Uchwała Nr XXVIII/200/2005

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 26 kwietnia 2005 roku.

 

 

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tego tytułu za 2004 rok

 

 

 

Działając na podstawie art. 12, pkt.6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.), oraz art.136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz U.z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Kluczborku, uchwala co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za rok 2004 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, przekazanym Radzie Powiatu w Kluczborku dnia 31 marca 2005 roku.

 

 

§ 2

Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Kluczborskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2004.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Maciej Mularczyk

 

 

 

 

 

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2004 ROK .

Dział

Wyszczególnienie

Plan (przyjęty

28.01.2004r)

Plan po zmianach (stan na 31.12.2004r)

Wykonanie

Wyko-nanie w %

(5: 4)

1

2

3

4

5

6

010

Rolnictwo i łowiectwo

18.000

18.000

18.000

100%

 

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

18.000

18.000

18.000

100%

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

18.000

18.000

18.000

100%

020

Leśnictwo

57.751

60.401

59.449

98,42%

 

Gospodarka leśna

57.751

60.401

59.449

98,42%

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.000

3.650

3.650

100%

 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżącyh jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

56.751

56.751

55.799

98,32%

600

Transport i łączność

455.223

279.065

286.759

102,76%

 

Drogi publiczne powiatowe

455.223

279.065

286.759

102,76%

 

Wpływy z różnych dochodów

32.000

32.000

39.694

124,04%

 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

423.223

247.065

247.065

100%

700

Gospodarka mieszkaniowa

25.000

25.000

24.961

99,84%

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25.000

25.000

24.961

99,84%

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

25.000

25.000

24.961

99,84%

710

Działalność usługowa

189.000

241.373

238.841

98,95%

 

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie

inwestycyjne)

60.000

60.000

60.000

100%

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

60.000

60.000

60.000

100%

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

12.000

12.000

12.000

100%

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12.000

12.000

12.000

100%

 

Nadzór budowlany

117.000

169.373

166.841

98,51%

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

104.000

156.373

153.893

98,41%

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

13.000

13.000

12.948

99,60%

750

Administracja publiczna

3.406.156

2.695.444

3.153.392

116,99%

 

Urzędy wojewódzkie

166.156

166.156

166.156

100%

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

166.156

166.156

166.156

100%

 

Starostwa powiatowe

3.205.000

2.496.308

2.954.256

118,35%

 

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

1.000.000

1.846.541

2.227.109

120,61%

 

Wpływy z różnych opłat

2.000

2.000

1.330

66,50%

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

23.000

87.246

73.421

84,15%

 

Wpływy z usług

5.000

2.500

3.130

125,20%

 

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

2.000.000

396.167

443.930

112,06%

 

Wpływy z różnych dochodów

10.000

37.520

59.024

157,31%

 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

165.000

124.334

146.312

117,68%

 

Komisje poborowe

35.000

32.980

32.980

100%

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

17.500

18.727

18.727

100%

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

17.500

14.253

14.253

100%

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.953.000

3.632.900

3.632.869

100%

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2.903.000

3.522.900

3.522.873

100%

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2.103.000

2.172.900

2.172.900

100%

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

800.000

1.310.000

1.309.973

100%

 

Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

40.000

40.000

100%

 

Obrona cywilna

50.000

50.000

49.996

100%

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

50.000

50.000

49.996

100%

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

60.000

60.000

100%

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

60.000

60.000

100%

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawne

3.330.814

3.332.814

3.260.799

97,84%

 

Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

3.330.814

3.332.814

3.260.799

97,84%

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

3.230.814

3.230.814

3.155.165

97,66%

Podatek dochodowy od osób prawnych

100.000

102.000

105.634

103,56%

758

Różne rozliczenia

22.844.752

23.010.752

23.009.980

100%

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

18.525.425

18.507.911

18.507.911

100%

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

18.525.425

18.507.911

18.507.911

100%

 

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

308.514

308.514

100%

 

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

 

308.514

308.514

100%

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

2.002.921

2.002.921

2.002.921

100%

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2.002.921

2.002.921

2.002.921

100%

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

2.166.406

2.166.406

2.166.406

100%

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2.166.406

2.166.406

2.166.406

100%

 

Różne rozliczenia finansowe

150.000

25.000

24.228

96,91%

 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

   

121

 
 

Pozostałe odsetki

150.000

25.000

24.107

96,43%

801

Oświata i wychowanie

960.000

1.127.034

1.019.609

90,47%

Szkoły podstawowe specjalne

2.400

2.400

-

 

Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

2.400

2.400

-

 
 

Gimnazja

50.000

50.000

50.000

100%

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

50.000

50.000

50.000

100%

 

Licea ogólnokształcące

20.700

28.600

28.840

100,84%

 

Wpływy z różnych opłat

10.000

4.000

3.468

86,70%

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

10.000

8.000

8.535

106,69%

 

Wpływy z usług

 

16.000

16.186

101,16%

 

Wpływy z różnych dochodów

700

600

651

108,50%

 

Szkoły zawodowe

451.900

551.405

479.792

87,01%

 

Wpływy z różnych opłat

   

528

 
 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.

128.000

146.000

138.666

94,98%

 

Wpływy z usług

251.000

282.670

216.057

76,43%

 

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

 

15.280

15.354

100,48%

 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

   

12

 
 

Wpływy z różnych dochodów

72.900

107.455

109.175

101,60%

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

432.000

432.000

400.815

92,78%

 

Wpływy z usług

432.000

432.000

400.767

92,77%

 

Wpływy z różnych dochodów

   

48

 
 

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

3.000

61.129

58.662

95,96%

 

Wpływy z usług

 

12.926

13.254

102,54%

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

3.000

33.292

33.186

99,68%

 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

14.911

12.222

81,97%

 

Pozostała działalność

 

1.500

1.500

100%

 

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

 

1.500

1.500

100%

803

Szkolnictwo wyższe

 

43.000

43.000

100%

 

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne

 

10.750

10.750

100%

 

Finansowanie programów i projektów ze środka funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, których źródłem są środki z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych

 

32.250

32.250

100%

851

Ochrona zdrowia

980.000

1.179.300

1.175.050

99,64%

 

Szpitale ogólne

 

454.300

454.300

100%

 

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

 

454.300

454.300

100%

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

980.000

725.000

720.750

99,41%

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

980.000

725.000

720.750

99,41%

852

Pomoc społeczna

5.132.330

5.629.587

5.617.527

99,79%

 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

1.003.000

1.146.760

1.143.018

99,67%

 

Wpływy z różnych opłat

 

655

684

104,43%

 

Wpływy z usług

 

1.838

2.037

110,83%

 

Wpływy z różnych dochodów

 

24.122

26.152

108,42%

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

1.003.000

1.120.145

1.114.145

99,46%

 

Domy pomocy społecznej

4.107.330

4.460.827

4.455.258

99,88%

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

 

3.520

3.520

100%

 

Wpływy z usług

1.100.000

1.145.930

1.134.193

98,98%

 

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

 

50

308

616%

 

Wpływy z różnych dochodów

330

74.927

80.842

107,89%

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

3.007.000

3.236.400

3.236.400

100%

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

7.771

4.699

60,47%

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

7.771

4.699

60,47%

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

12.000

4.229

3.729

88,18%

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12.000

4.229

3.729

88,18%

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie

 

-

823

 
 

Wpływy z różnych dochodów

 

-

823

 
 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

10.000

10.000

10.000

100%

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10.000

10.000

10.000

100%

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

76.000

186.687

177.062

94,84%

 

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

54.000

54.000

54.000

100%

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

54.000

54.000

54.000

100%

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

22.000

22.000

22.482

102,19%

 

Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

22.000

22.000

22.482

102,19%

 

Powiatowe urzędy pracy

 

3.670

3.902

106,32%

 

Wpływy z różnych dochodów

 

3.670

3.902

106,32%

 

Pomoc dla repatriantów

 

107.017

96.678

90,34%

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

107.017

96.678

90,34%

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

488.700

806.399

849.556

105,35%

 

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

49.300

125.300

126.472

100,94%

 

Wpływy z różnych opłat

17.600

20.850

21.566

103,43%

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

1.700

1.800

1.809

100,5%

 

Wpływy z usług

30.000

94.300

94.577

100,29%

 

Wpływy z różnych dochodów

 

8.350

8.520

102,04%

 

Wpływy do wyjaśnienia

       
 

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

7.400

9.477

9.612

101,42%

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

7.100

5.360

5.360

100%

Wpływy z różnych dochodów

300

4.117

4.252

103,28%

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

4.000

4.000

3.401

85,03%

 

Wpływy z usług

4.000

4.000

3.165

79,13%

 

Wpływy z różnych dochodów

   

236

 
 

Internaty i bursy szkolne

428.000

428.000

473.723

110,68%

 

Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

18.000

18.000

41.445

230,25%

 

Wpływy z usług

410.000

410.000

432.069

105,38%

 

Wpływy z różnych dochodów

   

209

 
 

Pomoc materialna dla uczniów

 

239.622

236.348

98,63%

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

173.022

173.022

100%

 

Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej , których źródłem są środki z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych

 

46.620

44.328

95,08%

 

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne.

 

19.980

18.998

95,09%

Dochody ogółem:

40.916.726

42.267.756

42.566.854

100,71%

 

 

 

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2004 ROK.

Dział

Roz-

Dział

Wyszczególnienie

Plan (przyjęty

28.01.2004 r.)

Plan po zmianach (stan na 31.12.2004r.)

