B U D Ż E T P O W IA T U

K L U C Z B O R S K I E G O

N A

2 0 0 4 R O K

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄD POWIATU

KLUCZBORSKIEGO

 

 

Styczeń 2004

Informacja opisowa dotycząca

uchwały budżetowej

Powiatu Kluczborskiego na 2004 rok

 

 

Uchwała Nr XV/105/2004

Rady Powiatu Kluczborskiego

z dnia 28 stycznia 2004 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2004 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.), art. 109, art. 116, art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz U.z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) - Rada Powiatu Kluczborskiego uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Powiatu Kluczborskiego na rok budżetowy 2004.

§ 2

Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 40.916.726,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 42.040.100,- zł - zgodnie z załącznikiem

Nr 2.

§ 4

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1.123.374,- zł, określa się przychody z emisji obligacji komunalnych i spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.415.656,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6

Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości:

  • rezerwa ogólna 250.000,- zł,

  • rezerwa celowa 42.369,- zł.

 

 

 

 

 

§ 7

  1. W roku budżetowym ustala się przychody z tytułu:

  • sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000,- zł,

  • spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 200.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

  1. Ustala się rozchody, przeznaczone na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 1.076.626,- złzgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10

Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11

Ustala się wykaz zadań remontowych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12

Ustala się wykaz wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz wysokość nakładów niezbędnych na realizację przedmiotowych zadań w poszczególnych latach, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13

Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14

Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień w wysokości 60.726,- zł – wymienionych w załączniku Nr 11.

§ 15

Ustala się wielkość dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych z terenu Powiatu Kluczborskiego w wysokości 143.587,- złzgodnie z załącznikiem Nr 12.

 

 

§ 16

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w budżecie powiatu w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

§ 17

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków, między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie wydatków majątkowych.

§ 18

Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,- zł.

§ 19

Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 1.500.000,- zł.

§ 20

Zarząd Powiatu może w roku budżetowym samodzielnie udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji do sumy 2.000.000,- zł.

§ 21

Łączna kwota poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć sumy 4.800.000,- zł.

§ 22

Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu.

§ 23

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kluczborskiego.

§ 24

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

Przewodniczący Rady

Maciej Mularczyk

 

 

 

 

DOCHODY BUDŻETU

Na sfinansowanie założonych do realizacja zadań powiatu w 2004 roku, planuje się dochody w łącznej kwocie – 40.916.726,- zł, oraz przychody w łącznej kwocie 2.200.000,- zł.

Z tego:

Źródła dochodów

Kwota w zł

Udział % w całości dochodów

1

2

3

I. Dochody własne powiatu

9.708.718

24%

w tym:

   

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

3.330.814

 

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa

22.694.752

55%

w tym:

   

- część oświatowa

18.525.425

 

- część równoważąca

2.166.406

 

- część wyrównawcza

2.002.921

 

III. Dotacje celowe

8.513.256

21%

w tym:

   

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

4.415.656

 

- dotacje na realizację zadań własnych powiatu

4.097.600

 

IV. Przychody

2.200.000 zł

w tym:

 

- z emisji obligacji komunalnych

2.000.000 zł

- ze spłaty udzielonej pożyczki

200.000 zł

- z innych rozliczeń krajowych

-

  1. Dochody własne powiatu planuje się uzyskać z następujących źródeł:

Począwszy od roku 2004 sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego regulować będzie ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa ta określa:

  • źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,

  • zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

  • dochody własne,

  • subwencja ogólna,

  • dotacje celowe z budżetu państwa.

2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności powiatów to:

  1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

  • PIT w powiatach z 1,0% obecnie – do 8,42% w 2004 r, co w powiecie kluczborskim daje kwotę 3.230.814 zł.

- CIT w powiatach z 0% obecnie – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje kwotę 100.000 zł.

3.Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

  • gminy, powiaty i województwa otrzymają dodatkowy dochód w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
  • powiaty otrzymają 25% ( obecnie 5%) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje kwotę 165.000 zł.

4.Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.

Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:

    1. wyrównawczej,
    2. równoważącej (gminy i powiaty),
    3. regionalnej (województwa),
    4. oświatowej.

Ad.a) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci częsci wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2004 roku wyniesie 2.002.921 zł.

Ad.b) Część równoważąca otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w sytemie finansowania zadań. W 2004 roku sposób podziału części równoważącej dla powiatów został określony ustawowo. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określi w drodze rózporządzenia szczegółowy sposób podziału częsci równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.

W 2004 roku części równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie 2.166.406 zł.

Ad.3) Dotyczy województw samorządowych.

Ad.4) Zgodnie zart.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich j.s.t., ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W 2004 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi 18.525.425 zł.

5. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

  • zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organmi administracji rządowej, w powiecie kluczborskim w 2004 roku wyniesnie to – 4.415.656 zł,

  • usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i pożytku publicznego, klęski żywiołowe,

  • finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych, w powiecie kluczborskim w 2004 roku wyniesie to – 4.010.000 zł.

6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

1. W dziale 750 - Administracja publiczna 3.205.000 zł.

Dochody zaplanowane we wskazanym dziale będą wypracowywane przede wszystkim przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kluczborku. W szczególności z opłat komunikacyjnych związanych z wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów, świadectw kwalifikacyjnych, sprzedaży tablic rejestracyjnych itp.

Kolejna poważna pozycja dochodowa to sprzedaż mienia powiatu, które odrębnymi uchwałami Rady Powiatu zostało lub zostanie przeznaczone do zbycia. Planuje się również uzyskanie dochodów z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 25% udziału w wypracowywanych dochodach Skarbu Państwa.

2. W dziale 758 – Różne rozliczenia 150.000 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu odsetek od środków pienieżnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od udzielonej pożyczki długoterminowej. Środki klasyfikowane w omawianym dziale dotyczą odsetek od środków gromadzonych na rachunku budżetu oraz rachunków wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.

Dodatkowo zaplanowano dochody z tytułu odsetek od pożyczki długoterminowej udzielonej przez powiatu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kluczborku.

Planuje się również dochody z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach funduszy celowch:

  • Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12.000,- zł,
  • Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodeyjnym i Kartograficznym w kwocie 13.000,- zł,

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie 907.000,- zł.

Wskazane dochody będą pochodziły z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych i płodów rolnych.

Na wielkość planowanych dochodów wpływa również fakt, że zlikwidowano gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące przy:

  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,
  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
  • Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach,
  • Zespole Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach.

W miejsce zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych utworzono (z wyjątkiem ZSO) Pracownie Ćwiczeń Praktycznych, wchodzące w skład wymienionych jednostek budżetowych. Stąd dochody wypracowywane przez poszczególne pracownie stanowią dochód budżetu powiatu, przeznaczany na pokrycie kosztów funkcjonowania PĆP w jednostkach budżetowych powiatu.

Największą część dochodów w tej grupie jedniostek powiatu, bo aż 432.000 zł, wypracowuje Ośrodek Dokształcania Zawodowego działający w strukturze Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursu teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez ODZ.

4. W dziale 853 – Opieka społeczna 1.100.330,- zł.

Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów.

Środki te w całości przeznaczane są na koszty utrzymanie podopiecznych.

Planuje się również dochody z tytułu 2% odpisu przysługującego samorządowi powiatowemu za wykonywanie merytorycznej i finansowej obsługi środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

5. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 481.600,- zł.

Wymieniony dział jest ściśle związanych z zadaniami z zakresu oświaty i wychowania, stąd żródła dochodów są podobne jak omówione w punkcie 5. Dodatkowo sklasyfikowano tu dochody wypracowywane przez internaty w Kluczborku, Polanowicach i Bogdańczowicach z tytułu kosztów zakwaterowania uczniów oraz innych osób przebywających w placówkach.

