Uchwała Nr IX/42/2007 z dnia 16 marca 2007 r.
Uchwała Nr IX/42/2007
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/30/2007 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U.z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu Kluczborskiego uchwala co następuje: § 1 Wprowadza się do uchwały budżetowej następujący rozdział klasyfikacji budżetowej: - w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 – pomoc dla repatriantów § 2 § 4 Jako źródło pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego w wysokości 153.968,- zł, określa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, § 5 Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 153.968 ,- zł Zmniejsza się rozchody budżetu powiatu o kwotę 126.270 ,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 6 § 7 Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 8 Wprowadza się do wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006-2008 nowe zadanie inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 9 Paragraf 11 uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie: 1. Ustala się, iż kontynuowany będzie wieloletni program inwestycyjny zaplanowany na lata 2006 –2008 oraz limit dla wydatków na te zadania, zgodnie z załącznikiem Nr 7. do Uchwały Nr VII/30/2007 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 07.02.2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitu na wieloletni program inwestycyjny: · w roku 2007 w wysokości 368.000,- zł. · w roku 2008 w wysokości 2.108.075,- zł § 10 Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania remontowe na 2007 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. § 11 Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na mocy porozumień w 2007 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. § 12 Ustala się prognozę łącznej kwoty długu Powiatu Kluczborskiego na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz harmonogram spłat zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. § 13 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. § 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Mariusz Pieńkowski Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/42/2007 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16.03.2007r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok. Dział Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 1 2 3 4 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 300.000 Drogi publiczne Powiatowe 300.000 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 300.000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7.000 71015 Nadzór budowlany 7.000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.400 Starostwa Powiatowe 2.400 Wpływy z różnych dochodów 2.400 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 11.000 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 11.000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11.000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 71.689 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 71.689 Podatek dochodowy od osób fizycznych 71.689 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 105.524 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 105.524 Subwencje ogólne z budżetu państwa 105.524 851 OCHRONA ZDROWIA 57.000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 57.000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 57.000 852 POMOC SPOŁECZNA 3.000 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3.000 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 3.000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 41 4.014 Powiatowe urzędy pracy 41 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP. 41 85334 Pomoc dla repatriantów 4.014 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4.014 Ogółem 128.730 432.938 Ogółem zwiększenie dochodów budżetu powiatu (4-3) 304.208 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/42/2007 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16.03.2007r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok. Dział Rozdz Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 1 2 3 4 5 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 494.374 60014 Drogi publiczne powiatowe 494.374 Wydatki bieżące 141.374 Wydatki majątkowe 353.000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7.000 71015 Nadzór budowlany 7.000 Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne od wynagrodzeń) 7.000 2.410 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.400 75020 Starostwa powiatowe 2.400 Wydatki bieżące 2.400 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 11.000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 11.000 Wydatki bieżące (w tym: wynagr.i pochodne od wynagrodzeń) 11.000 11.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 101.188 80120 Licea ogólnokształcące 101.188 Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne od wynagrodzeń) 101.188 101.188 851 OCHRONA ZDROWIA 57.000 87.366 85111 Szpitale ogólne 87.366 Wydatki bieżące ( w tym: dotacje celowe) 87.366 14.447 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 57.000 Wydatki bieżące 57.000 852 POMOC SPOŁECZNA 3.000 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3.000 Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne od wynagrodzeń) 3.000 2.000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4.014 85334 Pomoc dla repatriantów 4.014 Wydatki bieżące 4.014 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.210 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2.210 Wydatki bieżące 2.210 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5.000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000 Wydatki bieżące 5.000 158.188 616.364 49.358.977 (4-3) 458.176 Załącznik Nr 3 .do uchwały Nr IX/42/2007 Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 16.03.2007r. Zmiany w planach przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok Lp. § Wyszczególnienie Przychody Rozchody . 1. 2. 3. 4. 5. 1. 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych +153.968 - 2. 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - -126.270 Kwoty zmian +153.968 -126.270 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/42/2007 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16.03.2007r. Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok. Dział Rozdz Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 1 2 3 4 5 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 126.270 60014 Drogi publiczne powiatowe 126.270 Wydatki bieżące 126.270 126.270 49.358.977 (4-3) 126.270Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 304.208,- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 458.176,- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wprowadza się zwiększenie wydatków bieżących budżetu o kwotę 126.270,- zł z tytułu zmniejszenia planowanych rozchodów budżetowych, - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
Ogółem
Ogółem zwiększenie wydatków budżetu powiatu
Ogółem
Ogółem zwiększenie wydatków bieżących budżetu powiatu
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/42/2007
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 16.03.2007r.