Wykonanie

% wykona-nia

(6:5)

1

2

3

4

5

6

7

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

49.226

49.226

49.226

100%

 

01005

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

18.000

18.000

18.000

100%

Wydatki bieżące

18.000

18.000

18.000

100%

 

01008

Melioracje wodne

31.226

31.226

31.226

100%

   

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

31.226

31.226

31.226

31.226

31.226

31.226

100%

100%

020

 

Leśnictwo

63.751

66.401

64.676

97,40%

 

02001

Gospodarka leśna

57.751

60.401

59.449

98,42%

   

Wydatki bieżące

57.751

60.401

59.449

98,42%

 

02002

Nadzór nad gospodarką leśną

6.000

6.000

5.227

87,12%

   

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

6.000

6.000

6.000

6.000

5.227

5.227

87,12%

87,12%

600

 

Transport i łączność

3.253.016

3.076.858

3.076.858

100%

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

3.253.016

3.076.858

3.076.858

100%

   

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne)

1.812.727

930.000

1.995.091

962.695

1.995.091

962.695

100%

100%

   

Wydatki majątkowe

1.440.289

1.081.767

1.081.767

100%

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

25.000

25.000

24.961

99,84%

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25.000

25.000

24.961

99,84%

   

Wydatki bieżące

25.000

25.000

24.961

99,84%

710

 

Działalność usługowa

214.000

266.373

263.838

99,05%

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

60.000

60.000

60.000

100%

   

Wydatki bieżące

60.000

60.000

60.000

100%

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

12.000

12.000

12.000

100%

   

Wydatki bieżące

12.000

12.000

12.000

100%

 

71015

Nadzór budowlany

142.000

194.373

191.838

98,70%

   

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne)

129.000

114.000

181.373

143.218

178.890

140.737

98,63%

98,27%

   

Wydatki majątkowe

13.000

13.000

12.948

99,60%

750

 

Administracja publiczna

4.247.668

4.639.075

4.631.235

99,83%

 

75011

Urzędy wojewódzkie

166.156

166.156

166.156

100%

   

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr.i pochodne)

166.156

166.156

166.156

166.156

166.156

166.156

100%

100%

 

75019

Rady powiatów

205.000

209.092

209.091

100%

   

Wydatki bieżące

205.000

209.092

209.091

100%

 

75020

Starostwa powiatowe

3.791.512

4.076.623

4.075.136

99,96%

   

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne)

3.645.112

2.745.112

3.998.956

2.772.866

3.997.471

2.771.785

99,96%

99,96%

   

Wydatki majątkowe

146.400

77.667

77.665

100%

 

75045

Komisje poborowe

35.000

32.980

32.980

100%

   

Wydatki bieżące

35.000

32.980

32.980

100%

 

75053

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

 

92.624

92.277

99,63%

   

Wydatki bieżące

(w tym dotacje)

 

92.624

90.076

92.277

90.076

99,63%

100%

 

75095

Pozostała działalność

50.000

61.600

55.595

90,25%

   

Wydatki bieżące

50.000

61.600

55.595

90,25%

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.953.000

3.632.900

3.632.868

100%

 

75411

Komendy powiatowe PSP

2.903.000

3.522.900

3.522.872

100%

   

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne)

2.103.000

1.519.200

2.172.900

1.661.924

2.172.899

1.661.924

100%

100%

   

Wydatki majątkowe

800.000

1.350.000

1.349.973

100%

 

75414

Obrona cywilna

50.000

50.000

49.996

100%

   

Wydatki majątkowe

50.000

50.000

49.996

100%

 

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

60.000

60.000

100%

   

Wydatki bieżące

 

60.000

60.000

100%

757

 

Obsługa długu publicznego

1.020.000

1.283.914

1.275.876

99,37%

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

400.000

537.184

529.157

98,51%

   

Wydatki bieżące

(w tym: spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji)

400.000

400.000

537.184

537.184

529.157

529.157

98,51%

98,51%

 

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

620.000

746.730

746.719

100%

   

Wydatki bieżące

( w tym: potencjalna spłata udzielonego poręczenia)

620.000

620.000

746.730

746.730

746.719

746.719

100%

100%

 

758

 

Różne rozliczenia

292.369

2.732

-

 
 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

292.369

2.732

-

 
   

Wydatki bieżące-rezerwa ogólna

250.000

-

-

 
   

Wydatki bieżące-rezerwa celowa

42.369

-

-

 

801

 

Oświata i wychowanie

16.927.195

17.653.387

17.643.132

99,94%

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

785.493

816.404

815.176

99,85%

   

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne)

785.493

665.493

816.404

669.328

815.176

669.327

99,85%

100%

 

80110

Gimnazja

1.079.429

1.142.052

1.142.019

100%

   

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne)

1.079.429

941.929

1.142.052

989.117

1.142.019

989.114

100%

100%

 

80111

Gimnazja specjalne

680.915

712.415

712.414

100%

   

Wydatki bieżące

(w tym:wynagr. i pochodne )

680.915

590.915

712.415

599.952

712.414

599.951

100%

100%

 

80120

Licea ogólnokształcące

4.137.774

4.247.897

4.247.884

100%

   

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne

-dotacje)

4.137.774

3.453.800

104.474

4.143.423

3.436.935

104.474

4.143.410

3.436.931

104.474

100%

100%

100%

 

80123

Licea profilowane

1.749.418

1.698.468

1.698.466

100%

   

Wydatki bieżące

( w tym:wynagr. i pochodne)

1.749.418

1.519.418

1.698.468

1.451.159

1.698.466

1.451.158

100%

100%

 

80130

Szkoły zawodowe

7.464.474

8.021.080

8.014.469

99,92%

   

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne)

-dotacje celowe

7.464.474

6.057.361

39.113

8.021.080

6.502.205

39.113

8.014.469

6.501.488

39.113

99,92%

99,99%

100%

 

80134

Szkoły zawodowe specjalne

151.162

152.412

152.411

100%

   

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne)

151.162

126.162

152.412

127.160

152.411

127.160

100%

100%

 

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

764.442

688.942

688.939

100%

   

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne)

764.442

634.372

688.942

575.544

688.939

575.542

100%

100%

 

80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

73.000

131.129

131.057

99,95%

   

Wydatki bieżące

(w tym wynagr.i pochodne)

73.000

126.731

81.215

126.659

81.215

99,94%

100%

   

Wydatki majątkowe

 

4.398

4.398

100%

 

80145

Komisje egzaminacyjne

2.000

2.000

1.420

71%

   

Wydatki bieżące

2.000

2.000

1.420

71%

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

39.088

39.088

38.877

99,46%

   

Wydatki bieżące

( w tym wynagr. i pochodne)

39.088

39.088

8.269

38.877

8.269

99,46%

100%

 

80195

Pozostała działalność

 

1.500

-

 
   

Wydatki bieżące

 

1.500

-

 

803

 

Szkolnictwo wyższe

 

43.000

43.000

100%

 

80309

Pomoc materialna dla studentów

 

43.000

43.000

100%

   

Wydatki bieżące

 

43.000

43.000

100%

851

 

Ochrona zdrowia

2.068.207

3.052.897

3.041.582

99,63%

 

85111

Szpitale ogólne

1.088.207

2.327.897

2.320.832

99,70%

   

Wydatki bieżące

20.000

1.095.080

1.094.292

99,93%

   

Wydatki majątkowe

1.068.207

1.232.817

1.226.540

99,49%

 

85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

980.000

725.000

720.750

99,41%

   

Wydatki bieżące

980.000

725.000

720.750

99,41%

852

 

Pomoc społeczna

6.477.330

7.323.695

7.270.395

99,27%

 

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1.003.000

1.176.760

1.171.360

99,54%

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne)

1.003.000

756.863

1.176.760

812.814

1.171.360

807.414

99,54%

99,34%

 

85202

Domy pomocy społecznej

4.082.330

4.432.827

4.432.768

100%

   

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne)

4.082.330

2.978.300

4.410.537

2.832.778

4.410.478

2.832.719

100%

100%

   

Wydatki majątkowe

 

22.290

22.290

100%

 

85204

Rodziny zastępcze

1.000.000

1.319.108

1.274.839

96,64%

   

Wydatki bieżące

( w tym dotacje celowe)

1.000.000

1.319.108

39.615

1.274.839

38.613

96.64%

97,47

 

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

7.771

4.699

60,47%

   

Wydatki bieżące

 

7.771

4.699

60,47%

 

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

12.000

4.229

3.729

88,18%

   

Wydatki bieżące

12.000

4.229

3.729

88,18%

 

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

370.000

370.000

370.000

100%

   

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne)

370.000

301.400

370.000

292.070

370.000

292.070

100%

100%

 

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

10.000

13.000

13.000

100%

   

Wydatki bieżące

10.000

13.000

13.000

100%

853

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

799.000

911.687

901.345

98,87%

 

85321

Zespoły do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności

54.000

54.000

54.000

100%

   

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne)

54.000

54.000

24.883

54.000

24.883

100%

100%

 

85333

Powiatowe urzędy pracy

745.000

750.670

750.667

100%

   

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne)

745.000

627.000

750.670

619.812

750.667

619.811

100%

100%

 

85334

Pomoc dla repatriantów

 

107.017

96.678

90,34%

   

Wydatki bieżące

 

107.017

96.678

90,34%

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

3.573.838

4.056.276

4.049.567

99,83%

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

1.380.646

1.486.323

1.486.323

100%

   

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne)

1.380.646

1.030.646

1.486.323

1.082.484

1.486.323

1.082.484

100%

100%

 

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

626.403

628.480

628.478

100%

   

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne)

626.403

524.403

628.480

528.085

628.478

528.085

100%

100%

 

85407

Placówki wychowania poza szkolnego

376.631

376.631

376.120

99,86%

   

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne)

361.631

304.631

361.631

261.119

361.122

261.117

99,86%

100%

   

Wydatki majątkowe

15.000

15.000

14.998

99,99%

 

85410

Internaty i bursy szkolne

1.152.418

1.287.480

1.284.576

99,77%

   

Wydatki bieżące

w tym: wynagr. i pochodne

1.152.418

589.418

1.287.480

680.366

1.284.576

680.364

99,77%

100%

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

30.000

269.622

266.347

98,79%

   

Wydatki bieżące

30.000

269.622

266.347

98,79%

 

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

7.740

7.740

7.723

99,78%

   

Wydatki bieżące

7.740

7.740

7.723

99,78%

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

28.500

29.500

28.612

96,99%

 

92105

Pozostałe zadania z zakresu kultury

12.500

13.500

12.612

93,42%

   

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

12.500

4.500

13.500

4.500

12.612

4.500

93.42%

100%

 

92116

Biblioteki

16.000

16.000

16.000

100%

   

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

100%

100%

926

 

Kultura fizyczna i sport

48.000

49.500

48.163

97,30%

 

92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

48.000

49.500

48.163

97,30%

   

Wydatki bieżące

(w tym :dotacje celowe)

48.000

3.000

49.500

3.000

48.163

3.000

97,30%

100%

Razem wydatki:

42.040.100

46.162.421

46.045.334

99,75%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT ZA 2004 ROK.