PRZYCHODY BUDŻETU

W budżecie powiatu kluczborskiego na 2004 rok, jak wykazano w załączniku nr 4, zaplanowano przychody w łącznej kwocie 2.200.000,- zł.

Przychody te zamierza się pozyskać z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,- zł, przeznaczonych na inwestycje i remonty dróg powiatowych oraz placówek oświatowych i opieki społecznej, a także uzbrojenie terenu działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

Nalęży przypomnieć, że w 2004 roku zostanie wyemitowana druga transza obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego na łączną wartość 2.000.000 zł. Rada Powiatu Kluczborskiego podjęła już stosowne uchwały emisyjne i została zawarta umowa z agentem emisji Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Łącznie powiat uzyska 6 mln złotych z tego tytułu, po 2 mln w trzech kolejnych latach, poczynając od roku 2003.

W związku z powyższym przedmiotowe przychody ujęto w omawianym projekcie budżetu.

Kolejnym elementem przychodów budżetowych, są przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki długoterminowej. Powiat Kluczborski udzielił Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kluczborku pożyczki długoterminowej w wysokości 3.000.000,- zł z okresem spłaty 15 lat. Spłata przedmiotowej pożyczki winna się rozpocząc od stycznia 2003 roku w równych miesięcznych ratach. Wysokość spłat w 2003 roku miała wynieść 200.000,- zł. Z uwagi na brak spłaty ze strony SP ZOZ-u powiat zaspokoił swoją wierzytelność wymagalną przejmując na własność sprzęt ruchomy przewłaszczony w ramach zabezpieczenia udzielonej pożyczki. Zgodnie z obowiązującą umową w 2004 roku przychody z tego tytułu powinny wynieść 200.000 zł.

WYDATKI BUDŻETU

 

Wydatki w podziale według rodzaju:

Rodzaj wydatku

Kwota

Udział % do całości wydatków

1

2

3

Wydatki budżetu powiatu ogółem:

42.040.100

100%

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

26.257.854

62,5%

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań

12.045.037

28,7%

-dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu

204.313

0,5%

-wydatki majątkowe

3.532.896

8,4%

Rozchody budżetu:

-spłata zaciągniętych kredytów

1.076.626

 

  • Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2004 rok, stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące 62,5% całości planu wydatków. Wskazana w tabeli kwota będzie wydatkowana na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych powiatu. Są to między innymi: nauczyciele, funkcjonariusze straży pożarnej, urzędnicy i pracownicy obsługi.

  • Kwotę 12.058.037 zł zamierza się wydatkować na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek budżetowych powiatu, realizację ustawowych zadań oraz przeprowadzenie planowanych zadań remontowych.

  • Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu wyniosą 204.313 zł i zostaną przeznaczone na zadania wymienione w załącznikach nr 11 i 12.

  • Wydatki majątkowe budżetu, opisane w załączniku nr 7 do uchwały w ujęciu procentowym stanowią 8,4% ogólu wydatków budżetu.

  • Budżet powiatu kluczborskiego na 2004 rok zawiera także kwotę rozchodów, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych.

I. Wydatki według podziału klasyfikacji budżetowej.

1.W ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotą 49.226,- zł zamierza się sfinansować:

-01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 18.000,- zł, zadanie będzie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

-01008 – Melioracje wodne – 31.226,- zł, w omawianym rozdziale ujęto środki na dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Zadania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych w imieniu Starosty prowadzą dwie gminy wchodzące w skład powiatu kluczborskiego: Byczyna – wartość dotacji 12.010 zł, Wołczyn – wartość dotacji 19.216 zł.

2. W ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 63.751,- zł zamierza się sfinansować:

-02001 – gospodarka leśna, ramach wskazanego rozdziału wypłacane będą ekwiwalenty dla rozlników z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich pod zalesianie, środki na ten cel powat otrzymuje a Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

-02002 – nadzór nad lasami niepaństwowymi, co jest zadaniem własnym powiatu, realizowanym przez Nadleśnictwa w Kluczborku i Namysłowie.

Nadleśnictwo Kluczbork w 2003 roku otrzyma dotację celową w wysokości 4.350 zł,

Nadleśnictwo Namysłów w 2003 roku otrzyma dotację celową w wysokości 1.650 zł.

3. W ramach działu 600 – Transport i łączność, kwotą 3.253.016,- zł, zamierza się sfinansować:

-60014 – środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, a przede wszystkim na utrzymanie i konserwację dróg powiatu kluczborskiego, zimowe utrzymanie i remonty.

Szczegółowy zakres zadań o charakterze inwestycyjnym i remontowym zawierają załączniki nr 7,8 i 9 do uchwały budżetowej.

4. W ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 25.000,- zł zamierza się sfinansować:

-70005 – zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku polegające na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Są to czynności związane z przygotowaniem umów, przeszacowaniami wartości i prowadzeniem dokumentacji.

5. W ramach działu 710 – Działalność usługowa – 214.000,- zł zamierza się sfinansować:

-71013 – prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Środki w wysokości 60.000,- zł zostaną przeznaczone na kontynuację opracowywania mapy numerycznej powiatu kluczborskiego.

-71014 – prace geodezyjno i kartograficzne wykonywane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o wartości 12.000,- zł.

-71015 – środki w wysokości 142.000,- zł, przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku.

6. W ramach działu 750 – Administracja publiczna – 4.247.668,- zł zamierza się sfinansować:

-75011 – urzędy wojewódzki – 166.156,- zł, w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku.

-75019 – wydatki rady powiatu – 205.000,- zł, dotyczą kosztów diet radnych oraz części wydatków związanych z funkcjonowaniem rady.

-75020 – wydatki rozdziału starostwa powiatowe w wysokości 3.791.512,- zł, przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz zadania o charakterze majątkowym. W szczególności zadanie wykazane w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej, polegające na uzbrojeniu terenu działek budowlanych w miejscowości Bogacica. Zadanie to będzie finansowane przychodami z emisji obligacji komunalnych.

-75045 – komisje poborowe – kwotę 35.000,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska w 2004 roku.

75095 – pozostała działalność – 50.000,- zł, środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją powiatu oraz składkami opłacanymi przez powiat.

W ramach wydatków promocji zamierza się sfinansować koszty współpracy między partnerskimi powiatami. W 2004 roku planowana jest wizyta delegacji z powiatu kluczborskiego w powiecie Bad Durkheim. Ponadto planuje się sfinansowanie zakupu i druku materiałów promocyjnych.

7. W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.953.000,- zł, zamierza się sfinansować:

-75411 – wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, wydatki o charakterze inwestycyjnym określa załącznik nr 7 do uchwały.

8. W ramach działu 757 – Obsługa długu publicznego – 1.020.000,- zł zamierza się sfinansować:

-75702 – koszty obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 400.000,- zł. Powiat Kluczborski spłaca dwa kredyty długoterminowe:

  • Kredyt inwestycyjny w wysokości 3.000.000,- zł, zaciągnięty na zadanie inwestycyjne, pn.: “Kontynuacja budowy oddziału chirurgicznego Powiatowego Szpitala w Kluczborku”.

  • Kredyt na pokrycie wydatków nie mających zabezpieczenia w dochodach zaciągnięty w 2002 roku, w wysokości 4.000.000,- zł. Niedobór powstał przede wszystkim w związku z koniecznością udzielenia pożyczki kluczborskiemu SP ZOZ,

  • Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego.

-75704 – potencjalna spłata udzielonego kredytu długoterminowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Kluczborku w wysokości 4.800.000,- zł, w ramach udzielonego poręczenia.

