Uchwała Nr IX/42/2007

Rady Powiatu w Kluczborku 

z dnia 16 marca 2007 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/30/2007 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U.z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),  Rada Powiatu Kluczborskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się do uchwały budżetowej następujący rozdział klasyfikacji budżetowej:

            - w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

   rozdział 85334 – pomoc dla repatriantów

 

§ 2

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 304.208,- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 458.176,- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

 

Jako źródło pokrycia zwiększonego deficytu  budżetowego w wysokości 153.968,- zł, określa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych,

 

§ 5

 

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę  153.968 ,- zł

Zmniejsza się rozchody budżetu powiatu o kwotę   126.270 ,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

 

Wprowadza się zwiększenie wydatków bieżących budżetu o kwotę 126.270,- zł  z tytułu zmniejszenia planowanych rozchodów budżetowych, - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 7

 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

 

Wprowadza się do wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006-2008 nowe zadanie inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 9

 

Paragraf 11 uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1.      Ustala się, iż kontynuowany będzie wieloletni program inwestycyjny zaplanowany na lata 2006 –2008 oraz limit dla wydatków na te zadania, zgodnie z załącznikiem Nr 7. do Uchwały Nr VII/30/2007 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 07.02.2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok

2.      Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitu na wieloletni program inwestycyjny:

·        w roku 2007 w wysokości    368.000,- zł.

·        w roku 2008 w wysokości 2.108.075,- zł

 

§ 10

 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania remontowe na 2007 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 7  do niniejszej uchwały.

 

§ 11

 

Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na mocy porozumień w 2007 roku  zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12

 

Ustala się prognozę łącznej kwoty długu Powiatu Kluczborskiego na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz harmonogram spłat zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 13

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

§ 14

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady

 

                                                                                     Mariusz Pieńkowski                                                                        

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały  Nr IX/42/2007

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16.03.2007r.

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok.

 

 

 

Dział

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

300.000

 

Drogi publiczne Powiatowe

 

300.000

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

300.000

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 

7.000

71015

Nadzór budowlany

 

7.000

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

7.000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

2.400

 

Starostwa Powiatowe

 

2.400

 

Wpływy z różnych dochodów

 

2.400

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

11.000

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

 

11.000

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

11.000

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

71.689

 

 

Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

71.689

 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

71.689

 

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

105.524

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

105.524

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

105.524

851

OCHRONA ZDROWIA

57.000

 

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

57.000

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

57.000

 

852

POMOC SPOŁECZNA

 

3.000

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

 

3.000

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

3.000

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

41

4.014

 

Powiatowe urzędy pracy

41

 

 

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.

41

 

85334

Pomoc dla repatriantów

 

4.014

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

4.014

 

Ogółem

128.730

432.938

        

Ogółem zwiększenie dochodów budżetu powiatu

(4-3)

  

304.208

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały  Nr IX/42/2007

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16.03.2007r.

 

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok.

 

 

 

 

Dział

 

Rozdz

 

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

 

1

2

3

4

5

 

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

494.374

 

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

 

494.374

 

 

 

Wydatki bieżące

 

141.374

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

353.000

 

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 

7.000

 

 

71015

Nadzór budowlany

 

7.000

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne od wynagrodzeń)

 

7.000

2.410

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

2.400

 

 

75020

Starostwa powiatowe

 

2.400

 

 

 

Wydatki bieżące

 

2.400

 

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

11.000

 

 

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

 

11.000

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr.i pochodne od wynagrodzeń)

 

11.000

11.000

 

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

101.188

 

 

 

80120

Licea ogólnokształcące

101.188

 

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne od wynagrodzeń)

101.188

101.188

 

 

851

 

OCHRONA ZDROWIA

57.000

87.366

 

 

85111

Szpitale ogólne

 

87.366

 

 

 

Wydatki bieżące

( w tym: dotacje celowe)

 

87.366

14.447

 

 

85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

57.000

 

 

 

 

Wydatki bieżące

57.000

 

 

852

 

POMOC SPOŁECZNA

 

3.000

 

 

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

 

