Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 114/341/2009

Zarządu Powiatu z dnia 06.08.2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sierpień 2009 r.

 

 

SPIS  TREŚCI

 

 

1.      Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za  I pół.2009 r. – 3

 

2.      Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za  I pół.2009 r.- 12

 

3.      Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu Administracji rządowej wykonywanych przez powiat za  I półrocze 2009 roku                                              -17

 

4.      Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za  I półrocze 2009 roku                                                                                      -21

 

5.      Zestawienie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Kluczborskiego za  I pół.2009 r.  -22                   

6.      Zestawienie  wydatków remontowych budżetu Powiatu Kluczborskiego za  I pół.2009r.   -23

 

7.      Zestawienie wykonania planu przychodów i wydatków funduszy celowych                    -24

 

 

8.      Zestawienie planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego                      -25

 

9.      Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych  jednostek organizacyjnych powiatu                                                                              -26

 

 

10.   Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego                                             -27

 

 

11.    Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym        -28

 

 

12.    Informacja o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach                                      -29

 

 

13.    Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis                                  -30

 

 

14.    Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis                                   - 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA

  I PÓŁROCZE 2009 ROKU

 

Dział,

RozdzPar.

 

Rodzaj

dochodu

 

Wyszczególnienie

 

Plan

(przyjęty)

19.12.08r

Plan po zmianach

(stan na)

30.06.09r

 

Wykonanie

Wykonan

%

1

2

3

4

5

6

7

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

12.000

11.000

3.538,75

32,60

01005

 

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12.000

11.000

3.538,75

32,60

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12.000

11.000

3.538,75

32,60

020

 

LEŚNICTWO

64.519

65.294

32.635,62

49,98

02001

 

Gospodarka leśna

64.519

65.294

32.635,62

49,98

2460

bieżący

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

64.519

65.294

32.635,62

49,98

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4.031.420

4.346.800

320.467,47

7,37

60014

 

Drogi publiczne Powiatowe

4.031.420

4.346.800

320.467,47

7,37

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

30.000

30.000

16.292,57

54,31

0580

bieżący

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

250.000

250.000

38.795,00

15,52

2130

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

0

1.575.200

0,00

0,00

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

0

50.000

0,00

0,00

2330

Bieżący

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

0

265.380

265.379,90

100,00

2700

bieżący

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu.

1.575.200

0,00

0,00

0,00

6290

majątkowy

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł.

2.176.220

2.176.220

0,00

0,00

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3.410.200

3.620.200

378.432,63

10,45

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3.410.200

3.620.200

378.432,63

10,45

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

0,00

130.000

0,00

0,00

0770

majątkowy

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1.364.200

1.364.200

342.161,08

25,08

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

46.000

126.000

36.271,55

28,79

6290

majątkowy

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych  źródeł

2.000.000

2.000.000

0,00

0,00

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

406.167

386.113

172.414,80

44,65

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

80.000

70.000

0,00

0,00

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

80.000

70.000

0,00

0,00

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

12.000

11.000

9.747,80

88,62

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12.000

11.000

9.747,80

88,62

71015

 

Nadzór budowlany

314.167

305.113

162.667,00

53,14

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

314.167

305.113

162.667,00

53,14

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.221.332

2.690.629

1.177.070,56

43,75

75011

 

Urzędy wojewódzkie

172.410

172.410

92.316,00

53,54

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

172.410

172.410

92.316,00

53,54

75020

 

Starostwa Powiatowe

2.020.022

2.327.119

918.587,90

39,47

0420

bieżący

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

1.377.022

1.527.022

596.366,21

39,05

0470

bieżący

Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste

0,00

0,00

193,17

-

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

1.500

1.500

1.287,75

85,85

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

284.500

284.500

100.222,76

35,23

0830

bieżący

Wpływy z usług

1.000

1.000

497,04

49,70

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

86.000

93.097

30.066,63

32,30

2360

bieżący

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

270.000

420.000

189.954,34

45,23

75045

 

Komisje poborowe

28.900

31.100

31.100,00

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

13.900

13.900

13.900,00

100

2120

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 

15.000

17.200

17.200,00

100

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0,00

20.000

16.000,00

80,00

2700

bieżący

Środki na dofinansowanie  własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł

0,00

20.000

16.000,00

80,00

75095

 

Pozostała działalność

0,00

140.000

119.066,66

85,05

2008

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków funduszy strukturalnych

0,00

30.770

12.976.66

42,18

2009

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków budżetu państwa

0,00

5.430

2.290,00

42,17

6208

majątkowy

Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych

0,00

88.230

88.230,00

100

6209

majątkowy

Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych

0,00

15.570

15.570,00

100

752

 

OBRONA NARODOWA

3.000

3.000

0,00

0,00

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

3.000

3.000

0,00

0,00

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

3.000

3.000

0,00

0,00

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3.636.000

3.585.000

1.852.517,92

51,67

75411

 

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3.635.000

3.584.000

1.852.000,00

51,67

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

3.155.000

3.092.000

1.852.000,00

59,90

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

12.000

0,00

 

0,00

6410

majątkowy

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie porozumień

300.000

300.000

0,00

0,00

6610

majątkowy

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje  i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie  porozumień  ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

180.000

180.000

0,00

0,00

75414

 

Obrona cywilna

1.000

1.000

517,92

51,79

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.000

1.000

517,92

51,79

756

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

6.837.175

6.836.962

2.777.140,06

40,62

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

85.000

85.000

65.715,18

77,31

0490

bieżący

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

85.000

85.000

65.692,40

77,29

0910

bieżący

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

0,00

22,78

-

75622

 

Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

6.752.175

6.751.962

2.711.424,88

40,16

0010

bieżący

Podatek dochodowy od osób fizycznych

6.502.175

6.501.962

2.623.383

40,35

0020

bieżący

Podatek dochodowy od osób prawnych

250.000

250.000

88.041,88

35,22

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

27.806.065

27.591.408

16.329.002,58

59,18

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

21.974.705

21.760.708

13.411.208

61,63

2920

bieżący

Subwencje ogólne z budżetu państwa

21.974.705

21.760.708

13.411.208

61,63

75803

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

4.254.329

4.254.329

2.127.162

50,00

2920

bieżący

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4.254.329

4.254.329

2.127.162

50,00

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

25.000

25.000

14.946,58

59,79

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

25.000

25.000

14.946.58

59,79

75832

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1.552.031

1.551.371

775.686

50,00

2920

bieżący

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1.552.031

1.551.371

775.686

50,00

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

6.714.644

4.620.102

1.206.869,28

26,12

80110

 

Gimnazja

55.705

55.705

27.852

50,00

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

55.705

55.705

27.852

50,00

80120

 

Licea ogólnokształcące

248.964

259.930

267.089,58

102,75

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

918

918

439

47,82

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

12.979

12.979

20.566,13

158,46

0830

bieżący

Wpływy z usług

6.818

6.818

5.382,99

78,95

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

0

0

42,72

-

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

785

785

2.232,81

284,43

2008

bieżące

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej –finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

227.464

202.665

202.662,04

100,00

2009

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków budżetu państwa

0

35.765

35.763,89

100,00

80130

 

Szkoły zawodowe

5.602.854

3.456.546

430.586,45

12,46

 

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

0

0

952,84

-

0750

 

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

89.143

89.143

53.047,18

59,51

0830

bieżący

Wpływy z usług

390.623

390.623

229.730,49

58,81

0840

bieżący

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

55.890

55.890

35.644,81

63,78

0870

bieżący

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0

0

868,54

-

0910

bieżący

Pozostałe odsetki

0

0

34,04

-

0960

bieżący

Otrzymane spadki , zapisy i darowizny

0

6600

7.569,90

114,70

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

14.300

14.300

10.000,63

69,93

2008

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków funduszy strukturalnych

0

235.620

85.245,38

36,18

2009

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków budżetu państwa

0

6.237

2.257,64

36,20

6208

majątkowy

Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych

0

5.100

5.100

100

6209

majątkowy

Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych

0

135

135

100

6290

majątkowy

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł

5.052.898

2.652.898

0

0

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

583.050

617.830

363.661,75

58,86

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

0

10.123

5.864,92

57,94

0830

bieżący

Wpływy z usług

582.800

605.757

355.755,66

58,73

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

250

1.950

2.041,17

104,68

80142

 

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

224.071

230.091

117.679,50

51,14

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

0

0

228,00

-

0830

bieżący

Wpływy z usług

15.500

21.520

13.830,00

64,27

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

0

0

27,00

-

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

152.145

152.145

78.287,50

51,46

2320

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na odstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

56.426

56.426

25.307,00

44,85

851

 

OCHRONA ZDROWIA

1.273.000

1.023.000

694.501,00

67,89

85111

 

Szpitale ogólne

32.000

0

0

0

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy

 na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między

 jednostkami samorządu terytorialnego.

32.000

0

0

0

85149

 

Programy polityki zdrowotnej

0

32.000

0

0

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy

 na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między

 jednostkami samorządu terytorialnego.

0

32.000

0

0

85156

 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1.241.000

991.000

694.501.00

70,08

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.241.000

991.000

694.501,00

70,08

852

 

POMOC SPOŁECZNA

5.168.166

5.281.783

2.687.180,93

50,88

85201

 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

98.930

100.430

56.367,26

56,13

0680

bieżący

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych

0,00

0,00

2.812,26

-

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

95,00

-

2130

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

0,00

1.500

1.500,00

 

100

2320

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

98.930

98.930

51.960,00

52,52

85202

 

Domy pomocy społecznej

4.961.200

4.944.200

2.514.796,30

50,86

0830

bieżący

Wpływy z usług

2.483.500

2.483.500

1.302.127,62

52,43

0870

majątkowy

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

200

200

0,00

0,00

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

65.500

65.500

33.743,68

51,52

2130

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

2.412.000

2.395.000

1.178.925,00

49,22

85204

 

Rodziny zastępcze

94.036

94.036

37.669,37

40,06

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

0

0

441,90

-

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

0

0

4.519,79

-

2320

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

94.036

94.036

32.707,68

34,78

85218

 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

0

129.117

65.348,00

50,61

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

0

0

48,00

-

2008

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków funduszy strukturalnych

0

99.547

39.155,00

39,33

2009

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków budżetu państwa

0

5.270

1.845,00

35,01

2130

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

0

3.000

3.000,00

100

2330

bieżący

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

0

21.300

21.300,00

100

85220

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

14.000

14.000

13.000,00

92,86

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

14.000

14.000

13.000,00

92,86

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

522.618

626.475

320.471,49

51,15

85321

 

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

105.000

124.000

52.132,00

42,04

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

105.000

124.000

52.132,00

42,04

85324

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

32.560

32.560

12.188,00

37,43

2360

bieżący

Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

32.560

32.560

12.188,00

37,43

85333

 

Powiatowe urzędy pracy

288.660

320.543

154.763,00

48,28

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.

9.553

35.436

15.367,00

43,37

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

1.487

7.487

1.396,00

18,65

2690

bieżący

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.