Środki w wysokości 620.000,- zł muszą być zaplanowane jako pozycja wydatkowa, ale przy terminowym wywiązywaniu się ze spłat SP ZOZ-u, wymieniona kwota będzie ulegała zmniejszeniu. Zapis omawianej pozycji wydatkowej nie oznacza konieczności ponoszenia wydatków na opisany cel.

9. W ramach działu 758 – Różne rozliczenia – 292.369,- zł zaplanowano rezerwy budżetu powiatu:

  • rezerwę ogólną budżetu powiatu wynoszącą 250.000zł, może być uruchamiana w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na uzupełnienie planowanych wydatków,

  • rezerwę celową wynoszącą 42.369 zł, która może być rozdysponowana na nagrody Starosty Kluczborskiego przyznawane corocznie z okazji Święta Edukacji Narodowej. Wysokość środków na opisany cel odpowiada 30% z 1% wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

10. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – 16.927.195,- zł zamierza się sfinansować:

Dział 801 – oświata i wychowanie oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza gromadzą dochody i wydatki związane z oświatą i dziedzinami pokrewnymi w następujących wysokościach:

  • 18.525.425 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,

  • 1.448.700 zł – dochody własne oraz otrzymane dotacje celowe,

  • 19.974.125 zł – wynoszą łącznie środki na zadania związane z oświatą.

Stanowi to 48,09% ogółu dochodów budżetu powiatu.

Wydatki ponoszone na kształcenie młodzieży oraz działalności z tym związane w ujęciu procentowym wynoszą 48,05%, ogółu wydatków budżetu.

W ujęciu kwotowym wydatki ponoszone w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza, wynoszą:

  • 20.501.033 zł, co w odniesieniu do dochodów przeznaczanych na ten cel daje różnicę in minus na kwotę 526.908 zł. Zatem tyle jesteśmy zmuszeni dopłacać z innych źródeł do funkcjonowania jednostek oświatowych w powiecie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Wskazana powyżej kwota będzie wydatkowana w sposób następujący:

  • 14.142.883 zł – będą kosztowały wynagrodzenia osobowe 389,22 etatów nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń odprowadzanymi przez pracodawcę,

  • 2.295.664 zł – kosztować będzie praca pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu, w liczbie 135,25 etatu, przy czym środki na płace administracji i obsługi wyliczone do projektu budżetu zostały pomniejszone o 25% w stosunku do wnioskowanych przez jednostki na podstawie aktualnego zatrudnienia. Oznacza to, że pełna realizacja założeń budżetowych będzie możliwa po zredukowaniu kosztów zatrudnienia administracji i obsługi o ok. 25%.

  • 3.535.578 zł – przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów utrzymania jednostek, realizację zadań oraz na obligatoryjne odpisy i odliczenia, a w szczególności:

  • 944.035 zł – 8% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli,

  • 91.429 zł - odpisu na ZFŚS pracowników administracji i obsługi,

  • 90.856 zł – pomoc ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,

  • 200.000 zł – dodatki wiejski i mieszkaniowy płatny obligatoryjnie nauczycielom uczącym na wsi,

  • 116.828 zł – środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

  • 42.369 zł – środki na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej,

  • 143.587 zł – dotacje do szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych,

  • 30.000 zł – stypendia dla uczniów.

Środki finansowe jakie pozostają na bieżące utrzymanie jednostek zostają pomniejszone o wyszczególnione powyżej obligatoryjne odpisy i naliczenia w łącznej wysokości 1.659.104 zł, co powoduje że po odliczeniu tej kwoty na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pozostaje 1.876.474 zł.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco.

-80102 – wydatki w wysokości 785.493,- zł, związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku.

-80110 – wydatki w wysokości 1.079.429,- zł, związane z funkcjonowaniem gimnazjum Nr 1 prowadzonego przez powiat, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.

-80111 – wydatki w wysokości 680.915,- zł, związane z funkcjonowaniem gimnazjum specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku.

-80120 – licea ogólnokształcące:

  • wydatki w wysokości 2.544.056,- zł, związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego w Kluczborku,

  • wydatki w wysokości 1.069.084,- zł, związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,

  • wydatki w wysokości 333.733,- zł, związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach,

  • wydatki w wysokości 86.427,- zł, związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach,

  • wydatki w wysokości 104.474,- zł związane z dotacjami udzielonymi szkołom niepublicznym.

-80123 – licea profilowane:

  • wydatki w wysokości 303.588,- zł, związane z funkcjonowaniem liceum profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,

  • wydatki w wysokości 580.788,- zł, związane z funkcjonowaniem liceum profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,

  • wydatki w wysokości 346.821,- zł, związane z funkcjonowaniem liceum profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,

  • wydatki w wysokości 518.221,- zł, związane z funkcjonowaniem liceum profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach.

-80130 – szkoły zawodowe:

  • wydatki w wysokości 2.484.576,- zł, związane z funkcjonowaniem szkół zawodowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,

  • wydatki w wysokości 2.023.923,- zł związane z funkcjonowaniem szkół zawodowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,

  • wydatki w wysokości 681.360,- zł, związane z funkcjonowaniem szkół zawodowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,

  • wydatki w wysokości 824.729,- zł związane z funkcjonowaniem szkół zawodowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealno – Zawodowych w Polaowicach,

  • wydatki w wysokości 1.410.773,- zł, związane z funkcjonowaniem szkół zawodowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach,

  • dotacje dla szkół niepublicznych 39.113 zł.

-80134 – wydatki w wysokości 151.162,- zł związane z funkcjonowaniem szkoły zawodowej specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku.

-80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego:

  • wydatki w wysokości 668.706,- zł, związane z funkcjonowaniem ośrodka doksztalcania zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,

  • wydatki w wysokości 95.736,- zł, związane z funkcjonowaniem ośrodka dokształcania zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach.

-80142 – ośrodek szlokenia , dokształcania i doskonalenia kadr ma powstać i działać w celu zorganizowania i poprowadzenia doradztwa medotycznego nauczycieli różnych przedmiotów na terenie powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.

-80145 – wydatki związane z przeprowadzaniem egzaminów dla nauczycieli w ramach awansu zawodowego.

-80146 – środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz doractwo metodyczne. Wilekość środków przeznaczanych na ten cel określona jest na poziomie 1% wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli.

-80195 - pozostała działalność, wydatki tego rozdziału w wysokości 39.088 zł, przeznaczone są na pomoc dla emerytowanych nauczycieli w ramach Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

 

11. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia 2.068.207,- zł, zamierza się sfinansować:

-85111 – w rozdziale szpitale ogólne zaplanowano wydatek majątkowy na kwotę 1.068.207 zł, prezentowany szerzej w załączniku nr 9 do uchwały. Środki powyższe przeznczone są na zakup i montaż windy osobowej oraz agregatów próżniowych w budynku “nowej chirurgii”.

-85156 – wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego osobom pozostającym bez pracy i bez prawa do zasiłku. Środki na ten cel wynoszą 960.000,- zł. Pozostałe 20.000,- zł przeznaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków domów dziecka i specjalnego ośrodka.

12. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna 6.467.330,- zł zamierza się sfinansować:

-85201 – wydatki w wysokości 1.003.000,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Domów Dziecka w Bąkowie i Bogacicy.

-85202 – wydatki w wysokości 4.083.330,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach.

-85204 – wydatki w wysokości 1.000.000,- zł, związane z wypłatami zasiłków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

-86216- wydatki przeznaczone na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy Straży i ich rodzin, spełniających warunki przyznania zasiłku, 12.000,- zł.

-85218 – wydatki w wysokości 370.000,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

-85220 – środki w wysokości 10.000,- zł zabezpieczono na potrzeby związane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej.

13. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 764.000 zł, zamierza się sfinansować:

-85321 – wydatki w kwocie 54.000,- zł, będą ponoszone na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności dzieci i dorosłych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

-85333 – wydatki w wysokości 745.000,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.