DOCHODY

 

Dział

Wyszczególnienie

Plan (przyjęty

28.01.2004r)

Plan po zmianach (stan na 31.12.2004r)

Wykonanie

Wyko-nanie w %

(5: 4)

1

2

3

4

5

6

010

Rolnictwo i łowiectwo

18.000

18.000

18.000

100%

01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

18.000

18.000

18.000

100%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

18.000

18.000

18.000

100%

020

Leśnictwo

1.000

3.650

3.650

100%

02001

Gospodarka leśna

1.000

3.650

3.650

100%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.000

3.650

3.650

100%

700

Gospodarka mieszkaniowa

25.000

25.000

24.961

99,84%

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25.000

25.000

24.961

99,84%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

25.000

25.000

24.961

99,84%

710

Działalność usługowa

189.000

241.373

238.841

98,95%

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

60.000

60.000

60.000

100%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

60.000

60.000

60.000

100%

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

12.000

12.000

12.000

100%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12.000

12.000

12.000

100%

71015

Nadzór budowlany

117.000

169.373

166.841

98,51%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

104.000

156.373

153.893

98,41%

6410

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

13.000

13.000

12.948

99,60%

750

Administracja publiczna

183.656

184.883

184.883

100%

75011

Urzędy wojewódzkie

166.156

166.156

166.156

100%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

166.156

166.156

166.156

100%

75045

Komisje poborowe

17.500

18.727

18.727

100%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

17.500

18.727

18.727

100%

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.953.000

3.592.900

3.592.869

100%

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2.903.000

3.482.900

3.482.873

100%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2.103.000

2.172.900

2.172.900

100%

6410

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

800.000

1.310.000

1.309.973

100%

75414

Obrona cywilna

50.000

50.000

49.996

100%

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

50.000

50.000

49.996

100%

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

60.000

60.000

100%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

60.000

60.000

100%

851

Ochrona zdrowia

980.000

725.000

720.750

99,41%

85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

980.000

725.000

720.750

99,41%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

980.000

725.000

720.750

99,41%

852

Pomoc społeczna

12.000

12.000

8.428

70,23%

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

7.771

4.699

60,47%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

7.771

4.699

60,47%

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

12.000

4.229

3.729

88,18%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12.000

4.229

3.729

88,18%

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

54.000

161.017

150.678

93,58%

85321

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

54.000

54.000

54.000

100%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

54.000

54.000

54.000

100%

85334

Pomoc dla repatriantów

 

107.017

96.678

90.34%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

107.017

96.678

90,34%

Dochody ogółem:

4.415.656

4.963.823

4.943.060

99,58%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI

 

Dział

Roz-

Dział

Wyszczególnienie

Plan (przyjęty

28.01.2004)

Plan po zmianach (stan na 31.12.2004r.)

Wykonanie

% wykona-nia

(6:5)

1

2

3

4

5

6

7

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

18.000

18.000

18.000

100%

 

01005

Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

18.000

18.000

18.000

100%

   

Wydatki bieżące

18.000

18.000

18.000

100%

020

 

Leśnictwo

1.000

3.650

3.650

100%

 

02001

Gospodarka leśna

1.000

3.650

3.650

100%

   

Wydatki bieżące

1.000

3.650

3.650

100%

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

25.000

25.000

24.961

99,84%

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25.000

25.000

24.961

99,84%

   

Wydatki bieżące

25.000

25.000

24.961

99,84%

710

 

Działalność usługowa

189.000

241.373

238.841

98,95%

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

60.000

60.000

60.000

100%

   

Wydatki bieżące

60.000

60.000

60.000

100%

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

12.000

12.000

12.000

100%

   

Wydatki bieżące

12.000

12.000

12.000

100%

 

71015

Nadzór budowlany

117.000

169.373

166.841

98,51%

   

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr.i pochodne)

104.000

95.000

156.373

130.338

153.893

127.858

98,41%

98,10%

   

Wydatki majątkowe

13.000

13.000

12.948

99,60%

750

 

Administracja publiczna

183.656

184.883

184.883

100%

 

75011

Urzędy wojewódzkie

166.156

166.156

166.156

100%

   

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr. i pochodne)

166.156

166.156

166.156

166.156

166.156

166.156

100%

100%

 

75045

Komisje poborowe

17.500

18.727

18.727

100%

   

Wydatki bieżące

17.500

18.727

18.727

100%

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.953.000

3.592.900

3.592.869

100%

 

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2.903.000

3.482.900

3.482.873

100%

   

Wydatki bieżące

(w tym: wynagr.i pochodne)

2.103.000

1.519.200

2.172.900

1.661.924

2.172.900

1.661.924

100%

100%

   

Wydatki majątkowe

800.000

1.310.000

1.309.973

100%

 

75414

Obrona cywilna

50.000

50.000

49.996

100%

   

Wydatki majątkowe

50.000

50.000

49.996

100%

 

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

60.000

60.000

100%

   

Wydatki bieżące

 

60.000

60.000

100%

851

 

Ochrona zdrowia

980.000

725.000

720.750

99,41%

 

85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

980.000

725.000

720.750

99,41%

   

Wydatki bieżące

980.000

725.000

720.750

99,41%

852

 

Pomoc społeczna

12.000

12.000

8.428

70,23%

 

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-

7.771

4.699

60,47%

   

Wydatki bieżące

-

7.771

4.699

60,47%

 

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

12.000

4.229

3.729

88,18%

   

Wydatki bieżące

12.000

4.229

3.729

88,18%

853

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

54.000

161.017

150.678

93,58%

 

85321

Zespoły do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności

54.000

54.000

54.000

100%

   

Wydatki bieżące

54.000

54.000

54.000

100%

 

85334

Pomoc dla repatriantów

-

107.017

96.678

90,34%

   

Wydatki bieżące

( w tym wynagrodzenia i pochodne)

 

107.017

28.365

96.678

26.475

90,34%

93,34%

Wydatki ogółem:

4.415.656

4.963.823

4.943.060

99,58%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO

ZA 2004 ROK

 

 

§

Przychody / plan

Wykonanie

% wykonania

(4 : 2)

Rozchody / plan

Wykonanie

% wykonania

(6 : 5)

1

2

3

4

5

6

7

931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

2.000.000

 

2.000.000

 

100

-

-

-

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

3.400.000

 

3.400.000

 

100

-

-

-

992

-

-

-

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1.490.638

 

1.488.208

 

99,84%

Przychody ogółem

5.400.000

5.400.000

100

Rozchody ogółem

1.490.638

1.488.208

99,84%

Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego dokonane w 2004 roku.

 

Uchwałą Nr XV/105/2004 z dnia 28 stycznia 2004 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości 40.916.726,-zł. oraz wydatków w wysokości 42.040.100,-zł..Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio 2.200.000,-zł i 1.076.626,-zł.

Wielkość deficytu budżetowego ustalono na poziomie 1.123.374,- zł

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2004 roku, zamyka się następującymi kwotami:

-plan dochodów 42.267.756,-zł

-plan wydatków 46.162.421,-zł

-plan przychodów wynosi 5.400.000,-

-plan rozchodów wynosi 1.490.638,-zł.

Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł -3.894.665,-zł.

 

Zmiany budżetu Powiatu zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Rady Powiatu w Kluczborku:

  1. Uchwałą Nr XVII/113/2004 z dnia 30 marca 2004 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące ich zwiększenie o kwotę 553.775 zł.

    W zmianach uwzględniono ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz dotacji z budżetu państwa, ujęte w ustawie budżetowej na 2004 rok.

  2. Uchwałą Nr XVIII/128/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o kwotę 73.950 zł. Zmiany uwzględniały decyzje w sprawie zmian wielkości niektórych dotacji z budżetu państwa oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

  3. Uchwałą Nr XIX/135/2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o kwotę 179.965 zł. Zmiany uwzględniały decyzje w sprawie zmian wielkości niektórych dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa, zmian wielkości udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

  4. Uchwałą Nr XX/151/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o kwotę 161.033 zł. Zmiany uwzględniały decyzje w sprawie zmian wielkości niektórych dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

  5. Uchwałą Nr XX/152/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o kwotę 54.666 zł. Zmiany uwzględniały zmiany subwencji z budżetu państwa oraz dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu na pokrycie kosztów referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Kluczborku. Koszty referendum oszacowano na 92.624 zł.

  6. Uchwałą Nr XXI/154/2004 z dnia 23 września 2004 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów, wydatków i rozchodów budżetowych:

    • dochody wzrosły o kwotę 460.632 zł,

    • wydatki wzrosły o kwotę 119.620 zł,

    • rozchody wzrosły o kwotę 341.012 zł.

    Zmiany wprowadzono w związku z otrzymaną dotacją celową od innych samorządów oraz na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych powiatu.

    1. Uchwałą Nr XXIII/167/2004 z dnia 28 października 2004 roku wprowadzono następujące zmiany w uchwale budżetowej:

      • zmniejszono dochody o kwotę 1.376.489 zł,

      • zwiększono wydatki o kwotę 2.023.511 zł,

      • zwiększono deficyt budżetowy oraz przychody z kredytu o kwotę 3.400.000 zł.

    2. Uchwałą Nr XXIV/173/2004 z dnia 02 grudnia 2004 roku wprowadzono następujące zmiany w uchwale budżetowej:

      • zwiększono dochody o kwotę 634.351 zł,

      • zwiększono wydatki o kwotę 434.351 zł,

      • zmniejszono przychody z tytułu spłaty pożyczki o kwotę 200.000 zł.

    3. Uchwałą Nr XXV/176/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o kwotę 135.506 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych powiatu.

    Zmiany budżetu Powiatu Kluczborskiego w omawianym okresie zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Zarządu Powiatu Kluczborskiego:

    1. Uchwała Nr 62/166/2004 z dnia 09 kwietnia 2004 roku, w sprawie zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa o kwotę 52.373 zł.

    2. Uchwała Nr 63/168/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 roku, w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 1.500 zł, na dofinansowanie wyścigu kolarskiego “Po Ziemi Kluczborskiej”.