277.620

277.620

138.000,00

49,71

85334

 

Pomoc dla repatriantów

0

52.974

52.971,90

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0

52.974

52.971,90

100

85395

 

Pozostała działalność

96.398

96.398

48.416,59

50,23

2338

bieżący

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

96.398

96.398

48.416,59

50,23

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

414.478

488.218

411.230,23

84,26

85403

 

Specjalne ośrodki

 szkolno – wychowawcze

 

30.500

34.020

42.185,29

124,00

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

18.000

18.000

29.148,18

161,93

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

4.500

4.500

2.412,25

53,61

0830

bieżący

Wpływy z usług

8.000

8.000

6.121,15

76,51

0910

bieżący

Pozostałe odsetki

0

0

508,09

-

0960

bieżący

Otrzymane spadki , zapisy i darowizny

0

720

920,00

127,78

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

0

2.800

3.075,62

109,84

85406

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

 

14.560

14.560

7.454,49

51,20

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

200

200

94,49

47,25

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

14.360

14.360

7.360,00

51,25

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

23.564

23.564

25.492,20

108,2

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

3.300

3.300

3.565,60

108,05

0830

bieżący

Wpływy z usług

20.216

20.216

12.480,00

61,73

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

48

48

9446,60

19.680

85410

 

Internaty i bursy szkolne

345.854

416.074

336.098,25

80,78

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

 

8.925

13.425

14.076,51

104,85

0830

bieżący

Wpływy z usług

336.929

401.649

320.582,98

79,82

0870

bieżący

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0

0

100,98

-

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

0

1.000

1337,78

133,78

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

62.520.784

61.175.984

28.363.473,32

46,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO

ZA  I PÓŁROCZE 2009 ROKU

 

 

Dział

Rozdział

 

Wyszczególnienie

 

Plan

(przyjęty)

19.12.08

 

Plan po

zmianach

(stan na)

30.06.09

 

 

Wykonanie

Wykonanie

%

1

2

3

4

5

6

7

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

33.682

32.682

13.523,75

41,38

 

01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12.000

11.000

2.684,75

24,41

 

 

Wydatki bieżące

12.000

11.000

2.684,75

24,41

 

01008

Melioracje wodne

21.682

21.682

10.839,00

49,99

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

21.682

21.682

21.682

21.682

10.839,00

10.839,00

49,99

49,99

020

 

LEŚNICTWO

78.611

79.386

36.894,44

46,47

 

02001

Gospodarka leśna

70.019

70.794

32.656,00

46,13

 

 

Wydatki bieżące

70.019

70.794

32.656,00

46,13

 

02002

Nadzór nad gospodarką leśną

8.592

8.592

4.238,44

49,33

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

8.592

8.592

8.592

8.592

4.238,44

4,238,44

49,33

49,33

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

8.944.846

9.012.246

1.154.127,81

12,81

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

8.943.346

9.009.346

1.152.742,89

12,79

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

5.103.346

1.090.216

 

5.157.346

1.089.652

1.152.559,89

538.220,14

22,35

49,39

 

 

Wydatki majątkowe

w tym dotacje celowe

3.840.000

0

3.852.000

40.000

183,00

0,00

0,00

0,00

 

60095

Pozostała działalność

1.500

2.900

1.384,92

47,76

 

 

Wydatki bieżące

1.500

2.900

1.384,92

47,76

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2.546.000

7.164.817

94.309,29

1,32

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.546.000

7.164.817

94.309,29

1,32

 

 

Wydatki bieżące

46.000

253.000

43.235,14

17,09

 

 

Wydatki majątkowe

2.500.000

6.911.817

51.074,15

0,74

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

406.167

386.113

162.064,71

41,97

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

80.000

70.000

0,00

0,00

 

 

Wydatki bieżące

80.000

70.000

0,00

0,00

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

12.000

11.000

9.747,80

88,62

 

 

Wydatki bieżące

12.000

11.000

9.747,80

88,62

 

71015

Nadzór budowlany

314.167

305.113

152.316,91

49,92

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

314.167

266.958

305.113

266.958

152.316,91

136.732,70

49,92

51,22

750

 

ADMINISTRACJA

PUBLICZNA

5.907.714

6.106.343

3.167.332,87

51,87

 

75011

Urzędy wojewódzkie

172.410

172.410

109.976,00

63,79

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

172.410

172.410

172.410

172.410

109.976,00

109.976,00

63,79

63,79

 

75019

Rady powiatów

270.000

270.000

136.797,44

50,67

 

 

Wydatki bieżące

270.000

270.000

136.797,44

50,67

 

75020

Starostwa powiatowe

5.301.404

5.337.833

2.784.927,20

52,17

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

5.301.404

3.745.254

5.277.833

3.727.254

2.784.927,20

1.861.231,01

52,17

49,94

 

 

Wydatki majątkowe

0

60.000

0,00

0,00

 

75045

Komisje poborowe

28.900

31.100

28.464,63

91,53

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

28.900

11.300

31.100

10.880

28.464,63

10.822,88

91.53

99,48

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

120.000

140.000

99.304,09

70,93

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

120.000

5.000

140.000

6.542

99.304,09

4.960,00

70,93

75,82

 

75095

Pozostała działalność

15.000

155.000

7.863,51

5,07

 

 

Wydatki bieżące

( w tym wynagrodzenia i pochodne)

15.000

0

51.200

24.500

7.863,51

0,00

15,36

0,00

 

 

Wydatki majątkowe

0

103.800

0,00

0,00

752

 

OBRONA NARODOWA

3.000

3.000

0,00

0,00

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

3.000

3.000

0,00

0,00

 

 

Wydatki bieżące

( w tym wynagrodzenia i pochodne)

3.000

0

3.000

500

0,00

0,00

0,00

0,00

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3.636.000

3.596.000

1.713.531,97

47,65

 

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3.635.000

3.585.000

1.713.014,05

47,80

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

3.155.000

2.298.000

3.105.000

2.439.860

1.713.014,05

1.271.219

55,17

52,10

 

 

Wydatki majątkowe

480.000

480.000

0,00

0,00

 

75414

Obrona cywilna

1.000

1.000

517,92

51,79

 

 

Wydatki bieżące

1.000

1.000

517,92

51,79

 

75421

Zarządzanie kryzysowe

0

10.000

0,00

0,00

 

 

Wydatki bieżące

w tym dotacje celowe

0

10.000

10.000

0,00

0,00

0,00

0,00

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

2.092.689

1.873.854

728.393,77

38,87

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

2.092.689

1.873.854

728.393,77

38,87

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji)

2.092.689

2.092.689

1.873.854

1.873.854

728.393,77

728.393,77

38,87

38,87

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

240.000

229.000

0,00

0,00

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

240.000

229.000

0,00

0,00

 

 

Wydatki bieżące – rezerwa ogólna

200.000

189.000

0,00

0,00

 

 

Wydatki bieżące – rezerwa celowa

40.000

40.000

0,00

0,00

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

24.133.233

21.538.412

10.281.899,69

47,74

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

1.067.743

1.070.143

644.900,13

60,26

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

1.017.743

894.143

1.020.143

894.143

642.460.13

549.906,29

60,26

61,50

 

 

Wydatki majątkowe

50.000

50.000

2.440

4,88

 

80110

Gimnazja

1.587.010

1.587.600

952.713,01

60,01

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

1.587.010

1.436.760

1.587.600

1.436.760

952.713,01

812.410,24

60,01

56,54

 

80111

Gimnazja specjalne

564.086

566.020

 

338.393,15

59,78

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

564.086

484.286

566.020

484.286

338.393,15

277.801,33

59,78

57,36

 

80120

Licea ogólnokształcące

4.775.782

4.795.145

2.691.440,37

56,13

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne,

-dotacje celowe)

4.775.782

3.709.973

 

307.245

4.783.833

3.723.373

 

304.330

2.691.440,37

1.996.494,61

 

134.806,44

56,13

53,62

 

44,30

 

 

Wydatki majątkowe

-

11.312

0,00

 

0,00

 

80123

Licea profilowane

1.219.638

1.223.213

657.022,76

53,71

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

1.219.638

991.438

1.223.213

992.864

657.022,76

523.447,78

53,71

52,72

 

80130

Szkoły zawodowe

12.973.105

10.337.502

3.857.588,08

37,32

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne

-dotacje celowe)

6.882.049

5.445.079

 

209.470

7.240.446

5.528.473

 

207.483

3.847.440,14

2.930.727,03

 

69.248,04

53,14

53,01

 

33,38

 

 

Wydatki majątkowe

6.091.056

3.097.056

10.147,94

0,33

 

80134

Szkoły zawodowe specjalne

365.606

368.806

222.514,11

60,33

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

365.606

322.606

368.806

322.606

222.514,11

195.313,60

60,33

60,54

 

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

1.065.222

1.065.222

679.667,41

63,81

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

1.065.222

878.222

1.065.222

878.222

679.667,41

566.093,85

63,81

64,46

 

80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

381.511

387.531

187.851,87

48,47

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

381.511

297.360

387.531

295.560

187.851,87

154.799,57

48,47

52,38

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

116.530

116.530

36.948,32

31,71

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

116.530

25.500

116.530

35.500

36.948,32

10.000,00

31,71

28,17

 

80195

Pozostała działalność

17.000

20.700

12.860,48

62,13

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

17.000

3.000

20.700

2.000

12.860,48

800,00

62,13

40,00

851

 

OCHRONA ZDROWIA

 

1.343.000

1.093.000

707.329,68

64,71

 

85111

Szpitale ogólne

60.000

58.536

18.000

30,75

 

 

Wydatki bieżące

w tym: dotacje celowe)

60.000

30.000

58.536

30.000

18.000

18.000

30,75

60,00

 

85149

Programy polityki zdrowotnej

42.000

42.000

0,00

0,00

 

 

Wydatki bieżące

42.000

42.000

0,00

0,00

 

85156

Składki na ubezpieczenia

zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1.241.000

991.000

687.865,68

69,41

 

 

Wydatki bieżące

1.241.000

991.000

667.865,68

69,41

 

85195

Pozostała działalność

0

1.464

1.464,00

100

 

 

Wydatki bieżace

0

1.464

1.464,00

100

852

 

POMOC SPOŁECZNA

8.570.528

8.684.367

4.364.838,12

50,26

 

85201

Placówki opiekuńczo wychowawcze

1.679.662

1.681.384

829.413,03

49,33

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: -wynagrodzenia i pochodne,

-dotacje celowe)

1.679.662

958.200

 

290.919

1.681.384

959.700

 

290.919

829.413,03

498.231,65

 

118.748,36

49,33

51,92

 

40,82

 

85202

Domy pomocy społecznej

4.961.200

4.944.200

2.605.684,80

52,70

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

4.927.200

3.742.507

4.910.200

3.647.543

2.605.684,80

1.775.731,01

52,70

48,30

 

 

Wydatki majątkowe

34.000

34.000

0,00

0,00

 

85204

Rodziny zastępcze

1.311.066

1.307.066

612.322,91

46,85

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

1.311.066

62.270

1.307.066

62.270

612.322,91

55.176,23

46,85

88,61

 

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

604.600

737.717

314.618,32

42,65

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

604.600

485.000

737.717

549.671

314.618,32

231.965,30

42,6542,20

 

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

14.000

14.000

2.799,06

19,99

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne )

14.000

5.500

14.000

5.500

2.799,06

0,00

19,99

0,00

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.522.468

1.626.350

812.124,66

49,94

 

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna

osób niepełnosprawnych

60.363

44.388

22.194,00

50,00

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

60.363

60.363

44.388

44.388

22.194,00

22.194,00

50,00

50,00

 

85321

Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

105.000

124.000

44.545,72

35,92

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

105.000

80.600

124.000

99.600

44.545,72

37.605,12

35,92

37,76

 

85333

Powiatowe urzędy pracy

1.260.707

1.308.590

645.589,71

49,33

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

1.260.707

1.135.507

1.308.590

1.151.507

645.589,71

572.248,36

49,33

49,70

 