Zmiana planu wydatków inwestycyjnych na 2007 rok
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2007r. |
Kwota Zmian -/+ |
Plan na 2007 rok po zmianach |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 13570 Szymonków – granica województwa wielkopolskiego (Buczek Wielki) od km 0+494 do km 2+200 |
|
+353.000 |
353.000 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Wykonanie dodatkowego wejścia do windy w budynku głównym |
|
+18.354 |
18.354 |
Załącznik nr 6 do uchwały Nr IX/42/2007
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16.03.2007 roku
Plan realizacji inwestycji wieloletniej, zaplanowanej na lata 2005-2008
pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1357O
Szymonków –granica województwa wielkopolskiego (Buczek Wielki)
od km 0+494 do km 2+200.
Położenie: Miejscowość Szymonków – pas drogowy, drogi powiatowej nr 1357O
Nazwa inwestora: Powiat Kluczbork – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku
Efekt rzeczowy: Poprawa komunikacji na terenie gminy. Połączenie powiatu kluczborskiego (gminy Wołczyn ) z powiatem kępińskim. Budowa drogi o nawierzchni twardej
Termin
rozpoczęcia
i zakończenia: Zadanie będzie realizowane w latach 2007-2008.
Termin rozpoczęcia prac budowlanych zaplanowano na 01.06.2007r., a zakończenia na 01.10.2008r.
Wartość
kosztorysowa: W złotych 1 176 075
Nakłady do
poniesienia wg. poniższej tabeli:
Lp. |
Wyszczególnienie |
Zakres rzeczowy |
Kwota ogółem |
Środki |
Środki |
Nakłady ponoszone w 2007 roku | |||||
1 |
Przebudowa drogi |
Roboty ziemne. |
353 000 |
|
353 000 |
Nakłady ponoszone w 2008 roku | |||||
2 |
Przebudowa drogi |
Nawierzchnia bitumiczna |
823 075 |
|
823 075 |
Ogółem: |
1 176 075 |
|
1 176 075 |
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/42/2007
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 16.03.2007r.
Zmiany w wykazie zadań remontowych realizowanych w 2007 roku
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2007r. |
Kwota zmiany -/+ |
Plan na 2007 rok po zmianach |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej – drogi powiatu kluczborskiego. |
730.500 |
-332.356 |
398.144 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2124O – ul Mickiewicza w Kluczborku w km 0+032 |
- |
+300.000 |
300.000 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2097O – ul Grunwaldzka w Kluczborku w km 0+363 |
- |
+300.000 |
300.000 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont z przebudową wiaduktu DP 13030 Ciecierzyn- Gołkowice DP 13110 Gołkowice km 2+258 |
300.000 |
+150.000 |
450.000 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont mostów 2 szt. DP 13240 (Smardy-Dębiniec) w miejscowości Czaple Stare |
620.000 |
-150.000 |
470.000 |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Remont sali gimnastycznej. |
100.000 |
+70.000 |
170.000 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku |
Remont sali gimnastycznej |
100.000 |
+30.000 |
130.000 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku |
Remont pomieszczeń w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych |
30.000 |
-30.000 |
0 |
Załącznik Nr 8.do uchwały Nr IX/42/2007
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 16.03.2007r.