    3. Uchwałą Nr 69/202/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 236.364 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa.

    4. Uchwała Nr 70/206/2004 z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 5.500 zł, na pokrycie zwiększonych wydatków w dziale oświata i wychowanie.

    5. Uchwałą Nr 74/237/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 42.246 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa.

    6. Uchwałą Nr 74/238/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 roku, zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.247 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Opolskiego.

    7. Uchwała Nr 77/258/2004 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 75.000 zł, na pokrycie zwiększonych wydatków w dziale administracja publiczna – 74.000 zł, w dziale kultura – 1.000 zł.

    8. Uchwałą Nr 77/256/2004 z dnia 30 września 2004 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 27.204 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa.

    9. Uchwała Nr 80/260/2004 z dnia 20 października 2004 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej budżetu powiatu w kwocie 40.000 zł, na pokrycie zwiększonych wydatków w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza związanych z wypłatą nagród z okazji Święta Edukacji Narodowej.

    10. Uchwała Nr 80/261/2004 z dnia 20 października 2004 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 27.917 zł, na pokrycie zwiększonych wydatków w dziale ochrona zdrowia.

    11. Uchwałą Nr 81/268/2004 z dnia 28 października 2004 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 29.300 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa.

    12. Uchwałą Nr 86/283/2004 z dnia 24 listopada 2004 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 142.115 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa oraz dotacją otrzymaną na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

    13. Uchwałą Nr 86/284/2004 z dnia 24 listopada 2004 roku, zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 70.100 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa oraz dotacją otrzymaną na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

    14. Uchwałą Nr 88/290/2004 z dnia 15 grudnia 2004 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.689 zł, na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

    15. Uchwałą Nr 91/299/2004 z dnia 31 grudnia 2004 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę 14.697 zł, o zwiększoną część uzupełniającą subwencji ogólnej z budżetu państwa.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Wykonanie planu dochodów i przychodów budżetu Powiatu Kluczborskiego

    w 2004 roku.

     

    Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2004 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 42.267.756 zł.

    W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 42.566.854 zł, co stanowi 100,71% założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.

    Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego uwzględnia:

    1. Wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne.

    2. Niższe od zakładanego wykonanie dochodów z tytułu 8,42 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie 3.230.814 zł, dochody wykonano w wysokości 3.260.799 zł, co stanowi 97,66%.

    3. Wyższe od zakładanego wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 102.000 zł, dochody wykonano w wysokości 105.634 zł, co stanowi 103,56%.

    4. Wyższe od zakładanego wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu. Wykonanie dochodów z omawianego tytułu nie jest jednak zadawalające ponieważ plan określony na koniec roku jest planem po korekcie, która obniżyła go o 1.603.833 zł. Różnica została sfinansowana przychodami z kredytu. Na plan 396.167 zł wykonano 443.930 zł. Wskaźnik wykonania dochodów ze sprzedaży mienia powiatu wynosi 112,06%.

    5. Wyższe od zakładanego jest wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, plan po korekcie wpływającej na jego zwiększenie wynosi 1.846.541 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.227.109 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 120,61% założonego planu.

     

     

     

    Przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2004 rok, wg stanu na dzień 31.12.2004 roku wynosiły:

    -plan 5.400.000 zł,

    -wykonanie 5.400.000 zł.

    Na łączną kwotę planowanych przychodów składają się przychody z emisji obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego w wysokości 2.000.000 zł.

    Przychody z emisji zostały wykonane na wartość 1.000.000 zł dnia 31.05.2004 roku (seria 2A) i na wartość 1.000.000 zł dnia 30.06.2004 roku (seria 2B). Emisja serii 2A i 2B miały miejsce w pierwszym półroczu 2004 roku.

    Pozostała kwota przychodów to 3.400.000 zł, zaplanowane jako przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym zostały wykonane poprzez zaciągnięcie kredytu w Banku Ochrony Środowiska oddział w Opolu z okresem spłaty 5 lat.

     

     

     

     

     

     

    Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu ze względu na ich rodzaj przedstawia poniższa tabela:

    Rodzaj dochodu

    Plan na dzień 31.12.2004r.

    Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2004r.

    Wykonanie w %

    (3:2)

    % w stosunku do całości wykonanych dochodów

    1

    2

    3

    4

    5

    I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.

    5.832.184

    6.232.855

    106,87

    14,64

    II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

    3.332.814

    3.260.799

    97,84

    7,66

    III. Subwencja

    22.985.752

    22.985.752

    100

    54

    w tym:

           

    -część oświatowa

    18.507.911

    18.507.911

    100

    43,48

    -cześć wyrównawcza

    2.002.921

    2.002.921

    100

    4,71

    -uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

    308.514

    308.514

    100

    0,72

    -cześć równoważąca

    2.166.406

    2.166.406

    100

    5,09

    IV. Dotacje celowe

    10.117.006

    10.087.448

    99,71

    23,70

    w tym:

           

    -dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

    4.963.823

    4.943.060

    99,58

    11,61

    -dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień

    5.153.183

    5.144.388

    99,83

    12,09

    Razem:

    42.267.756

    42.566.854

    100,71

    100

     

    Począwszy od roku 2004 sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego regulować będzie ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

    Ustawa ta określa:

    • źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,

    • zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

    1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

    • dochody własne,

    • subwencja ogólna,

    • dotacje celowe z budżetu państwa.

    Ponadto powiat uzyskuje dochody z tytułu dotacji celowych uzyskiwanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.

    2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności powiatów to:

    1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

    • PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. – do 8,42% w 2004 r, co w powiecie kluczborskim wg prognozy na 2004 rok, daje kwotę 3.230.814 zł. Wykonanie to kwota 3.155.165 zł, co stanowi 97,66%

    - CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg prognozy kwotę 102.000 zł. Wykonanie to kwota 105.634 zł, co stanowi 103,56%

    3.Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

    • powiaty otrzymają 25% ( w 2003r. 5%) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje kwotę planu 124.334 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 117,68%, a w kwocie 146.312 zł.

    4.Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.

    Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Powiaty będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:

      1. wyrównawczej,

      2. równoważącej (gminy i powiaty),

      3. oświatowej,

      4. w 2004 roku powiaty otrzymały również uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

    Ad.1) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

    Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2004 roku wyniesie 2.002.921 zł, wykonanie 100%.

    Ad.2) Część równoważąca otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W 2004 roku sposób podziału części równoważącej dla powiatów został określony ustawowo. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określi w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.

    W 2004 roku części równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie 2.166.406 zł, wykonanie 100%.

    Ad.3) Zgodnie zart.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich j.s.t., ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

    W 2004 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi 18.507.911 zł, wykonanie 100%.

    Ad.4) Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w powiecie kluczborskim wyniosło 308.514 zł, wykonanie 100%.

    5. Dotacje celowe z budżetu państwa.

    Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

    • zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w powiecie kluczborskim w 2004 roku plan wynosił – 4.963.823 zł, wykonanie 99,58%.

    • usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i pożytku publicznego, klęski żywiołowe, budżet powiatu został zasilony kwotą 60.000 zł na usunięcie skutków pożaru w Trzebiszynie,

    • finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych, w powiecie kluczborskim w 2004 roku wyniesie to – 5.144.388 zł, wykonanie 99,83%.

    6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

    1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonano 922.701,- zł.

    Wskazane dochody będą pochodziły z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych i płodów rolnych.

    Na wielkość planowanych dochodów wpływa również fakt, że zlikwidowano gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące przy:

    • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,
    • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
    • Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
    • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach,
    • Zespole Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach.

    W miejsce zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych utworzono (z wyjątkiem ZSO) Pracownie Ćwiczeń Praktycznych, wchodzące w skład wymienionych jednostek budżetowych. Stąd dochody wypracowywane przez poszczególne pracownie stanowią dochód budżetu powiatu, przeznaczany na pokrycie kosztów funkcjonowania PĆP w jednostkach budżetowych powiatu.

    Największą część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż 400.767 zł, wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursu teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez WODiDZ.

    2. W dziale 852 i 853 – Pomoc społeczna wykonano 1.274.943,- zł.

    Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów.

    Środki te w całości przeznaczane są na koszty utrzymanie podopiecznych.

    Plan obejmował również dochody z tytułu 2% odpisu przysługującego samorządowi powiatowemu za wykonywanie merytorycznej i finansowej obsługi środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

    3. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano 607.848,- zł.

    Wymieniony dział jest ściśle związanych z zadaniami z zakresu oświaty i wychowania, stąd źródła dochodów są podobne jak omówione w punkcie 1. Dodatkowo sklasyfikowano tu dochody wypracowywane przez internaty w Kluczborku, Polanowicach i Bogdańczowicach z tytułu kosztów zakwaterowania uczniów i wychowanków oraz innych osób przebywających w placówkach.

     

    Wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetowych w 2004 roku.

    Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 31.12.2004 roku kwotę 46.162.421 zł, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 28.01.2004 roku w wysokości 42.040.100 zł, daje wzrost o kwotę 4.122.321 zł. Wskazany wzrost wynika z otrzymanych w trakcie okresu sprawozdawczego subwencji, dotacji celowych oraz uzyskanych dodatkowo dochodów własnych, co umożliwiło wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej. Zakres i wielkość poszczególnych regulacji została omówiona w części poświęconej zmianom uchwały budżetowej. Znaczący wzrost wydatków odnotowano na koniec miesiąca października 2004 roku, po sesji Rady Powiatu z dnia 28.10.2004r. kiedy to zwiększono wydatki o kwotę 2.023.511 zł w związku z zaciągnięciem kredytu i przeznaczeniem do na spłatę zadłużenia likwidowanego SP ZOZ-u oraz braki w oświacie i pomocy społecznej.

    Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2004 roku kwotą 46.045.334 zł , co w ujęciu procentowym stanowi 99,75% wykonania planu wydatków.

    Wykazane dane potwierdza sprawozdanie statystyczne z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S.

    Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

    Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego w 2004 roku

    Kwota wykonania

    % w stosunku do całości wykonania wydatków

    Wydatki budżetu ogółem

    46.045.334

    100

    Wydatki bieżące

    42.204.759

    91,66

    w tym:

       

    -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

    27.272.399

    59,23

    -wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek, obsługę długu powiatu, spłatę poręczenia oraz remonty

    14.650.127

    31,82

    -dotacje udzielane z budżetu powiatu

    332.229

    0,72

    Wydatki majątkowe

    3.840.575

    8,34

    Rozchody budżetu

    Spłata rat kapitałowych od kredytów

    1.488.208

    • Udział procentowy środków na wynagrodzenia osobowe pracowników obniżyło się w stosunku do poprzednich okresów sprawozdawczych i wynosi 59,23%. Ma to bezpośredni związek z wzrostem wydatków remontowych , na obsługę długu, spłaty udzielonego poręczenia oraz spłatę zobowiązań likwidowanego SP ZOZ-u.

    • Wykazany w tabeli poziom środków na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu, obsługę długu, spłatę poręczenia i remonty, wskazuje na znaczące niedofinansowanie tej sfery działalności powiatu. Na wyliczeniach tej pozycji zarówno jeśli chodzi o udział do całości wydatków jak i o kwotę, widać dokładnie braki finansowe wymuszające oszczędności.

    • W tabeli wykazano również wydatki budżetu w ramach udzielonych dotacji celowych.

    W 2004 roku udzielono dotacji celowych na kwotę 332.229 zł, co w stosunku do całości wydatków stanowiło 0.72%.

    Wydatki majątkowe (inwestycyjne) budżetu zrealizowano w kwocie 3.840.575 zł, ich opis przedstawiono w części poświęconej omówieniu wydatków majątkowych.

    W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę 1.488.208 zł.

    W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

    DZIAŁ

    PLAN NA 31.12.2004R.

    WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2004

    % -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW

    1

    2

    3

    4

    010 – Rolnictwo i łowiectwo

    49.226

    49.226

    0,11

    020 - Leśnictwo

    66.401

    64.676

    0,14

    600 – Transport i łączność

    3.076.858

    3.076.858

    6,68

    700 – Gospodarka mieszkaniowa

    25.000

    24.961

    0,05

    710 – Działalność usługowa

    266.373

    263.838

    0,57

    750 – Administracja publiczna

    4.639.075

    4.631.235

    10,58

    754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    3.632.900

    3.632.868

    7,89

    757 – Obsługa długu publicznego

    1.283.914

    1.275.876

    2,77

    758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna

    2.732

    0

    0

    801 – Oświata i wychowanie

    17.653.387

    17.643.132

    38,32

    803 – Szkolnictwo wyższe

    43.000

    43.000

    0,09

    851 – Ochrona zdrowia

    3.052.897

    3.041.582

    6,61

    852 – Pomoc społeczna

    7.323.695

    7.270.396

    15,79

    853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    911.687

    901.345

    1,96

    854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

    4.056.276

    4.049.567

    8,79

    921 – Kultura o ochronie dziedzictwa narodowego

    29.500

    28.612

    0,06

    926 – Kultura fizyczna i sport

    49.500

    48.163

    0,10

    Ogółem:

    46.162.421

    46.045.334

    100

     

    W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

    DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

    Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 18.000 zł, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na sporządzaniu map i prac geodezyjnych. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 100 %.

    Rozdział 01008 – Melioracje wodne – środki finansowe w kwocie 31.226 zł, przeznaczono w całości na dotacje celowe dla gminy Wołczyn oraz Byczyna. Wskazane środki przekazywano zgodnie z zawartymi porozumieniami na zadania powierzone z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych.

    DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

    Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na dofinansowanie zakupu sadzonek – zalesienia. W ubiegłym roku środki dysponowane w ramach omawianego rozdziału dotyczyły odpłatności za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia. W miarę napływu wniosków od osób zainteresowanych przekształceniem gruntów, środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyznawane, a do ich rozliczenia zobowiązany jest powiat.

    Na plan 60.401 zł wydatki wykonano na kwotę 59.449 zł, tj. 98,42%.

    Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano w 87,12%. Omawiane środki służyły realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonują Nadleśnictwo Kluczbork i Nadleśnictwo Namysłów, w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności.

    DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

    Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe –

    W ramach tego działu wydatkowano 100% środków ujętych w budżecie i przeznaczonych na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg powiatu kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku. Łączna kwota wydatków wyniosła 3.076.858 zł.

    Wydatki majątkowe i remontowe zostały szerzej omówione w dalszej części opracowania.

    DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

    Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wymienionego działu finansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Z planowanej kwoty 25.000 zł wydatkowano 24.961 zł, co stanowi 99,84%, na cele związane z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, odnawianie map ewidencji gruntów, prowadzenie bieżącej kontroli terenowej użytków ewidencji gruntów dla miast.

    DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

    Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 60.000 zł wydatkowano w 100% na kolejny etap realizacji powiatowej mapy numerycznej.

    Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 12.000 zł wydatkowano w 100%, przeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na realizacji opracowań geodezyjnych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie powiatu.

    Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 194.373 zł i został zrealizowany po stronie wydatków w 98,70%.

    W ramach wskazanych środków pokrywano koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną.

    Wydatki majątkowe omówiono w dalszej części opracowania.

    DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

    Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący 166.156 zł został wykonany w 100%, a całość środków omawianego rozdziału była przeznaczana na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku.

    Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu.

    Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan wydatków wynosił 209.092, został wykonany na poziomie 99,99%. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych oraz częściowo na koszty funkcjonowania Biura Rady Powiatu.

    Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – środki zaplanowane na poziomie 4.076.623 zł, wykonano po stronie wydatków w 99,96%, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:

    -delegacje, materiały i wyposażenie, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty telefoniczne i pocztowe,

    -konserwacja sprzętu,

    -kursy i szkolenia pracowników,

    -przygotowanie nieruchomości do zbycia,

    -koszty wycen, ogłoszeń i podziałów geodezyjnych,

    -remonty toalet zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy,

    -zakup materiałów do Wydział Komunikacji (druków i tablic rejestracyjnych) – wysokie wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych spowodowało ponad stuprocentowy wzrost wydatków na zakup materiałów,

    -dodatkowe obciążenia stanowiło przejęcie kosztów związanych z utrzymaniem i ogrzewaniem budynku nowego oddziału zabiegowego w kluczborskim szpitalu.

    Rozdział 75045 – Komisje poborowe – wydatki tego rozdziału wyniosły 32.980 zł, co stanowiło 100% założonego planu. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia pobory do wojska na terenie powiatu w 2004 roku.

    Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatki tego rozdziału wynoszące wg. planu 92.624 zł zostały wydatkowane w 99,63%, co w kwocie stanowi 92.277 zł. Wskazane środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Kluczborku.

    W ramach wskazanej kwoty 90.076 zł przekazano w formie dotacji celowych gminom na pokrycie kosztów związanych z referendum, pozostała część środków została przeznaczona na koszty Okręgowej Komisji Referendalnej w Kluczborku.

    Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z promocją powiatu oraz uiszczaniem składek na rzecz organizacji, których członkiem jest powiat. Przede wszystkim mowa tu o Związku Powiatów Polskich, na rzecz którego składka członkowska wynosi ok. 4.500 zł rocznie.

    W ramach planu wynoszącego 61.600 zł, wydatkowano środki w kwocie 55.595 zł na zakup materiałów promocyjnych, organizację konferencji na terenie powiatu, organizację wystaw, ogłoszenia prasowe oraz druk materiałów promocyjnych.

    DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

    Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący 3.522.900 zł, wydatkowano 100% środków zaplanowanych w budżecie.

    Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tut. Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego będącego w posiadaniu jednostki.

    Wydatki majątkowe w kwocie 1.349.973 zł omówiono w części poświęconej analizie wydatków inwestycyjnych.

    Rozdział 75414 – Obrona cywilna – na plan wynoszący 50.000 zł wydatkowano 49.996 zł na zakupy inwestycyjne służące wyposażeniu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

    Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – środki w wysokości 60.000 zł pochodzące z dotacji celowej zostały w całości wydatkowane na usuwanie skutków pożaru składowiska opon samochodowych w m. Trzebiszyn.

    DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

    Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły 529.157zł, co stanowiło 98,51% założonego planu wynoszącego 537.184 zł. Środki te przeznaczone na obsługę długu powiatu kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, tj. kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę oddziału chirurgicznego kluczborskiego szpitala oraz kredytu zaciągniętego w 2002 roku na pokrycie niedoboru budżetowego powstałego po udzieleniu pożyczki SP ZOZ-owi w Kluczborku. Ponadto finansowano wydatki związane z odsetkami od obligacji wyemitowanych w 2003 roku.

    Wykaz zobowiązań:

    1. Zobowiązanie z tytułu kredytu inwestycyjnego długoterminowego zaciągniętego w Banku Millenium SA oddział w Opolu, ul. 1-go Maja 6.

    • Kredyt zaciągnięto na realizację inwestycji pn. “Kontynuacja budowy oddziału chirurgicznego Powiatowego Szpitala w Kluczborku”.

    • Umowa Nr 18/OP/2001/KOM z dnia 05 grudnia 2001 roku, aneks Nr 1 z 12 marca 2003 roku, aneks nr 2 z 11 września 2003 roku, aneks Nr 3 z 19 marca 2004 roku.

    • Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2004r. 2.910.237.- zł oraz odsetki wg stopy procentowej zmiennej.

    • Prawne zabezpieczenie udzielonego kredytu stanowi weksel własny in blanco.

    2. Zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Przemysłowo-Handlowym PBK SA oddział w Gliwicach, przeznaczonym na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu uchwalonego na rok 2002.

    • Umowa Nr 35/2002 z dnia 05 grudnia 2002 roku, aneks Nr 1 z 15 lipca 2003 roku

    • Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2004 r. 3.083.662- zł oraz odsetki wg stopy procentowej zmiennej.

    • Prawne zabezpieczenie udzielonego kredytu stanowi weksel własny in blanco oraz pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym kredytobiorcy.

    1. Zobowiązanie z emisji obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego.

    • Umowa o obsługę emisji obligacji powiatu kluczborskiego, zawarta w dniu 21 sierpnia 2003 roku. Agentem emisji na mocy zawartej umowy jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

    • Kwota zobowiązania z emisji transzy I i II, podzielne na serie po 1.000.000 zł każda, wynosi 4.000.000 zł odsetki od dwóch serii wyemitowanych w 2003 roku w wysokości:

    • -pierwsza seria 5.955% za pierwszy okres odsetkowy,

    • -druga seria 6,270% za pierwszy okres odsetkowy.