85334

Pomoc dla repatriantów

0

52.974

51.378,64

96,99

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

 

52.974

16.835

51.378,64

15.240,78

96,99

 

85395

Pozostała działalność

96.398

96.398

48.416,59

50,23

 

 

Wydatki bieżące

( w tym wynagrodzenia i pochodne)

96.398

96.398

96.398

96.398

48.416,59

48.416,59

50,23

50,23

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

4.144.413

4.302.513

2.424.055,93

56,34

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

1.619.042

1.633.597

984.710,96

60,28

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

1.619.042

1.185.042

1.583.597

1.185.342

984.710,96

717.279,55

62,18

60,51

 

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

55.180

55.180

16.775,06

30,40

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

55.180

51.630

55.180

51.630

16.775,06

14.690,56

30,40

28,45

 

85406

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

 

768.078

768.078

452.625,95

58,93

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

768.078

655.878

768.078

655.878

452.625,95

381.640,63

58,93

58,19

 

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

 

593.918

593.918

256.389,56

43,17

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

593.918

404.290

593.918

404.290

256.389,56

202.425,39

43,17

50,07

 

85410

Internaty i bursy szkolne

 

1.095.090

1.238.635

712.683,65

57,54

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

1.095.090

549.090

1.238.265

549.090

712.683,65

324.609,37

57,54

59,12

 

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

13.105

13.105

870,75

6,64

 

 

Wydatki bieżące

 

13.105

13.105

870,75

6,64

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

85.254

85.254

55.877,00

65,54

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

31.500

31.500

25.500,00

80,95

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

31.500

26.500

31.500

26.500

25.500,00

25.500,00

80,95

96,23

 

92116

Biblioteki

32.754

32.754

16.377,00

50,00

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

32.754

32.754

32.754

32.754

16.377,00

16.377,00

50,00

50,00

 

92120

Ochrona zabytków  i opieka nad zabytkami

21.000

21.000

 

14.000,00

66,67

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

21.000

21.000

21.000

21.000

14.000,00

14.000,00

66,67

66,67

926

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

74.615

74.615

 

38.259,37

51,28

 

92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

74.615

74.615

38.259,37

51,28

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

dotacje celowe)

74.615

20.800

 

25.000

74.615

20.800

 

25.000

38.259,37

10.405,96

 

18.500,00

51,28

50,03

 

74,00

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

63.762.220

65.887.582

25.754.563,06

39,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DOCHODY

 

Dział

Roz

Par

 

Rodzaj

dochodu

 

Wyszczególnienie

 

Plan

(przyjęty)

19.12.08r

Plan po

zmianach

(stan na)

30.06.09r

 

Wykonanie

 

Wykon.

w %

 

 

010

 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

12.000

 

11.000

 

3.538,75

 

32,17

01005

 

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12.000

11.000

3.538,75

32,17

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12.000

11.000

3.538,75

32,17

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

46.000

126.000

36.271,55

28,79

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

46.000

126.000

36.271,55

28,79

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

46.000

126.000

36.271,55

28,79

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

406.167

386.113

172.414,80

44,65

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

80.000

70.000

0,00

0,00

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

80.000

70.000

0,00

0,00

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograf

12.000

11.000

9.747,80

88,62

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12.000

11.000

9.747,80

88,62

71015

 

Nadzór budowlany

314.167

305.113

162.667,00

53,31

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

314.167

305.113

162.667,00

53,31

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

186.310

186.310

106.216,00

57,01

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

172.410

172.410

92.316,00

53,54

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

172.410

172.410

92.316,00

53,54

75045

 

Komisje poborowe

13.900

13.900

13.900,00

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

13.900

13.900

13.900,00

100

752

 

OBRONA NARODOWA

 

3.000

3.000

0,00

0,00

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

3.000

3.000

0,00

0,00

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3.000

3.000

0,00

0,00

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

3.456.000

3.393.000

1.852.517,92

54,60

75411

 

Komendy Powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej

 

3.455.000

3.392.000

1.852.000,00

54,60

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3.155.000

3.092.000

1.852.000,00

59,90

6410

majątkowy

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

300.000

300.000

0,00

0,00

75414

 

Obrona cywilna

1.000

1.000

517,92

51,79

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.000

1.000

517,92

51,79

851

 

OCHRONA ZDROWIA

1.241.000

991.000

694.501,00

70,08

85156

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

 

1.241.000

991.000

694.501,00

70,08

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.241.000

991.000

694.501,00

70,08

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

105.000

176.974

105.103,90

59,39

85321

 

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

105.000

124.000

52.132,00

42,04

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

105.000

124.000

52.132,00

42,04

85334

 

Pomoc dla repatriantów

-

52.974

52.971,90

100,00

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

-

52.974

52.971,90

100,00

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

 

5.455.477

5.273.397

2.970.563,92

56,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI

 

Dział

 

Rozdział

 

 

Wyszczególnienie

Plan

przyjęty

19.12.08

Plan po zmianach

(stan na)

30.06.09

 

Wykonanie

Wykonanie

%

 

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

12.000

11.000

3.538,75

32,17

 

 

01005

Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12.000

11.000

3.538,75

32,17

 

 

 

Wydatki bieżące

12.000

11.000

3.538,75

32,17

 

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

46.000

126.000

36.271,55

28,79

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

46.000

126.000

36.271,55

28,79

 

 

 

Wydatki bieżące

46.000

126.000

36.271,55

28,79

 

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

80.000

386.113

162.064,71

41,97

 

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

80.000

70.000

0,00

0,00

 

 

 

Wydatki bieżące

80.000

70.000

0,00

0,00

 

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

12.000

11.000

9747,80

88,62

 

 

 

Wydatki bieżące

12.000

11.000

9747,80

88,62

 

 

71015

Nadzór budowlany

314.167

305.113

152.316,91

49,92

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

314.167

266.958

305.113

266.958

152.316,91

136.732,70

49,92

51,22

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

186.310

186.310

106.143,63

56,97

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

172.410

172.410

92.316,00

53,54

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

172.410

172.410

172.410

172.410

92.316,00

92.316,00

53,54

53,54

 

 

75045

Komisje poborowe

13.900

13.900

13.827,63

99,48

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

13.900

11.300

13.900

10.880

13.827,63

10.822,88

99,48

99,48

 

752

 

OBRONA NARODOWA

3.000

3.000

0,00

0,00

 

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

3.000

3.000

0,00

0,00

 

 

 

Wydatki bieżące

3.000

3.000

0,00

0,00

 

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3.456.000

3.393.000

1.713.531,97

50,50

 

 

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3.455.000

3.392.000

1.713.014,05

50,50

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

3.155.000

2.298.000

3.092.000

2.439.860

1.713.014,05

1.271.219,09

55,40

52,10

 

 

 

Wydatki majątkowe

300.000

300.000

0,00

0,00

 

 

75414

Obrona cywilna

1.000

1.000

517,92

51,79

 

 

 

Wydatki bieżące

1.000

1.000

517,92

51,79

 

851

 

OCHRONA ZDROWIA

1.241.000

991.000

688.999,88

69,53

 

 

85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1.241.000

991.000

688.999,88

69,53

 

 

 

Wydatki bieżące

1.241.000

991.000

688.999,88

69,53

 

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

105.000

176.974

95.924,36

54,20

 

 

85321

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

105.000

124.000

44.545,72

35,92

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

105.000

80.600

124.000

99.600

44.545,72

37.605,12

35,92

37,76

 

 

85334

Pomoc dla repatriantów

-

52.974

51.378,64

96,99

 

 

 

Wydatki bieżące

( w tym wynagrodzenia i pochodne)

-

52.974

16.835

51.378,64

15.240,78

96,99

90,53

 

RAZEM WYDATKI

5.455.477

5.273.397

2.806.474,85

53,22

 

 

 


 

WYKONANIE  PLANU  PRZYCHODÓW  I  ROZCHODÓW

BUDŻETU  POWIATU  KLUCZBORSKIEGO 

ZA I PÓŁROCZE  2009 ROK

 

 

§

 

Przychody / plan

 

Wykonanie

% wykonania

(3 : 2)

 

Rozchody / plan

 

Wykonanie

% wykonania

(6 : 5)

1

2

3

4

5

6

7

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

                                             9.412.178

 

 

2.696.435,72

 

 

28,65

 

 

-

992

-

-

-

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

2.700.580

 

 

1.938.277,24

 

 

71,77

982

-                          

 

 

Wykup innych papierów wartościowych

2.000.000

 

 

2.000.000,00

 

 

100

Przychody ogółem                         9.412.178

2.696.435,72

28,65

Rozchody ogółem     4.700.580

3.938.277,24

83,78


 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU POWIATU KLUCZBORKIEGO

 ZA I PÓŁROCZE  2009  ROKU

 

 

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady

Planowane na 2009r.

Nakłady zrealizowane na dzień 30.06.2009

1.

600

60014

Powiat Kluczborski –

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kluczborku

Odbudowa wiaduktu nad torami  PKP  w ciągu drogi  powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice  w  km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku

3.800.000

183,00

3.

600

60014

Starostwo Powiatowe

Zakup frezarki do pni przy wycince i pielęgnacji drzew i krzewów przy drogach powiatowych

12.000

-

4

700

70005

Powiat Kluczborski

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji

2.100.000

-

5

700

70005

Starostwo Powiatowe

Zakup windy dla szpitala

340.000

-

6

700

 

70005

Powiat Kluczborski –

Zespól Szkół Licealno-Technicznych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

WODIDZ,Internat SOSW

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez  wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

4.171.817

51.074,15

7

700

70005

Starostwo Powiatowe  w Kluczborku

Zakup i montaż  windy  do budynku Starostwa Powiatowego i w Zespole Szkół  Licealno- Technicznych

300.000

-

8

750

75020

Starostwo Powiatowe

Zakup samochodu osobowego

60.000

-

9

754

75411

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

Zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

480.000

-

10

801

 

80102

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

I etap ppoż. – trzyletniego dostosowania

 budynku szkoły SOSW do warunków

 bezpieczeństwa pożarowego:

- zlikwidowanie łatwopalnej okładziny ściennej

 na 1 kondygnacji i w piwnicy

- wymiana instalacji elektrycznej na

I kondygnacji i w piwnicy wraz

z oprawami świetlnymi;

-roboty budowlane związane z I etapem.

50.000

2.440,00

11

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Monitoring wizyjny boiska wielofunkcyjnego

11.312

-

12

801

80130

Powiat Kluczborski – ZSP 1 i  ZSP 2

Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia

3.091.057

10.147,96

13

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych

17.500

-

14

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Zakup wirówki do pralni

16.500

-

 

 

 

 

RAZEM

14.450.186

63.845,11

 

ZESTAWIENIE  WYDATKÓW REMONTOWYCH BUDZETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

 

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane

na 2009r. w zł

Nakłady zrealizowane na dzień 30.06.2009 r. w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – drogi Powiatu

450.000

140.300,00

2.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont nawierzchni jezdni ul. Jagiellońskiej i ul Jana Pawła II w Kluczborku

180.000

0,00

3.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kuczborku

Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku

954.192

0,00

4.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka

1.620.408

0,00

5.

700

70005

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Remont budynku szpitala

127.000

0,00

6.

750

75020

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Remont dróg na terenie Szpitala Powiatowego

80.000

41.057,88

7.

801

80120

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych

50.000

50.000,00

8.

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Remont dachu – etap II

45.000

0,00

9.