3.000

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i  pochodne od wynagrodzeń)

 

3.000

2.000

 

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

4.014

 

 

85334

Pomoc dla repatriantów

 

4.014

 

 

 

Wydatki bieżące

 

4.014

 

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

2.210

 

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

 

2.210

 

 

 

Wydatki bieżące

 

2.210

 

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

5.000

 

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

 

5.000

 

 

 

Wydatki bieżące

 

5.000

 

Ogółem

 

158.188

616.364

 

49.358.977

Ogółem zwiększenie wydatków budżetu powiatu

(4-3)

 

458.176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 .do uchwały  Nr IX/42/2007

Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 16.03.2007r.

 

 

Zmiany w planach przychodów i  rozchodów budżetu

Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok

 

Lp.

§

Wyszczególnienie

Przychody 

 

Rozchody

.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

955

Przychody z  tytułu innych rozliczeń krajowych

+153.968

-

2.

992

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

-

-126.270

Kwoty zmian

+153.968

-126.270

 

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały  Nr IX/42/2007

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16.03.2007r.

 

 

 

Zmiany w planie wydatków bieżących

budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok.

 

 

Dział

 

Rozdz

 

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

 

1

2

3

4

5

 

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

126.270

 

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

 

126.270

 

 

 

Wydatki bieżące

 

126.270

 

Ogółem

 

 

126.270

 

49.358.977

Ogółem zwiększenie wydatków bieżących budżetu powiatu

(4-3)

 

126.270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/42/2007

                                                                       Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 16.03.2007r.

 

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych na 2007 rok

 

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

  wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane na 2007r.

Kwota 

Zmian

-/+

Plan na

2007 rok po zmianach

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych

w Kluczborku

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 13570 Szymonków – granica województwa wielkopolskiego (Buczek Wielki) od km 0+494 do km 2+200

 

+353.000

 

353.000

 

852

85202

Dom Pomocy Społecznej

w Gierałcicach

Wykonanie dodatkowego wejścia do windy w budynku głównym

 

+18.354

18.354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Załącznik nr 6 do uchwały  Nr IX/42/2007
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16.03.2007 roku

 

Plan realizacji inwestycji wieloletniej, zaplanowanej na lata 2005-2008
pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1357O
Szymonków –granica województwa wielkopolskiego (Buczek Wielki)
od km 0+494 do km 2+200.

 

 

 

Położenie:                   Miejscowość Szymonków – pas drogowy, drogi powiatowej nr 1357O

Nazwa inwestora:      Powiat Kluczbork – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Efekt rzeczowy:          Poprawa komunikacji na terenie gminy. Połączenie powiatu kluczborskiego (gminy Wołczyn ) z powiatem kępińskim. Budowa drogi o nawierzchni twardej

Termin
rozpoczęcia

i zakończenia:             Zadanie będzie realizowane w latach 2007-2008.
Termin rozpoczęcia prac budowlanych zaplanowano na 01.06.2007r., a zakończenia na 01.10.2008r.

Wartość

kosztorysowa:            W złotych 1 176 075

Nakłady do
poniesienia wg. poniższej tabeli:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Zakres rzeczowy

Kwota ogółem

Środki
zewnętrzne -
wielkość
dofinanso-wania

Środki
własne

Nakłady ponoszone w 2007 roku

1

Przebudowa drogi

Roboty ziemne.
Podbudowa w-wa dolna i górna

353 000

 

353 000

Nakłady ponoszone w 2008 roku

2

Przebudowa drogi

Nawierzchnia bitumiczna
w-wa dolna i górna

823 075

 

823 075

Ogółem:

1 176 075

 

1 176 075

 

 

 


Załącznik Nr 7 do uchwały  Nr IX/42/2007

Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 16.03.2007r.

 

Zmiany w wykazie zadań remontowych realizowanych w 2007 roku

 

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

 wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady

planowane

na 2007r.

Kwota

zmiany

-/+

Plan

na 2007 rok

po zmianach

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych

w Kluczborku

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej – drogi powiatu kluczborskiego.

