Sierpień  2010 r.

 

 

SPIS  TREŚCI

 

 

1.      Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół 2010 r. –   3

2.      Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół 2010 r. -  13

3.      Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za I pół 2010 r                                                             -20

4.      Tabela -wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2010 roku .Stan na 30.06.2010 roku -24

5.      Tabela - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.Stan na 30.06.2010 roku.                                    -25                       

6.      Tabela - Stan realizacji planu wydatków  inwestycyjnych  na dzień 30.06.2010 roku.     -29

7.      Tabela - Stan realizacji planu wydatków remontowych na dzień 30.06.2010 roku. -30

8.      Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół. 2010 r.                                                                                            - 31

9.       Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego                                             -32

 

10.    Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym        -33

 

11.    Informacja o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach                             -34

 

12.    Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis                                  -35

 

13.    Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis                                   - 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2010 roku.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Rodzaj

dochodu

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan

(przyjęty)

17.12.09

Plan po zmianach

stan na

30.06.10

Wykonanie

stan na

30.06.10

%

 

 

1

2

3

4

5

6  

7

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

12 000  

12 000  

1 108,80  

9,24

01005

 

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12 000  

12 000  

1 108,80  

9,24

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12 000  

12 000  

1 108,80  

9,24

020

 

LEŚNICTWO

66 577  

67 556  

33 778,21  

50,00

02001

 

Gospodarka leśna

66 577  

67 556  

33 778,21  

50,00

2460

bieżący

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

66 577  

67 556  

33 778,21  

50,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

7 959 320  

8 398 003  

2 372 744,55  

28,25

60014

 

Drogi publiczne Powiatowe

7 959 320  

8 398 003  

2 372 744,55  

28,25

0580

bieżący

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

200 000  

200 000  

17 837,00  

8,92

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

0   

0  

289,38  

-

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

30 000  

30 000  

21 478,70  

71,60

6290

majątkowy

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) , powiatów( związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

2 176 220  

2 614 903  

0,00  

0,00

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

390 000  

390 000  

150 000,00  

38,46

2700

bieżący

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych powiatów pozyskane z innych źródeł

5 163 100  

943 500  

0,00  

0,00

6430

majątkowy

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu

0  

4 219 600  

2 183 139,47  

51,74

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

10 455 766  

7 225 787  

 

353 848,55  

4,90

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10 455 766  

7 225 787  

353 848,55  

4,90

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

50 000  

50 000  

19 832,12  

39,66

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorilanego

469 607  

469 607  

171 566,19  

36,53

0470

bieżący

Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

200  

200  

0,00  

0,00

0770

majątkowy

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

1 550 060  

1 550 060  

150 425,84  

9,70

0870

majątkowy

Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych

44 000  

44 000  

0,00  

0,00

0910

bieżący

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0  

0  

1,75  

-

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

0  

0  

4 392,23  

-

0960

bieżący

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0  

0   

2 593,99  

-

6290

majątkowy

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) , powiatów( związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

8 296 899  

5 066 920  

0,00  

0,00

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

45 000  

45 000  

5 036,43  

11,19

710

 

DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

396 953  

396 953  

178 943,00  

45,08

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne

70 000  

70 000  

0,00  

0,00

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

70 000  

70 000  

0,00  

0,00

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10 000  

10 000  

10 000,00  

100,00

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10 000  

10 000  

10 000,00  

100,00

71015

 

Nadzór Budowlany

316 953  

316 953  

168 943,00  

53,30

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

316 953  

316 953  

168 943,00  

53,30

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 970 310  

1 980 446  

927 077,08  

46,81

75011

 

Urzędy wojewódzkie

172 810  

172 810  

92 717,00  

53,65

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

172 810  

172 810  

92 717,00  

53,65

75020

 

Starostwa Powiatowe

1 702 000  

1 707 136  

758 510,08  

44,43

0420

bieżący

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

1 350 000  

1 350 000  

602 410,34  

44,62

0470

bieżący

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

0  

0  

193,17  

-

0690

bieżący

Wpływy z róznych opłat

1 000  

1 000  

920,00  

92,00

0830

bieżący

Wpływy z uslug

1 000  

1 000  

487,46  

48,75

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

0  

0  

142,67  

-

0970

bieżący

Wpływy z róznych dochodów

0  

5 136  

15 063,54  

293,29

2360

bieżący

Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych ustawami

350 000  

350 000  

138 707,14  

39,63

2380

bieżący

 Mylne wpłaty

0  

0  

585,76  

-

75045

 

Kwalifikacja wojskowa

30 500  

30 500  

30 500,00  

100,00

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

13 000  

13 000  

13 000,00  

100,00

2120

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej

17 500  

17 500  

17 500,00  

100,00

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorilanego

0  

0  

7 000,00  

-

2700

 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0  

0  

7 000,00  

-

75095

 

Pozostała działalność

65 000  

70 000  

38 350,00  

54,79

0960

bieżący

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0  

5 000  

5 000,00  

100,00

2008

bieżący

Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

55 250  

55 250  

28 347,50  

51,31

2009

bieżący

Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

9 750  

9 750  

5 002,50  

51,31

752

 

OBRONA NARODOWA

2 500  

2 500  

0,00  

0,00

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

2 500  

2 500  

0,00  

0,00

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2 500  

2 500  

0,00  

0,00

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3 365 400  

3 365 400  

1 828 000,00  

54,32

75411

 

Komendy Powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej

3 364 400  

3 364 400  

1 828 000,00  

54,33

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3 165 000  

3 165 000  

1 828 000,00  

57,76

2008

bieżący

Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa

199 400  

199 400  

0,00  

0,00

75414

 

Obrona cywilna

1 000  

1 000  

0,00  

0,00

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1 000  

1 000  

0,00  

0,00

756

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ

6 598 519  

6 598 519  

2 748 777,37  

41,66

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw

70 000  

70 000  

125 942,66  

179,92

0490

bieżący

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw

70 000  

70 000  

125 917,09  

179,88

0910

bieżący

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0  

0  

25,57  

#ARG!

75622

 

Udział powiatów w podatkach stanowiacych dochód budżetu państwa

6 528 519  

6 528 519  

2 622 834,71  

40,18

0010

bieżący

Podatek dochodowy od osób fizycznych

6 278 519  

6 278 519  

2 534 709,00  

40,37

0020

bieżący

Podatek dochodowy od osób prawnych

250 000  

250 000  

88 125,71  

35,25

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

28 726 394  

28 506 724  

16 859 017,30  

59,14

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego

22 622 995  

22 403 325  

13 816 664,00  

61,67

2920

bieżący

Subwencje ogólne z budżetu państwa

22 622 995  

22 403 325  

13 816 664,00  

61,67

75803

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

4 502 350  

4 502 350  

2 251 176,00  

50,00

2920

bieżący

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4 502 350  

4 502 350  

2 251 176,00  

50,00

75832

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1 576 049  

1 576 049  

788 022,00  

50,00

2920

bieżący

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 576 049  

1 576 049  

788 022,00  

50,00

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

25 000  

25 000  

3 155,30   

12,62

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

25 000  

25 000  

3 155,30  

12,62

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1 914 094  

1 968 362  

1 259 748,73  

64,00

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

0  

5 998  

0,00  

-

2130

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

0  

5 998  

0,00  

-

80110

 

Gimnazja

36 360  

36 360  

18 180,00  

50,00

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

36 360  

36 360  

18 180,00  

50,00

80120

 

Licea ogólnokształcące

28 720  

28 720  

26 721,79  

93,04

0690

bieżący

Wpływy z róznych opłat

900  

900  

290,00  

32,22

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

21 890  

21 890  

22 208,80  

101,46

0830

bieżący

Wpływy z uslug

5 100  

5 100  

3 606,25  

70,71

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

0  

0  

6,04  

-

0970

bieżący

Wpływy z róznych dochodów

830  

830  

610,70  

73,58

80130

 

Szkoły zawodowe

959 962  

1 004 332  

719 844,52  

71,67

0690

bieżący

Wpływy z róznych opłat

 

0  

742,51  

-

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

105 024  

105 024  

71 087,98  

67,69

0830

bieżący

Wpływy z uslug

485 949  

485 949  

269 814,85  

55,52

0840

bieżący

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

62 582  

62 582  

39 546,88  

63,19

0870

bieżący

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 

12 540  

12 540,00  

100,00

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

0  

66,11  

-

0970

bieżący

Wpływy z róznych dochodów

1 050  

1 050  

4 733,40  

450,80

2007

bieżący

Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

298 265  

0

0

0

2008

bieżący

Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

0

329 370  

313 834,32  

95,28

2009

bieżący

Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków  bużetu państwa

7 092  

7 817  

7 478,47  

95,67

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki dokształcania zawodowego

647 600  

651 500  

373 908,94  

57,39

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

6 000  

9 000  

10 432,25  

115,91

0830

bieżący

Wpływy z uslug

641 300  

641 300  

362 419,09  

56,51

0970

bieżący

Wpływy z róznych dochodów

300  

300  

157,60  

52,53

2320

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

 

900  

900,00  

100,00

80142

 

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

241 452  

241 452  

121 093,48  

50,15

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

 

0  

3 228,00  

-

0830

bieżący

Wpływy z uslug

22 000  

22 000  

10 646,00  

48,39

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

0  

0  

77,48  

-

0960

bieżący

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0  

0  

300,00  

-

0970

bieżący

Wpływy z róznych dochodów

0  

0  

157,00  

-

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

153 839  

153 839  

74 269,00  

48,28

2320

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

65 613  

65 613  

32 416,00  

49,40

851

 

OCHRONA ZDROWIA

2 260 000  

1 974 500  

981 332,00  

49,70

85149

 

Programy profilaktyki zdrowotnej

44 000  

58 500  

26 500,00  

45,30

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

44 000  

58 500  

26 500,00  

45,30

85156

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2 216 000  

1 916 000  

954 832,00  

49,83

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2 216 000  

1 916 000  

954 832,00  

49,83

852

 

POMOC SPOŁECZNA

5 455 683  

6 098 968  

3 135 199,15  

51,41

85201

 

Placówki opiekuńco-wychowawcze

79 825  

81 325  

57 870,90  

71,16

0680

bieżący

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych

0  

0  

2 812,26  

-

0970

bieżący

Wpływy z róznych dochodów

0  

0  

90,00  

-

2130

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

0  

1 500  

1 500,00  

100,00

2320

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

79 825  

79 825  

53 468,64  

66,98

85202

 

Domy pomocy społecznej

5 292 000  

5 554 000  

2 637 862,79  

47,49

0830

bieżący

Wpływy z uslug

2 853 000  

3 103 000  

1 473 592,67  

47,49

0870

majątkowy

Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych

 

0  

520,00  

-

0960

bieżący

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

 

8 200,00  

-

0970

bieżący

Wpływy z róznych dochodów

64 000  

64 000  

33 325,12  

52,07

2130

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

2 375 000  

2 387 000  

1 122 225,00  

47,01

85204

 