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących

„Remont korytarza i klatki schodowej w skrzydle zachodnim „

40.000

0,00

10

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Remont Sali Gimnastycznej

105.000

0,00

11

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Malowanie pomieszczeń socjalnych Sali gimnastycznej

8.432

8431,48

11

801

80142

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

Remont wejścia głównego i korytarza dolnego

25.000

0,00

12

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Remont instalacji  - Wołczyńska

15.000

9513,38

13

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Remont ogrodzenia posesji - Sienkiewicza

8.000

7.686,00

14

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Remont i modernizacja pokoi

42.000

41.129,03

15

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Wykonanie instalacji wodociągowej i zamontowanie hydrantów na ciągach komunikacyjnych.

10.000

9.900,00

15.

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych

50.000

50.000,00

16.

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

Remont instalacji p-poż

50.000

0,00

17.

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Wykonanie węzła sanitarnego w salach mieszkalnych

45.000

0,00

 

 

 

 

RAZEM

3.854.600

358.017,77


 

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej

wg. stanu na dzień 30.06.2009r.

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2009r. w zł

Wykonanie  na dzień 30.06.2009 r.

1.

2.

3.

4.

I.

Stan funduszu na początek roku

23.682

23.681,84

 

1.

2.

3.

Z tego:

-          środki pieniężne,

-          należności,

-          zobowiązania (minus)

 

23.682

0

0

 

23.681,84

0

0

II.

Przychody

250.000

112.771,43

 

1.

W tym:

-          wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

 

250.000

 

112.771,43

III.

Wydatki

272.553

61.559,90

1.

-          Wydatki bieżące ogółem

82.553

61.559,90

1.1.

- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata” konkursy, zawody związane z ochroną środowiska oraz wyposażenie Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

11.553

6.578,60

1.2

Badanie jakości powietrza w zakresie NO2 i SO2 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

12.000

5.981,30

1.3

Dotacja celowa dla gminy Wołczyn na dofinansowanie zadania : „Oznakowanie  ścieżki przyrodniczej wraz z wykonaniem przewodnika po trasie , folderów wraz z wyposażeniem trasy rowerowej w kosze na śmieci , ławki”

15.000

15.000,00

1.4

Dotacja celowa dla Gminy Byczyna na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - śmieciarki

30.000

30.000,00

1.5

Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.

10.000

0,00

1.6

Dofinansowanie zadania związanego z budową instalacji solarnej ( odnawialne źródło energii)-

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o.

4.000,-

4.000,00

2.

Wydatki majątkowe ogółem,

190.000

0,00

2.1

Zakup frezarki do pni przy wycince i pielęgnacji drzew i krzewów przy drogach powiatowych

20.000

 

0,00

2.2

Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

 

170.000

 

0,00

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

1.129

74.893,37

 

1.

2.

3.

Z tego:

-          środki pieniężne,

-          należności,

-          zobowiązania (minus)

 

1.129

0

0

 

74.893,37

0

0

 

 

 

 

 

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym

wg. stanu na dzień 30.06.2009r.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2009r.

Wykonanie na dzień 30.06.2009

1.

2.

3.

4.

I.

Stan funduszu na początek roku

104.233

104.222,63

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

130.951,-

   6.813,-

 33.541,-

 

130.951,-

6.813,-

33.541,-

II.

Przychody

536.000,-

252.388,99

 

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

 

2.4

W tym:

-         przelewy redystrybucyjne:

- dofinansowanie z WFGZGiK,

      - dofinansowanie z CFGZGiK

-         pozostałe przychody własne, w tym:

- wpływy z usług,

-         wpływy z różnych opłat

-         odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat

-         pozostałe odsetki

 

0,-

0,-

0,-

536.000,-

536.000,-

0,-

0,-

 

6.000

 

0,-

0,-

0,-

252.388,99,-

249.766,17,-

89,10,-

53,23,-

 

2.276,47,-

 

III.

Wydatki

590.000,-

170.300,79

 

1.

2.

3.

3.1.

 

3.2.

W tym:

-         wydatki bieżące własne,

-         wydatki inwestycyjne własne

-         przelewy redystrybucyjne:

- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK,

      - odpis 10% od pozostałych przychodów     własnych dla CFGZGiK

 

468.000,-

14.000,-

108.000,-

54.000,-

 

54.000,-

 

 

120.782,57,-

0,-

49.314,20,-

24.657,10,-

 

24.657,10,-

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

50.223

186.310,83

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

67.223

10.000

27.000

 

199.736,60

12.674,99

26.100,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE  WYKONANIA  PLANU  PRZYCHODÓW

I  WYDATKÓW  GOSPODARSTWA  POMOCNICZEGO

ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

 

Dział

 

Rozdział

 

Nazwa jednostki

Przychody

Rozchody

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

1

2

3

4

5

6

7

750

75097

Z-d Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym

292.500

117.742,60

292.500

100.385,02

Razem:

292.500

117.742,60

292.500*

100.385,02

 

      w sprawozdaniu RB-31 w planie rozchodów nie ujęto podatku w wysokości 1.000,- zł -.Kwota ta zostanie ujęta na koniec roku 2009.

 

 

ZESTAWIENIE  WYKONANIA  PLANU  PRZYCHODÓW

I  WYDATKÓW  W RAMACH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

ZA  I PÓŁROCZE 2009 ROKU

 

Dział

 

Rozdział

 

Nazwa jednostki

Przychody

Rozchody

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

1

2

3

4

5

6

7

801

80142

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

570

z B.O 270

570,00

z B.O 270

570

520,00

852

85201

Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny „Nasz Dom”

Bogacica

11.878

z B.O. 1.878

9.824,73

z B.O.1878,06

11.878

7.689,88

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

B.O. 28.232

B.O.28.232,30

28.232

3.827,82

Razem:

40.680

38.627,03

40.680

12.037,7

 

 

 

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2009r.

 

Rodzaj

 zobowiązania

Nazwa

wierzyciela

Kwota

zadłużenia

Termin

spłaty

1

2

3

4

Kredyt obrotowy

Bank Ochrony Środowiska S.A.

500.950

15.11.2009r

Kredyt obrotowy

PEKAO  S.A.

261.352

02.11.2009r

Kredyt obrotowy

Bank Spółdzielczy Wołczyn

7.500.000

2028 r.

Kredyt w rachunku bieżącym

Bank spółdzielczy Wołczyn

696.435

2009 r

Obligacje komunalne

Bank Gospodarstwa Krajowego

2.000.000

2010r

Obligacje komunalne

Nordea Bank Polska S.A.

12.000.000

2015r

Obligacje komunalne

Nordea Bank Polska S.A.

3.500.000

2014r

 

Razem

26.458.737

x

 

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi 26.458.857,- zł z tytułu podjętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych co stanowi 43,3 % planowanych dochodów. Do 31 grudnia 2009 roku zostaną spłacone kredyty w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 500.950,- zł Banku PEKAO S.A  w kwocie 261.352 ,- zł. Wyszczególnione zadłużenie z tytułu kredytu obrotowego w Banku Spółdzielczym w wysokości 696.435,- zł przedstawia saldo w rachunku bankowym na dzień 30.06.2009 , które zostało spłacone w lipcu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego dokonane

w  I półroczu 2009 roku.

 

Uchwałą Nr  XXXVIII/162/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku  został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości 62.520.784,-zł. oraz wydatków w wysokości 63.762.220,-zł.Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio 6.118.458,-zł  i 4.877.022,-zł. Wielkość deficytu budżetowego ustalono na poziomie 1.241.436,- zł

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30 czerwca 2009 roku, zamyka się następującymi kwotami:

-plan dochodów  -61.175.984,- zł

-plan wydatków  - 65.887.582,- zł

-plan przychodów wynosi -9.412.178,- zł

-plan rozchodów wynosi    -4.700.580,-

Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł  4.711.598,- zł

 

Zmiany budżetu Powiatu zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Rady Powiatu  w Kluczborku:

1. Uchwała Nr XXIX/170/2009 z dnia 04.02.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

·         zwiększenie dochodów o kwotę 617.499,- zł,

·         zwiększenie wydatków o kwotę 617.499,- zł,

2. Uchwała Nr XXX/172/2009 z dnia 12.03.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz rozchodów powodujące:

·         zmniejszenie dochodów o kwotę 348.090,- zł,

·         zmniejszenie wydatków o kwotę 171.648,- zł,

·         zmniejszenie rozchodów o kwotę 176.442,- zł

3. Uchwała Nr XXXI/183/2009 z dnia 23.04.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków  powodujące:

·         zwiększenie dochodów o kwotę 78.015,- zł,

·         zwiększenie wydatków o kwotę 78.015,- zł,

4. Uchwała Nr XXXII/188/2009 z dnia 28.05.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów powodujące:

·         zmniejszenie dochodów o kwotę 2.364.312,- zł,

·         zwiększenie wydatków o kwotę 929.408,- zł,

·         zwiększenie przychodów o kwotę 3.293.720,- zł

5. Uchwała Nr XXXIV/196/2009 z dnia 29.06.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

·         zwiększenie dochodów o kwotę 544.044,- zł,

·         zwiększenie wydatków o kwotę 544.044,- zł,

 

Zmiany budżetu Powiatu Kluczborskiego w omawianym okresie zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Zarządu Powiatu Kluczborskiego:

1.      Uchwała Nr 95/290/2009 z dnia 09 marca 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.200 zł.

2.      Uchwała Nr 98/298/2009 z dnia 26 marca 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.500 zł.

3.      Uchwała Nr 95/290/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.123 zł.

4.      Uchwała Nr 104/306/2009 z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu  w kwocie 1.000 zł

5.      Uchwała Nr 106/309/2009 z dnia 29 maja 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 21.221zł.

6.      Uchwała Nr 108/312/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu  w kwocie 10.000 zł

7.      Uchwała Nr 109/314/2009 z dnia 23 czerwca 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 19.000 zł.

8.      Uchwała Nr 109/315/2009 z dnia 23 czerwca 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 80.000 zł.

 

INFORMACJA  O  DOKONANYCH  W 2009  ROKU

UMORZENIACH  I ULGACH  W  SPŁATACH

 

Do dnia 31.05.2006 roku obowiązywała uchwała Rady Powiatu Nr XI/72/99 z dnia 07.10.1999 r. określająca szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych.

W uchwale ustalono m.in. :

-         rodzaje należności, do których zastosowanie ma uchwała (w tym opłaty za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie mienia powiatu, czynsze najmu za lokale, czynsze z tytułu dzierżaw, opłaty związane z pobytem osób w zakładach i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, należności i odsetki z tytułu sprzedaży usług i inne);

-         tryb, formy i osoby upoważnione do stosowania postanowień uchwały;

-         warunki udzielanie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty należności pieniężnych.

Uchwała w §-8 zobowiązywała Zarząd do przedkładania Radzie sprawozdania z udzielonych umorzeń, w szczególności ich ilości i kwot, po upływie każdego półrocza.

Wejście w życie, od dnia 01.01.2006 roku, nowej ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104), spowodowało konieczność dostosowania obowiązujących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy. Przepis przejściowy określał, że dostosowanie istniejących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy musi się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 30 czerwca 2006r.

Rada Powiatu w Kluczborku w dniu 13 kwietnia 2006 roku podjęła uchwałę Nr XXXVII/259/2006 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Kluczborskiego oraz jego jednostek organizacyjnych. Wskazana uchwała uchyliła poprzednio obowiązującą i jako akt prawa miejscowego została wprowadzona w życie przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 17 maja 2006 roku (Dz. U. Nr 33, poz.1118).