730.500

-332.356

398.144

600

   60014

Zarząd Dróg Powiatowych

w Kluczborku

Remont mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2124O – ul Mickiewicza w Kluczborku w km 0+032

-

+300.000

300.000

600

   60014

Zarząd Dróg Powiatowych

w Kluczborku

Remont mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2097O – ul Grunwaldzka  w Kluczborku w km 0+363

-

+300.000

300.000

600

   60014

Zarząd Dróg Powiatowych

w Kluczborku

Remont z przebudową wiaduktu DP 13030 Ciecierzyn- Gołkowice DP 13110 Gołkowice km 2+258

300.000

+150.000

450.000

600

   60014

Zarząd Dróg Powiatowych

w Kluczborku

Remont mostów 2 szt. DP 13240 (Smardy-Dębiniec) w miejscowości Czaple Stare

620.000

-150.000

470.000

801

80120

Zespół Szkół

Ogólnokształcących w Kluczborku

Remont sali gimnastycznej.

100.000

+70.000

170.000

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku

Remont sali gimnastycznej

100.000

+30.000

130.000

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku

Remont pomieszczeń w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych

30.000

-30.000

0

 

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik Nr 8.do uchwały Nr IX/42/2007

Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 16.03.2007r.

 

 

Zmiany kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu 

na mocy porozumień w 2007 roku

 

 

Wyszczególnienie

 

Zakres

porozumienia

 

Kwota

Planowana na 2007r.

 

Kwota

zmiany

-/+

Plan na 2007 rok

po zmianach

1.

2.

3.

4.

5.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ w Kluczborku w likwidacji .

Dotacja celowa przeznaczona na spłatę zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego w Kluczborku.

170.000

+14.447

184.447

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/42/2007

Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 16.03.2007r.

 

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego oraz w latach 2005 – 2015, wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (w zł).

 

Wyszcze-gólnienie

Kredyt - Bank Ochrony Środowiska SA

Kredyt – Bank Millennium SA

Kredyt - Bank Przemysłowo-Handlowy SA

III emisja obligacji komunalnych

I emisja obligacji komunalnych

BGK Warszawa

II emisja obligacji komunalnych

Nordea Bank SA

Ogółem

Kapitał

%

1M+0,36

=4,48%

Kapitał

%

1M+0,75

=4,87%

Kapitał

%

1M+0,25

=4,37%

Kapitał

%

 

5.4%

Kapitał

%

5,43%

Kapitał

%

6M+1,1

=5,39%

Kapitał

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Zadłużenie na dzień 31.12.2006r

2.437.700

-

1.678.347

-

1.829.302

-

3.500.000

-

6.000.000

-

8.000.000

-

23.445.349

-

Wielkość spłat w poszczególnych latach.

2007r.

835.980

101.118

840.000

79.244

627.180

77.057

 

189.000

 

325.800

 

431.200

2.303.160

1.203.419

2008r.

835.680

60.065

838.347

27.875

627.180

45.619

 

189.000

2.000.000

325.800

 

646.800

4.304.207

1.295.159

2009r.

766.040

20.135

 

 

574.942

13.345

 

189.000

2.000.000

217.200

 

646.800

3.340.982

1.086.480

2010r.

 

 

 

 

 

 

 

189.000

2.000.000

108.600

1.000.000

646.800

3.000.000

944.400

2011r.

 

 

 

 

 

 

200.000

189.000

 

 

2.600.000

592.900

2.800.000

781.900

2012r.

 

 

 

 

 

 

300.000

178.200

 

 

2.700.000

452.760

3.000.000

630.960

2013r.

 

 

 

 

 

 

2.500.000

162.000

 

 

200.000

307.230

2.700.000

469.230

2014r.

 

 

 

 

 

 

500.000

27.000

 

 

2.500.000

296.450

3.000.000

323.450

2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000

161.700

3.000.000

161.700

Ogółem

2.437.700

181.318

1.678.347

107.119

1.829.302

136.021

3.500.000

1.312.200

6.000.000

977.400

12.000.000

4.182.640

27.445.349

6.896.698

 

 

 

 

 

 

Prognozy finansowe budżetu powiatu kluczborskiego na lata 2005 – 2015 (w zł).