14. W ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3.573.838,- zł zamierza się sfinansować:

-85403 – wydatki w wysokości 1.380.646,- zł, związane z funkcjonowaniem internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku.

-85406 – wydatki w wysokości 626.403,- zł, związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

-85407 – wydatki w wysokości 376.631,- zł, związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku, w tym wydatek majątkowy polegający na zakupie sprzętu nagłaśniającego.

-85410 – internaty i bursy szkolne:

  • wydatki w wysokości 810.877,- zł, związane z funkcjonowaniem internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,

  • wydatki w wysokości 235.809,- zł, związane z funkcjonowaniem internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach,

  • wydatki w wysokości 105.732,- zł związane z funkcjonowaniem internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach.

-85415 – wydatki w kwocie 30.000,- zł zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów uczęśżćżających do szkół, dla których powiat jest organem prowadzącym.

-85446 – wydatki w kwocie 7.740 zł - środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz doractwo metodyczne. Wilekość środków przeznaczanych na ten cel określona jest na poziomie 1% wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli. Zadania te występują w dziale 801 i 854, czyli w działach związanych z finanowaniem zadań w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

15. W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28.500,- zł, zamierza się sfinansować:

-92105 – wydatki w zakresie kultury planuje się wydatkować w następujący sposób:

  • 4.500,- zł - dotacja celowa dla Gminy Wołczyn, dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Pieśni i Tańca “MODRZEWIACY”,

  • 8.000,-zł – organizacja imprez i uroczystości o zasięgu powiatowym.

-92116 – dotacja celowa dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku w ramach zawartego porozumienia, dotyczącego wypełniania funkcji biblioteki powiatowej.

Obowiązek taki biąży na samorządzie powiatowym na mocy ustawy.

15. W ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport 48.000,- zł, zamierzą się sfinansować:

-92605 – wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się na:

  • 3.000,- zł, dofinansowanie Zlotu Piłkarzy Weteranów w Byczynie,

  • 36.000,-zł sport szkolny, środki na organizację zajęć z wychowania fizycznego z młodzieżą ponadgimnazjalną, zadanie koordynatora sportu szkolnego,

  • 9.000,- zł, organizacja imprez i uroczystości o zasięgu powiatowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Dochody i wydatki według podziału na jednostki organizacyjne powiatu.

1.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

Wpływy z różnych dochodów

32.000

Środki na finansowanie inwestycji uzyskane z jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR)

423.223

Wydatki

 

Rozdział 60014

3.253.016

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

930.000

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań

w tym: wymiana stolarki okiennej w siedzibie jednostki

882.727

15.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

1.440.289

2.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

Dotacja z budżetu państwa

104.000

Dotacja z budżetu państwa na inwestycje

13.000

Wydatki

 

Rozdział 71015

142.000

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

114.000

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań

15.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

13.000

3.

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Kwota

1

2

Rozdział 01005

18.000

-wydatki na realizację zadań

18.000

Rozdział 01008

31.226

-wydatki bieżące w tym: dotacje celowe

31.226

Rozdział –2001

57.751

-wydatki bieżące na realizację zadań własnych

57.751

Rozdział 02002

6.000

-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe

6.000

Rozdział 70005

25.000

-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

25.000

Rozdział 71013

60.000

-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

60.000

Rozdział 71014

12.000

-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

12.000

Rozdział 75011

166.156

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

166.156

Rozdział 75019

205.000

-wydatki bieżące – koszty funkcjonowania Rady Powiatu

205.000

Rozdział 75020

3.791.512

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2.745.112

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań

900.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

146.400

Rozdział 75045

35.000

-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

35.000

Rozdział 75095

50.000

-wydatki bieżące związne z realizacją zadań w zakresie promocji

50.000

Rozdział 75414

50.000

-wydatki majątkowe, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

50.000

Rozdział 75702

400.000

-wydatki związane z obsługą długu

400.000

Rozdział 75704

620.000

-wydatki związane z potencjalną spłatą udzielonego poręczenia

620.000

Rozdział 80120

104.474

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe

104.474

Rozdział 80130

39.113

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe

39.113

Rozdział 80145

2.000

-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych

2.000

Rozdział 80146

1.828

-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych

1.828

Rozdział 85111

1.088.207

-wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych

1.068.207

Rozdział 92105

12.500

-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych

8.000

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe

4.500

Rozdział 92116

16.000

-wydatki boeżące, w tym dotacje celowe

16.000

Rozdział 92605

48.000

-wydatki bieżące związane z realizacją w zakresie sportu szkolnego

36.000

-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych

9.000

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe

3.000

 

 

 

 

4.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

Dotacja z budżetu państwa

2.103.000

Dotacja z budżetu państwa na inwestycje

800.000

Wydatki

 

Rozdział 75411

2.903.000

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.519.200

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań

583.800

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

800.000

Rozdział 85216

12.000

-wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

12.000

5.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

80110 - dotacja z Gminy Kluczbork dla gimnazjum

50.000

80120 – wpływy z różnych opłat

  • wpływy z najmu
  • wpływy z różnych dochodów

10.000

10.000

700

Wydatki

 

Rozdział 80110

1.079.429

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

941.929

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi

-

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań

137.500

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

-

Rozdział 80120

2.544.056

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

1.967.056

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi

225.000

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań

w tym: remonty

352.000

50.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

-

Rozdział 80146

9.720

-dokaształcanie i doskonalenie zawodowe

9.720

Rozdział 85415

7.800

-stypendia dla uczniów

7.800

-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę

13.775

6.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

80102 – wpływy z najmu

2.400

85403 – wpływy z różnych opłat

  • wpływy z najmu
  • wpływy z usług

17.600

1.700

30.000

85156 – dotacja z budżetu państwa

5.000

Wydatki

 

Rozdział 80102

785.493

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

597.243

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi

68.250

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,

120.000

Rozdział 80111

680.915

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

578.165

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi

12.750

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,

w tym: remonty

90.000

40.000

Rozdział 80134

151.162

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

112.662

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi

13.500

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,

25.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

-

Rozdział 85403

1.380.646

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

720.146

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi

310.500

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,

350.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

-

Rozdział 85446

5.535

-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

5.535

-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę

11.571

Rozdział 85156

5.000

-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków

5.000

 

 

 

 

 

7.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

80130 – wpływy z najmu

  • wpływy z usług
  • wpływy z różnych dochodów

38.000

55.000

600

Wydatki

 

Rozdział 80123

580.788

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

476.788

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi

54.000

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,

50.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

-

Rozdział 80130

2.484.576

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

1.907.151

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi

217.425

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,

360.000

-wydatki majątkowe

 

Rozdział 80146

7.380

-dokształcanie i diskonalenie zawodowe nauczycieli

7.380

Rozdział 85415

6.300

-stypendia dla uczniów

6.300

-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę

15.979

8.