Termin wejścia w życie uchwały określono na 14 dni od daty jej publikacji, a zatem uchwała weszła w życie i obowiązuje od dnia 01 czerwca 2006 roku.

W §-10 uchwały zapisano obowiązek Zarządu Powiatu i Starosty Kluczborskiego  informowania Rady Powiatu o wszystkich udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych powiatu i jego jednostek organizacyjnych, poprzez zamieszczenie informacji w tym zakresie w sprawozdaniu półrocznym i rocznym z wykonania budżetu powiatu.

W okresie sprawozdawczym łączna kwota umorzeń dokonanych na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady Powiatu wyniosła 387,50 zł. Szczegółową informację dotyczą umorzeń zawiera poniższa tabela.

L.p.

Podmiot

umarzający

Kwota

umorzenia

Nazwa

dłużnika

Przedmiot

umorzenia

Przyczyna

umorzenia

1

Zespół Szkół Licealno- Technicznych

387,50

pracownik

Czynsz za wynajem garażu

Zły stan techniczny  - brak środków na remont

 

Ogółem

387,50

X

X

X

 

Wykonanie planu dochodów i przychodów

budżetu Powiatu Kluczborskiego w  I półroczu 2009 roku

 

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok, wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 61.175.984 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 28.363.473,32 zł, co stanowi 46,36 % założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.

Zestawienie wykonania dochodów  budżetu Powiatu Kluczborskiego uwzględnia:

a)     Wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne.

b)     40,35 % o wykonanie dochodów z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie 6.501.962 zł, dochody wykonano w wysokości 2.623.383 zł.

c)     Zakładane na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 250.000 zł, dochody wykonano w wysokości 88.041,88 zł, co stanowi 35,22% planu.

d)     Niższe od zakładanego na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu. Wykonano 342.161,08 , co stanowi 25,08 %.planu.

e)     Wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości 596.366,21 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 39,05% założonego planu.

 

Przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2009 rok, wg. stanu na dzień 30.06.2009 roku wynosiły:

-plan 9.412.178 zł,

-wykonanie  2.696.435,72.

Na łączną kwotę wykonanych  przychodów składają się:

·         przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wartość 2.696.435,72 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu ze względu na ich rodzaj przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu

 

Plan na dzień 30.06.2009r.

Kwota wykonania planu na dzień 30.06.2009r.

Wykonanie w %

(3:2)

% w stosunku do całości wykonanych dochodów

1

2

3

4

5

I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.

8.352.326

 

3.727.412,49

 

44,63

13

II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu  państwa

6.751.962

2.711.424,88

 

40,16

10

III. Subwencja

27.566.408

16.314.056,00

59,18

57

z tego:

 

 

 

 

- subwencja uzupełniająca

-

-

-

-

-część oświatowa

21.760.708

13.411.208,00

61,63

47

-cześć wyrównawcza

4.254.329

2.127.162,00

50,00

7

-cześć równoważąca

1.551.371

775.686,00

50,00

3

IV. Dotacje celowe

18.505.288

 

5.610.580,16

 

30,32

20

z tego:

 

 

 

 

-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

5.273.397

2.970.563,92

 

56,33

11

-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień

 

13.231.891

 

2.640.016,24

 

19,95

9

Razem:

61.175.984

28.363.473,32

46,36

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Począwszy od roku 2004 sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa ta określa:

-          źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,

-          zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Począwszy od 2004 roku sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa ta określa:

- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów

-zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa

 

1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

-          dochody własne,

-          subwencja ogólna,

-          dotacje celowe z budżetu państwa.

 

Ponadto powiat uzyskuje dochody z tytułu dotacji celowych uzyskiwanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.

 

 

 

2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności powiatów  to:

1.      Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

 

-          PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. – do 8,42% w 2004 r. i 10,25% w 2005r. i następnych latach co w powiecie kluczborskim wg. prognozy na 2009 rok, daje kwotę 6.501.962 zł. Wykonanie to kwota 2.623.383, co stanowi 40,35% planu na dzień 30.06.2009 roku

-    CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg.   prognozy kwotę 250.000 zł. Wykonanie to kwota 88.041,88 zł , co stanowi 35,22 % planu na dzień 30.06.2009 roku

2.      Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

 

-          powiaty otrzymają 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, Na rok 2009 przyjęto  plan w wysokości  420.000 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 189.954,34zł,  co stanowi 45,23% planu.

 

3.   Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.

Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Powiaty będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:

1)     wyrównawczej,

2)     równoważącej (gminy i powiaty),

3)     oświatowej,

 

Ad.a) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2008 roku wyniesie 4.254.329 zł, wykonanie to 50,0% planu.

Ad.b) Część równoważącą otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W 2004 roku sposób podziału części równoważącej dla powiatów został określony ustawowo. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określił w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.

W 2009 roku na dzień 30.06 część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła 1.551.371, wykonanie to 50,0% planu.

Ad.c) Zgodnie z art.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W  2009 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła 21.760.708 zł, wykonanie to 61,63 % planu.

 

 

 

 

 

4. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

-          zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

W powiecie kluczborskim w 2009 roku plan wynosi – 5.273.397 zł, wykonanie na dzień  30.06.2009 roku 56,33 % planu

-          finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów.

W powiecie kluczborskim w 2009 roku plan wynosi – 13.231.891 zł, wykonanie to 19,95 % planu.

5. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

a)    W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 1.217.406,- zł wykonano 744.258,83,- zł, co stanowi 61,34% planu.

 

Wskazane powyżej dochody pochodzą:

·         z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych, itp.

·         z dotacji celowych otrzymywanych na podstawie porozumień zawartych z innymi samorządami i budżetem państwa.

Bardzo dużą część dochodów w tej grupie jednostek powiatu wypracowuje Wojewódzki  Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez WODiDZ.

Wysokie wykonanie dochodów własnych odnotowano również w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku z uwagi na prowadzoną stołówkę, która po remoncie prowadzi produkcję żywności dla kluczborskiego szpitala.

 

b) W dziale 852 i 853 – Pomoc społeczna na plan 2.624.683,- zł, wykonano dochody w wysokości 1.372.739,25 zł, co stanowi 52,3% planu..

Zgromadzone dochody w obydwu wymienionych działach zawierają dotacje z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów.

Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów.

Środki te w całości przeznaczane są na koszty utrzymanie podopiecznych.

Ponadto powiat otrzymuje dotacje celowe na mocy zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z terenu których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie powiatu kluczborskiego.

 

c) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 469.296 zł, wykonano 403.870,23 zł, co stanowi 86,06% planu.

Wymieniony dział jest ściśle związanych z zadaniami z zakresu oświaty i wychowania, stąd źródła dochodów są podobne jak omówione w punkcie 6 ppkt.a. Dodatkowo sklasyfikowano tu dochody wypracowywane przez internat WODiDZ w Kluczborku z tytułu kosztów zakwaterowania uczniów  i wychowanków oraz innych osób przebywających w placówkach a także dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie planu wydatków

i rozchodów budżetowych na dzień 30.06.2009 roku.

 

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 30.06.2009 roku kwotę 65.887.582 zł, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 19.12.2008 roku w wysokości 63.762.220 zł, daje wzrost o kwotę 2.125.362 . Wskazany wzrost wynika z otrzymanych w trakcie okresu sprawozdawczego subwencji, dotacji celowych oraz uzyskanych dochodów własnych, co umożliwiło wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej. Zakres i wielkość poszczególnych regulacji została omówiona w części poświęconej zmianom uchwały budżetowej.

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 30.06.2009 roku kwotą 25.754.563,06 zł , co w ujęciu procentowym stanowi 40,39% wykonania planu wydatków.

Wykazane  dane  potwierdza  sprawozdanie  statystyczne  z  wykonania  wydatków budżetowych Rb-28S.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

 

Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego w 2008 roku

 

Kwota

wykonania

% w stosunku do całości wykonania wydatków

Wydatki budżetu ogółem

25.754.563,06

100

Wydatki bieżące

25.690.718,06

99

w tym:

 

 

-  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

13.850.719,27

54

- wydatki na obsługę papierów wartościowych i  kredytów

728.393,77

3

- zakup usług remontowych

358.017,77

1

- dotacje udzielane z budżetu powiatu

507.627,50

2

- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek

10.245.959,75

39

Wydatki majątkowe

63.845,11

1

 

Rozchody budżetu

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i  kredytów

1.938.277

Wykup innych papierów wartościowych

2.000.000

Ogółem

3.938.277

 

Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących , na które składają się: 

-          wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników  w kwocie 13.850.719,27 zł co stanowi 54 % ogółu wydatku 

-          wydatki na zadania remontowe w jednostkach organizacyjnych powiatu kluczborskiego wyniosły 358.017,77 co stanowi 1 % ogółu wydatku

-          wydatki budżetu w ramach , których udzielono dotacji celowych. na kwotę 507.627,50 zł, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad 2% ich wykonania.

Natomiast wydatki majątkowe  stanowią 1%  . Udział wydatków majątkowych i remontowych jest niższy w porównaniu do poprzednich okresów sprawozdawczych .Spowodowane jest to tym iż większość  zadań inwestycyjnych i remontowych jest w trakcie realizacji i ich rozliczenie nastąpi w II połowie 2009 roku.

 

 

 

 

W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę 1.938.277 zł i wykupiono papiery wartościowe z tytułu obligacji na kwotę 2.000.000 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

 

 

DZIAŁ

 

PLAN NA

DZIEŃ 30.06.2009

 

WYKONANIE  NA DZIEŃ 30.06.2009

% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW

1

2

3

4

010 – Rolnictwo i łowiectwo

32.682

13.523,75

0,05

020 - Leśnictwo

79.386

36.894,44

0,15

600 – Transport i łączność

9.012.246

1.154.127,81

4,50

700 – Gospodarka mieszkaniowa

7.164.817

94.309,29

0,40

710 – Działalność usługowa

386.113

162.064,71

0,60

750 – Administracja publiczna

6.106.343

3.167.332,87

12,30

752- Obrona narodowa

3.000

0,00

0,00

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.596.000

1.713.531,97

6,70

757 – Obsługa długu publicznego

1.873.854

728.393,77

2,80

758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna

229.000

0,00

0,00

801 – Oświata i wychowanie

21.538.412

10.281.899,69

39,90

851 – Ochrona zdrowia

1.093.000

707.329,68

2,75

852 – Pomoc społeczna

8.684.367

4.364.838,12

16,95

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.626.350

812.124,66

3,15

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

4.302.143

2.424.055,93

9,40

921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego

85.254

55.877,00

0,20

926 – Kultura fizyczna i sport

74.615

38.259,37

0,15

Ogółem:

65.887.582,00

25.754.563,06

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

Pozyskiwanie środków pomocowych to istotny cel polityki regionalnej w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego. Środki te mają zniwelować różnice pomiędzy tzw. „starą” i „nową” Unią Europejską , a także poprawić jakość życia mieszkańców. Powiat Kluczborski jak większość samorządów w Polsce stara się efektywnie wykorzystać szansę pozyskania zewnętrznych instrumentów finansowych.