     

    Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki zaplanowane na poziomie 746.730 zł zostały wydatkowane w 100% na spłatę kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ a poręczonego przez powiat kluczborski. Wielkość zobowiązań z tego tytułu na dzień 31.12.2004 roku to kwota 4.305.150 zł.

    DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

    Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – środki z rezerwy ogólnej budżetu powiatu zostały rozdysponowane w trakcie roku budżetowego w drodze stosownych uchwał Zarządu Powiatu na sfinansowanie nie dających się przewidzieć wydatków budżetowych. Środki rezerwy ogólnej pozostałe według planu na dzień 31.12.2004 roku wyniosły 2.732 zł.

    DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

    Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 816.404 zł wydatkowano 99,85%.

    Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową gimnazjum funkcjonującego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.

    Z zaplanowanej kwoty 1.142.052 zł, wydatki wykonano w 100%.Kwota ustanowionego przez Radę Powiatu planu wydatków w tym rozdziale jest częścią kosztów funkcjonowania wskazanej wyżej jednostki budżetowej powiatu.

    Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły 100% założonego planu wynoszącego 712.415 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.

    Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów ogólnokształcących funkcjonujących w następujących placówkach:

    • Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,

    • Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku-klasy licealne,

    • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach - klasy licealne,

    • Zespole Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach – klasy licealne.

    Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 4.247.423 zł, wykonano 100%, w tym dotacje dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę planu 104.474 zł, wydatkowano 100%.

    Rozdział 80123 – Licea profilowane – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów profilowanych funkcjonujących w następujących placówkach:

    • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,

    • Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,

    • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku,

    • Zespół Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach,

    Z zaplanowanej kwoty wydatków 1.698.468 zł wykonano 100% planu.

    Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 8.021.080 zł, wykonano po stronie wydatków w 99,92%. Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek:

    • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach,

    • Zespół Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach,

    • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,

    • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,

    • Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku.

    We wszystkich wymienionych jednostkach wydatki rozdziału 80130 – szkoły zawodowe stanowią tylko część planów finansowych wymienionych placówek, w strukturach których funkcjonują również inne typy szkół omawiane osobno.

    W ramach wskazanego rozdziału przekazywano również dotacje celowa szkołom niepublicznym. Łącznie plan przewidywał na ten cel kwotę 39.113 zł i został wykonany w 100%.

    Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący 152.412 zł zrealizowano w 100%.

    Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie praktycznej nauki zawodu. Szkoła ta do 31.08.2004 roku funkcjonowała w ramach jednostki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku. Od dnia 01.09.2004 roku jednostka ta została wyłączona z Zespołu, tworząc nową jednostkę, pn. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.

    Plan wydatków wynoszący 688.942 zł wykonano w 100%.

    Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność powołanej w 2004 roku nowej jednostki budżetowej powiatu, pn.: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Na plan wydatków w kwocie 131.129 zł, wykonano 99,95%.

    Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.

    Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – w ramach wskazanego rozdziału finansowano wydatki związane z egzaminami nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na plan wynoszący 2.000 zł wydatki zrealizowano w 71%.

    Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 39.088 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 99,46% planu.

    Począwszy od 2002 roku, środki na omawiany cel winny być wyodrębniane obligatoryjnie w wysokości co najmniej 1% ogółu wydatków ponoszonych przez jednostkę samorządową na wynagrodzenia nauczycieli. W 2004 roku wydatki tego rozdziału obejmowały tylko część tej kwoty ponieważ pozostałe środki przeznaczono na koszty funkcjonowania PODN w Kluczborku.

    DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

    Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów - w ramach tego działu i rozdziału finansowano stypendia dla studentów finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwsza wypłata dla studentów z terenu powiatu kluczborskiego została dokonana w 2004 roku. Plan w wysokości 43.000 zł zrealizowano w 100%.

    DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

    Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.320.832 zł, co stanowiło 99,70% założonego planu. W ramach wydatków bieżących realizowano zadania związane z promocją i ochroną zdrowia oraz sfinansowano spłatę części zadłużenia likwidowanego SPZOZ-u w Kluczborku na wartość 1.075.000 zł.

    Spłaty dotyczyły:

    • 1.047.163 zł – kwota główna zobowiązań wobec Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. , która zgodnie z wolą Rady Powiatu w Kluczborku podlegała spłacie w 2004 roku,

    • 27.837 zł – kwota spłaconego w 2004 roku zobowiązania wobec Nordea Bank Polska S.A. , który to bank skupił wierzytelność wobec SP ZOZ w Kluczborku.

    Spłatę zadłużenia pozostającego po likwidowanym SPZOZ-ie w Kluczborku zaplanowano na lata 2004 – 2007. Podjęte działania mają służyć spłacie zadłużenia do dnia 28 lutego 2007 roku, tj. do dnia zakończenia czynności likwidacyjnych. Termin ten został określony w Uchwale Nr XII/107/2003 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.11.2003 roku w sprawie postawienia SPZOZ-u w Kluczborku w stan likwidacji.

    W 2004 roku dokonano spłat kwot wykazanych powyżej jako pierwszy etap realizowanego planu spłaty zadłużenia. Dalsze działania zmierzające do redukcji a w konsekwencji całkowitej spłaty istniejącego zadłużenia będą prowadzonego w latach 2005 – 2007.

    Tabela zamieszczona poniżej zawiera dane o zobowiązaniach likwidowanego SPZOZ-u w kwotach głównych po odjęciu kwot już zapłaconych lub podlegających umorzeniu. Dane ujęte w tabeli zostały zweryfikowane i potwierdzone przez Likwidatora SP ZOZ w Kluczborku, w piśmie z dnia 21.03.2005 roku, wg stanu na dzień 31.12.2004 roku.

    L.P

    Rodzaj zobowiązania

    Kwota główna

    1

    wynagrodzenia

    1.339.383,77

    2

    ZFŚS

    0

    3

    publiczno-prawne

    4.940.053,03

    4

    dostawcy i kontr.

    3.774.478,58

    5

    kredyty, pożyczki

    7.138.483,90

    6

    pozostałe zobow.

    270.761,44

    7

    Razem

    17.463.160,72

    Powyższa tabela w poz.5 zawiera wielkości pozostających do spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych przez SP ZOZ.

    Według stanu na dzień 31.12.2004 roku kwota 7.138.483,90 zł składa się z:

    • kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ a poręczonego przez powiat w wysokości 4.305,150 zł,

    • pożyczki udzielonej przez powiat SPZOZ-owi w wysokości 2.833.333,90 zł.

    Wobec powyższego należy stwierdzić, że opisane w tym miejscu zadłużenie jest w pełni kontrolowane przez powiat kluczborski. Kwota wynikająca z udzielonego poręczenia, tj. wg.stanu na dzień 31.12.2004 roku - 4.305.150 zł, jest wykazywana w stanie zobowiązań powiatu od momenty udzielenia poręczenia i nie stanowi zobowiązania wymagalnego.

    Kwota zadłużenia wynikającego z udzielonej pożyczki w wysokości 2.833.333,90 zł, po przejęciu pozostałej części przewłaszczonego majątku ruchomego SP ZOZ może zostać umorzona. Decyzję w tej sprawie podejmie Rada Powiatu w Kluczborku.

    Po odliczeniu opisanych powyżej kwot kredytu i pożyczki stan zadłużenia SPZOZ-u w likwidacji wynosi 10.324.676,82 zł. Kwota ta będzie wymagała zapłaty wprost wierzycielom SP ZOZ przez powiat kluczborski lub Likwidatora.

    Spłatę zadłużenia likwidowanego SPZOZ-u rozłożono na lata 2004 – 2007. Spłaty dokonane w 2004 roku omówiono powyżej, a zatem do dalszej analizy przyjęto zadłużenie wynoszące 17.463.160,72 zł, którego spłata ma być dokonana w latach 2005 – 2007.

    Jako źródło finansowania przedmiotowej spłaty zadłużenia przyjęto wyłącznie przychody z emisji obligacji komunalnych oraz dochody własne powiatu. Wielkość emisji określono na poziomie 14.300.000 zł, wykup obligacji po 5 do 10 lat.

    Rok budżetowy

    Rodzaj spłacanego zobowiązania

    Wielkość spłaty w zł

    Saldo zadłużenia w zł

    2004

    Opisane powyżej

    Opis powyżej

    17.463.161

    2005

    Przewłaszczenie majątku ruchomego i umorzenie pożyczki udzielonej przez powiat

    2.833.334

    14.629.827

    2005

    Spłata części zadłużenia z kredytu zaciągniętego w Nordea Bank Polska S.A.

    2.055.350

    12.574.477

    2005

    Spłata zobowiązań pracowniczych

    1.339.384

    11.235.093

    2005

    Spłata części zobowiązań publiczno – prawnych

    2.905.266

    8.329.827

    2006

    Całkowita spłata zadłużenia z kredytu zaciągniętego w Nordea Bank Polska S.A.

    2.249.800

    6.080.027

    2006

    Spłata części zobowiązań publiczno – prawnych

    1.750.200

    4.329.827

    2007

    Całkowita spłata zobowiązań publiczno – prawnych

    284.587

    4.045.240

    2007

    Całkowita spłata zobowiązań cywilno – prawnych i innych.

    4.045.240

    0

    Razem:

    17.463.161

    -

    Druga emisja obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego w łącznej kwocie 14.300.000 zł pozwoli na pozyskanie środków do budżetu przeznaczonych na spłatę zadłużenia likwidowanego SPZOZ-u oraz pokrycie jego ujemnego wyniku finansowego. Uchwalony budżet powiatu kluczborskiego na 2005 rok zakłada przychody z emisji obligacji komunalnych na kwotę 6.300.000 zł. Środki te moją posłużyć spłacie omawianego zadłużenia.

    Emisja musi być podzielona na transze i serie z terminami zapadalności – okresem wykupu od 5 do 10 lat. Tak więc obligacje winny być emitowane w latach 2005 – 2007, a ich wykup winien następować od roku 2010 do roku 2015.