Zespół Szkół Licealno - Technicznych

w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

80130 – wpływy z usług

- wpływy z różnych dochodów

36.000

300

Wydatki

 

Rozdział 80120

1.069.084

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

822.834

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi

86.250

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,

160.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

-

Rozdział 80123

346.821

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

267.571

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi

29.250

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,

50.000

-wydatki majątkowe

-

Rozdział 80130

681.360

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

586.110

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi

65.250

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,

30.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

-

Rozdział 80146

5.985

-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

5.985

Rozdział 85415

4.500

-stypendia dla uczniów

4.500

-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę

6.612

9.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU

w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

80130 – wpływy z najmu

- wpływy z usług

70.000

60.000

80140 – wpływy z usług

430.000

85410 – wpływy z najmu

- wpływy z usług

18.000

310.000

Wydatki

 

Rozdział 80123

303.588

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

243.588

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi

-

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,

60.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

-

Rozdział 80130

2.023.923

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

1.446.274

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi

249.649

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,

w tym: remonty

328.000

-wydatki majątkowe

-

Rozdział 80140

668.706

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

481.456

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi

71.250

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,

116.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

-

Rozdział 85410

810.877

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

212.127

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi

168.750

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,

430.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

-

Rozdział 80146

7.650

-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

7.650

Rozdział 85415

5.700

-stypendia dla uczniów

5.700

-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę

22.040

10.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU

w Bogdańczowicach

Kwota

1

2

Dochody

 

80130 – wpływy z usług

- wpływy z różnych dochodów

50.000

70.000

80140 – wpływy z usług

2.000

85410 – wpływy z usług

35.000

Wydatki

 

Rozdział 80120

86.427

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

68.927

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi

-

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,

17.500

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

-

Rozdział 80130

1.410.773

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

656.787

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi

303.986

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,

w tym remonty

450.000

50.000

-wydatki majątkowe

-

Rozdział 80140

95.736

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

81.666

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi

-

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,

14.070

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

-

Rozdział 85410

105.732

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

36.277

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi

21.455

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,

48.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

-

Rozdział 80146

2.745

-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

2.745

Rozdział 85415

3.300

-stypecdia dla uczniów

3.300

-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę

7.163

11.

Zespół Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowice

Kwota

1

2

Dochody

 

80130 – wpływy z usług

  • wpływy z najmu
  • wpływy z różnych dochodów

50.000

20.000

2.000

85410 – wpływy z usług

65.000

Wydatki

 

Rozdział 80120

333.733

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

246.233

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi

37.500

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,

50.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

-

Rozdział 80123

518.221

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

393.847

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi

54.374

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,

w tym: remonty

70.000

-wydatki majątkowe

-

Rozdział 80130

824.729

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

528.429

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi

96.300

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,

200.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

-

Rozdział 85410

235.809

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

84.584

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi

66.225

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,

85.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

-

Rozdział 80146

3.780

-doskonalenie zawodowe nauczycieli

3.780

Rozdział 85415

2.400

-stypendia dla uczniów

2.400

-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę

11.571

12.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

85406 – dotacja z Gminy Kluczbork

- wpływy z różnych dochodów

7.100

300

Wydatki

 

Rozdział 85406

626.493

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

462.903

-wynagrodzenia administracji i obsługi

61.500

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań

w tym: remonty

102.000

15.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

-

Rozdział 85446

1.485

-dokształcanie i doskonalnie zawodowe nauczycieli

1.485

-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę

551

13.

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

85407 – wpływy z usług

4.000

Wydatki

 

Rozdział 85407

361.631

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

222.131

-wynagrodzenia administracji i obsługi

82.500

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań

57.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

15.000

Rozdział 85446

720

-doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli

720

-w wydatkach bieżących przyjęto do naliczenia odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 551 zł/osobę

1.653

 

 

14.

Dom Dziecka w Bąkowie

Kwota

1

2

Dochody

 

85201 – dotacja z budżetu państwa

391.200

85156 – dotacja z budżetu państwa

5.000

Wydatki

 

Rozdział 85201

391.200

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

177.062

-wynagrodzenia administracji i obsługi

128.138

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań

86.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

-

Rozdział 85156

5.000

-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków

5.000

15.

Dom Dziecka w Bogacicy

Kwota

1

2

Dochody

 

85201 – dotacje z budżetu państwa

586.800

85156 – dotacja z budżetu państwa

10.000

Rozdział 85201

586.800

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

141.663

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi

310.000

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań

135.137

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

-

Rozdział 85156

10.000

-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków

10.000

 

 

 

 

 

 

 

16.

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

85202 – dotacja z budżetu państwa

  • wpływy z usług
  • wpływy z różnych dochodów

2.004.665

736.575

330

Wydatki

 

Rozdział 85202

2.716.570

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.831.300

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań

885.270

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

-

17.

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Kwota

1

2

Dochody

 

85202 – dotacja z budżetu państwa

- wpływy z usług

1.002.335

363.425

Wydatki

 

Rozdział 85202

1.365.760

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.147.000

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań

218.760

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

-

18.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

85201 – dotacja z budżetu państwa

25.000

85220 – dotacja z Gminy Kluczbork

10.000

85321 – dotacja z budżetu państwa

54.000

85324 – dochody z obssługi PFRON

22.000

Wydatki

 

Rozdział 85218

370.000

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

301.400

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań,

w tym: remonty

68.600

10.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

-

Rozdział 85201

25.000

-wydatki bieżące na zadania własne powiatu

25.000

Rozdział 85204

1.000.000

-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych,

1.000.000

Rozdział 85220

10.000

-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych,

10.000

Rozdział 85321

54.000

-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,

54.000

 

19.

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

85156 – dotacja z budżetu państwa

960.000

Wydatki

 

Rozdział 85333

745.000

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

627.000

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań

w tym: remonty

118.000

35.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

-

Rozdział 85156

960.000

-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne

960.000

 

 

Sporządził: Uchwała budżetowa powiatu kluczborskiego na 2004 rok, została przyjęta przez Radę Powiatu w Kluczborku dnia 28 stycznia 2004 roku.

został zatwierdzony przez Zarząd

Skarbnik Powiatu

Kluczborskiego

 

Piotr Pośpiech

 

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2004r.

 

 

 

Dochody budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2004 rok.

Lp

Dział

Wyszczególnienie

Plan na 2004

(zł)

1

2

3

4

1

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

18.000

   

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

18.000

   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

18.000

2

020

LEŚNICTWO

57.751

   

Gospodarka leśna

57.751

   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.000

   

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

56.751

3

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

455.223

Drogi publiczne powiatowe

455.223

Wpływy z różnych dochodów

32.000

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

423.223

4

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

25.000

   

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25.000

   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

25.000

5

710

Działalność usługowa

189.000

   

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

60.000

   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

60.000

   

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

12.000

   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12.000

   

Nadzór budowlany

117.000

   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

104.000

   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez pwiat

13.000

6

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.406.156

   

Urzędy wojewódzkie

166.156

   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

166.156

   

Starostwa powiatowe

3.205.000

   

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

1.000.000

   

Wpływy z różnych opłat

2.000

   

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

23.000

   

Wpływy z usług

5.000

   

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

2.000.000

   

Wpływy z różnych dochodów

10.000

   

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

165.000

   

Komisje poborowe

35.000

   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

17.500

   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

17.500

7

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.953.000

   

Komendy pwiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2.903.000

   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2.103.000

   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez pwiat

800.000

   

Obrona cywilna

50.000

   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez pwiat

50.000

8

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

3.330.814

   

Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

3.330.814

   

Podatek dochodowy od osób fizycznych

3.230.814

   

Podatek dochodowy od osób prawnych

100.000

9

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

22.844.752

   

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

18.525.425

   

Subwencje ogólne z budżetu państwa

18.525.425

   

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

2.002.921

   

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2.002.921

   

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

2.166.406

   

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2.166.406

   

Różne rozliczenia finansowe

150.000

   

Pozostałe odsetki

150.000

10

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

960.000

   

Szkoły podstawowe specjalne

2.400

   

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

2.400

   

Gimnazja

50.000

   

Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

50.000

   

Licea ogólnokształcące

20.700

   

Wpływy z różnych opłat

10.000

   

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

10.000

   

Wpływy z różnych dochodów

700

   

Szkoły zawodowe

451.900

 

 

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

128.000

   

Wpływy z usług

251.000

   

Wpływy z różnych dochodów

72.900

   

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

432.000

   

Wpływy z usług

432.000

   

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

3.000

   

Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

3.000

11

851

OCHRONA ZDROWIA

980.000

   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

980.000

   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

980.000

12

852

POMOC SPOŁECZNA

5.132.330

   

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

1.003.000

   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

1.003.000

   

Domy pomocy społecznej

4.107.330

   

Wpływy z usług

1.100.000

   

Wpływy z różnych dochodów

330

   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

3.007.000

   

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

12.000

   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12.000

   

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

10.000

   

Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

10.000

13

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

76.000

   

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

54.000

   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

54.000

   

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

22.000

   

Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

22.000

14

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

488.700

   

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

49.300

   

Wpływy z różnych opłat

17.600

   

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

1.700

   

Wpływy z usług

30.000

   

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

7.400

   

Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

7.100

   

Wpływy z różnych dochodów

300

   

Placówki wychowania pozaszkolnego

4.000

   

Wpływy z usług

4.000

   

Internaty i bursy szkolne

428.000

   

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

18.000

   

Wpływy z usług

410.000

15

 

DOCHODY OGÓŁEM

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

40.916.726

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2004r.