L.p

Nazwa programu

Zadanie

Jednostka realizująca

Kwota w zł

Źródło finansowania

Uwagi

1

„Nauka Wiedza Sukces”

Zajęcia pozalekcyjne z fizyki , astronomii , matematyki , geografii, biologii

ZSO, ZSLT, koordynacja Starostwo

238.430

POKL

Środki ujmowane w budżecie

2

„ Dobry Start”

Usamodzielnienie wychowanków

PCPR

104.817

POKL

Środki ujmowane w budżecie

3

Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia”

Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

PUP

93.398

POKL

Środki ujmowane w budżecie

4

„Uczeń perspektywiczny”

Zajęcia pozalekcyjne

Starostwo Powiatowe

247.092

POKL

Środki ujmowane w budżecie

5

„Funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich”

Utworzenie lokalnego punktu informacji o funduszach europejskich

Starostwo Powiatowe

140.000

RPO  WO

Środki ujmowane w budżecie

6

„Remont z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej 1321Ow km 4+988 w miejscowości Smardy”

Remont drogi

Zarząd Dróg Powiatowych

265.380

ZPORR

Środki ujmowane w budżecie

7

„Remont drogi powiatowej nr 2096O – ul. Fabryczna w Kluczborku”

Remont drogi

Zarząd Dróg Powiatowych

544.000

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Środki ujmowane w budżecie

8

„Remont drogi powiatowej nr 2096O – ul. Fabryczna w Kluczborku”

Remont drogi

Zarząd Dróg Powiatowych

50.000

Urząd Miasta w Kluczborku

Środki ujmowane w budżecie

9

„ Remont Drogi powiatowej nr 1304O Kostów –Janówka”

Remont Drogi

Zarząd Dróg Powiatowych

1.031.200

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Środki ujmowane w budżecie

10

„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”

Opracowanie i wydanie informatora , prowadzenie grupy wsparcia

PCPR

21.300

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Środki ujmowane w budżecie

11

„Zakup paliwa do samochodów ratowniczych

Zakup paliwa

KP PSP w Kluczborku

12.000

Urząd Miejski w Kluczborku

Środki ujmowane w budżecie

12

Program wyrównywania różnic między regionami

Zakup samochodu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

CISPOL

76.000

 

PFRON

Środki nie ujmowane w budżecie

13

Program wyrównywania różnic między regionami

Zakup samochodu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

Wołczyn

64.423

PFRON

Środki nie ujmowane w budżecie

14

Program wyrównywania różnic między regionami

Zakup samochodu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

Zgromadzenie Sióstr św Józefa

76.039

PFRON

Środki nie ujmowane w budżecie

15

Program wyrównywania różnic między regionami

Likwidacja barier architektonicznych

PSP Byczyna

45.382

PFRON

Środki nie ujmowane w budżecie

16

Program wyrównywania różnic między regionami

Likwidacja barier architektonicznych

PCZ S.A NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku

23.100

PFRON

Środki nie ujmowane w budżecie

17

Program wyrównywania różnic między regionami

Schodołazy 

SOSW w Kluczborku i ZSLT w Kluczborku

36.000

PFRON

Środki nie ujmowane w budżecie

18

Program wyrównywania różnic między regionami

Likwidacja barier architektonicznych

SOSW w Kluczborku i ZSLT w Kluczborku

221.788

PFRON

Środki nie ujmowane w budżecie

19

„Sąsiedztwo , które nas rozwija”

Wizyta delegacji z miasta partnerskiego

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

20.000

Dom współpracy Polsko Niemieckiej

Środki ujmowane w budżecie

20

„Opieka nad dzieckiem i rodziną”

Zadania z zakresu ochrony rodziny

PCPR

20.900

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Środki ujmowane w budżecie

21

Dofinansowanie remontów bieżących

Remonty w placówkach oświatowych

PODN , ZSP nr 1

20.000

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Środki ujmowane w budżecie

RAZEM

3.351.249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KLUCZBORKU W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

 

                   W roku 2009 Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku planuje przeznaczyć kwotę

6 236 000,00 zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, w tym m.in. na: kierowanie osób na roboty publiczne, organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje, przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje pracodawcom wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych na te miejsca pracy bezrobotnych, kierowanie osób na staż, prace interwencyjne oraz prace społecznie użyteczne, dodatkowo zwrot kosztów przejazdu     w związku z odbywaniem stażu poza miejscem zamieszkania.

 

         Dla porównania: w latach ubiegłych PUP Kluczbork wydatkował na aktywizację zawodową bezrobotnych:

W 2008 roku: 6 291 500,00 zł

w 2007 roku: 4 370 854,00 zł

w 2006 roku: 3 395 584,00 zł

w 2005 roku: 3 348 429,63 zł

w 2004 roku: 3 015 812,60 zł

 

         Celem działań Powiatowego Urzędu Pracy jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, szczególnie tych, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Wszystkie formy wsparcia, które realizuje Urząd, przyczyniają się  do nabycia przez bezrobotnych nowych kwalifikacji i umiejętności, zwiększenia aktywności zawodowej i uzyskania zatrudnienia.

         W I półroczu 2009 roku PUP Kluczbork wydatkował 2 331 400,00 zł na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym na:

-         szkolenia: 78 000,00 zł (Na szkolenia skierowanych zostało 96 osób, w tym 48 kobiet. 40 osób ukończyło udział w szkoleniach, 8 zostało zatrudnionych po zakończeniu szkolenia)

-         prace interwencyjne: 55 900,00 zł (skierowanych zostało 54 osoby, w tym 24 kobiety. 10 osób ukończyło prace interwencyjne, 5 zostało zatrudnionych)

-         roboty publiczne: 118 800,00 zł (skierowanych zostało 44 osoby, w tym 12 kobiet. 23 osoby ukończyły roboty publiczne, 26 zostało zatrudnionych)

-         prace społecznie użyteczne: 47 900,00 zł (skierowanych zostało 203 osoby, w tym 119 kobiet. 89 osób ukończyło prace społecznie użyteczne, 10 podjęło zatrudnienie)

-         staże: 1 061 600,00 zł (skierowanych zostało 394 osoby, w tym 276 kobiet. 160 osób ukończyło staż, 68 podjęło zatrudnienie)

-         refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego: 17 500,00 zł (1 refundacja)

-         przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej:  903 800,00 zł (56 osób otrzymało dotację, w tym 20 kobiet)

-         zwrot kosztów przejazdu: 43 800,00 zł (zwrot kosztów przejazdu dla 95 osób, w tym 68 kobiet)

-         finansowanie kosztów studiów podyplomowych: 4 100,00 zł dla 2 osób

Ponadto z PFRON-u wydatkowana zostało kwota 57 325,47 zł na aktywizację 9 osób niepełnosprawnych

 

Programy realizowane przez PUP Kluczbork w 2009 r. :

                   PUP  Kluczbork realizuje projekt systemowy „Postaw na siebie”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Głównym celem projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej oraz podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, szczególnie tych, które mają największe trudności z wejściem na rynek pracy. Wsparciem objęte są przede wszystkim osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji koniecznych do zatrudnienia, osoby po 45 roku życia, osoby zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby do 25 r.ż. Budżet projektu na  2009 rok wynosi 1416 400,00 zł Celami projektu są: podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych poprzez udział w szkoleniach, zdobycie doświadczenia zawodowego i nowych umiejętności poprzez odbywanie stażu i prac interwencyjnych oraz wsparcie osób bezrobotnych polegające przede wszystkim na przygotowaniu ich do poruszania się po rynku pracy.

         Ponadto PUP Kluczbork realizuje programy ze środków Funduszu Pracy. Aktualnie realizujemy następujące projekty: „Zainwestuj w przyszłość” (na kwotę 838 570,00 zł), „Dbałość o tradycję” (na kwotę 89 165,00 zł), „Melio Klucz

Od marca 2008 r. uczestniczymy w pilotażowym projekcie pn. "Trener Pracy - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych". Program jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w tym. Projekt obejmuje indywidualne spotkania z psychologiem, porady indywidualne oraz warsztaty                                         z doradcą zawodowym, pomoc pośredników pracy przy szukaniu zatrudnienia                                                 oraz pomoc trenerów pracy podczas całego udziału w projekcie.
Osoby zarejestrowane w urzędzie, jako osoby bezrobotne mogą dodatkowo zostać objęte szkoleniami lub zostać skierowane na staż. W roku 2009 projekt jest kontynuowany, na jego realizację otrzymaliśmy z PFRON-u 70 061,00 zł

 

Bezrobocie w 2009 roku:

Liczba bezrobotnych w 2009:

 

Styczeń: 2828 bezrobotnych (1698 kobiet, stopa bezrobocia 13,2%)

Luty: 2963 bezrobotnych (1736 kobiet, stopa bezrobocia 13,5%)

Marzec: 2950 bezrobotnych (1688 kobiet, stopa bezrobocia 13,4%)

Kwiecień: 2933 bezrobotnych (1682 kobiety, stopa bezrobocia 13,3%)

Maj: 2895 bezrobotnych (1662 kobiety)

Czerwiec: 2730 bezrobotnych (1625 kobiet)

 

 

 

 

 

Charakterystyka bezrobotnych w powiecie kluczborskim na koniec czerwca 2009:

Bezrobotni ogółem: 2730, w tym 1459 zamieszkałych w mieście, 1271 zamieszkałych na wsi.

 

Osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

-         do 25 roku życia: 629

-          które ukończyły szkołę wyższą, do 27 r.ż.: 24

-         długotrwale bezrobotne: 1194

-         powyżej 50 r.ż.: 555

-         bez kwalifikacji zawodowych: 779

-         bez doświadczenia zawodowego: 668

-         bez wykształcenia średniego: 1603

-         samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 r.ż.: 285

-         które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia: 55

-         niepełnosprawni: 162

 

Charakterystyka bezrobotnych ze względu na wiek:

18-24 lata: 629 bezrobotnych

25-34 lata: 726 bezrobotnych

35-44 lata: 535 bezrobotnych

45-54 lata: 597 bezrobotnych

55-59 lat: 202 bezrobotnych

60-64 lata: 41 bezrobotnych

 

Charakterystyka bezrobotnych ze względu na wykształcenie:

Gimnazjalne i poniżej: 875 bezrobotnych

Zasadnicze zawodowe: 728 bezrobotnych

Średnie ogólnokształcące: 308 bezrobotnych

Policealne i średnie zawodowe: 665 bezrobotnych

Wyższe: 154 bezrobotnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 11.000 zł, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 2.684,75, a w ujęciu procentowym 24,41 %.

 

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – środki finansowe w kwocie 10.839 zł, przeznaczono w całości na dotacje celowe dla gminy Wołczyn oraz Byczyna. Wskazane środki przekazywano zgodnie z zawartymi porozumieniami na zadania powierzone z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Wykonanie wynosi 49,99%

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem i przebudową drzewostanu Lasu Komunalnego w Kluczborku. W okresie sprawozdawczym środki dysponowane w ramach omawianego rozdziału dotyczyły również odpłatności za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia. W miarę napływu wniosków od osób zainteresowanych przekształceniem gruntów, środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były przyznawane, a do ich rozliczenia zobowiązany jest powiat.