Rodziny zastępcze

65 858  

65 858  

48 465,01  

73,59

0830

bieżący

Wpływy z uslug

0   

0  

3 702,88  

-

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

0  

0  

59,50  

-

2320

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

65 858  

65 858  

44 702,63  

67,88

85218

 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

0  

379 785  

370 000,45  

97,42

0690

bieżący

Wpływy z róznych opłat

0  

0  

60,00  

-

0970

bieżący

Wpływy z róznych dochodów

0  

0  

105,50  

-

2007

bieżący

Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków  bużetu państwa

0  

334 382  

336 241,13  

100,56

2009

bieżący

Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków  bużetu państwa

0  

17 703  

15 843,82  

89,50

2130

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

0  

2 750  

2 750,00  

100,00

2330

bieżący

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

0  

24 950  

15 000,00  

60,12

85220

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej

18 000  

18 000  

21 000,00  

116,67

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

18 000  

18 000  

21 000,00  

116,67

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

563 909  

618 274  

344 727,50  

55,76

85321

 

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

97 000  

95 000  

48 169,00  

50,70

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

97 000  

95 000  

48 169,00  

50,70

85324

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

32 560  

32 560  

8 529,00  

26,19

2360

bieżący

Dochody zwiazane z obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

32 560  

32 560  

8 529,00  

26,19

85333

 

Powiatowe Urzędy Pracy

327 000  

327 000  

161 022,00  

49,24

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych , jednostek samorzadu terytorialnego

7 200  

7 200  

3 900,00  

54,17

0970

bieżący

Wpływy z róznych dochodów

2 000  

2 000  

122,00  

6,10

2690

bieżący

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP

317 800  

317 800  

157 000,00  

49,40

85334

 

Pomoc dla repatriantów

0  

56 365  

49 015,36  

86,96

2110

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0  

56 365  

49 015,36  

86,96

85395

 

Pozostała działalność

107 349  

107 349  

77 992,14  

72,65

2338

bieżący

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

107 349  

0  

0,00  

-

2007

bieżący

Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków  bużetu państwa

0  

107 349  

77 992,14  

72,65

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

523 022  

567 783  

466 730,74  

82,20

85403

 

Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze

28 500  

43 100  

53 366,44  

123,82

0690

bieżący

Wpływy z róznych opłat

18 000  

23 800  

27 952,17  

117,45

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa

4 500  

4 500  

2 028,87  

45,09

0830

bieżący

Wpływy z uslug

6 000  

9 300   

10 958,36  

117,83

0910

bieżący

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0  

0  

232,15  

-

0960

bieżący

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0  

3 150  

3 950,00  

125,40

0970

bieżący

Wpływy z róznych dochodów

0  

2 350  

8 244,89  

350,85

85406

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

8 560  

26 721  

21 543,24  

80,62

0960

bieżący

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0  

0  

112,24  

-

0970

bieżący

Wpływy z róznych dochodów

200  

200  

71,00  

35,50

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

8 360  

8 360  

6 360,00  

76,08

2330

bieżący

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

0  

18 161  

15 000,00  

82,59

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

25 795  

25 795  

13 057,00  

50,62

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa

5 100  

5 100  

2 525,00  

49,51

0830

bieżący

Wpływy z uslug

20 630  

20 630  

10 400,00  

50,41

0970

bieżący

Wpływy z róznych dochodów

65  

65  

132,00  

203,08

85410

 

Internaty i bursy szkolne

460 167  

472 167  

378 764,06  

80,22

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych

4 648  

4 648  

9 195,10  

197,83

0830

bieżący

Wpływy z uslug

455 519  

467 519  

369 053,58  

78,94

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

0  

0  

37,38  

-

0970

bieżący

Wpływy z róznych dochodów

0  

0  

478,00  

-

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

0  

204 775  

139 975,09  

68,36

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

0  

204 775  

139 975,09  

68,36

0690

bieżący

Wpływy z róznych opłat

0  

204 775  

139 975,09  

68,36

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

70 270 447  

67 986 550  

31 631 008,07  

46,53

 

Wykonanie planu wydatkówi budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2010 r.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan  na

2010 rok

Plan po zmianach

na 30.06.10

Wykonanie

na dzień 30.06.10

%

 

1

2

3

4

5

6

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

34 116  

34 116  

11 179,19  

32,77

01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12 000  

12 000  

121,19  

1,01

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

12 000  

12 000  

121,19  

1,01

01008

Melioracje wodne

22 116  

22 116  

11 058,00  

50,00

 

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących

22 116  

22 116  

11 058,00  

50,00

020

LEŚNICTWO

77 020  

77 999  

37 177,14  

47,66

02001

Gospodarka leśna

68 077  

69 056  

33 778,21  

48,91

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

68 077  

69 056  

33 778,21  

48,91

02002

Nadzór nad gospodarką leśną

8 943  

8 943  

3 398,93  

38,01

 

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących

8 943  

8 943  

3 398,93  

38,01

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

14 700 767  

15 380 919  

3 698 312,62  

24,04

60014

Drogi publiczne Powiatowe

14 697 807  

15 377 959  

3 698 312,62  

24,05

 

Wydatki bieżące w tym

10 402 658  

2 353 555  

1 243 349,06  

52,83

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1 149 314  

1 149 314  

606 225,24  

52,75

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

9 253 344  

1 204 241  

637 123,82  

52,91

 

świadczenia dla osób fizycznych

48 021  

48 021  

26 324,84  

54,82

 

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących

100 000  

100 000  

0,00  

0,00

 

Wydatki majątkowe

4 147 128   

12 876 383  

2 428 638,72  

18,86

60095

Pozostała działalność

2 960  

2 960  

0,00  

0,00

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

2 960  

2 960  

0,00  

0,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

8 437 067  

4 739 064  

1 182 027,62  

24,94

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

8 437 067  

4 739 064  

1 182 027,62  

24,94

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

170 000  

199 000  

117 467,22  

59,03

 

Wydatki majątkowe

8 267 067  

4 540 064  

1 064 560,40  

23,45

710

DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

446 953  

456 953  

209 200,35  

45,78

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

70 000  

70 000  

0,00  

0,00

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

70 000  

70 000  

0,00  

0,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

60 000  

70 000  

49 040,00  

70,06

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

60 000  

70 000  

49 040,00  

70,06

71015

Nadzór Budowlany

316 953  

316 953  

160 160,35   

50,53

 

Wydatki bieżące w tym

310 926  

310 769  

155 974,51  

50,19

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

278 666  

278 666  

146 272,36  

52,49

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

32 260  

32 103  

9 702,15  

30,22

 

świadczenia dla osób fizycznych

6 027  

6 184  

4 185,84  

67,69

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5 568 266  

5 725 315  

3 390 617,76  

59,22

75011

Urzędy wojewódzkie

172 810  

172 810  

97 221,53  

56,26

 

Wydatki bieżące w tym

172 810  

172 810  

97 221,53  

56,26

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

172 810  

172 810  

97 221,53  

56,26

75019

Rady Powiatów

288 263  

288 263  

138 184,03  

47,94

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

288 263  

288 263  

138 184,03  

47,94

75020

Starostwa Powiatowe

4 815 967  

4 968 016  

2 996 291,98  

60,31

 

Wydatki bieżące w tym

4 725 622  

4 863 755  

2 926 193,02  

60,16

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3 519 357  

3 675 844  

2 017 625,62  

54,89

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

1 206 265  

1 187 911  

908 567,40  

76,48

 

świadczenia dla osób fizycznych

90 345  

104 261  

70 098,96  

67,23

75045

Kwalifikacja wojskowa

30 500  

30 500  

28 565,20  

93,66

 

Wydatki bieżące w tym

17 500  

16 580  

15 225,20  

91,83

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

11 529  

11 202  

11 200,34  

99,99

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

5 971  

5 378  

4 024,86  

74,84

 

świadczenia dla osób fizycznych

13 000  

13 920  

13 340,00  

95,83

75075

Promocja jednostek samorzadu terytorialnego

180 426  

185 426  

90 282,08  

48,69

 

Wydatki bieżące w tym

180 426  

185 426  

90 282,08  

48,69

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

12 997  

8 997  

42,00  

0,47

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

167 429  

176 429  

90 240,08  

51,15

75095

Pozostała działalność

80 300  

80 300  

40 072,94  

49,90

 

Wydatki bieżące w tym

80 300  

80 300  

8 081,49  

10,06

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

15 300  

15 300  

8 081,49  

52,82

 

Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej

65 000  

65 000  

31 991,45  

49,22

752

OBRONA NARODOWA

2 500  

2 500  

0,00  

0,00

75212

Pozostałe wydatki obronne

2 500  

2 500  

0,00  

0,00

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

2 500  

2 500  

0,00  

0,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3 415 400  

3 522 400  

1 689 836,03  

47,97

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3 414 400  

3 421 400  

1 689 836,03  

49,39

 

Wydatki bieżące w tym

2 712 825  

2 721 525  

1 418 655,81  

52,13

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2 533 840  

2 531 840  

1 302 771,93  

51,46

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

178 985  

189 685  

115 883,88  

61,09

 

świadczenia dla osób fizycznych

452 175  

450 475  

257 760,22  

57,22

 

Wydatki majątkowe

249 400  

249 400  

13 420,00  

5,38

75412

Ochotnicze straże pożarne

0  

100 000  

0,00  

0,00

 

Wydatki majątkowe

0  

100 000  

0,00  

0,00

75414

Obrona cywilna

1 000  

1 000  

0,00  

0,00

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

1 000  

1 000  

0,00  

0,00

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1 996 786  

1 996 786  

677 297,33  

33,92

75702

Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego

1 996 786  

1 996 786  

677 297,33  

33,92

 

Wydatki bieżące w tym

1 996 786  

1 996 786  

677 297,33  

33,92

 

( w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągnietych na rynku krajowym oraz obligacji)

1 996 786  

1 996 786  

677 297,33  

33,92

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

591 524  

488 224  

0,00  

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

591 524  

488 224  

0,00  

0,00

 

Wydatki bieżące - rezerwa ogólna

164 507  

61 207  

0,00  

0,00

 

Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli

32 849  

32 849  

0,00  

0,00

 

Wydatki bieżace -rezerwa kryzysowa

10 000  

10 000  

0,00   

0,00

 

Wydatki bieżące - rezerwy celowe

384 168  

384 168  

0,00  

0,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

20 152 480  

20 183 259  

10 903 272,91  

54,02

80102

Szkoły podstawowe specjalne

1 110 593  

1 116 074  

657 130,99  

58,88

 

Wydatki bieżące w tym

1 035 328  

1 040 977  

600 844,43  

57,72

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

975 046  

970 579  

552 421,28  

56,92

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

60 282  

70 398  

48 423,15  

68,78

 

świadczenia dla osób fizycznych

75 265  

75 097  

56 286,56  

74,95

80110

Gimnazja

1 893 699  

1 893 699  

955 761,75  

50,47

 

Wydatki bieżące w tym

1 813 798  

1 813 798  

896 340,09  

49,42

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1 710 531  

1 707 398  

816 753,35  

47,84

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

103 267  

106 400  

79 586,74  

74,80

 

świadczenia dla osób fizycznych

79 901  

79 901  

59 421,66  

74,37

80111

Gimnazja specjalne

887 264  

890 264  

503 539,93  

56,56

 

Wydatki bieżące w tym

846 199  

849 567  

472 910,19  

55,66

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

810 309  

810 309  

442 580,40  

54,62

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

35 890  

39 258  

30 329,79  

77,26

 

świadczenia dla osób fizycznych

41 065  

40 697  

30 629,74  

75,26

80120

Licea Ogólnokształcace

4 852 288  

4 859 285  

2 641 957,52  

54,37

 