 

Dochody

2005

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

2012

-

2013

2014

2015

1. Dochody własne, z tego:

11.016.789

12.267.650

14.518.003

12.267.932

12.803.481

13.354.699

14.125.490

14.407.100

14.695.200

14.989.100

15.288.000

-udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

4.357.937

4.680.121

5.753.996

4.760.000

4.900.000

5.050.000

5.150.000

5.253.000

5.359.000

5.466.180

5.575.500

-sprzedaż mienia

620.435

900.000

2.000.000

600.000

-

-

-

-

-

-

-

-opłaty komunikacyjne

2.051.771

1.444.578

2.000.000

1.700.000

1.750.000

1.800.000

1.900.000

1.938.000

1.976.760

2.016.300

2.056.600

2. Dotacje celowe na zadania zlecone

3.503.486

3.801.108

4.004.070

3.700.000

3.800.000

3.900.000

4.000.000

4.080.000

4.161.600

4.244.832

4.329.700

3. Dotacje celowe na zadania własne

4.331.556

4.127.045

3.649.972

3.800.000

3.900.000

4.000.000

4.100.000

4.182.000

4.265.600

4.350.912

4.437.900

4. Subwencje:

24.539.757

22.848.701

23.465.704

26.455.800

27.113.820

27.887.000

28.390.460

28.958.300

29.537.466

30.128.200

30.730.764

5. Dochody ogółem:

 

43.391.588

 

43.044.504

 

45.637.749

 

46.223.732

 

47.617.301

 

49.141.699

 

50.615.950

 

51.627.400

 

52.659.866

 

53.713.044

 

54.786.364

 

 

 

 

 

Wydatki

2005

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6. Wydatki bieżące

50.245.954

44.828.165

47.985.569

41.988.405

43.536.709

44.941.699

46.615.950

47.327.400

48.459.866

49.113.044

49.786.364

7. Wydatki inwestycyjne

1.018.180

837.790

1.957.854

0

800.000

1.200.000

1.200.000

1.300.000

1.500.000

1.600.000

2.000.000

8. Wydatki ogółem:

51.264.134

45.665.955

49.943.423

41.988.405

44.336.709

46.141.699

47.815.950

48.627.400

49.959.866

50.713.044

51.786.364

 

 

 

 

 

             Przychody i rozchody

 

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

2012

2013

2014

2015

9. Nadwyżki z lat ubiegłych/ wolne środki/spłata pożyczki

433.312

265.981

2.608.834

0

0

0

0

0

0

0

0

10. Kredyty

800.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11. Emisja obligacji

8.300.000

7.500.000

4.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

12. Spłata kredytów (kapitał)

1.403.970

2.844.530

2.303.160

2.235.327

1.280.592

0

0

0

0

0

0

13. Wykup obligacji (kapitał)

0

2.300.000

0

2.000.000

2.000.000

3.000.000

2.800.000

3.000.000

2.700.000

3.000.000

3.000.000

SALDO

(5-8+9+10+11-12 –13):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

            Wskaźniki zadłużenia

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

2012

 

2013

2014

 

2015

Spłata kredytów, wykup obligacji, poręczenie (kapitał i odsetki)

2.269.797

 

6.331.478

3.506.579

5.599.366

 

 

 

4.427.462

3.944.400

3.581.900

3.630.960

3.169.230

3.323.450

3.161.700

-% od dochodów, ograniczenie ustawowe 15%

5,2

14,7

8,0

12,0

9,2

8,0

7,1

7,0

6,0

6,2

5,8

Wys. zadłużenia na koniec roku.

 

-% od dochodów

ograniczenie ustawowe 60%

21.089.879

 

 

48,6

23.445.349

 

 

54,5

25.142.189

 

 

55,0

20.837.982

 

 

45,0

17.497.000

 

 

36,8

14.500.000

 

 

29,5

11.700.000

 

 

23,1

8.700.000

 

 

16,9

6.000.000

 

 

11,4

3.000.000

 

 

5,6

0

 

 

0