Na plan 70.794 zł wydatki wykonano na kwotę 32.656, zł  tj. 46,13%

 

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 8.592 zł wydatkowano na poziomie 4.238,44 zł tj. 49,13%. Omawiane środki służyły realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonują Nadleśnictwo Kluczbork i Nadleśnictwo Namysłów, w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe  W ramach tego rozdziału  na planowaną kwotę 9.009.346 zł. wydatkowano 1.152.742,89 zł, tj. 12,79%. środków ujętych w budżecie i przeznaczonych na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg powiatu kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku.  Na dzień 30.06.2009 roku większość zaplanowanych zadań inwestycyjnych i remontowych jest w akcie realizacji i ich rozliczenie nastąpi w II połowie 2009 roku. W dniu 29.07.2009 otwarto pierwszą z remontowanych dróg na trasie Kostów - Janówka

Zdjęcie: Droga Kostów- Janówka

 

 

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wymienionego działu/rozdziału finansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia komunalnego .Wydatki związane były z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, wyceną nieruchomości, ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa , zakupu gruntu pod drogę powiatową oraz bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych. Z planowanej kwoty  7.164.817 wydatkowano 94.309,29 zł, co stanowi 1,32% planu. W rozdziale zaplanowano także wydatki majątkowe na zadnie p.n. „ Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego mi.in poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” . Środki , które Powiat Kluczborski planuje przeznaczyć na tą inwestycję wynoszą 4.171.817 na dzień 30.06.2009 roku wydatkowano kwotę 51.074,15. Prace inwestycyjne   realizowane są  w :

- Zespole Szkół Licealno – Technicznych

-Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

-Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

- Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego

 

 

 

Zdjęcie. Zespół Szkół Licealno- Technicznych

 

 

Zdjęcie : Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego

Zdjęcie : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

 

Zdjęcie : Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kluczborku.

 

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 11.000 zł wydatkowano w kwocie 9.747,80 zł, tj. 88,62 %, przeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad systemem informatycznym związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji poprawności baz danych ewidencyjnych celem przekazania w formie SWDE do ARiMR, prowadzeniem bieżącej kontroli terenowej użytków ewidencji gruntów dla miast oraz wypłatą odszkodowań.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 305.113zł i został zrealizowany po stronie wydatków w 49,92 %

W ramach wskazanych środków pokrywano koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący 172.410 zł został wykonany w 63,79 %, a całość środków omawianego rozdziału była przeznaczana na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu.

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan wydatków wynosił 270.000 zł, został wykonany na poziomie 50,67%. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych oraz częściowo na koszty funkcjonowania Biura Rady Powiatu.

 

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie 5.277.833 zł, wykonano po stronie wydatków w 52,17%, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:

-delegacje, materiały i wyposażenie, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty telefoniczne i pocztowe,

-konserwację sprzętu,

-kursy i szkolenia pracowników,

-przygotowanie nieruchomości do zbycia,

-koszty wycen, ogłoszeń i podziałów geodezyjnych,

-remonty pomieszczeń biurowych i sprzętu biurowego,

-zakup materiałów do Wydział Komunikacji (druków i tablic rejestracyjnych),

- informatyzację Starostwa Powiatowego

- remont dróg na terenie Szpitala Powiatowego

 

Rozdział 75045 – Komisje poborowe – wydatki tego rozdziału wyniosły 28.464,63 zł, co stanowiło 91,53% założonego planu. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska na terenie powiatu w 2009 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wynoszący 140.000 zł, wykonanie wydatków wyniosło 70,93% Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na druk wydawnictw i folderów, publikację artykułów prasowych, publikację strony Starostwa Powiatowego w gazecie „Kulisy Powiatu”, obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z uiszczaniem składek na rzecz organizacji, których członkiem jest powiat kluczborski. Przede wszystkim mowa tu o Związku Powiatów Polskich ora KOLOT, TWD i Biurze w Brukseli.

W ramach planu wynoszącego 155.000 zł, wydatkowano środki w kwocie 7.863,51 zł tj.5,07 % środków zaplanowanych na 2009 rok. W rozdziale zaplanowane są środki na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich , który rozpoczął swoją działalność w lipcu 2009 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący 3.585.000 zł, wydatkowano 47,80 % środków w zaplanowanych w budżecie.

Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tut. Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego będącego w posiadaniu jednostki. W półroczu planujemy wydatkować kwotę 480.000,- zł na zakup samochodu specjalistycznego dla KPP Straży Pożarnej w Kluczborku.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły 728.393,77 zł, co stanowi 38,87% założonego planu wynoszącego 1.873.854 zł. Środki te przeznaczone były na obsługę długu powiatu kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I  WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.070.143 zł wydatkowano 60,26 %

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową gimnazjum funkcjonującego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.587.600 zł, wydatki wykonano w 60,01 %

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły 59,78 % założonego planu wynoszącego 566.020 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów ogólnokształcących funkcjonujących w następujących placówkach:

-          Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,

-          Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku-klasy licealne,

Z zaplanowanej kwoty wydatków 4.795.145 zł, wykonano 56,13% w tym środki udzielonych dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę 134.806,44 zł

Rozdział 80123 – Licea profilowane – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów profilowanych funkcjonujących w następujących placówkach:

-          Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,

-          Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,

-          Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku,

Z zaplanowanej kwoty wydatków 1.223.213 zł wykonano 53,7% planu.

 

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  plan 10.337.502 zł, wykonano w 37,32.Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek:

-          Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,

-          Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,

-          Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku.

 

We wszystkich wymienionych jednostkach wydatki rozdziału 80130 – szkoły zawodowe stanowią tylko część planów finansowych wymienionych placówek, w strukturach których funkcjonują również inne typy szkół omawiane osobno.

W ramach wskazanego rozdziału przekazywano również dotacje celową dla szkół niepublicznym w wysokości  69.248,04 zł.

Trwają też prace przy kolejnej inwestycji Powiatu Kluczborskiego jaką jest „Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 CKU w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia”

 

 

Zdjęcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – CKU

 

Zdjęcie : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

 

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący 368.806 zł , zrealizowano w 60,33 %.

 

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący 1.065.222 zł wykonał 63,81%planu.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność powołanej w 2004 roku nowej jednostki budżetowej powiatu, pn.: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Na plan wydatków w kwocie 387.531 zł, wykonano 187.851,87zł, co stanowi 48,47% Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 116.530 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 31,71 %planu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego                              za I półrocze 2009 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

L.p.

Szkoła / placówka

Pracownicy

Plan wynagrodzeń na 2009

Plan pochodnych od wynagrodzeń na 2009 rok

Razem plan wynagodzeń z pochodnymi na 2009 rok

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi

% wykonania

1.

ZSO

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

2 995 378,34

536 472,26

3 531 850,60

1 952 203,19

55,27%

 

 

administracja

335 513,93

49 358,47

384 872,40

185 564,24

48,21%

 

Razem:

 

3 330 892,27

585 830,73

3 916 723,00

2 137 767,43

54,58%

2.

ZSLT

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

1 794 382,00

319 220,56

2 113 602,56

1 287 342,36

60,91%

 

 

administracja

322 590,93

48 143,85

370 734,78

184 583,35

49,79%

 

Razem:

 

2 116 972,93

367 364,41

2 484 337,34

1 471 925,71

59,25%

3.

ZSP 1

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

2 020 457,07

361 863,86

2 382 320,93

1 328 095,82

55,75%

 

 

administracja

576 311,68

86 546,22

662 857,90

315 175,89

47,55%

 

Razem:

 

2 596 768,75

448 410,08

3 045 178,83

1 643 271,71

53,96%

4.

ZSP 2

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

1 809 264,95

319 697,12

2 128 962,07

1 176 657,72

55,27%

 

 

administracja

308 790,00

45 618,84

354 408,84

160 347,33

45,24%

 

Razem:

 

2 118 054,95

365 315,96

2 483 370,91

1 337 005,05

53,84%

5.

SOSW

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

1 997 922,60

363 222,33

2 361 144,93

1 544 449,75

65,41%

 

 

administracja

576 561,89

86 347,29

662 909,18

309 154,21

46,64%

 

Razem:

 

2 574 484,49

449 569,62

3 024 054,11

1 853 603,96

61,30%

6.

WODiDZ

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

674 392,83

120 783,76

795 176,59

499 623,80

62,83%

 

 

administracja

426 098,54

64 722,46

490 821,00

239 906,40

48,88%

 

Razem:

 

1 100 491,37

185 506,22

1 285 997,59

739 530,20

57,51%

7.

PPP

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

462 700,88

82 777,19

545 478,07

319 148,52

58,51%

 

 

administracja

110 399,60

16 753,32

127 152,92

62 492,11

49,15%

 

Razem:

 

573 100,48

99 530,51

672 630,99

381 640,63

56,74%

8.

MDK

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

257 391,21

46 047,29

303 438,50

153 657,99

50,64%

 

 

administracja

100 851,99

14 975,55

115 827,54

53 059,01

45,81%

 

Razem:

 

358 243,20

61 022,84

419 266,04

206 717,00

49,30%

9.

PODN

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

198 839,90

35 135,01

233 974,91

132 346,02

56,56%

 

 

administracja

63 385,37

9 518,37

72 903,74

26 474,23

36,31%

 

Razem:

 

262 225,27

44 653,38

306 878,65

158 820,25

51,75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiat

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

12 210 729,78

2 185 219,38

14 395 949,16

8 393 525,17

58,30%

 

 

administracja

2 820 503,93

421 984,37

3 242 488,30

1 474 264,66

45,47%

 

Razem:

 

15 031 233,71

2 607 203,75

17 638 437,46

9 867 789,83

55,94%

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 20.700 zł, przeznaczono m.in. na zakup książek jako nagród Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na sfinansowanie udziału w XV Finale Ogólnopolskiego samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych oraz na organizację konferencji  historycznej uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Opolskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 62,13 %panu

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatki w tym rozdziale wyniosły 18.000 zł, co stanowi 30,75 % założonego planu wynoszącego 58.536.616 zł.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla SP ZOZ-u w Kluczborku. w kwocie 18.000 zł .

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie 991.000, wydatkowano w 69,41 %

Wykazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno-Interwencyjnego „Nasz-Dom” w Bogacicy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

 

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno – Interwencyjnego „NASZ DOM” Bąków - Bogacica. Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości 1.681.384 zł zrealizowano w 49,33%.

W ramach wskazanego rozdziału finansowano również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielonymi innym samorządom w związku z pobytem na ich terenie dzieci z powiatu kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wielkość zaplanowanych dotacji zamyka się kwotą 290.919 zł, a ich wykonanie wynosi 118.748,36 zł co stanowi 40,82% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 210 osobami. z czego 140 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób z upośledzeniami w Gierałcicach.

Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie 4.944.200 zł, wykonanie wydatków wyniosło 52,7% założonego planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.307.066 zł wydatkowano w 46,85%. W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie 55.176,23 co stanowi 88,61% planu.

W ramach omawianego rozdziału finansowano wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego. Podstawą do wypłat świadczeń jest orzeczenie Sądu Rodzinnego w przedmiocie ustanowienia rodziny zastępczej. Wydatkowanie środków na wskazane cele wymaga również bieżącej kontroli i obsługi merytorycznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

 

 

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na plan wynoszący 737.717 zł, po stronie wydatków zrealizowano 42,65% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:

-obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu,

-obsługa rodzin zastępczych,

-nadzór merytoryczny nad domami dziecka i domami pomocy społecznej,

-prowadzenie spraw związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej,

-prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

 

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach tego rozdziału finansowano działalność ośrodka interwencji kryzysowej. Plan wydatków wynoszący 14.000 zł wykonano w 19,99%.

 

DZIAŁ 853 –  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały wydatkowane w kwocie 22.194- zł tj. 50,0% planu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

– środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie 124.000 zł, wykonanie wydatków wynosi 35,92 %.Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki omawianego rozdziału. zaplanowano na kwotę 1.308.590 zł, ich wykonanie wyniosło 49,33%. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 52.974 zł, i zostały zrealizowane w 96,99%. Środki te w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały wypłacone uprawnionym osobom z przeznaczeniem na zagospodarowanie i aktywizację zawodową.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 96.398 zł, i zostały zrealizowane w 50,23%. Środki te w całości pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu VI, działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie”

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie 1.633.597 zł wydatkowano w 60,28% na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą.