Zmiany kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu
na mocy porozumień w 2007 roku
Wyszczególnienie |
Zakres porozumienia |
Kwota Planowana na 2007r. |
Kwota zmiany -/+ |
Plan na 2007 rok po zmianach |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ w Kluczborku w likwidacji . |
Dotacja celowa przeznaczona na spłatę zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego w Kluczborku. |
170.000 |
+14.447 |
184.447 |
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/42/2007
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 16.03.2007r.
Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego oraz w latach 2005 – 2015, wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (w zł).
Wyszcze-gólnienie |
Kredyt - Bank Ochrony Środowiska SA |
Kredyt – Bank Millennium SA |
Kredyt - Bank Przemysłowo-Handlowy SA |
III emisja obligacji komunalnych |
I emisja obligacji komunalnych BGK Warszawa |
II emisja obligacji komunalnych Nordea Bank SA |
Ogółem | |||||||
Kapitał |
% 1M+0,36 =4,48% |
Kapitał |
% 1M+0,75 =4,87% |
Kapitał |
% 1M+0,25 =4,37% |
Kapitał |
% 5.4% |
Kapitał |
% 5,43% |
Kapitał |
% 6M+1,1 =5,39% |
Kapitał |
% | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Zadłużenie na dzień 31.12.2006r |
2.437.700 |
- |
1.678.347 |
- |
1.829.302 |
- |
3.500.000 |
- |
6.000.000 |
- |
8.000.000 |
- |
23.445.349 |
- |
Wielkość spłat w poszczególnych latach. | ||||||||||||||
2007r. |
835.980 |
101.118 |
840.000 |
79.244 |
627.180 |
77.057 |
|
189.000 |
|
325.800 |
|
431.200 |
2.303.160 |
1.203.419 |
2008r. |
835.680 |
60.065 |
838.347 |
27.875 |
627.180 |
45.619 |
|
189.000 |
2.000.000 |
325.800 |
|
646.800 |
4.304.207 |
1.295.159 |
2009r. |
766.040 |
20.135 |
|
|
574.942 |
13.345 |
|
189.000 |
2.000.000 |
217.200 |
|
646.800 |
3.340.982 |
1.086.480 |
2010r. |
|
|
|
|
|
|
|
189.000 |
2.000.000 |
108.600 |
1.000.000 |
646.800 |
3.000.000 |
944.400 |
2011r. |
|
|
|
|
|
|
200.000 |
189.000 |
|
|
2.600.000 |
592.900 |
2.800.000 |
781.900 |
2012r. |
|
|
|
|
|
|
300.000 |
178.200 |
|
|
2.700.000 |
452.760 |
3.000.000 |
630.960 |
2013r. |
|
|
|
|
|
|
2.500.000 |
162.000 |
|
|
200.000 |
307.230 |
2.700.000 |
469.230 |
2014r. |
|
|
|
|
|
|
500.000 |
27.000 |
|
|
2.500.000 |
296.450 |
3.000.000 |
323.450 |
2015r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.000.000 |
161.700 |
3.000.000 |
161.700 |
Ogółem |
2.437.700 |
181.318 |
1.678.347 |
107.119 |
1.829.302 |
136.021 |
3.500.000 |
1.312.200 |
6.000.000 |
977.400 |
12.000.000 |
4.182.640 |
27.445.349 |
6.896.698 |
Prognozy finansowe budżetu powiatu kluczborskiego na lata 2005 – 2015 (w zł).
