.

 

- 92116 – biblioteki – środki tego rozdziału obejmują dotację celową w wysokości 33.409 zł dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku w ramach zawartego porozumienia, dotyczącego wypełniania funkcji biblioteki powiatowej. Obowiązek taki ciąży na samorządzie powiatowym na mocy ustawy.

 

 

- 92120 – ochrona zabytków - środki tego rozdziału obejmują dotacje celowe w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu kluczborskiego.

 

 

16. W ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport kwotą 92.625 ,- zł, zamierza się sfinansować:

 

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   - wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się na:

-         3.000,- zł, dofinansowanie Zlotu Piłkarzy Weteranów w Byczynie,

-         2.000,- zł, dofinansowanie wyścigu kolarskiego „Po ziemi kluczborskiej”,

-         15.400,- zł, - dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie sportu,

-         30.000,- zł – dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dochody i wydatki według podziału na jednostki organizacyjne powiatu.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

60014 - 0970 - wpływy z różnych dochodów

30.000

 75618 - 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych

70.000

Wydatki

 

Rozdział 60014

14.597.807

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.149.314

Świadczenia dla osób fizycznych

48.021

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań statutowych

w tym: remonty

9.253.344

 

8.709.300

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

4.147.128

 

 

 

2.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

-

 

Wydatki

 

Rozdział 71015

316.953

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

278.666

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

6.027

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

32.260

 

3.

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Kwota

1

2

Rozdział 01005

12.000

-wydatki na  realizację zadań z zakresu administracji rządowej

12.000

Rozdział 01008

22.116

-wydatki bieżące w tym: dotacje celowe

22.116

Rozdział 02001

68.077

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

68.077

Rozdział 02002

8.943

-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe

8.943

Rozdział 60014

100.000

- wydatki bieżące , w tym dotacje celowe

100.000

Rozdział 60095

2.960

-wydatki bieżące – składka na stowarzyszenie drogi S11

2.960

Rozdział 70005

8.437.067

-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

170.000

-wydatki majątkowe

8.267.067

Rozdział 71013

70.000

-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

70.000

Rozdział 71014

60.000

-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

60.000

Rozdział 75011

172.810

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

172.810

Rozdział 75019

288.263

-wydatki bieżące – koszty funkcjonowania Rady Powiatu

288.263

Rozdział 75020

4.815.967

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3.519.357

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

90.345

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

1.206.265

Rozdział 75045

30.500

- wynagrodzenia i pochodne

11.529

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

13.000

-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

5.971

Rozdział 75075

180.426

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

12.997

-wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie promocji

167.429

Rozdział 75095

80.300

- wynagrodzenia i pochodne

59.100

-wydatki bieżące – składki na stowarzyszenia w których powiat jest członkiem oraz wydatki związane z obsługą LPI

21.200

Rozdział 75212

2.500

-wydatki bieżące w zakresie obronności

2.500

Rozdział 75414

1.000

- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  związane z obroną cywilną

1.000

Rozdział 75702

1.996.786

-wydatki związane z obsługą długu publicznego

1.996.786

Rozdział 75818

591.524

-rezerwy ogólna i celowa

591.524

Rozdział 80120

253.314

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe

215.814

- dotacja na wydatki inwestycyjne w związku z realizacją projektu „Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości

37.500

Rozdział 80130

568.237

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

140.400

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

210.500

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe

217.337

Rozdział 80146

16.425

-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

16.425

Rozdział 80195

42.300

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

7.000

- świadczenia dla osób fizycznych

32.500

-wynagrodzenia i pochodne4 od wynagrodzeń

2.800

Rozdział 85111

30.000

-wydatki bieżące  w tym dotacje celowe

30.000

Rozdział 85149

54.000

-wydatki bieżące

54.000

Rozdział 85201

97.742

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe

97.742

Rozdział 85204

92.538

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe

92.538

Rozdział 85311

49.320

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe

49.320

Rozdział 92105

26.930

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe

26.930

Rozdział 92116

33.409

-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe

33.409

Rozdział 92120

20.000

-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe

20.000

Rozdział 92605

50.400

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe

50.400

 