Wydatki bieżące w tym

4 355 363  

4 351 363  

2 348 786,09  

53,98

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

4 086 905  

4 079 413  

2 156 386,90  

52,86

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

268 458  

271 950  

192 399,19  

70,75

 

świadczenia dla osób fizycznych

241 111  

234 177  

177 187,93  

75,66

 

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących

215 814  

233 745  

115 983,50  

49,62

 

Wydatki majątkowe

40 000  

40 000  

0,00  

0,00

80123

Licea profilowane

1 324 400  

1 324 400  

668 676,78  

50,49

 

Wydatki bieżące w tym

1 260 082  

1 259 151  

621 633,48  

49,37

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1 075 706  

1 074 775  

529 479,05  

49,26

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

184 376  

184 376  

92 154,43  

49,98

 

świadczenia dla osób fizycznych

64 318  

65 249  

47 043,30  

72,10

80130

Szkoły zawodowe

7 972 441  

7 995 776  

4 328 289,21  

54,13

 

Wydatki bieżące w tym

7 042 254  

7 040 569  

3 662 739,94  

52,02

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

6 090 504  

6 054 094  

2 651 431,02  

43,80

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

951 750  

986 475  

1 011 308,93  

102,52

 

świadczenia dla osób fizycznych

361 950  

368 307  

276 615,92  

75,10

 

Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej

350 900  

387 494  

295 532,47  

76,27

 

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących

217 337  

199 406  

93 400,88  

46,84

80134

Szkoły zawodowe specjalne

347 568  

347 568  

220 500,00  

63,44

 

Wydatki bieżące w tym

329 922  

329 922  

207 310,00  

62,84

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

297 380  

297 380  

188 396,12  

63,35

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

32 542  

32 542  

18 913,88  

58,12

 

świadczenia dla osób fizycznych

17 646  

17 646  

13 190,00  

74,75

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki dokształcania zawodowego

1 109 449  

1 101 415  

660 742,85  

59,99

 

Wydatki bieżące w tym

1 051 471  

1 041 299  

616 246,35  

59,18

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

931 920  

928 797  

548 471,07  

59,05

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

119 551  

112 502  

67 775,28  

60,24

 

świadczenia dla osób fizycznych

57 978  

60 116  

44 496,50  

74,02

80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

455 129  

455 129  

194 046,81  

42,64

 

Wydatki bieżące w tym

439 543  

439 543  

182 946,81  

41,62

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

395 285  

395 285  

165 362,50  

41,83

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

44 258  

44 258  

17 584,31  

39,73

 

świadczenia dla osób fizycznych

15 586  

15 586  

11 100,00  

71,22

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

157 349  

157 349  

50 910,57  

32,36

 

Wydatki bieżące w tym

157 349   

157 349  

50 910,57  

32,36

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

52 812  

52 512  

19 331,41  

36,81

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

104 537  

104 837  

31 579,16  

30,12

80195

Pozostała działalność

42 300  

42 300  

21 716,50  

51,34

 

Wydatki bieżące w tym

42 300  

42 300  

8 216,50  

19,42

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2 800  

2 050  

800,00  

39,02

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

7 000  

7 750  

7 416,50  

95,70

 

świadczenia dla osób fizycznych

32 500  

32 500  

13 500,00  

41,54

851

OCHRONA ZDROWIA

2 300 000  

2 014 500  

966 599,70  

47,98

85111

Szpitale ogólne

30 000  

30 000  

14 283,50  

47,61

 

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących

30 000  

30 000  

14 283,50  

47,61

85149

Programy polityki zdrowotnej

54 000  

68 500  

0,00  

0,00

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

54 000  

68 500  

0,00  

0,00

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2 216 000  

1 916 000  

952 316,20  

49,70

 

świadczenia dla osób fizycznych

2 216 000  

1 916 000  

952 316,20  

49,70

852

POMOC SPOŁECZNA

8 591 729  

9 390 355  

4 656 401,07  

49,59

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1 563 119  

1 557 078  

812 589,26  

52,19

 

Wydatki bieżące w tym

1 349 713  

1 351 578  

666 876,75  

49,34

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1 067 530  

1 069 030  

516 829,37  

48,35

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

282 183  

282 548  

150 047,38  

53,11

 

świadczenia dla osób fizycznych

115 664  

107 758  

58 787,56  

54,56

 

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących

97 742  

97 742  

86 924,95  

88,93

85202

Domy pomocy społecznej

5 355 322  

5 617 322  

2 842 476,07  

50,60

 

Wydatki bieżące w tym

5 215 846  

5 417 953  

2 733 617,51  

50,45

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3 825 796  

3 834 287  

1 969 330,74  

51,36

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

1 390 050  

1 583 666  

764 286,77  

48,26

 

świadczenia dla osób fizycznych

139 476  

150 945  

108 858,56  

72,12

 

Wydatki majątkowe

0  

48 424  

0,00  

0,00

85204

Rodziny zastępcze

1 180 618  

1 147 218  

597 496,31  

52,08

 

Wydatki bieżące w tym

0  

20 944  

6 981,04  

33,33

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

0  

20 944  

6 981,04  

33,33

 

świadczenia dla osób fizycznych

1 088 080  

1 033 736  

528 657,93  

51,14

 

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących

92 538  

92 538  

61 857,34  

66,85

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

629 646  

1 050 737  

398 906,04  

37,96

 

Wydatki bieżące w tym

614 146  

641 846  

321 696,31  

50,12

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

494 700  

502 090  

254 482,05  

50,68

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

119 446  

139 756  

67 214,26  

48,09

 

świadczenia dla osób fizycznych

15 500  

15 500  

14 109,80  

91,03

 

Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej

0  

393 391  

63 099,93  

16,04

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej

18 000  

18 000  

4 933,39  

27,41

 

Wydatki bieżące w tym

18 000  

18 000  

4 933,39  

27,41

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

8 500  

8 500  

796,39  

9,37

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

9 500  

9 500  

4 137,00  

43,55

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1 535 580  

1 686 945  

809 555,65  

47,99

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

49 320  

49 320  

24 660,00  

50,00

 

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących

49 320  

49 320  

24 660,00  

50,00

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

97 000

95 000  

55 094,40  

57,99

 

Wydatki bieżące w tym

97 000  

95 000  

55 094,40  

57,99

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

97 000  

69 820  

40 607,89  

58,16

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

0  

25 180  

14 486,51  

57,53

85333

Powiatowe Urzędy Pracy

1 378 911  

1 378 911  

637 831,26  

46,26

 

Wydatki bieżące w tym

1 329 601  

1 335 174  

605 279,50  

45,33

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1 209 165  

1 209 165  

571 486,66  

47,26

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

120 436  

126 009  

33 792,84  

26,82

 

świadczenia dla osób fizycznych

49 310  

43 737  

32 551,76  

74,43

85334

Pomoc dla repatriantów

0  

56 365  

35 878,65  

63,65

 

Wydatki bieżące w tym

0  

23 574  

13 087,75  

55,52

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

0  

11 759  

1 272,75  

10,82

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

0  

11 815  

11 815,00  

100,00

 

świadczenia dla osób fizycznych

0  

32 791  

22 790,90  

69,50

85395

Pozostała działalność

107 349  

107 349  

56 091,34  

52,25

 

Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej

107 349  

107 349  

56 091,34  

52,25

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

4 628 904  

4 695 248  

2 616 832,24  

55,73

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

1 735 383  

1 768 566  

1 026 994,48  

58,07

 

Wydatki bieżące w tym

1 645 192  

1 678 375  

959 472,63  

57,17

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1 397 233  

1 392 766  

780 419,49  

56,03

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

247 959  

285 609  

179 053,14  

62,69

 

świadczenia dla osób fizycznych

90 191  

90 191  

67 521,85  

74,87

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

62 804  

62 804  

25 152,53  

40,05

 

Wydatki bieżace w tym

59 972  

59 972  

23 028,53  

38,40

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

59 183  

59 183  

23 017,03  

38,89

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

789  

789  

11,50  

1,46

 

świadczenia dla osób fizycznych

2 832  

2 832  

2 124,00  

75,00

85406

Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

899 931  

918 092  

474 723,61  

51,71

 

Wydatki bieżące w tym

856 051  

874 212  

438 194,61  

50,12

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

786 871  

804 532  

403 949,77  

50,21

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

69 180  

69 680  

34 244,84  

49,15

 

świadczenia dla osób fizycznych

43 880  

43 880  

36 529,00  

83,25

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

621 849  

621 849  

278 349,15  

44,76

 

Wydatki bieżace w tym

597 269  

597 269  

260 064,15  

43,54

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

463 609  

463 609  

225 775,93   

48,70

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

133 660  

133 660  

34 288,22  

25,65

 

świadczenia dla osób fizycznych

24 580  

24 580  

18 285,00  

74,39

85410

Internaty i bursy szkolne

1 292 039  

1 307 039  

808 731,21  

61,88

 

Wydatki bieżące w tym

1 254 381  

1 267 781  

780 628,32  

61,57

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

631 920  

631 920  

363 856,44  

57,58

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

622 461  

635 861  

416 771,88  

65,54

 

świadczenia dla osób fizycznych

37 658  

39 258  

28 102,89  

71,59

85415

Pomoc materialna dla uczniów

10 000  

10 000  

0,00  

0,00

 

świadczenia na rzecz osob fizycznych

10 000  

10 000  

0,00  

0,00

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

6 898  

6 898  

2 881,26  

41,77

 

Wydatki bieżące w tym

6 898  

6 898  

2 881,26  

41,77

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

6 898  

6 898  

2 881,26  

41,77

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

0   

204 775  

30 006,22  

14,65

90002

Gospodarka odpadami

0  

125 000  

0,00  

0,00

 

Wydatki bieżące w tym

0  

25 000  

0,00  

0,00

 

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących

0  

25 000  

0,00  

0,00

 

Wydatki majątkowe

0  

100 000  

0,00  

0,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

0  

50 000  

20 993,40  

41,99

 

Wydatki bieżące w tym

0  

50 000  

20 993,40  

41,99

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

0  

50 000  

20 993,40  

41,99

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0  

14 000  

6 817,99  

48,70

 

Wydatki bieżace w tym

0  

14 000  

6 817,99  

48,70

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

0  

14 000  

6 817,99  

48,70

90095

Pozostała działalność

0  

15 775  

2 194,83  

13,91

 

Wydatki bieżace w tym

0  

15 775  

2 194,83  

13,91

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

0  

15 775  

2 194,83  

13,91

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

80 339  

80 339  

54 560,00   

67,91

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

26 930  

26 930  

24 855,00  

92,29

 

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących

26 930  

26 930  

24 855,00  

92,29

92116

Biblioteki

33 409  

33 409  

16 705,00  

50,00

 

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących

33 409  

33 409  

16 705,00  

50,00

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

20 000  

20 000  

13 000,00  

65,00

 

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących

20 000  

20 000  

13 000,00  

65,00

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92 625  

96 925  

49 683,89  

51,26

92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

92 625  

96 925  

49 683,89  

51,26

 

Wydatki bieżące w tym

40 625  

40 625  

9 723,89  

23,94

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

5 000   

5 000  

415,66  

8,31

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

35 625  

35 625  

9 308,23  

26,13

 