 

Wydatki budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2004 rok.

 

 

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan na 2004

(zł)

1

2

3

4

5

1

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

49.226

   

01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

18.000

     

Wydatki bieżące

18.000

   

01008

Melioracje wodne

31.226

     

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

31.226

31.226

2

020

 

LEŚNICTWO

63.751

   

02001

Gospodarka leśna

57.751

     

Wydatki bieżące

57.751

   

02002

Nadzór nad gospodarką leśną

6.000

     

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

6.000

6.000

3

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3.253.016

   

60014

Drogi publiczne powiatowe

3.253.016

     

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

1.812.727

930.000

     

Wydatki majątkowe

1.440.289

4

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

25.000

   

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25.000

     

Wydatki bieżące

25.000

5

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

214.000

   

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

60.000

     

Wydatki bieżące

60.000

   

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

12.000

     

Wydatki bieżące

12.000

   

71015

Nadzór budowlany

142.000

     

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

129.000

114.000

     

Wydatki majątkowe

13.000

6

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4.247.668

   

75011

Urzędy wojewódzkie

166.156

     

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

166.156

166.156

   

75019

Rady powiatów

205.000

     

Wydatki bieżące

205.000

   

75020

Starostwa powiatowe

3.791.512

     

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

3.645.112

2.745.112

     

Wydatki majątkowe

146.400

   

75045

Komisje poborowe

35.000

     

Wydatki bieżące

35.000

   

75095

Pozostała działalność

50.000

     

Wydatki bieżące

50.000

7

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.953.000

   

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2.903.000

     

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

2.103.000

1.519.200

     

Wydatki majątkowe

800.000

   

75414

Obrona cywilna

50.000

     

Wydatki majątkowe

50.000

8

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1.020.000

   

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

400.000

     

Wydatki bieżące

(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji)

400.000

400.000

   

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

620.000

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: potencjalna spłata udzielonego poręczenia

620.000

620.000

9

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

292.369

   

75818

Rezerwy ogólne i celowe

292.369

     

Wydatki bieżące – rezerwa ogólna

250.000

     

Wydatki bieżące – rezerwa celowa

42.369

10

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

16.927.195

   

80102

Szkoły podstawowe specjalne

785.493

     

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

785.493

665.493

   

80110

Gimnazja

1.079.429

     

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

1.079.429

941.929

   

80111

Gimnazja specjalne

680.915

     

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

680.915

590.915

   

80120

Licea ogólnokształcące

4.137.774

     

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

-dotacje celowe

4.137.774

3.453.800

104.474

   

80123

Licea profilowane

1.749.418

     

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

1.749.418

1.519.418

   

80130

Szkoły zawodowe

7.464.474

     

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

-dotacje celowe

7.464.474

6.057.361

39.113

   

80134

Szkoły zawodowe specjalne

151.162

     

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

151.162

126.162

   

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

764.442

     

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

764.442

634.372

   

80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

73.000

     

Wydatki bieżące

73.000

   

80145

Komisje egzaminacyjne

2.000

     

Wydatki bieżące

2.000

   

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

39.088

     

Wydatki bieżące

39.088

11

851

 

OCHRONA ZDROWIA

2.068.207

   

85111

Szpitale ogólne

1.088.207

     

Wydatki bieżące

20.000

     

Wydatki majątkowe

1.068.207

   

85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

980.000

     

Wydatki bieżące

980.000

12

852

 

POMOC SPOŁECZNA

6.477.330

   

85201

Placówki opiekuńczo wychowawcze

1.003.000

     

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

1.003.000

756.863

   

85202

Domy pomocy społecznej

4.082.330

     

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

4.082.330

2.978.300

   

85204

Rodziny zastępcze

1.000.000

     

Wydatki bieżące

1.000.000

   

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

12.000

     

Wydatki bieżące

12.000

   

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

370.000

     

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

370.000

301.400

   

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

10.000

     

Wydatki bieżące

10.000

13

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

799.000

   

85321

Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

54.000

     

Wydatki bieżące

54.000

   

85333

Powiatowe urzędy pracy

745.000

     

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

745.000

627.000

14

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

3.573.838

   

85403

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

1.380.646

     

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

1.380.646

1.030.646

 

   

85406

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

626.403

     

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

626.403

524.403

   

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

376.631

     

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

361.631

304.631

     

Wydatki majątkowe

15.000

   

85410

Internaty i bursy szkolne

1.152.418

     

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

1.152.418

589.418

   

85415

Pomoc materialna dla uczniów

30.000

     

Wydatki bieżące

30.000

   

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

7.740

     

Wydatki bieżące

7.740

15

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

28.500

   

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

12.500

     

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

12.500

4.500

   

92116

Biblioteki

16.000

     

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

16.000

16.000

16

926

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

48.000

   

92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

48.000

     

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

48.000

3.000

17

WYDATKI OGÓŁEM

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)

42.040.100

 

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2004r.

 

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2004 roku.

DOCHODY

Lp

Dział

Wyszczególnienie

Plan na 2004

(zł)

1

2

3

4

1

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

18.000

 

01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

18.000

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

18.000

2

020

LEŚNICTWO

1.000

 

02001

Gospodarka leśna

1.000

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.000

3

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

25.000

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25.000

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

25.000

4

710

Działalność usługowa

189.000

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

60.000

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

60.000

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

12.000

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12.000

 

71015

Nadzór budowlany

117.000

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

104.000

 

6410

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

13.000

 

5

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

183.656

 

75011

Urzędy wojewódzkie

166.156

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

166.156

 

75045

Komisje poborowe

17.500

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

17.500

6

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.953.000

 

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2.903.000

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2.103.000

 

6410

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

800.000

 

75414

Obrona cywilna

50.000

 

6410

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

50.000

7

851

OCHRONA ZDROWIA

980.000

 

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

980.000

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

980.000

8

852

POMOC SPOŁECZNA

12.000

 

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

12.000

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12.000

9

853

POOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

54.000

 

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

54.000

 

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

54.000

10

 

DOCHODY OGÓŁEM

(1+2+3+4+5+6+7+8+9)

4.415.656

 

WYDATKI

 

 

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan na 2004

(zł)

1

2

3

4

5

1

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

18.000

   

01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

18.000

     

Wydatki bieżące

18.000

2

020

 

LEŚNICTWO

1.000

   

02001

Gospodarka leśna

1.000

     

Wydatki bieżące

1.000

3

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

25.000

   

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25.000

     

Wydatki bieżące

25.000

4

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

189.000

   

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

60.000

     

Wydatki bieżące

60.000

   

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

12.000

     

Wydatki bieżące

12.000

   

71015

Nadzór budowlany

117.000

     

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

104.000

95.000

     

Wydatki majątkowe

13.000

5

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

183.656

   

75011

Urzędy wojewódzkie

166.156

     

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

166.156

166.156

   

75045

Komisje poborowe

17.500

     

Wydatki bieżące

17.500

6

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.953.000

   

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2.903.000

     

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

2.103.000

1.519.200

     

Wydatki majątkowe

800.000

   

75414

Obrona cywilna

50.000

     

Wydatki majątkowe

50.000

7

851

 

OCHRONA ZDROWIA

980.000

   

85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

980.000

     

Wydatki bieżące

980.000

8

852

 

POMOC SPOŁECZNA

12.000

   

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

12.000

     

Wydatki bieżące

12.000

9

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

54.000

   

85321

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

54.000

     

Wydatki bieżące

54.000

10

WYDATKI OGÓŁEM

(1+2+3+4+5+6+7+8+9)

4.415.656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004

Rady Powiatu Kluczborkiego z dnia 28 stycznia 2004r.

Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2004 roku

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane na 2004r. w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont dachu na budynku siedziby jednostki.

15.000

2.

750

75020

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Remont toalet w siedzibie Starostwa.

20.000

3.

801

80111

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku.

Remont zaplacza sali gimnastycznej szkoły.

40.000

4.

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły.

30.000

5.

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Renowacja parkietu w sali gimnastycznej.

4.500

6.

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Remont korytarzy w budynku szkoły – likwidacja boazerii drewnianej.

15.500

7.

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach

Docieplenie stropodachu na budynku szkoły.

50.000

8.

852

85218

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku

Wymiana stolarki okiennej w siedzibie jednostki.

10.000

9.

853

85333

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

Wymiana stolarki okiennej w budynku jednostki.

35.000

10.

854

85406

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku

Wymiana stilarki okiennej w siedzibie jednostki.

15.000

Kwoty ogółem:

235.000

 

 

 

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004

Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2004r.

 

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2004r.

1.

2.

3.

I.

Stan funduszu na początek roku

166.259

1.

2.

3.

Z tego:

  • środki pieniężne,
  • należności,
  • zobowiązania (minus)

166.259

0

0

II.

Przychody

140.000

1.

W tym:

  • wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

140.000

III.

Wydatki

230.000

1.

  • wydatki bieżące ogółem
  • wydatki bieżące własne,w tym:
  • system monitoringu powietrza i wód powierzchniowych,
  • zakup neutralizatorów do usuwania zagrożeń chemicznych stosowanych przez KPPSP w Kluczborku

60.000

45.000

10.000

15.000

2.

  • Dotacja celowa dla Gminy Byczyna na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

15.000

3.

  • wydatki majątkowe ogółem

170.000

Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na dofinansowanie zadania pn. “Kanalizacja wsi Gierałcice wraz z rurociągiem tłocznym i przyłączem Domu Pomocy Społecznej do sieci i oczyszczalni ścieków w Wołczynie.

100.000

Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na dofinansowanie wykonania koniecznego etapu rekultywacji istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej w ramach jego rozbudowy.

 

45.000

Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork, przeznaczona na dofinansowanie zakupu wagi do ważenia odpadów przywożonych na składowisko komunalne w Gotartowie.

 

25.000

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

76.259

1.

2.

3.

Z tego:

  • środki pieniężne,
  • należności,
  • zobowiązania (minus)

76.259

0

0

 

 

 

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004

Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2004r.

 

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu

na mocy porozumień w 2004 roku

 

Lp.

Wyszczególnienie

Zakres porozumienia

Kwota w zł

1.

2.

3.

4.

1

Gmina Byczyna

Prawo wodne - melioracje

12.010

2

Gmina Wołczyn

Prawo wodne - melioracje

19.216

3

Gmina Wołczyn

Miejski Ośrodek Kultury

Dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca “MODRZEWIACY”

4.500

4

Gmina Byczyna

Miejski Ośrodek Kultury

Dofinansowanie imprezy pn. “XXII Zlot Piłkarzy Weteranów”

3.000

5

Nadleśnictwo Kluczbork

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

4.350

6

Nadleśnictwo Namysłow

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

1.650

7

Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku

Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki

16.000

Ogółem dotacje:

60.726

 

 

 

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004

Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2004r.

 

Zakres zadań i kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych,

funkcjonujących na terenie Powiatu Kluczborskiego

 

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota w zł

1.

2.

4.

1

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bosko z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7

32.146

2

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO z/s Kluczbork, ul. Ligonia

72.328

3

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, szkoła policealna dla dorosłych, z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7.

21.431

4

Policealna Szkoła Ekonomiczna z Wrocławia z/s Kluczbork, ul. M. Skłodowskiej – Curie.

17.682

Dotacje ogółem:

143.587

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004

Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2004r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2004 rok

Lp.

§

Wyszczególnienie

Przychody

w 2004r.

Rozchody

w 2004r.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

2.000.000

-

2.

951

Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

200.000

-

3.

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

-

-

4.

992

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

-

1.076.626

Kwoty ogółem:

2.200.000

1.076.626

 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2003

Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2004r.

 

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego

 

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

Przychody

w 2004r.

w tym dotacje z budżetu powiatu

Wydatki w 2004r.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

750

75097

Zakład Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym

w Kluczborku

215.063,-

-

215.063,-

Kwoty ogółem:

215.063,-

-

215.063,-

 

 

 

 

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004

Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2004r.

 

 

 

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

BO w 2004r.

Przychody w 2004r.

Razem na 2004r.

(5+6)

Wydatki

w 2004r.

BZ w 2004r.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych

-

30.000,-

30.000,-

30.000,-

-

2.

750

75020

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

-

5.000,-

5.000,-

5.000,-

-

3.

754

75411

Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku

15.873,-

-

15.873,-

15.873,-

-

4.

801

80120

Zespół Szkół Oólnokształcących w Kluczborku

-

30.000,-

30.000,-

30.000,-

-

5.

852

85201

Dom Dziecka w Bogacicy

-

6.000,-

6.000,-

6.000,-

-

6.

852

85201

Dom Dziecka w Bąkowie

-

5.000,-

5.000,-

5.000,-

6.000,-

7.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

-

300,-

300,-

300,-

-

8.

853

85333

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

5.010,-

-

5.010,-

5.010,-

-

9.

854

85407

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku

3.520,-

2.500,-

6.020,-

6.020,-

-

Kwoty ogółem:

24.403,-

78.800,-

103.203,-

103.203,-

6.000,--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004

Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2004r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2004 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Wielkość nakładów zrealizowanych w zł

Nakłady planowane na 2004r. w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1310 O – Ligota Górna – Wojsławicena odc.612m. w m. Kujakowice Górne.

183.852

1.440.289

2.

710

71015

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku.

Remont kapitalny i adaptacja pomieszczeń na siedzibę PINB.

-

13.000

3.

750

75020

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Uzbrojenie terenu działek budowlanych w m. Bogacica (19 działek).

2.600

146.400

4.

754

75411

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

II-etap rozbudowy strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku

-

800.000

5.

754

75414

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Zakup sprzętu specjalistycznego dla Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

-

50.000

6.

851

85111

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kluczborku w likwidacji

Kontynuacja budowy oddziału chirurgicznego Powiatowego Szpitala w Kluczborku.

4.334.441

1.068.207

7.

854

85407

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku

Zakup sprzętu nagłaśniającego.

-

15.000

Kwoty ogółem:

4.534.268

3.532.896

 

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XV/105/2004

Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 2004r.

Zadanie 1

Plan realizacji inwestycji wieloletniej, zaplanowanej na lata 2001-2004,

pn. “kontynuacja budowy oddziału chirurgicznego Powiatowego Szpitala

w Kluczborku”.