4.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

-

 

Wydatki

 

Rozdział 75411

3.414.400

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2.533.840

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

178.985

-świadczenia na rzecz osób fizycznych

452.175

Wydatki majątkowe

249.400

 

5.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

80120 – 0690  wpływy z różnych opłat

-         0750 wpływy z najmu

-         0830 wpływy z usług

-         0970 wpływy z różnych dochodów

900

21.890

5.100

830

Wydatki

 

Rozdział 80110

1.893.699

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  nauczycieli

1.559.321

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  administracji i obsługi

151.210

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

79.901

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

103.267

Rozdział 80120

3.030.515

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  nauczycieli

2.438.709

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  administracji i obsługi

246.711

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

167.111

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

w tym: remonty

175.484

 

30.000

Wydatki majątkowe

2.500

Rozdział 80146

39.091

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

19.663

Pozostałe

19.428

Rozdział 92605

10.475

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

10.475

 

6.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

85403 – 0690 wpływy z różnych opłat

-         0750 wpływy z najmu

-         0830 wpływy z usług

18.000

4.500

6.000

Wydatki

 

Rozdział 80102

1.110.593

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  nauczycieli

855.569

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  administracji i obsługi

118.077

-wynagrodzenia umowy zlecenie

1.400

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

75.265

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

60.282

Rozdział 80111

887.264

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  nauczycieli

752.879

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  administracji i obsługi

57.430

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

41.065

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

                      35.890

Rozdział 80134

347.568

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  nauczycieli

272.803

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  administracji i obsługi

24.577

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

17.646

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

32.542

Rozdział 85403

1.735.383

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  nauczycieli

949.479

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  administracji i obsługi

444.954

-wynagrodzenia umowy zlecenie

2.800

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

90.191

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

247.959

Rozdział 80146

18.724

-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

18.724

Rozdział 85404

62.804

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

59.183

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań,

789

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.832

 

7.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

80130 – 0750 wpływy z najmu

-         0830 wpływy z usług

-         0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów

-         0970 wpływy z różnych dochodów

58.601

485.429

62.582

600

Wydatki

 

Rozdział 80123

658.424

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  nauczycieli

396.138

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  administracji i obsługi

99.182

-wynagrodzenia umowy zlecenie

1.212

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

30.018

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

131.874

Rozdział 80130

3.475.342

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  nauczycieli

2.156.958

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  administracji i obsługi

553.317

-wynagrodzenia umowy zlecenie

6.764

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

167.465

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

W tym remonty

590.838

 

30.000

Rozdział 80146

15.768

-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

15.768

Rozdział 85415

10.000

-świadczenia na rzecz osób fizycznych

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku

Kwota

Dochody

 

80130 – 0750 – dochody z najmu

- 0830 wpływy z usług

- 0970 wpływy z różnych dochodów

13.600

520

450

Wydatki

 

Rozdział 80120

1.568.459

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  nauczycieli

1.223.559

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  administracji i obsługi

177.926

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

74.000

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

92.974

Rozdział 80123

665.976

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  nauczycieli

504.230

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  administracji i obsługi

74.944

-wynagrodzenia umowy zlecenie

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

34.300

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

52.502

Rozdział 80130

1.043.499

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  nauczycieli

756.492

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  administracji i obsługi

112.416

-wynagrodzenia umowy zlecenie

2.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

45.509

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

127.082

Rozdział 80146

13.797

-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

13.797

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU

w Kluczborku

 

 

Kwota

Dochody

 

80130 – 0750 wpływy z najmu

32.823

Wydatki

 

Rozdział 80130

2.885.363

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  nauczycieli

2.194.200

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  administracji i obsługi

308.357

-wynagrodzenia umowy zlecenie

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

148.976

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

233.830

Rozdział 80146

13.797

-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

13.797

Rozdział 80140

161.038

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  nauczycieli

60.739

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  administracji i obsługi

35.529

-wynagrodzenia umowy zlecenie

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

14.746

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

50.024

 

 

 

10.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

85406 - 0970  - wpływy z różnych dochodów

200

Wydatki

 