świadczenia dla osób fizycznych

1 600  

1 600  

260,00  

16,25

 

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących

50 400  

54 700  

39 700,00  

72,58

 

WYDATKI  OGÓŁEM

72 904 032  

70 776 622  

30 982 559,72  

43,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2010 roku

Stan na 30.06.2010 roku

DOCHODY

Dział

 

Wyszczególnienie

Plan

Plan na

Wykonanie

%

na 2010

30.06.2010

30.06.2010

Wykonania

1

2

3

4

5

6

7

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

12 000  

12 000  

1 108,80  

9,24

01005

 

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12 000  

12 000  

1 108,80  

9,24

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12 000  

12 000  

1 108,80  

9,24

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

45 000  

45 000  

5 036,43  

11,19

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

45 000  

45 000  

5 036,43  

11,19

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

45 000  

45 000  

5 036,43  

11,19

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

396 953  

396 953  

178 943,00  

153,30

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne

70 000  

70 000  

0,00  

0

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

70 000  

70 000  

0,00  

0,00

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10 000  

10 000  

10 000,00  

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10 000  

10 000  

10 000,00  

100,00

71015

 

Nadzór Budowlany

316 953  

316 953  

168 943,00  

53,30

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

316 953  

316 953  

168 943,00  

53,30

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

185 810  

185 810  

105 717,00  

56,90

75011

 

Urzędy wojewódzkie

172 810  

172 810  

92 717,00  

53,65

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

172 810  

172 810  

92 717,00  

53,65

75045

 

Kwalifikacja wojskowa

13 000  

13 000  

13 000,00  

100,00

2110

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

13 000  

13 000  

13 000,00  

100,00

752

 

OBRONA NARODOWA

2 500  

2 500  

0,00  

0,00

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

2 500  

2 500  

0,00  

0,00

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2 500  

2 500  

0,00  

0,00

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3 166 000  

3 166 000  

1 828 000,00  

57,74

75411

 

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3 165 000  

3 165 000  

1 828 000,00  

57,76

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3 165 000  

3 165 000  

1 828 000,00  

57,76

75414

 

Obrona cywilna

1 000  

1 000  

0,00  

0,00

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1 000  

1 000  

0,00  

0,00

851

 

OCHRONA ZDROWIA

2 216 000  

1 916 000  

954 832,00  

49,83

85156

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2 216 000  

1 916 000  

954 832,00  

49,83

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2 216 000  

1 916 000  

954 832,00  

49,83

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

97 000  

151 365  

97 184,36  

64,21

85321

 

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

97 000  

95 000  

48 169,00  

50,70

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

97 000  

95 000  

48 169,00  

50,70

85334

 

Pomoc dla repatriantów

0  

56 365  

49 015,36  

86,96

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0  

56 365  

49 015,36   

86,96

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

6 121 263  

5 875 628  

3 170 821,59  

53,97

 

WYDATKI

 

 

 

 

Plan  na

Plan na

Wykonanie

%

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

2010 rok

30.06.2010

30.06.2010

Wykonania

2

 

3

4

 

 

 

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

12 000  

12 000  

121,19  

1,01

 

01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12 000  

12 000  

121,19  

1,01

 

 

Wydatki bieżące

12 000  

12 000  

121,19  

1,01

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

45 000  

45 000  

5 036,43  

11,19

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

45 000  

45 000  

5 036,43  

11,19

 

 

Wydatki bieżące

45 000  

45 000  

5 036,43  

11,19

710

 

DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

396 953  

396 953  

170 160,35  

42,87

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne

70 000  

70 000  

0,00  

0,00

 

 

Wydatki bieżące

70 000  

70 000  

0,00  

0,00

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10 000  

10 000  

10 000,00  

100,00

 

 

Wydatki bieżące

10 000  

10 000  

10 000,00  

100,00

 

71015

Nadzór Budowlany

316 953  

316 953  

160 160,35  

50,53

 

 

Wydatki bieżące

316 953  

316 953  

160 160,35  

50,53

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

278 666  

278 666  

144 272,36  

51,77

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

185 810  

185 810  

105 685,20  

56,88

 

75011

Urzędy wojewódzkie

172 810  

172 810  

92 717,00  

53,65

 

 

Wydatki bieżące

172 810  

172 810  

92 717,00  

53,65

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

172 810  

172 810  

92 717,00  

53,65

 

75045

Kwalifikacja wojskowa

13 000  

13 000  

12 968,20  

99,76

 

 

Wydatki bieżące

13 000  

13 000  

12 968,20  

99,76

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

11 300  

11 202  

11 200,34  

99,99

752

 

OBRONA NARODOWA

2 500   

2 500  

0,00  

0,00

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

2 500  

2 500  

0,00  

0,00

 

 

Wydatki bieżące

2 500  

2 500  

 

0,00

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3 166 000  

3 166 000  

1 676 416,03  

52,95

 

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3 165 000  

3 165 000  

1 676 416,03  

52,97

 

 

Wydatki bieżące

3 165 000  

3 165 000  

1 676 416,03  

52,97

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

2 533 840  

2 531 840  

1 302 771,93  

51,46

 

75414

Obrona cywilna

1 000  

1 000  

0,00  

0,00

 

 

Wydatki bieżące

1 000  

1 000  

0,00  

0,00

851

 

OCHRONA ZDROWIA

2 216 000  

1 916 000  

953 626,40  

49,77

 

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2 216 000  

1 916 000  

953 626,40  

49,77

 

 

Wydatki bieżące

2 216 000  

1 916 000  

953 626,40  

49,77

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

97 000  

151 365  

84 047,65  

55,53

 

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

97 000  

95 000  

48 169,00  

50,70

 

 

Wydatki bieżące

97 000  

95 000  

48 169,00  

50,70

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

97 000  

69 820  

40 490,89  

57,99

 

85334

Pomoc dla repatriantów

0  

56 365  

35 878,65  

63,65

 

 

Wydatki bieżące

0  

56 365  

35 878,65  

63,65

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

0  

11 759  

1 272,75  

10,82

 

 

WYDATKI  OGÓŁEM

6 121 263,00  

5 875 628  

2 995 093,25  

50,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2010 roku

Stan na 30.06.2010 roku

 

DOCHODY

 

Dział

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan

(przyjęty)

17.12.09

Plan po zmianach 

na 30.06.10

Wykonanie

stan na

30.06.10

%

 

 

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

17500

17500

17500

100

75045

Kwalifikacja zawodowa

17500

17500

17500

100

2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

17500

17500

17500

100

 

DOCHODY OGÓŁEM

17500

17500

17500

100

WYDATKI

Dział/Rozdział

Wyszczególnienie

Plan  na

2010 rok

Plan po zmianach

na 30.06.10

Wykonanie

na dzień 30.06.10

%

 

1

2

3

4

5

6

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

17500

17500

15565,2

88,94

75045

Kwalifikacja wojskowa

17500

17500

15565,2

88,94

 

Wydatki bieżące w tym

17500

16580

15225,2

91,83

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

11529

11202

11200,34

99,99

 

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

5971

5378

4024,86

74,84

 

świadczenia dla osób fizycznych

0

920

340

36,96

 

WYDATKI  OGÓŁEM

17500

17500

15565,2

88,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Stan na 30.06.2010 roku.

DOCHODY

Dział

 

Wyszczególnienie

 

Plan na  2010

ogółem

Plan

30.06.10

Wykonanie

na 30.06.10

%

Wykonania

1

2

3

4

5

6

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

70 000  

390 000  

150 000,00  

38,46

60014

Drogi publiczne powiatowe

70 000  

390 000  

150 000,00  

38,46

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

70 000  

390 000  

150 000,00  

38,46

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

255 812  

256 712  

125 765,00  

48,99

80110

Gimnazja

36 360  

36 360  

18 180,00  

50,00

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

36 360  

36 360  

18 180,00  

50,00

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

0  

900  

900,00  

100,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

0  

900  

900,00  

100,00

80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

219 452  

219 452  

106 685,00  

48,61

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

153 839  

153 839  

74 269,00  

48,28

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

65 613  

65 613  

32 416,00  

49,40

851

OCHRONA ZDROWIA

44 000  

58 500  

26 500,00  

45,30

85149

Programy profilaktyki zdrowotnej

44 000  

58 500  

26 500,00  

45,30

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

44 000  

58 500  

26 500,00  

45,30

852

POMOC SPOŁECZNA

163 683  

188 633  

134 171,27  

71,13

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

79 825  

79 825  

53 468,64  

66,98

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

79 825  

79 825  

53 468,64  

66,98

85204

Rodziny zastępcze

65 858  

65 858  

44 702,63  

67,88

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

65 858  

65 858  

44 702,63  

67,88

85218

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

0  

24 950  

15 000,00  

60,12

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

0  

24 950  

15 000,00  

60,12

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej

18 000  

18 000  

21 000,00  

116,67

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

18 000  

18 000  

21 000,00  

116,67

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

107 349  

0  

0,00  

0,00

85395

Pozostała działalność

107 349  

0  

0,00  

0,00

2338

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

107 349  

0  

0,00  

0,00

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

8 360  

26 521  

21 360,00  

80,54

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

8 360  

26 521  

21 360,00  

80,54

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

8 360  

8 360  

6 360,00  

76,08

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

0  

18 161  

15 000,00  

82,59

 

DOCHODY OGÓŁEM

649 204  

920 366  

457 796,27  

49,74

 

WYDATKI

Dział/Rozdział

Wyszczególnienie

Plan  na

Plan na

Wykonanie

%

2010 rok

30.06.10

na 30.06.10

 

1

2

3

4

5

6

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

22 116  

22 116  

11 058,00  

50,00

01008

Melioracje wodne

22 116  

22 116  

11 058,00  

50,00

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

22 116  

22 116  

11 058,00  

50,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

170 000  

490 000  

150.000,00  

0,00

60014

Drogi publiczne Powiatowe

170 000  

490 000  

150.000,00  

0,00

 

Wydatki majatkowe

70 000  

390 000  

150.000,00  

0,00

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

100 000  

100 000  

0,00  

0,00

801

OSWIATA I WYCHOWANIE

36 360  

36 360  

18 180,00  

50,00

80110

Gimnazja

36 360  

36 360  

18 180,00  

50,00

 

Wydatki bieżace w tym

36 360  

36 360  

18 180,00  

50,00

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

36 360  

36 360  

18 180,00  

50,00

80120

Licea Ogólnokształcace

37 500  

37 500  

0,00  

0,00

 

Dotacje celowe na rezalizację zadań majątkowych

37 500  

37 500  

0,00  

0,00

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

0  

900  

900,00  

100,00

 

Wydatki bieżace w tym

0  

900  

900,00  

100,00

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

0  

900  

900,00  

100,00

80142

Osrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

219 452  

219 452  

106 685,00  

48,61

 

Wydatki bieżace w tym

219 452  

219 452  

106 685,00  

48,61

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

219 452  

219 452  

106 685,00  

48,61

851

OCHRONA ZDROWIA

44 000  

58 500  

0,00  

0,00

85149

Programy polityki zdrowotnej

44 000  

58 500  

0,00  

0,00

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

44 000  

58 500  

0,00  

0,00

852

POMOC SPOŁECZNA

92 746  

92 746  

86 924,95  

93,72

85201

Placówki opiekuńco-wychowawcze

92 746  

92 746  

86 924,95  

93,72

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

92 746  

92 746  

86 924,95  

93,72

85204

Rodziny zastępcze

92 540  

92 540  

61 857,00  

66,84

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

92 540  

92 540  

61 857,00  

66,84

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej

18 000  

18 000  

4 933,39  

27,41

 

Wydatki bieżace w tym

18 000  

18 000  

4 933,39  

27,41

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

8 500  

8 500  

796,39  

9,37

 

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

9 500  

9 500  

4 137,00  

43,55

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

8 000  

26 521  

21 360,00  

80,54

85406

Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

8 000  

26 521  

21 360,00  

80,54

 

Wydatki bieżace w tym

8 000  

26 521  

21 360,00  

80,54

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

8 000  

26 521  

21 530,00  

81,18

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

36 409  

36 409   

19 705,00  

54,12

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

3 000  

3 000  

3 000,00  

100,00

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

3 000  

3 000  

3 000,00  

100,00

92116

Biblioteki

33 409  

33 409  

16 705,00  

50,00

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

33 409  

33 409  

16 705,00  

50,00

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

32 000  

32 000  

17 000,00  

53,13

92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

32 000  

32 000  

17 000,00  

53,13

 

Dotacje celowe na realizacę zadań bieżących

32 000  

32 000  

17 000,00  

53,13

 

WYDATKI  OGÓŁEM

441 631  

794 652  

324 227,95  

21,93

 

 

 

 


 

Stan realizacji planu wydatków  inwestycyjnych  na dzień 30.06.2010 roku

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane

na 2010r. w zł

Nakłady zrealizowane na dzień 30.06.2010

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku

3.107.280

0

2.