    Emisja i wykup obligacji w poszczególnych latach:

    Emisja Wykup

    -2005 6.300.000 -2010 1.000.000

    -2006 4.000.000 -2011 2.600.000

    -2007 4.000.000 -2012 2.700.000

    -2013 2.600.000

    -2014 2.700.000

    -2015 2.700.000

    14.300.000 14.300.000

    Wydatki majątkowe w omawianym rozdziale zrealizowano w 2004 roku na kwotę 1.226.540 zł w całości przeznaczając je na realizację inwestycji wieloletniej, zaplanowanej na lata 2001-2005, pn. “kontynuacja budowy oddziału zabiegowego Powiatowego Szpitala w Kluczborku”.

     

    Lp.

    Wyszczególnienie

    Zakres rzeczowy

    Kwota ogółem

    Środki

    z budżetu państwa

    Środki własne

    Nakłady poniesione w 2004 roku

    1.

    Agregaty sprężarkowe i próżniowe szt.4, drugi dźwig osobowy szt.1.

    Zakup i montaż.

    292.817

    -

    292.817

    2.

    Pierwsze wyposażenie budynku oddziału chirurgii w specjalistyczny sprzęt medyczny.

    Zakup i montaż.

    940.000

    454.300

    485.700

     

    Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie 725.000 zł, wydatkowano w 99,41%.

    Wskazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty 15.000 zł wydatkowano na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domów Dziecka w Bąkowie i Bogacicy oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kluczborku.

    DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

    Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą Domów Dziecka w Bąkowie i Bogacicy. Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości 1.176.760 zł zrealizowano w 99,54%.

    Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 210 osobami, z czego 140 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób z upośledzeniami w Gierałcicach.

    Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie 4.432.827 zł, wykonanie wydatków wyniosło 100% założonego planu.

    Wydatki majątkowe omówiono w dalszej części opracowania.

    Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.319.108 zł wydatkowano w 96,64%. W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie 38.613 zł.

    W ramach omawianego rozdziału finansowano wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego. Podstawą do wypłat świadczeń jest orzeczenie Sądu Rodzinnego w przedmiocie ustanowienia rodziny zastępczej. Wydatkowanie środków na wskazane cele wymaga również bieżącej kontroli i obsługi merytorycznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

    Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne ... – środki finansowe zaplanowano w tym rozdziale na poziomie 7.771 zł, wykonanie po stronie wydatków wyniosło 60,47%. W ramach zaplanowanych środków finansowano wypłaty zasiłków dla funkcjonariuszy i ich rodzin zatrudnionych w Komendzie Powiatowej PSP w Kluczborku.

    Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - środki finansowe zaplanowano w tym rozdziale na poziomie 4.229 zł, wykonanie po stronie wydatków wyniosło 88.18%. W ramach zaplanowanych środków finansowano wypłaty zasiłków dla funkcjonariuszy i ich rodzin zatrudnionych w Komendzie Powiatowej PSP w Kluczborku.

     

    Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na plan wynoszący 370.000 zł, po stronie wydatków zrealizowano 100% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:

    -obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu,

    -obsługa rodzin zastępczych,

    -nadzór merytoryczny nad domami dziecka i domami pomocy społecznej,

    -prowadzenie spraw związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej,

    -prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

    Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach tego rozdziału finansowano działalność ośrodka interwencji kryzysowej. Plan wydatków wynoszący 13.000 zł wykonano w 100%.

    DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

    Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie 54.000 zł, wykonanie wydatków wynosi 100%. Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel.

    Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki omawianego rozdziału wg planu wynosiły 750.670 zł, ich wykonanie wyniosło 100%. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

    Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 107.017 zł, ich wykonanie wyniosło 90,34%. Środki te w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały wypłacone uprawnionym osobom z przeznaczeniem na koszty przejazdu do kraju, zagospodarowanie i aktywizację zawodową.

    DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

    Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki w kwocie 1.486.323 zł wydatkowano w 100% na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą. Podana wielkość wydatków stanowi część planu finansowego jednostki budżetowej działającej pod wskazaną nazwą. Oprócz internatu w jej strukturach funkcjonuje:

    -szkoła podstawowa specjalna,

    -gimnazjum specjalne,

    -szkoła zawodowa specjalna.

    Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 628.480 zł, wydatkowano w 100%. Wskazane środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

    Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący 376.631 zł zrealizowano w 99,86%, przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność oświatową Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.

    Wydatki majątkowe omówiono w dalszej części opracowania.

    Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano następujące placówki z terenu powiatu kluczborskiego:

    -internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku,

    -internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach,

    -internat Zespołu Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach.

    Wielkość środków finansowych wg planu wynosiła 1.287.480 zł, ich wykonanie po stronie wydatków wyniosło 99,77%. Całość środków w mawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatów oraz ich działalność statutową.

    Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w tym rozdziale wydatkowano środki na stypendia i pomoc materialną dla uczniów w łącznej wysokości 266.347 zł, co stanowiło 98.79% planu. Środki pochodziły przede wszystkim z dotacji celowej z budżetu państwa i była przeznaczona na pomoc dla uczniów z terenów wiejskich uczęszczających do szkół prowadzonych przez powiat kluczborski. W ramach omawianego rozdziału w 2004 roku wypłacono pierwsze stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 7.740 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 99,78% planu.

    DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

    Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 13.500 zł, wydatkowano w 93,42%. Środki przeznaczono na dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, nagrody dla animatorów kultury oraz dotację celową w wysokości 4.500 zł dla Gminy Wołczyn na dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca “MODRZEWIACY”.

    Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości 16.000 zł, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu, na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej.

    DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

    Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego 49.500 zł, wykonanego w 97,92%, finansowano następujące zadania:

    -koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego oraz organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym,

    -organizację imprez sportowych na terenie powiatu,

    -udzielono dotacji celowej w wysokości 3.000 zł dla Gminy Byczyna na organizację imprezy, pn. “Zlot Piłkarzy Weteranów”.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

    BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO

    w 2004 ROKU.


    Lp

    Roz-
    dział

    Nazwajednostkii

    Nazwa zadania

    Nakłady planowane na 2004 r w zł

    Wykona-nie wydatków w zł

    ogółem

    Z dotacji budżetu państwa

    1.

    60014

    Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

    Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1310 O – Ligota Górna – Wojsławice odc.612m w m. Kujakowice Górne

    1.081.767

    -

    1.081.767

    2.

    71015

    Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

    Remont – adaptacja pomieszczeń na biuro.

    13.000

    13.000

    12.948

    2.

    75020

    Starostwo Powiatowe

    Uzbrojenie terenu działek budowlanych w m. Bogacica (19 działek).

    73.567

    -

    73.567

    3.

    75020

    Starostwo Powiatowe

    Zakup drukarki igłowej do Wydz. Komunikacji

    4.100

    -

    4.098

    4.

    75411

    Komenda powiatowa PSP

    II-etap rozbudowy strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku

    1.310.000

    1.310.000

    1.309.973

    5.

    75411

    Komenda powiatowa PSP

    Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego.

    40.000

    -

    40.000

    6

    75414

    Starostwo Powiatowe w Kluczborku

    Zakup sprzętu specjalistycznego dla Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

    50.000

    50.000

    49.996

    7.

    80142

    Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku.

    Zakup komputera typu “Note book” z oprogramowaniem, szt.1

    4.398

    -

    4.398-

    8

    85202

    Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

    Zakup prasowalnicy nieckowej z posuwem zwrotnym, szt.1

    22.290

    -

    22.290

    9

    85111

    Powiat Kluczborski – Starostwo Powiatowe w Kluczborku,

    Kontynuacja budowy Oddziału Chirurgicznego Szpitala w Kluczborku

    1.232.817

    454.300

    1.226.540

    10

    85407

    Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku

    Zakup i montaż kotła c.o.

    15.000

    -

    14.998

    Razem

    3.846.939

    1.827.300

    3.840.575

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ZESTAWIENIE WYDATKÓW REMONTOWYCH

    BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO

    w 2004 ROKU.

    Zadania o charakterze remontowym realizowane w 2004 roku przedstawia poniższa tabela.

    Lp.

    Rozdział

    Nazwa jednostki

    N a z w a z a d a n i a

    Koszt zadania

    1

    60014

    Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

    Remont dachu na budynku siedziby jednostki.

    30.000

    2

    60014

    Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

    Remont przepustu w m. Szum.

    40.000

    3

    60014

    Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

    Remont przepustu w m. Markotów.

    25.000

    4

    60014

    Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

    Remont mostu w m. Smardy – opracowanie dokumentacji.

    11.000

    5

    60014

    Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

    Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych.

    33.800

    6

    60014

    Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

    Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej na 367 km dróg powiatowych miejskich i pozamiejskich.

    258.610

    7

    60014

    Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

    Wykonanie parkingu w m. Wołczyn (teren przy ZOL).

    8.250

    8

    60014

    Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

    Wykonanie parkingu w m. Bogacica.

    28.350

    9

    60014

    Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

    Utwardzenie drogi powiatowej nr 1303 O Ciecierzyn-Gołkowice nawierzchnią żużlową.

    27.300

    10

    60014

    Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

    Budowa chodnika w m. Wołczyn ul. Sienkiewicza

    15.750

    11

    75020

    Starostwo Powiatowe w Kluczborku

    Remont toalet w siedzibie Starostwa Powiatowego.

    20.000

    12

    80102

    Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku

    Adaptacja lokalu mieszkalnego na salę do rewalidacji.

    29.431

    13

    80111

    Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku

    Remont zaplecza sali gimnastycznej szkoły.

    40.000

    14

    80111

    Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku

    Remont i adaptacja sali lekcyjnej na pracownię komputerową.

    11.700

    15

    80120

    Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

    Remont korytarzy w budynku szkoły-likwidacja boazerii drewnianej.

    17.430

    16

    80120

    Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

    Renowacja parkietu w auli szkoły.

    7.310

    17

    80120

    Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

    Odprowadzenie wód opadowych z posadowienia sali gimnastycznej szkoły do kolektora deszczowego – wymiana kolektora.

    45.260

    18

    80130

    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku.

    Remont i adaptacja sali lekcyjnej na pracownię komputerową.