Dochody |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 - |
2013 |
2014 |
2015 |
1. Dochody własne, z tego: |
11.016.789 |
12.267.650 |
14.518.003 |
12.267.932 |
12.803.481 |
13.354.699 |
14.125.490 |
14.407.100 |
14.695.200 |
14.989.100 |
15.288.000 |
-udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
4.357.937 |
4.680.121 |
5.753.996 |
4.760.000 |
4.900.000 |
5.050.000 |
5.150.000 |
5.253.000 |
5.359.000 |
5.466.180 |
5.575.500 |
-sprzedaż mienia |
620.435 |
900.000 |
2.000.000 |
600.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-opłaty komunikacyjne |
2.051.771 |
1.444.578 |
2.000.000 |
1.700.000 |
1.750.000 |
1.800.000 |
1.900.000 |
1.938.000 |
1.976.760 |
2.016.300 |
2.056.600 |
2. Dotacje celowe na zadania zlecone |
3.503.486 |
3.801.108 |
4.004.070 |
3.700.000 |
3.800.000 |
3.900.000 |
4.000.000 |
4.080.000 |
4.161.600 |
4.244.832 |
4.329.700 |
3. Dotacje celowe na zadania własne |
4.331.556 |
4.127.045 |
3.649.972 |
3.800.000 |
3.900.000 |
4.000.000 |
4.100.000 |
4.182.000 |
4.265.600 |
4.350.912 |
4.437.900 |
4. Subwencje: |
24.539.757 |
22.848.701 |
23.465.704 |
26.455.800 |
27.113.820 |
27.887.000 |
28.390.460 |
28.958.300 |
29.537.466 |
30.128.200 |
30.730.764 |
5. Dochody ogółem: |
43.391.588 |
43.044.504 |
45.637.749 |
46.223.732 |
47.617.301 |
49.141.699 |
50.615.950 |
51.627.400 |
52.659.866 |
53.713.044 |
54.786.364 |
Wydatki |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
6. Wydatki bieżące |
50.245.954 |
44.828.165 |
47.985.569 |
41.988.405 |
43.536.709 |
44.941.699 |
46.615.950 |
47.327.400 |
48.459.866 |
49.113.044 |
49.786.364 |
7. Wydatki inwestycyjne |
1.018.180 |
837.790 |
1.957.854 |
0 |
800.000 |
1.200.000 |
1.200.000 |
1.300.000 |
1.500.000 |
1.600.000 |
2.000.000 |
8. Wydatki ogółem: |
51.264.134 |
45.665.955 |
49.943.423 |
41.988.405 |
44.336.709 |
46.141.699 |
47.815.950 |
48.627.400 |
49.959.866 |
50.713.044 |
51.786.364 |
Przychody i rozchody
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
9. Nadwyżki z lat ubiegłych/ wolne środki/spłata pożyczki |
433.312 |
265.981 |
2.608.834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. Kredyty |
800.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. Emisja obligacji |
8.300.000 |
7.500.000 |
4.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. Spłata kredytów (kapitał) |
1.403.970 |
2.844.530 |
2.303.160 |
2.235.327 |
1.280.592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. Wykup obligacji (kapitał) |
0 |
2.300.000 |
0 |
2.000.000 |
2.000.000 |
3.000.000 |
2.800.000 |
3.000.000 |
2.700.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
SALDO (5-8+9+10+11-12 –13): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Wskaźniki zadłużenia
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Spłata kredytów, wykup obligacji, poręczenie (kapitał i odsetki) |
2.269.797 |
6.331.478 |
3.506.579 |
5.599.366 |
4.427.462 |
3.944.400 |
3.581.900 |
3.630.960 |
3.169.230 |
3.323.450 |
3.161.700 |
-% od dochodów, ograniczenie ustawowe 15% |
5,2 |
14,7 |
8,0 |
12,0 |
9,2 |
8,0 |
7,1 |
7,0 |
6,0 |
6,2 |
5,8 |
Wys. zadłużenia na koniec roku. -% od dochodów ograniczenie ustawowe 60% |
21.089.879 48,6 |
23.445.349 54,5 |
25.142.189 55,0 |
20.837.982 45,0 |
17.497.000 36,8 |
14.500.000 29,5 |
11.700.000 23,1 |
8.700.000 16,9 |
6.000.000 11,4 |
3.000.000 5,6 |
0 0 |
Załączniki (1) | Metadane | Drukuj | Historia zmian |
Metadane
Źródło informacji: | Strzelczyk Joanna |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Strzelczyk Joanna |
Data wprowadzenia: | 2007-03-19 10:27:11 |
Opublikował: | Piekiełek Jan |
Data publikacji: | 2007-03-19 12:10:05 |
Ostatnia zmiana: | 2007-03-19 12:10:05 |
Ilość wyświetleń: | 2118 |