600

60014

Powiat Kluczborski

Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice

1.110.000

13.420,00

3.

600

60014

Powiat Kluczborski

Remont drogi powiatowej  Nr 1336O Wołczyn – Biskupice

4.487.694

2.398.141,52

4.

600

60014

Powiat Kluczborski

Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie

3.850.893

17.077,20

5.

600

60014

Powiat Kluczborski

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Nr 1330O Chudoba - Zagwiździe

70.516

0

6.

600

60014

Powiat Kluczborski

Przebudowa ulicy Jagiellońskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej

250.000

0

4.

700

70005

Powiat Kluczborski

Modernizacja bazy kształcenia specjalnego

450.000

0

5.

700

70005

Powiat Kluczborski

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji

481.700

0

6.

700

70005

Powiat Kluczborski

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II

2.408.364

998.680,40

7.

700

70005

Powiat Kluczborski

Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza –

-Powiatowe Centrum Rehabilitacji

- Ośrodek Rehabilitacji

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

900.000

65.880,00

8.

700

70005

Powiat Kluczborski

Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ( Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych ) w Kluczborku

300.000

0

9.

754

75411

Powiat Kluczborski

Ochrona szlaków komunikacyjnych w powiecie kluczborskim przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup sprzętu i środków i transportu dla PSP w Kluczborku

249.400

13.420,00

10.

754

75412

Powiat Kluczborski

Zakup specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie

50.000

0

11.

754

75412

Powiat Kluczborski

Zakup specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie

50.000

0

12.

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości

40.000

0

13.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Wykonanie wydzielenia p/pożarowego na klatkach schodowych

48.424

0

14.

900

90002

Powiat Kluczborski

Zakup kompaktora

100.000

0

Kwoty ogółem:

17.954.271

3.506.619,12

 

 

 

Stan realizacji planu wydatków  na zadania remontowe na dzień 30.06.2010 roku.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane 

na 2010r. w zł

 

Nakłady zrealizowane na dzień 30.06.2010

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remonty dróg powiatowych – cząstkowe masą na gorąco

320.000

-

2.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Opracowanie dokumentacji na remonty dróg

30.197

6.100,-

3.

801

80120

Powiat Kluczborski

Dokumentacja techniczna remontu budynku szkoły

33.000

32.940,-

4.

801

80130

Powiat Kluczborski

Dokumentacja techniczna remontu budynku szkoły

33.000

32.940,-

5.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej

150.000

-

6.

853

85333

Powiatowy Urząd Pracy

Centrum aktywizacji zawodowej

30.000

-

7.

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

Likwidacja szkód spowodowanych uszkodzeniem dachu na budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego

30.000

-

Kwoty ogółem:

626.197

71.980,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE  PLANU  PRZYCHODÓW  I  ROZCHODÓW

BUDŻETU  POWIATU  KLUCZBORSKIEGO 

ZA  I PÓŁROCZE 2010 ROKU

 

 

§

 

Przychody / plan

 

Wykonanie

% wykonania

(3 : 2)

 

Rozchody / plan

 

Wykonanie

% wykonania

(6 : 5)

1

2

3

4

5

6

7

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

                                             9.033.947

 

 

4.989.632,08

 

 

55,23

 

 

-

992

-

-

-

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

3.243.875

 

 

2.623.018,91

 

 

80,86

982

-                          

 

 

Wykup innych papierów wartościowych

3.000.000

 

 

2.000.000,00

 

 

66,67

Przychody ogółem                         9.033.947

4.989.632,08

55,23

Rozchody ogółem     6.243.875

4.623.018,91

74,04

 

 


 

 

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2009r.

 

Rodzaj

 zobowiązania

Nazwa

wierzyciela

Kwota

zadłużenia

Termin

spłaty

1

2

3

4

Kredyt termomodernizacyjny

Bank Ochrony Środowiska S.A.

3.144.541

2014 r.

Kredyt obrotowy

Bank Spółdzielczy Wołczyn

11.100.000

2028 r.

Kredyt w rachunku bieżącym

Bank spółdzielczy Wołczyn

2.356.686

2010 r

Obligacje komunalne

Nordea Bank Polska S.A.

12.000.000

2015r

Obligacje komunalne

Nordea Bank Polska S.A.

3.500.000

2014r

 

Razem

32.100.226

x

 

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi 32.100.226,- zł z tytułu podjętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego

 dokonane w 2010 roku.

 

Uchwałą Nr  XXXIX/228/2008 z dnia 17 grudnia 2009 roku  został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości 70.270.447,-zł. oraz wydatków w wysokości 72.904.032,-zł.Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio 9.072.709,-zł  i 6.439.124,-zł. Wielkość deficytu budżetowego ustalono na poziomie 2.633.585,- zł

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30 czerwca 2010 roku, zamyka się następującymi kwotami:

-plan dochodów  -67.986.550,- zł

-plan wydatków  - 70.776.622,- zł

-plan przychodów wynosi -9.033.947,- zł

-plan rozchodów wynosi    -6.243.875,-

Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł  2.790.072,- zł

Zmiany budżetu Powiatu zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Rady Powiatu  w Kluczborku:

1. Uchwała Nr XL/230/2010 z dnia 28.01.2010 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

·         zwiększenie dochodów o kwotę 3.597.831,- zł,

·         zwiększenie wydatków o kwotę 4.197.831,- zł,

·         zwiększenie przychodów o kwotę 600.000,- zł,

2. Uchwała Nr XLI/235/2010 z dnia 25.03.2010 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz rozchodów powodujące:

·         zmniejszenie dochodów o kwotę 6.352.429,- zł,

·         zmniejszenie wydatków o kwotę 6.952.429,-zł,

·         zmniejszenie przychodów o kwotę 600.000,- zł

3. Uchwała Nr XLII/245/2010 z dnia 29.04.2010 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków  powodujące:

·         zwiększenie dochodów o kwotę 80.288,- zł,

·         zwiększenie wydatków o kwotę 80.288,- zł,

4. Uchwała Nr XLIII/252/2010 z dnia 27.05.2010 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów powodujące:

·         zwiększenie dochodów o kwotę 357.374,- zł,

·         zwiększenie wydatków o kwotę 513.861,- zł,

·         zmniejszenie przychodów o kwotę 38.762,- zł

·         zmniejszenie rozchodów o kwotę 195.249,- zł

Zmiany budżetu Powiatu Kluczborskiego w omawianym okresie zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Zarządu Powiatu Kluczborskiego:

1.      Uchwała Nr 135/397/2010 z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu  w kwocie 30.000 zł

2.      Uchwała Nr 140/408/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.250 zł.

3.      Uchwała Nr 141/412/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu  w kwocie 2.000 zł

4.      Uchwała Nr 144/416/2010 z dnia 18 maja 2010 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.998 zł.

5.      Uchwała Nr 144/417/2010 z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu  w kwocie 7.000 zł

6.      Uchwała Nr 146/419/2010 z dnia 8 czerwca 2010 roku , w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 22.791 zł

7.      Uchwała Nr 147/422/2010 z dnia 17 czerwca  2010 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 30.000 zł

 

INFORMACJA  O  DOKONANYCH  W 2009  ROKU

UMORZENIACH  I ULGACH  W  SPŁATACH

 

Do dnia 31.05.2006 roku obowiązywała uchwała Rady Powiatu Nr XI/72/99 z dnia 07.10.1999 r. określająca szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych.

W uchwale ustalono m.in. :

-         rodzaje należności, do których zastosowanie ma uchwała (w tym opłaty za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie mienia powiatu, czynsze najmu za lokale, czynsze z tytułu dzierżaw, opłaty związane z pobytem osób w zakładach i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, należności i odsetki z tytułu sprzedaży usług i inne);

-         tryb, formy i osoby upoważnione do stosowania postanowień uchwały;

-         warunki udzielanie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty należności pieniężnych.

Uchwała w §-8 zobowiązywała Zarząd do przedkładania Radzie sprawozdania z udzielonych umorzeń, w szczególności ich ilości i kwot, po upływie każdego półrocza.

Wejście w życie, od dnia 01.01.2006 roku, nowej ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104), spowodowało konieczność dostosowania obowiązujących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy. Przepis przejściowy określał, że dostosowanie istniejących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy musi się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 30 czerwca 2006r.

Rada Powiatu w Kluczborku w dniu 13 kwietnia 2006 roku podjęła uchwałę Nr XXXVII/259/2006 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Kluczborskiego oraz jego jednostek organizacyjnych. Wskazana uchwała uchyliła poprzednio obowiązującą i jako akt prawa miejscowego została wprowadzona w życie przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 17 maja 2006 roku (Dz. U. Nr 33, poz.1118).

Termin wejścia w życie uchwały określono na 14 dni od daty jej publikacji, a zatem uchwała weszła w życie i obowiązuje od dnia 01 czerwca 2006 roku.

W §-10 uchwały zapisano obowiązek Zarządu Powiatu i Starosty Kluczborskiego  informowania Rady Powiatu o wszystkich udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych powiatu i jego jednostek organizacyjnych, poprzez zamieszczenie informacji w tym zakresie w sprawozdaniu półrocznym i rocznym z wykonania budżetu powiatu.

Kolejna zmiana ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz.1240 z póź. zm.) również spowodowała konieczność dostosowania przepisów prawnych w tym zakresie do nowej ustawy.

         W związku z powyższym Rada Powiatu w Kluczborku w dniu 27 maja 2010 r. podjęła uchwałę Nr XLIII/255/2010 w sprawie szczegółowych zasad umarzania , odraczania i rozkładania na raty  należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i stosowanie ulg z urzędu. Wskazana uchwała uchyliła poprzednio obowiązującą i jako akt prawa miejscowego została wprowadzona w życie przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego .

W okresie sprawozdawczym łączna kwota umorzeń dokonanych na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady Powiatu wyniosła 375,60 zł .Szczegółową informację dotyczącą umorzeń zawiera poniższa tabela.

 

L.p.

Podmiot

umarzający

Kwota

umorzenia

Nazwa

dłużnika

Przedmiot

umorzenia

Przyczyna

umorzenia

1

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

375,60

wychowanek

Wyżywienie w internacie

Trudna sytuacja bytowa i finansowa rodziny

 

Ogółem

375,60

X

X

X

 

Wykonanie planu dochodów i przychodów

budżetu Powiatu Kluczborskiego  n dzień 30.06.2010 roku

 

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok, wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 67.986.550 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 31.631.008,07 zł, co stanowi 46,53 % założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.

Zestawienie wykonania dochodów  budżetu Powiatu Kluczborskiego uwzględnia:

a)     Wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne.

b)    40,37 % to wykonanie dochodów z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie 6.278.519 zł, dochody wykonano w wysokości 2.534.709 zł

c)     Zakładane na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 250.000 zł, dochody wykonano w wysokości 88.125,71 zł, co stanowi 35,25% planu.

d)     Dochody z tytułu sprzedaży mienia powiatu wykonano w wysokości 150.425,84 zł , co stanowi 9,70 %.planu.

e)     Wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości 602.410,34 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 44,62 % założonego planu.

 

Przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2010 rok, wg. stanu na dzień 30.06.2010 roku wynosiły:

-plan 9.033.947 zł,

-wykonanie  4.989.632,08.

Na łączną kwotę wykonanych  przychodów składają się:

·         przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wartość 4.989.632,08 zł

 

Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu ze względu na ich rodzaj przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu

 

Plan na dzień 30.06.2010r.

Kwota wykonania planu na dzień 30.06.2010r.

Wykonanie w %

(3:2)

% w stosunku do całości wykonanych dochodów

1

3

4

5

I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.

9 474 265,00  

4 214 060,94  

44,48

13

II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu  państwa

6 528 519,00  

2 622 834,71  

40,18

8

III. Subwencja

28 481 724,00  

16 855 862,00  

59,18

53

z tego:

 

 

 

 

-część oświatowa

22 403 325,00  

13 816 664,00  

61,67

44

-cześć wyrównawcza

4 502 350,00  

2 251 176,00  

50,00

7

-cześć równoważąca

1 576 049,00  

788 022,00  

50,00

2

IV. Dotacje celowe z tego:

23 502 042,0  

7 938 250,42 

33,78

25

-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

5 875 628,00  

3 170 821,59  

53,97

10

-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień

17 626 414,00  

4 767 428,83  

27,05

15

Razem:

67 986 550,00  

31 631 008,07  

46,53

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Począwszy od 2004 roku sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa ta określa:

- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów

- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa

 

1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

-          dochody własne,

-          subwencja ogólna,

-          dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto powiat uzyskuje dochody z tytułu dotacji celowych uzyskiwanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.

2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności powiatów  to:

1.      Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

 

-          PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. – do 8,42% w 2004 r. i 10,25% w 2005r. i następnych latach co w powiecie kluczborskim wg. prognozy na 2010 rok, daje kwotę 6.278.519 zł. Wykonanie to kwota 2.534.709,00, co stanowi 40,37% planu na dzień 30.06.2010 roku

-    CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg.   prognozy kwotę 250.000 zł. Wykonanie to kwota 88.125,71 zł , co stanowi 35,25 % planu na dzień 30.06.2010 roku

2.      Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

-          powiaty otrzymają 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, Na rok 2010 przyjęto  plan w wysokości  350.000 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 138.707,14 zł,  co stanowi 39,63% planu.

-          dochody z mienia Powiatu w szczególności z umów najmu i dzierżawy . Na rok 2010 przyjęto plan w wysokości 469.607 zł , wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 171.566,19 zł co stanowi 36,53 %.

 

3.   Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.

Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Powiaty będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:

1)     wyrównawczej,

2)     równoważącej (gminy i powiaty),

3)     oświatowej,

 

Ad.a) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2010 roku wyniesie 4.502.350 zł, wykonanie na dzień 30.06.2010 roku to 50% planu.

Ad.b) Część równoważącą otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W 2004 roku sposób podziału części równoważącej dla powiatów został określony ustawowo. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określił w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.

W 2010 roku na dzień 30.06.2010 część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła 1.576.049, wykonanie to 50% planu.

Ad.c) Zgodnie z art.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W  2010 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła 22.403.325 zł, wykonanie na dzień 30.06.2010 r. to 61,67 % planu.

 

4. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

·         zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W powiecie kluczborskim w 2010 roku plan wynosił – 5.875.628 zł, wykonanie na dzień  30.06.2010 roku 53,97 % planu

·         finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów. W powiecie kluczborskim w 2010 roku plan wynosi – 17.626.414 zł, wykonanie to 27,05 % planu.

 

5. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

a)    W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 1.968.362,- zł wykonano 1.259.748,73 zł, co stanowi 64,00% planu.

 

Wskazane powyżej dochody pochodzą:

·         z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych, itp.

·         z dotacji celowych otrzymywanych na podstawie porozumień zawartych z innymi samorządami i budżetem państwa.

Bardzo dużą część dochodów w tej grupie jednostek powiatu wypracowuje Wojewódzki  Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez WODiDZ.

Wysokie wykonanie dochodów własnych odnotowano również w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku z uwagi na prowadzoną stołówkę, która po remoncie prowadzi produkcję żywności dla kluczborskiego szpitala.

 

b) W dziale 852 i 853 – Pomoc społeczna na plan 6.717.242,- zł, wykonano dochody w wysokości 3.479.926,65 zł, co stanowi 51,81% planu..

Zgromadzone dochody w obydwu wymienionych działach zawierają dotacje z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów.

Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów.

Środki te w całości przeznaczane są na koszty utrzymanie podopiecznych.

Ponadto powiat otrzymuje dotacje celowe na mocy zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z terenu których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie powiatu kluczborskiego.

 

c) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 567.783 zł, wykonano 466.730,74 zł, co stanowi 82,20% planu.

Wymieniony dział jest ściśle związanych z zadaniami z zakresu oświaty i wychowania, stąd źródła dochodów są podobne jak omówione w punkcie 6 ppkt.a. Dodatkowo sklasyfikowano tu dochody wypracowywane przez internat WODiDZ w Kluczborku z tytułu kosztów zakwaterowania uczniów  i wychowanków oraz innych osób przebywających w placówkach a także dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów.

 

 

 

 

 

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. ważnym aspektem  przy analizie dochodów jest podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe . w omawianym okresie sprawozdawczym ta relacja kształtowała się następująco:

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie planu wydatków

i rozchodów budżetowych na dzień 30.06.2010 roku.

 

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 30.06.2010 roku kwotę 70.776.622 zł, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 17.12.2009 roku w wysokości 72.904.032 zł, daje spadek o kwotę 2.127.410 . Zmniejszenie to spowodowane jest przeniesieniem niektórych zadań inwestycyjnych na rok 2011 w związku ze zmianą terminu naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego .

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 30.06.2010 roku kwotą 30.982.559,72 zł , co w ujęciu procentowym stanowi 43,78 % wykonania planu wydatków.

Wykazane  dane  potwierdza  sprawozdanie  statystyczne  z  wykonania  wydatków budżetowych Rb-28S.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Wydatki w podziale według rodzaju:

Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30.06.2010 roku

Plan po zmianach

na dzień 30.06.10

Kwota w zł

wykonania

na dzień 30.06.10

Udział % do całości wydatków

1

 

2

3

Wydatki budżetu powiatu ogółem:

70.776.622

30.982.559,72

100

Wydatki bieżące

52.822.351

27.475.940,60

89

w tym:

 

  

 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

34.283.870

17 411 993,33  

56

-obsługa zadłużenia

1.996.786

677.297,33

2

-dotacje celowe na wydatki bieżące

993.849

505 827,10

2

- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań

9.469.667

5 462 030,74  

18

- świadczenia dla osób fizycznych

5.124.945

2 972 076,92  

10

- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej

953.234

446 715,19 

1

Wydatki majątkowe

17.954.271

3 506 619,12  

11

 

Rozchody budżetu: 4.623.018,91 zł

- spłata zaciągniętych kredytów

- wykup obligacji

2.623.018,91

2.000.000,00

 

 

 

Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących , na które składają się: 

·         wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników  w kwocie 17.411.993,33 zł co stanowi 56 % ogółu wydatku 

·         wydatki budżetu w ramach , których udzielono dotacji celowych. na kwotę 505.827,10 zł, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad 2 % ich wykonania.

·         wydatki majątkowe w kwocie 3.506.619,12 zł stanowią 11 % ogółu wydatków.

 

 

 

 

 

 

W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę 2.623.018,91 zł i wykupiono papiery wartościowe z tytułu obligacji na kwotę 2.000.000 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

 

 

DZIAŁ

 

PLAN NA

DZIEŃ 30.06.2010

 

WYKONANIE  NA DZIEŃ 30.06.2010

% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW

1

2

3

4

010 – Rolnictwo i łowiectwo

34.116

11.179,19

0,04

020 - Leśnictwo

77.999

37.177,14

0,12

600 – Transport i łączność

15.380.919

3.698.312,62

11,94

700 – Gospodarka mieszkaniowa

4.739.064

1.182.027,62

3,82

710 – Działalność usługowa

456.953

209.200,35

0,68

750 – Administracja publiczna

5.725.315

3.390.617,76

10,94

752- Obrona narodowa

2.500

0,00

0

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.522.400

1.689.836,03

5,45

757 – Obsługa długu publicznego

1.996.786

677.297,33

2,19

758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna

488.224

0,00

0

801 – Oświata i wychowanie

20.183.259

10.903.272,91

35,19

851 – Ochrona zdrowia

2.014.500

966.599,70

3,12

852 – Pomoc społeczna

9.390.355

4.656.401,07

15,03

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.686.945

809.555,65

2,61

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

4.695.248

2.616.832,24

8,45

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

204.775

30.006,22

0,1

921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego

80.339

54.560,00

0,18

926 – Kultura fizyczna i sport

96.925

49.683,89

0,16

Ogółem:

70.776.622,00

30.982.559,72

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

Pozyskiwanie środków pomocowych to istotny cel polityki regionalnej w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego. Środki te mają zniwelować różnice pomiędzy tzw. „starą” i „nową” Unią Europejską , a także poprawić jakość życia mieszkańców. Powiat Kluczborski jak większość samorządów w Polsce stara się efektywnie wykorzystać szansę pozyskania zewnętrznych instrumentów finansowych.