    10.300

    19

    80130

    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

    Remont i adaptacja sali lekcyjnej na pracownię komputerową.

    11.500

    20

    80130

    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

    Remont (wymiana) przyłącza centralnego ogrzewania między budynkiem głównym szkoły a salą gimnastyczną.

    18.000

    21

    80130

    Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku

    Remont i adaptacja sali lekcyjnej na pracownię komputerową.

    17.300

    22

    80130

    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach.

    Remont i adaptacja sali lekcyjnej na pracownię komputerową.

    3.400

    23

    80130

    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach

    Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej i części budynku szkoły.

    50.000

    24

    85201

    Dom Dziecka w Bogacicy

    Remont dachu na budynku jednostki.

    15.000

    25

    85202

    Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

    Wymiana wykładzin podłogowych na materiały antypoślizgowe.

    125.000

    25

    85218

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku

    Wymiana stolarki okiennej w siedzibie jednostki.

    10.000

    26

    85333

    Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

    Wymiana stolarki okiennej w budynku jednostki.

    37.000

    27

    85406

    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku

    Wymiana stolarki okiennej w siedzibie jednostki.

    15.000

    28

    85410

    Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

    Modernizacja kotłowni cieplnej wody oraz instalacji gazowej.

    9.562

    Ogółem:

    971.253

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW

    I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

    za 2004 ROK

    Dział

    Rozdział

    Nazwa jednostki

    Przychody

    Rozchody

    Plan

    Wykonanie

    Plan

    Wykonanie

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    600

    60014

    Zarząd Dróg Powiatowych

    30.000

    15.949

    30.000

    15.949

    w tym BZ 13.061

    750

    75020

    Starostwo Powiatowe

    12.000

    8.058

    12.000

    8.058

    w tym BZ 494

    754

    75411

    Komenda Powiatowa PSP

    BO 15.873

    15 873

    15.873

    15 873

    w tym BZ 1.535

    801

    80120

    Zespół Szkół Ogólnokształcących

    3.283

    w tym BO 883

    2.383

    3.283

    2.383

    801

    80120

    Zespół Szkół Ogólnokształcących

    34.065

    w tym BO 4.065

    28.095

    34.065

    28.095

    w tym BZ 6.900

    801

    80130

    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bogdańczowicach

    485

    w tym BO 285

    532

    485

    532

    w tym BZ 532

    801

    80130

    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

    9.638

    w tym BO 5.628

    11.576

    9.638

    11.576

    w tym BZ 8.269

    801

    80130

    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Kluczbork

    3.767

    w tym BO 267

    3.777

    3.767

    3.777

    w tym BZ 2.486

    801

    80130

    Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

    6.136

    6.137

    6.136

    6.137

    852

    85201

    Dom Dziecka w Bąkowie

    104.328

    w tym BO 8.828

    23.758

    104.328

    23.758

    w tym BZ 11.210

    852

    85201

    Dom Dziecka Bogacica

    25.097

    w tym BO 97

    21.770

    25.097

    21.770

    w tym BZ 3.547

    852

    85202

    Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

    12.523

    w tym BO 1.580

    15.074

    12.523

    15.074

    w tym BZ 6.589

    852

    85202

    Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

    2.033

    w tym BO 1.033

    2.184

    2.033

    2.184

    w tym BZ 1.350

    853

    85333

    Powiatowy Urząd Pracy

    5.010

    5.009

    5.010

    5.009

    854

    85403

    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

    8.143

    8.223

    8.143

    8.223

    w tym BZ 78

    854

    85406

    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku

    316

    316

    316

    316

    854

    85407

    Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku

    6.020

    w tym BO 3.520

    3.158

    6.020

    3.158

    w tym BZ 8

    Razem:

    278.717

    w tym BO 42.059

    171.872

    278.717

    171.872

    w tym BZ 56.059

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW

    I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

    za 2004 ROK

    Dział

    Rozdział

    Nazwa jednostki

    Przychody

    Rozchody

    Plan

    Wykonanie

    Plan

    Wykonanie

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    750

    75097

    Z-d Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym

    215.063

    194.690

    215.063

    196.267

    Razem:

    215.063

    194.690

    215.063

    196.267

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW

    I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

    za 2004 ROKU

    Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

    wg stanu na dzień 31.12.2004r

    Lp

    Wyszczególnienie

    Plan

    Wykonanie

    1

    2

    3

    4

    I

    Stan funduszu na początku roku

    95.281

    95.281

    1

    Z tego:

    • środki pieniężne

    • należności

    • zobowiązania (minus)

    101.069

    27.057

    32.845

    101.069

    27.057

    32.845

    II

    1.

    1.1

    1.2

    2.

    2.1

    2.2

    Przychody ogółem,

    w tym:

    -przelewy redystrybucyjne:

    -dofinansowanie z WFGZGiK

    -dofinansowanie z CFGZGiK

    -pozostałe przychody własne, w tym:

    -wpływy z usług,

    -sprzedaż wyrobów i składników majątkowych

    -Pozostałe przychody własne – odsetki

    370.000

    0

    0

    0

    370.000

    352.000

    0

    18 000

    392.356

    0

    0

    0

    392.356

    386.117

    0

    6.239

    III

    Wydatki ogółem

    448.281

    434.825

    1

    Wydatki bieżące własne

    336.881

    322.721

    2

    Wydatki inwestycyjne własne

    37.400

    33.760

    3

    Przelewy redystrybucyjne

    74.000

    78.344

    3.1

    Przelewy redystrybucyjne – odpis 10% do WFGZGiK

    37 000

    39.172

    3.2

    Przelewy redystrybucyjne p odpis 10% do CFGZGiK

    37 000

    39.172

    IV

    Stan środków na koniec roku (I+II-III)

    17.000

    52.812

    1.

    2.

    3.

    Z tego:

    • środki pieniężne,

    • należności,

    • zobowiązania (minus)

    21.000

    15 000

    19.000

    46.099

    27.667

    20.954

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

    wg stanu na dzień 31.12.2004r

     

    Lp

    Wyszczególnienie

    Plan

    Wykonanie

    1

    2

    3

    4

    I

    Stan środków obrotowych na początku roku

    168.557

    168.557

    1.

    2.

    3.

    Z tego:

    • środki pieniężne,

    • należności,

    • zobowiązania (minus)

    168.557

    0

    0

    168.557

    0

    0

    II

    Przychody

    150.000

    122.806

    1

    W tym:

    • wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

    • pozostałe przychody własne - odsetki

    150.000

    115.739

    7.067

    III

    Wydatki

    295.197

    249.110

    1

    -wydatki bieżące ogółem

    -wydatki bieżące własne

    -pozostałe wydatki własne- odsetki

    -powiatowy program ochrony środowiska i powiatowy plan gospodarki odpadami

    -system monitoringu powietrza i wód powierzchniowych

    -zakup neutralizatorów do usuwania zagrożeń chemicznych stosowanych przez KPPSP w Kluczborku

    - montaż instalacji gazowych w pojazdach służbowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku szt.4

    113.850

    13.000

    0

    32.000

    10.000

    15.000

    6.850

    82.291

    11.897

    7.067

    32.000

    9.477

    0

    6.850

    2

    Dotacja celowa dla Gminy Byczyna na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

    15.000

    15.000

    3

    Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na dofinansowanie akcji dogaszania I rekultywacji składowiska odpadów poprodukcyjnych na terenie Linopłytu w Wołczynie

     

    22.000

     

    0

    3

    Wydatki majątkowe ogółem

    181.347

    166.819

     

    Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na wykonanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.” Kanalizacja wsi Gierałcice wraz z rurociągiem tłocznym i przyłączem Domu Pomocy Społecznej i oczyszczalni ścieków w Wołczynie

     

     

    12.847

     

     

    12.846

     

    Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na wykonanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa wysypiska odpadów stałych wraz z zakładem przetwarzania odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej

     

     

    25.000

     

     

    20.130

     

    Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na wykonanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej-etap II “

     

    20.000

     

    10.980

     

    Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na dofinansowanie wykonania koniecznego etapu rekultywacji istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej w ramach jego rozbudowy

     

     

    45.000

     

     

    45.000

     

    Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork przeznaczona na dofinansowanie zakupu wagi do ważenia odpadów przywożonych na składowisko komunalne w Gortatowie

     

    25.000

     

    25.000

    Zakup kotłów warzelnych-gazowych i zmiana systemu odprowadzenia spalin w kuchni internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku

     

    18.500

     

    18.127

    Zakup pieca gazowego do ogrzewania wody użytkowej w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku

    35.000

    34.736

    IV

    Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

    23.360

    42.253

     

     

    • środki pieniężne

    • należności,

    - zobowiązania (minus)

    23.360

     

     

    42.253

     

     

     

     

    NFORMACJA O DOKONANYCH W 2004 ROKU

    UMORZENIACH I ULGACH W SPŁATACH

    Rada Powiatu uchwałą nr XI/72/99 z dnia 07.10.1999 r. szczegółowe zasady
    i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych.
    W uchwale ustalono m.in. :

    • rodzaje należności, do których zastosowanie ma uchwała (w tym opłaty za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie mienia powiatu, czynsze najmu za lokale, czynsze z tytułu dzierżaw, opłaty związane z pobytem osób w zakładach i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, należności i odsetki z tytułu sprzedaży usług i inne);

    • tryb, formy i osoby upoważnione do stosowania postanowień uchwały;

    • warunki udzielanie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty należności pieniężnych.

    Uchwała w §-8 zobowiązywała Zarząd do przedkładania Radzie sprawozdania z udzielonych umorzeń, w szczególności ich ilości i kwot, po upływie każdego półrocza.

    W okresie sprawozdawczym łączna kwota umorzeń dokonanych na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady Powiatu wyniosła 756,62 zł.

    1. Umorzenie na kwotę 756,62 dotyczyło opłaty za mieszkanie wynajmowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kluczborku. Wskazaną należność umorzono ze względu na szczególnie trudną (udokumentowaną) sytuację zdrowotną, bytową i rodzinną najemcy. W ramach posiadanego upoważnienia Dyrektor SOSW w Kluczborku zdecydował o umorzeniu przywołanej kwoty, wydając w tym zakresie zarządzenie nr 2/k/2004 z dnia 13.05.2004r.