Położenie: Inwestycja będzie stanowiła część budynku szpitala położonego w Kluczborku

przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kluczborku,

Powiat Kluczbork.

Efekt

rzeczowy: Nowy budynek oddziału chirurgicznego szpitala w Kluczborku,

bez wyposażenia nie wymagającego montażu. Obiekt będzie służył populacji

zamieszkującej teren powiatu, tj. ok. 73 tys. mieszkańców,

a ponadto ratownictwu medycznemu.

Termin

rozpoczęcia

i zakończenia: Zadanie będzie realizowane w latach 2001-2004, termin rozpoczęcia prac

zaplanowano na 01.03.2001r., termin zakończenia na 30.06.2004r.

Wartość

kosztorysowa: W tysiącach złotych – 5.408.148.

Nakłady

poniesione i przewidywane wg. tabeli:

 

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Zakres rzeczowy

Kwota ogółem

Środki

z budżetu państwa

Środki własne

Nakłady poniesione w 2000 roku

1.

Zobowiązania wobec poprzedniego wykonawcy z roku 1999

Roboty budowlane

529.176

39.001

490.175

2.

Roboty elektroinstalacyjne

Instalacja wewnętrzna

111.090

111.090

-

3.

Inwestor zastępczy

Nadzór inwestorski

14.640

14.640

-

4.

Prace projektowe

Projekt

1.269

1.269

-

5.

Izba przyjęć

Roboty płytkarskie

33.244

33.244

-

6.

Izba przyjęć

Instalacja centralnego ogrzewania

71.256

(gwarancja wykonania)

71.256

-

Nakłady poniesione w 2001 roku

7.

Instalacja gazów medycznych

Roboty instalacyjne

288.000

37.200

250.800

8.

Klimatyzacja i wentylacja

Adaptacja dokumentacji projektowej-technicznej

165.000

-

165.000

21

 

9.

Dostawy inwestorskie urządzeń do instalacji:

  • elektrycznej (zewnętrznej i wewnętrznej),
  • wodnej (ciepła i zimna)

Zakup materiałów w celu zabezpieczenia materiałów do wykonania instalacji:

  • elektrycznej,
  • wodnej

462.800

462.800

-

Nakłady poniesione w 2002 roku

10.

Klimatyzacja i wentylacja

Roboty instalacyjne i zakup urządzeń

913.347

-

913.347

11.

Dokumentacja dot, instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej

Projek, aktualizacja projektu wentylacji, centralnej tlenowni, opracowania kosztorysów.

39.649

-

39.649

12.

Instalacja elektryczna – zasilająca (zewnętrzna i wewnętrzna)

Roboty instalacyjne

283.349

-

283.349

Nakłady poniesione w 2003 roku

13.

Dźwigi osobowy i towarowy szt. 2

Zakup i montaż 2 dźwigów osobowego i towarowego.

247.100

-

247.100

14.

Prace wykończeniowe i instalacyjne.

Prace murarskie, stolarskie i instalatorskie

1.174.521

-

1.174.521

Nakłady ponoszone w 2004 roku

15.

Agregaty sprężarkowe i próżniowe szt.4.

Zakup i montaż.

174.000

-

174.000

16.

Drugi dźwig osobowy szt.1.

Zakup i montaż.

112.000

-

112.000

17.

Pierwsze wyposażenie budynku oddziału chirurgii w specjalistyczny sprzęt medyczny.

Zakup i montaż.

782.207

-

782.207

Ogółem:

5.408.148

776.000

4.632.148

 

 

 

 

 

Zadanie 2.

Plan realizacji inwestycji wieloletniej, ujętej w wieloletnim programie inwestycyjnym

z okresem realizacji w latach 2003 – 2004

pn. “Uzbrojenie działek budowlanych w m. Bogacica – 19 działek”.

Położenie: Miejscowość Bogacica – gmina Kluczbork.

Nazwa inwestora: Powiat Kluczborski

Efekt rzeczowy: Przygotowanie działek budowlanych do sprzedaży – dochody budżetu.

Termin rozpoczęcia Zadanie będzie realizowane w latach 2003 – 2005, termin

i zakończenia: rozpoczęcia praz związanych z przygotowaniem dokumentacji – 2003 rok, dokumentacja, wykonanie sieci wodociągowej i zasilania energetycznego – 2004 rok, przygotowanie dróg wewnętrznych i ich wykonanie – 2005 rok.

Wartość kosztorysowa: w złotych – 262.000 zł.

Nakłady do poniesienia: W 2003 roku – 2.600 zł, w 2004 roku – 146.400 zł, w 2005 roku – 113.000 zł.

Lp

Wyszczególnienie

Zakres rzeczowy

Kwota ogółem

Współfi-nansowanie

Środki własne

Nakłady ponoszone w 2003 roku

1

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Wykonanie dokumentacji

2.600

0

2.600

Nakłady ponoszone w 2004 roku

2

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Wykonanie dokumentacji

29.400

0

29.400

3

Sieć wodociągowa

Wykonanie sieci

72.000

0

72.000

4

Sieć energetyczna

Wykonanie sieci

45.000

0

45.000

Nakłady ponoszone w 2005 roku

5

Drogi wewnętrzne bez nawierzchni bitumicznej lub betonowej

Przygotowanie, roboty ziemne, podbudowa.

113.000

0

113.000

Ogółem:

262.000

0

262.000

23

 

Zadanie 3.

Plan realizacji inwestycji wieloletniej, ujętej w wieloletnim programie inwestycyjnym z okresem realizacji w latach 2003 – 2004,

pn. “Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1310 O – Ligota Górna – Wojsławice na odc.612m. w m. Kujakowice Górne”.

Położenie: Droga powiatowa łącząca miejscowości Ligotę Górną – Wojsławice, Gmina Kluczbork. Odcinek drogi przewidziany do rozbudowy zlokalizowany jest w m. Kujakowice Górne.

Nazwa inwestora: Powiat Kluczborski

Efekt rzeczowy: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich. Zapewnienie integralności sieci drogowej. Odcinek drogi po zrealizowaniu inwestycji przyczyni się do podniesienia standardów życia i bezpieczeństwa mieszkańców wsi.

Termin rozpoczęcia Zadanie będzie realizowane w latach 2003 – 2004, termin rozpoczęcia

i zakończenia: prac związanych z przygotowaniem dokumentacji zaplanowano na wrzesień 2003 roku.Termin wykonania zadania:

-data rozpoczęcia – 01.04.2004r., zakończenia określono na dzień 31.07.2004r.

Wartość

kosztorysowa: w złotych – 1.624.141,-

Nakłady do

poniesienia: W 2003 roku wydatkowana zostanie kwota 183.852,00 zł – dokumentacja prace odkrywkowe i przygotowawcze, w 2004 roku kwota 1.440.289,- zł – wykonanie zadania.

Lp

Wyszczególnienie

Zakres rzeczowy

Kwota ogółem

Współfinansowanie

Środki własne

Nakłady ponoszone w 2003 roku w zł

1

Koszty opracowania projektu budowlanego

Dokumentacja projektowa, mapy projektowe, usługi geodezyjne

83.900

0

83.900

2.

Przebudowa sieci elektroenergetycznej NN w ciągu DP 1310 O w m. Kujakowice Górne

Przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej w miejscach kolizji z projetowaną kanalizacją burzową

99.952

0

99.952

Nakłady ponoszone w 2004 roku w zł

3.

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ciągu DP 1310 O w m. Kujakowice Górne

Roboty ziemne, budowa kanalizacji deszczowej.

567.273

0

567.273

4.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1310 O Ligota Górna – Wojsławice w miejscowości Kujakowice Górne

Roboty zmiemne, podbudowa, nawierzchnia

873.016

Środki z programu SAPARD – 423.223

449.793

Ogółem:

1.624.141

423.223

1.200.918