L.p

Nazwa programu

Zadanie

Jednostka realizująca

Kwota w zł

Źródło finansowania

Uwagi

1

„Uczeń perspektywiczny”

Zajęcia pozalekcyjne

Starostwo Powiatowe

247.092

POKL

Środki ujmowane w budżecie

2

„ Dobry Start”

Usamodzielnienie wychowanków

PCPR

352.085

POKL

Środki ujmowane w budżecie

3

Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia”

Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

PUP

107.349

POKL

Środki ujmowane w budżecie

4

„Zawodowy Start w Przyszłość”

Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego poprzez naukę języków obcych posługiwanie się technikami CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC

Starostwo Powiatowe

404.210

POKL

Środki ujmowane w budżecie

5

„Funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich”

Utworzenie lokalnego punktu informacji o funduszach europejskich

Starostwo Powiatowe

65.000

RPO  WO

Środki ujmowane w budżecie

6

„Remont drogi powiatowej nr 1336O.Wołczyn-Biskupice”

Remont drogi

Starostwo Powiatowe

2.187.300

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Środki ujmowane w budżecie

7

„Remont drogi powiatowej nr 1336O.Wołczyn-Biskupice”

Remont drogi

Starostwo Powiatowe

70.000

Gmina

Byczyna

Środki ujmowane w budżecie

8

„Remont drogi powiatowej nr 1336O.Wołczyn-Biskupice”

Remont drogi

Starostwo Powiatowe

150.000

Gmina

Wołczyn

Środki ujmowane w budżecie

9

„ Remont Drogi powiatowej nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica - Jasienie

Remont drogi

Starostwo Powiatowe

2.032.300

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Środki ujmowane w budżecie

10

„ Remont Drogi powiatowej nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica - Jasienie

Remont drogi

Starostwo Powiatowe

100.000

Gmina Kluczbork

Środki ujmowane w budżecie

11

Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku

Odbudowa wiaduktu

Zarząd Dróg Powiatowych

2.614.903,18

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Środki ujmowane w budżecie

12

Ochrona szlaków komunikacyjnych w powiecie kluczborskim przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup sprzętu i środków i transportu dla PSP w Kluczborku

Zakup samochodu

KP PSP w Kluczborku

199.400

RPO WO

Środki ujmowane w budżecie

13

Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ( Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych ) w Kluczborku

Montaż wind

Starostwo Powiatowe

300.000

 

PFRON Program wyrównywania różnic między regionami

Środki nie ujmowane w budżecie

14

Likwidacja barier architektonicznych w PSP nr 5 w Kluczborku

Likwidacja barier

Gmina Kluczbork

150.000

PFRON

PFRON Program wyrównywania różnic między regionami

Środki nie ujmowane w budżecie

15

Likwidacja barier architektonicznych w budynku ZOL w wołczynie

Likwidacja barier

PCZ S.A.

Kluczbork

51.757

PFRON Program wyrównywania różnic między regionami

Środki nie ujmowane w budżecie

16

„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”

Zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej”

PCPR +PPP

43.111

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Środki ujmowane w budżecie

17

Dofinansowanie remontów bieżących

Remonty w placówkach oświatowych

SOSW

30.000

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Środki ujmowane w budżecie

RAZEM

9.104.507,18

 

 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH

 

Na koniec czerwca w rejestrach osób bezrobotnych figurowało 2.920 osób , w tym 1.169 kobiet.

PUP Kluczbork , na aktywizację zawodową osób bezrobotnych , otrzymał w bieżącym roku:

  • 4 562,7 zł w ramach algorytmu
  • 2 590 400 zł na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1.3 – projekt „Postaw na siebie”
  • 1 962 300 zł dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dwa programy lokalne „Aktywność zawodowa w wieku 45/20 plu” – 1.525.000,00 zł

„ Solidarna pomoc powodzianom” – 437.300,00 zł

Od początku stycznia 2010 roku Spóldzielnia Socjalno Usługowo- Handlowo- Produkcyjna realizuje projekt „Łatwiejszy dostęp do rynku pracy” , w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej , Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi. Program realizowany jest partnersko wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kluczborku w okresie od stycznia 2010 roku do końca marca 2011 roku , a kierowany jest do osób bezrobotnych. „Łatwiejszy dostęp do rynku pracy”- Działanie 7.2.1- POKL – 387.083 zł 

Aktualnie posiadamy limit ogółem 9.115.400,00 zł

 

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy złożył dwa projekty o środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na kwotę 2.512.560,00 zł z tego na :

- rozwój małej średniej przedsiębiorczości – 1.800.000,00 zł

- program na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy -712.560,00 zł

Na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w 2010 roku PUP Kluczbork otrzymał 85.000 zł ze środków PFRON

W pierwszym półroczu 2010 skierowałiśmy na aktywne formy 1 107 osób.

Wykorzystaliśmy na 30.06.2010 roku 4.059.900,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 12.000 zł, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło121,19, a w ujęciu procentowym 1,01 %.

 

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – środki finansowe w kwocie 22.116 zł, przeznaczono w całości na dotacje celowe dla gminy Wołczyn . Wskazane środki przekazywano zgodnie z zawartymi porozumieniami na zadania powierzone z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Wykonanie wynosi 50%

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem i przebudową drzewostanu Lasu Komunalnego w Kluczborku. W okresie sprawozdawczym środki dysponowane w ramach omawianego rozdziału dotyczyły również odpłatności za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia. W miarę napływu wniosków od osób zainteresowanych przekształceniem gruntów, środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były przyznawane, a do ich rozliczenia zobowiązany jest powiat.

Na plan 69.056 zł wydatki wykonano na kwotę 33.778,21 zł tj. 48,91%

 

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 8.943 zł wydatkowano na poziomie 3.398,93 zł tj. 38,01%. Omawiane środki służyły realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonują Nadleśnictwo Kluczbork i Nadleśnictwo Namysłów, w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe  W ramach tego rozdziału  na planowaną kwotę 15.377.959 wydatkowano 3.698.312,62 zł, tj. 24,05%. środków ujętych w budżecie i przeznaczonych na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg powiatu kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku. 

 

Powiat Kluczborski zarządza

Obecnie  oprócz bieżących remontów nawierzchni trwają końcowe  prace związane z największymi inwestycjami realizowanymi przez powiat na drogach są to:


-
Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku –Zakończyła się odbudowa wiaduktu nad torami przy ul. Kołłątaja. Ze strony powiatu i wykonawcy wszystko zostało zrobione. Oficjalne otwarcie planowane jest po otrzymaniu stosownych dokumentów z Opolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj.Odbudowany wiadukt przy ul.Kołłątaja w Kluczborku

 

-Remont drogi powiatowej  Nr 1336O Wołczyn – Biskupice – Zakończono prace przy modernizacji tej drogi. Nowa „schetynówka” połączyła dwie drogi krajowe - tę na Wrocław z drogą krajową Katowice- Poznań. Zakres prac obejmował położenie nowej nawierzchni, poszerzenie jezdni, oczyszczenie rowów przydrożnych, utwardzenie pobocza, jest także pas dla pieszych i rowerzystów.

 

 

 

 

Zdj.Otwarcie drogi powiatowej Nr 1336O Wołczyn - Biskupice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie        

 

Zdj. Droga powiatowa Nr 1319O Ligota Dolna  - Bogacica - Jasienie

 

                   W najbliższym czasie zakończą się pracę na drodze , które swym zakresem obejmowały remont jezdni, wzmocnienie i wyrównanie nawierzchni oraz likwidację spękań, kolein i zastoisk wód opadowych, poprzez wykonanie warstwy wyrównawczo – profilującej o grubości 4 cm i drugiej nowej warstwy o grubości 4 cm. Remont nawierzchni poprawi komfort i bezpieczeństwo jazdy. Po drugie zahamuje proces dalszej degradacji drogi, która jest wykorzystywana jako objazd, w przypadku okresowej nieprzejezdności dróg krajowych nr 42 i 45 (np. z powodu wypadków). Remont pobocza drogi polega na ścięciu zawyżonego pobocza oraz wzmocnienie go na szerokość 1 m warstwą tłucznia o grubości 10 cm                           
Wykonane zostanie także odwodnienie drogi poprzez renowację rowów, oczyszczenie oraz remont przepustów pod koroną drogi. Zlikwidowane zostaną lokalnie występujące zastoiska wód opadowych i roztopowych. W trakcie robót dodatkowo (poza ich zaplanowanym zakresem) wyremontowane zostały dwa przepusty. Na całym remontowanym odcinku odnowione zostanie oznakowanie poziome i wymienione zostaną znaki drogowe. A tablice malowane farbą olejną zostaną wymienione na odblaskowe. Remont ponad 13-kilometrowego odcinka powinien zakończyć się jeszcze w sierpniu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wymienionego działu/rozdziału finansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia komunalnego .Wydatki związane były z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, wyceną nieruchomości, ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa , zakupu gruntu pod drogę powiatową oraz bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych. Z planowanej kwoty  4.739.064 wydatkowano 1.182.027,62 zł, co stanowi 24,04% planu.

Trwa realizacja największych inwestycji Powiatu Kluczborskiego pn.

-„Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego min. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych”  we wszystkich jednostkach  - etap II”

 

 

 

- „Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza –

-Powiatowe Centrum Rehabilitacji

- Ośrodek Rehabilitacji

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna”

 

Zdj. Wizualizacja budynku przy ul. Sienkiewicza

 

- „Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ( Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych ) w Kluczborku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj.Montaż windy w budynku Zespołu Szkół Licealno- Technicznych

 

Trwają prace przy montażu dwóch wind zewnętrznych: w kluczborskim Zespole Szkół Licealno-Technicznych przy ul. Sienkiewicza i w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Katowickiej. Jedną windę zewnętrzną ma już Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy. Jej montaż sfinansowały wspólnie: powiat i Państwowy Fundusz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Winda w budynku ZSL-T, jest montowana między innymi z myślą o oddziałach integracyjnych, które będą tu – przy wymaganej liczbie uczniów – tworzone, by zapewnić kontynuację nauki uczniom niepełnosprawnym z gimnazjum nr 5, po ukończeniu tej szkoły.W ramach likwidacji barier architektonicznych w placówkach podległych powiatowi, dzięki dotacji z PFRON-u montowana jest winda zewnętrzna dla budynku Warsztatów Szkolnych ZSP nr 1, gdzie mieści się pracownia zajęć praktycznych, stołówka i część pomieszczeń Starostwa Powiatowego. Budynek ten zespolony jest z głównym budynkiem Starostwa i Urzędu Miejskiego łącznikiem na wysokości trzeciego piętra.
Z windy w Warsztatach Szkolnych (montaż obu ma się zakończyć jesienią) będą też mogli korzystać niepełnosprawni klienci Starostwa, dzięki temu bez problemu dotrą do większości wydziałów. Koszt kupna i montażu obu wind to łącznie 600 tys. zł. Połowę finansuje PFRON, połowę powiat.

 

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

   Rozdział 71013 –Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – środki finansowe zaplanowano ma poziomie 70.000 zł.

 

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 70.000 zł wydatkowano w kwocie 49.040,00 zł, tj. 70,06% rzeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad systemem informatycznym związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji poprawności baz danych ewidencyjnych celem przekazania w formie SWDE do ARiMR, prowadzeniem bieżącej kontroli terenowej użytków ewidencji gruntów dla miast.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 316.953 zł i został zrealizowany po stronie wydatków w 50,53 %

W ramach wskazanych środków pokrywano koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący 172.810 zł został wykonany w 56 %, a całość środków omawianego rozdziału była przeznaczana na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu.

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan wydatków wynosił 288.263 zł, został wykonany na poziomie 47,94%. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych .

 

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie 4.968.016 zł, wykonano po stronie wydatków w 60,31%, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:

-delegacje, materiały i wyposażenie, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty telefoniczne i pocztowe,

-konserwację sprzętu,

-kursy i szkolenia pracowników,

-przygotowanie nieruchomości do zbycia,

-koszty wycen, ogłoszeń i podziałów geodezyjnych,

-remonty pomieszczeń biurowych i sprzętu biurowego,

-zakup materiałów do Wydział Komunikacji (druków i tablic rejestracyjnych),

- informatyzację Starostwa Powiatowego

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa-wydatki tego rozdziału wyniosły 28.565,20 zł, co stanowiło 93,66 % założonego planu. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska na terenie powiatu w 2010 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wynoszący 185.426 zł, wykonanie wydatków wyniosło 48,69% Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na druk wydawnictw i folderów, publikację artykułów prasowych, publikację strony Starostwa Powiatowego w gazecie „Kulisy Powiatu”, obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami.

 

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z uiszczaniem składek na rzecz organizacji, których członkiem jest powiat kluczborski. Przede wszystkim mowa tu o Związku Powiatów Polskich ora KOLOT, TWD i Biurze w Brukseli.

W ramach planu wynoszącego 80.300 zł, wydatkowano środki w kwocie 40.072,94zł tj.49,90 % środków zaplanowanych na 2010 rok. W rozdziale zaplanowane są środki na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich , który rozpoczął swoją działalność w lipcu 2009 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący 3.421.400 zł, wydatkowano 49,39 % środków w zaplanowanych w budżecie.

Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tut. Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego będącego w posiadaniu jednostki.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły 677.297,33 zł, co stanowi 33,92% założonego planu wynoszącego 1.996.786 zł. Środki te przeznaczone były na obsługę długu powiatu kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I  WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.116.074 zł wydatkowano 58,88 %

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową gimnazjum funkcjonującego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.893.699 zł, wydatki wykonano w 50,47%

 

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły 56,56 % założonego planu wynoszącego 890.264 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów ogólnokształcących funkcjonujących w następujących placówkach:

·         Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,

·         Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku-klasy licealne,

Z zaplanowanej kwoty wydatków 4.859.285 zł, wykonano 54,37% w tym środki udzielonych dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę 115.983,50 zł

Rozdział 80123 – Licea profilowane – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów profilowanych funkcjonujących w następujących placówkach:

·         Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,

·         Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,

·         Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku,

Z zaplanowanej kwoty wydatków 1.324.400 zł wykonano 50,49% planu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  plan 7.995.776 zł, wykonano w 54,13.Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek:

·         Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,

·         Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,

·         Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku.

 

We wszystkich wymienionych jednostkach wydatki rozdziału 80130 – szkoły zawodowe stanowią tylko część planów finansowych wymienionych placówek, w strukturach których funkcjonują również inne typy szkół omawiane osobno.

W ramach wskazanego rozdziału przekazywano również dotacje celową dla szkół niepublicznym w wysokości  93.400,88 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący 347.568 zł , zrealizowano w 63,44 %.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący 1.101.415 zł wykonał 59,99 %planu.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność powołanej w 2004 roku nowej jednostki budżetowej powiatu, pn.: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Na plan wydatków w kwocie 455.129 zł, wykonano 194.046,81zł, co stanowi 42,62% planu.Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 157.349 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 32,36 %planu.

 

 

 

 

Wykonanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego   za  2010 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

L.p.

Szkoła / placówka

Pracownicy

Plan wynagrodzeń na 2010

Plan pochodnych od wynagrodzeń na 2010 rok

Razem plan wynagrodzeń z pochodnymi na 2010 rok

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi

% wykonania

1.

ZSO

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

3.394.719

610.269

4.004.988

2.094.285,29

53,00

 

 

administracja

338.755

59.166

397.921

215.682,84

53,00

 

Razem:

 

3.733.474

669.435

4.402.909

2.309.968,13

53,00

2.

ZSLT

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

2.106.930

377.351

2.484.281

1.394.101,04

56,12

 

 

administracja

309.800

55.486

365.286

197.783,42

54,14

 

Razem:

 

2.416.730

432.837

2.849.567

1.591.884,46

55,86

3.

ZSP 1

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

2.173.945

373.026

2.546.971

1.271.289,02

49,91

 

 

administracja

556.417

96.082

652.499

336.198,86

51,52

 

Razem:

 

2.730.362

469.108

3.199.470

1.607.487,88

50,24

4.

ZSP 2

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

1.884.052

338.071

2.222.123

1.258.209,02

56,62

 

 

administracja

293.987

49.899

343.886

187.112,14

54,41

 

Razem:

 

2.178.039

387.970

2.566.009

1.445.321,16

56,33

5.

SOSW

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

2.442.693

438.286

2.880.979

1.736.426,36

60,27

 

 

administracja

547.269

97.769

645.038

354.390,72

54,94

 

 

Razem:

 

2.989.962

536.055

3.526.017

2.090.817,08

59,30

6.

WODiDZ

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

758.224

142.203

900.427

557.451,08

62,00

 

 

administracja

469.238

79.807

549.045

305.293,97

56,00

 

Razem:

 

1.227.462

222.010

1.449.472

862.745,05

60,00

7.

PPP

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

572.909

101.482

674.391

349.998,17

51,70

 

 

administracja

110.532

19.609

130.141

71.234,48

54,74

 

Razem:

 

683.441

121.091

804.532

421.232,65

52,36

8.

MDK

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

317.362

38.467

355.829

180.940,42

50,85

 

 

administracja

91.541

16.239

107.780

53.583,06

49,72

 

Razem:

 

408.903

54.706

463.609

234.523,48

50,59

9.

PODN

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

272.545

47.794

320.339

148.779,63

46,44

 

 

administracja

86.750

14.150

100.900

30.069,29

29,80

 

Razem:

 

359.295

61.944

421.239

178.848,92

42,46

 

Powiat

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

13.923.379

2.466.949

16.390.328

8.991.480,03

54,9

 

 

administracja

2.804.289

488.207

3.292.496

1.751.348,78

53,2

 

Razem:

 

16.727.668

2.955.156

19.682.824

10.742.828,81

54,6

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 42.300 zł, przeznaczono m.in. na zakup książek jako nagród Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na sfinansowanie udziału w XV Finale Ogólnopolskiego samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych oraz na organizację konferencji  historycznej uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Opolskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 51,34 %planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatki w tym rozdziale wyniosły 14.283,50 zł, co stanowi 47,61 % założonego planu wynoszącego 30.000 zł.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla SP ZOZ-u w Kluczborku. w kwocie 14.283,50 zł .

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – w ramach tego rozdziału  będzie przeprowadzona  akcja szczepień dzieci w wieku lat 6 przeciwko meningokokom w II półroczu 2010 roku.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie 1.916.000, wydatkowano w 49,70 %

Wykazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno-Interwencyjnego „Nasz-Dom” w Bogacicy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

 

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno – Interwencyjnego „NASZ DOM” Bąków - Bogacica. Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości 1.557.078 zł zrealizowano w 52,19%.

W ramach wskazanego rozdziału finansowano również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielonymi innym samorządom w związku z pobytem na ich terenie dzieci z powiatu kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wielkość zaplanowanych dotacji zamyka się kwotą 97.742 zł, a ich wykonanie wynosi 86.924,95 zł co stanowi 88,93% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 210 osobami. z czego 140 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób z upośledzeniami w Gierałcicach.

Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie 5.617.322 zł, wykonanie wydatków wyniosło 50,6% założonego planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.147.218 zł wydatkowano w 52,08%. W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie 61.857,34 co stanowi 66,85 % planu.

W ramach omawianego rozdziału finansowano wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego. Podstawą do wypłat świadczeń jest orzeczenie Sądu Rodzinnego w przedmiocie ustanowienia rodziny zastępczej. Wydatkowanie środków na wskazane cele wymaga również bieżącej kontroli i obsługi merytorycznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

W powiecie kluczborskim mamy 73 rodziny zastępcze. Wszystkie oprócz comiesięcznej pomocy finansowej mogą liczyć na pomoc specjalistów zatrudnionych w PCPR – psycholog, radca prawny, pracownik socjalny, doradca zawodowy. Kandydaci na rodziny zastępcze kierowani są na bezpłatne szkolenia do Ośrodków Opiekuńczo – Adopcyjnych w Opolu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na plan wynoszący 1.050.737 zł, po stronie wydatków zrealizowano 37,96% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:

-obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu,

-obsługa rodzin zastępczych,

-nadzór merytoryczny nad domami dziecka i domami pomocy społecznej,

-prowadzenie spraw związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej,

-prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

 

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach tego rozdziału finansowano działalność ośrodka interwencji kryzysowej. Plan wydatków wynoszący 18.000 zł wykonano w 27,41 %.

DZIAŁ 853 –  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

              

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały wydatkowane w kwocie 49.320- zł tj. 50,0% planu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

– środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie 95.000 zł, wykonanie wydatków wynosi 57,99 %.Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki omawianego rozdziału. zaplanowano na kwotę 1.378.911 zł, ich wykonanie wyniosło 46,26%. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 56.365 zł, i zostały zrealizowane w 63,65%. Środki te w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały wypłacone uprawnionym osobom z przeznaczeniem na zagospodarowanie i aktywizację zawodową.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 107.349 zł, i zostały zrealizowane w 52,25%. Środki te w całości pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu VI, działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie”

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie 1.768.566 zł wydatkowano w 58,07% na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 62.804 zł, wydatkowano w 40,05%. Wskazane środki przeznaczono głownie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego pracujących z dziećmi.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 918.092 zł, wydatkowano w 51,71 % z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący 621.849 zł zrealizowano w 44,76%, przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność oświatową Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła 1.307.039 zł, a ich wykonanie  61,88%. Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 6.898 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 41,77% planu.    

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCRONA ŚRODOWISKA

Dział 90002 – Gospodarka odpadami – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 125.000 , z przeznaczeniem na dotacje dla Gminy Byczyna na zakup kompaktora i PGKiM Wołczyn na rekultywację wysypiska śmieci. Wykonanie 0%.

Dział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 50.000 , z przeznaczeniem na wycinkę i podkrzesywanie drzew . Wykonanie wyniosło 20.993,40 zł , co stanowi 41,99 %.

Dział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 14.000 zł, wydatkowano w wysokości 48,70 %planu

Dział 90095 – Pozostała działalność - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 15.775 zł, wydatkowano w wysokości 13,91 % planu

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 26.930 zł, wydatkowano w wysokości 92,29 %planu

Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości 33.409 zł, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 50%.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Środki w wysokości 20.000 przeznaczono w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na . Wykonanie wydatków wyniosło 65 %

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego 96.925 zł, wykonano 51,26 %

Sfinansowano miedzy innymi następujące zadania:

- koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego,

- organizacja imprez sportowych na terenie powiatu,

- udzielono dotacji celowej w wysokości 3.000 zł dla Gminy Byczyna na organizację imprezy, pn. „Zlot Piłkarzy Weteranów”,

- udzielono dotacji celowej w wysokości 2.000 zł dla Gminy Kluczbork na dofinansowanie wyścigu kolarskiego „Po Ziemi Kluczborskiej”,

- udzielono dotacji celowej dla MKS Kluczbork w wysokości 15.000 zł