Rozdział 85406

899.931

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  nauczycieli

656.730

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  administracji i obsługi

130.141

-wynagrodzenia umowy zlecenie

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

43.880

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

69.180

Rozdział 85446

3.942

-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

3.942

 

 

 

 

 

 

 

11

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

85407 – 0830 wpływy z usług

- 0750 – dochody z najmu

- 0970 – wpływy z różnych dochodów

20.630

5.100

65

Wydatki

 

Rozdział 85407

621.849

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  nauczycieli

353.729

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  administracji i obsługi

107.780

-wynagrodzenia umowy zlecenie

2.100

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

24.580

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

133.660

Rozdział 85446

2.956

-doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli

2.956

Rozdział 92605

31.750

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  nauczycieli

 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  administracji i obsługi

 

-wynagrodzenia umowy zlecenie

5.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.600

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

25.150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

80140 –

- 0750-wpływy z najmu

-0830 wpływy z usług

- 0970 – wpływy z różnych dochodów

 

6.000

641.300

300

85410 – 0830 wpływy z usług

- 0750 wpływy z najmu

455.519

4.648

Wydatki

 

Rozdział 80140

948.411

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  nauczycieli

635.818

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  administracji i obsługi

187.834

-wynagrodzenia umowy zlecenie

12.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

43.232

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

69.527

Rozdział 85410

1.292.039

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  nauczycieli

270.536

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  administracji i obsługi

354.384

-wynagrodzenia umowy zlecenie

7.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

37.658

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

622.461

Rozdział  80146

6.898

-doskonalenie zawodowe nauczycieli

6.898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

80142 – 0830 wpływy z usług

22.000

Wydatki

 

Rozdział 80142

455.129

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  nauczycieli

287.487

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  administracji i obsługi

100.903

-wynagrodzenia umowy zlecenie

6.895

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

15.586

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

44.258

Rozdział 80146

32.849

-doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli

32.849

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

32.849

 

 

14.

Zespół Socjalizacyjno – Interwencyjny

„NASZ  DOM”

Bogacica – Bąków

Kwota

1

2

Dochody

 

-

 

Wydatki

 

Rozdział 85201

1.394.613

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

1.067.530

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

44.900

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

282.183

Rozdział 85156

24.000

-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków

24.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

85202 - 0830 wpływy z usług

     - 0970 wpływy z różnych dochodów

2.125.000

35.000

Wydatki

 

Rozdział 85202

3.582.739

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

2.425.656

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

91.176

 

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

W tym na remonty

1.065.907

 

150.000

 

16.

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Kwota

1

2

Dochody

 

85202 - 0830 - wpływy z usług

-         0970 – wpływy z różnych dochodów

-         0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

728.000

29.000

Wydatki

 

Rozdział 85202

1.772.583

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

1.400.140

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

48.300

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

324.143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

 

 

Wydatki

 

Rozdział 85204

1.088.080

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.088.080

Rozdział 85201

70.764

świadczenia na rzecz osób fizycznych

70.764

Rozdział 85218

629.646

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

494.700

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

15.500

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań,

119.446

 

Rozdział 85220

18.000

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych,

8.500

9.500

Rozdział 85321

97.000

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

97.000

                     97.000

 

 

18.

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

85333 – 0970 – wpływy z różnych dochodów

2.000

85333 – 2690 – udział w środkach Funduszu Pracy

317.800

85333 – 0750 – dochody z najmu

7.200

Wydatki

 

Rozdział 85333

1.378.911

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.209.165

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

W tym na Centrum aktywizacji zawodowej

120.436

 

40.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

49.310

Rozdział 85156

2.192.000

-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne

2.192.000

Rozdział 85395

107.349

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

107.349

 

 

 

 

 

 Informacja o obowiązujących umowach

 o partnerstwie publiczno-prawnym

 

Informujemy, iż na dzień 17.12.2009 roku nie obowiązują żadne umowy o partnerstwie publiczno-prawnym, których Powiat Kluczborski byłby stroną

 

 

 

 

Sporządziła:                                                                                                  

 

 

 

Wanda Słabosz

Skarbnik Powiatu