 

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 55.180 zł, wydatkowano w 30,4 %. Wskazane środki przeznaczono głownie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego pracujących z dziećmi.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 768.078 zł, wydatkowano w 58,93 % z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

 

 

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący 593.918 zł zrealizowano w 43,17%, przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność oświatową Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.

 

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,

Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła 1.238.635 zł, a ich wykonanie  57.54 %. Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 13.105 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 6,64% planu.    

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 31.500 zł, wydatkowano w wysokości 80,95 %planu

Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości 32.754 zł, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 50%.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Środki w wysokości 21.000 przeznaczono w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na . wykonanie wydatków wyniosło 66,67 %

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego 74.615 zł, wykonano 51,28 %

Sfinansowano miedzy innymi następujące zadania:

- koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego,

- organizacja imprez sportowych na terenie powiatu,

- udzielono dotacji celowej w wysokości 3.000 zł dla Gminy Byczyna na organizację imprezy, pn. „Zlot Piłkarzy Weteranów”,

- udzielono dotacji celowej w wysokości 2.000 zł dla Gminy Kluczbork na dofinansowanie wyścigu kolarskiego „Po Ziemi Kluczborskiej”,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zespołu Opieki Zdrowotnej Kluczbork w Likwidacji

dla Zarządu Powiatu w Kluczborku

z wykonania planu finansowo- rzeczowego

za okres od 1 stycznia 2009 r. do 10 marca 2009 r..

 

 

 


 

I.                   Informacje ogólne o jednostce

 

Rada Powiatu w Kluczborku dnia 8 lipca 2005r. podjęła Uchwałę nr XXIX/214/2005 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Otwarcie likwidacji przewidziano na dzień 01.09.2005r. Natomiast Uchwała weszła w życie 07.09.2005r. Zarząd Powiatu powołał Uchwała nr 119/366/2005 likwidatora.

 

W dniu 30.01.2006r. SPZOZ ZOZ otrzymał postanowienie z dnia 12.01.2006r. nadające ponownie Nr KRS , umożliwiając dopiero wystąpienie o rejestrację likwidacji
w KRS . Obecnie nadal trwa procedura rejestracyjna w Krajowym Rejestrze Sądowym .

Z dniem 25 maja 2006r. decyzja nr RZOZ/SRiK/014/6/06 otrzymaną 29 maja 2006r. Opolskie Centrum Zdrowia wykreśliło SPZOZ Kluczbork z Rejestru Wojewody. Od decyzji złożono w dniu 09.06.2006r. odwołanie do Ministerstwa Zdrowia – otrzymano ostateczne orzeczenie Sądu Najwyższego podtrzymujące decyzję Wojewody o wykreślenie SPZOZ
z Rejestru Medycznego prowadzonego przez organ.

W dniu  10 marca 2009 r.  Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Rady Powiatu Kluczborskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 czerwca 2008 r. stwierdzający nieważność Uchwały Nr XXIX/214/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. Złożono wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu w celu wykreślenia likwidacji.

 

Jednostka nie prowadzi działalności medycznej, a jedynie czynności likwidacyjne.

 

II.                 Wykonanie sprzedaży

 

  1. Plan ze sprzedaży od 01.01.2009r . do10.03.2009 r.

 

Lp.

Kontrahent

Data zawarcia umowy

Wartość zawartej umowy
od 01.01.2009
do 10.03.2009 r.

1.

N ZOZ „ ANMED” S.C.

01.07.2003

120,00

Razem

120,00   

 

 


 

Wykonanie ze sprzedaży od 01.01.2009 r do10.03.2009  r.

 

Lp.

Kontrahent

Data zawarcia umowy

Wartość zawartej umowy
od 01.01.2009
do 10.03.2009 r.

1.

N ZOZ „ ANMED” S.C.

01.07.2003

120,00

Razem

120,00   

 

W dniu 01.07.2003r. SPZOZ Kluczbork zawarł umowę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ANMED” s.c. Skałągi na dzierżawę sprzętu . Sprzedaż netto z tyt. dzierżawy została wykonana w umownej wysokości od 01.01.2009r. do 10.03.2009 r.
w kwocie 120,00 zł.

 

Wykonanie powyższych sprzedaży zrealizowano na kwotę 120,00

 

III.              Wykonanie kosztów (wydatków)w okresie I – III 2009 r.

 

Lp.

Nazwa kosztu wg rodzaju

Kwota kosztów (wydatków)

1.

Opłaty bankowe

109,00

2.

Wynagrodzenie ze stosunku pracy

3.656,91

3.

Wynagrodzenie z umów zleceń

1.574,21

4.

Pozostałe koszty (podatek PIT 4)

157,00

5.

Wywóz odpadów

312,98

6.

Technimed Opole/ ocena techniczna sprzętów/

122,00

RAZEM

5.932,10

 

 

 


 

IV.             Wynik finansowy

 

 Przychody (wykonane)

4.357,60

Dotacja dla SPZOZ wykorzystana

4.000,00

Sprzedaż (Dzierżawy)

120,00

Pozostała sprzedaż (sprzęt medyczny)

                                                    237,60

Koszty (wydatki)

5.932,10

Wynik

(-) Strata / (+) Zysk

-1.034,50

 

W okresie sprawozdawczym likwidowana jednostka osiągnęła przychody
w wysokości  4.357,60 zł. Głównym źródłem przychodów była sprzedaż sprzętu oraz aparatury medycznej, a także składników majątku trwałego będącego w zarządzie likwidowanej jednostki. Dodatkowo jednostce została przyznana dotacja na prowadzenie bieżącej działalności w kwocie 4.000,00 zł - kwota została wykonana w całości.

Powstałe w okresie sprawozdawczym koszty (wydatki) w wysokości  5.932,10 zł (wyspecyfikowane powyżej wg rodzaju) powstały w związku z prowadzeniem czynności likwidacyjnych oraz związanych z nimi czynnościami administracyjnymi. Ponadto
w kwocie kosztów zawarte jest wynagrodzenie likwidatora SPZOZ ZOZ Kluczbork
(w okresie I-II  oraz III do 18-03-2009 – 1 etatu)

W wyniku zestawienia przychodów i kosztów w okresie sprawozdawczym, jednostka wygenerowała stratę w wysokości 1.034,50zł.

V.               Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) w okresie sprawozdawczym

 

Należności

46.460

Depozyty na żądanie(gotówka)

2.764

Z tytułu dostaw towarów i usług (wymagalne)

43.345

Nadpłata w US (podatek VAT)
351

 

W kwocie należności 46.460 zł znajduje się należność od Kwota 43 345 zł od PCZ S.A. NZOZ tytułem umowy dzierżawy. Należności nie wpływają na konto likwidowanej jednostki lecz przekazywana są na konto Komornika. W związku z brakiem możliwości uzyskania rozliczenia tej kwoty od Komornika , pomimo licznych próśb i monitów nie jestem w stanie zrekompensować jej z kwotą zobowiązań. Ponadto zawarte są jeszcze należności
z tytułu depozytów na żądanie , kwota w trakcie rozliczania oraz nadpłata podatku VAT, która zostaje do rozliczenia w trakcie 2009 roku. 

 

Zobowiązania

7 973 132

Kredyty i pożyczki
(Sektor Finansów Publicznych)

2 749 623

Koszty komornicze,
 zobowiązania różne

239 291

ZUS (wymagalne)
+ koszty egzekucyjne ZUS

4 011 652

Dostawy towarów i usług (wymagalne)

972 566

 

 

            Na kwotę zobowiązań w wysokości 7 973 132 zł składają się:

 

-         pożyczka udzielona SPZOZ ZOZ Kluczbork przez Starostwo Powiatowe
w Kluczborku  w kwocie 2 749 623  ,

-         koszty komornicze i inne zobowiązania w kwocie 239 291zł;

-         składki na fundusz ZUS + koszty egzek. ZUS w kwocie 4.011.652 zł;

-         zobowiązania wobec dostawców (konto 201) z tytułu dostaw towarów i usług
w kwocie 972 566 zł,

 

Kwoty zobowiązań są stale monitorowane oraz poddane czynnością rozliczeniowym
na bieżąco.

 

VI.             Stan zadłużenia

 

W okresie sprawozdawczym likwidowana jednostka nie zaciągała nowych zobowiązań (pożyczek, kredytów). Jedynym zobowiązaniem typu zadłużenia jest pożyczka udzielona przez Starostwo Powiatowe w kwocie 2 749 623  zł.

 

VII.          Informacja opisowa

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kluczborku został postawiony w stan likwidacji na mocy Uchwały Rady Powiatu XII/107/2003 z dnia 19.11.2003r. jako dzień rozpoczęcia likwidacji przyjęto 1grudnia 2003r. SPZOZ w likwidacji przejął zadłużenie Samodzielnego Publicznego ZOZ w Kluczborku.
Poniższe ustalenia urzeczywistniają zobowiązania SPZOZ w likwidacji według stanu
na 10.03.2009 r. w oparciu o syntetyczną i analityczną ewidencję księgową.

 

Zobowiązania SPZOZ ZOZ Kluczbork w likwidacji według stanu na 10.03.2009r.
ogółem ustalono na podstawie ewidencji księgowej i wynoszą 7 973 132 zł.

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ Kluczbork w likwidacji
w okresie sprawozdawczym wykonywał czynności likwidacyjnej oraz administracyjne w toku likwidacji jednostki.
Ponadto

-         Sporządzono kwartalne sprawozdanie z struktury zobowiązań SPZOZ  Rb-Z  o stanie zobowiązań i  Rb-N o stanie należności;

-         Sporządzono sprawozdanie likwidatora z wykonania planu finansowo-rzeczowego;

-         Przygotowywano VAT 7 do Urzędu Skarbowego;

-         Realizowano umowy dzierżawy sprzętu medycznego;

-         Utrzymywano stały kontakt z wierzycielami;

-         Wykonywano prace porządkowe na terenie budynku byłego punktu  magazynu TR.

-         Prowadzono rozmowy i korespondencję z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku;

-         Prowadzono sprzedaż zbędnego sprzętu i aparatury medycznej;

-         Przekazano nieużyteczny sprzęt i aparaturę medyczną do utylizacji lub/i złomowanie zgodnie z posiadanymi orzeczeniami o stanie technicznym

W okresie obejmującym sprawozdanie toczyły się następujące sprawy:

 

Postępowanie z powództwa Pani Anieli M. działająca w imieniu Michała K. (nieletniego) o odszkodowanie, przed Sądem Okręgowym w Opolu – ponowne rozpatrzenie.

 

 

Kluczbork, 31 lipiec 2009 r.

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zespołu Opieki Zdrowotnej Kluczbork

dla Zarządu Powiatu w Kluczborku

z wykonania planu finansowo- rzeczowego

za okres od 11 marca 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.

 

 

 


 

VIII.        Informacje ogólne o jednostce

 

            W dniu  10 marca 2009 r.  Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Rady Powiatu w Kluczborku od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 czerwca 2008 r. stwierdzający nieważność Uchwały Nr XXIX/214/2005
z dnia 28 lipca 2005 r. W efekcie czego proces likwidacyjny SPZOZ ZOZ Kluczbork został zatrzymany i przywrócono tym samym ponownie stan prawny sprzed podjęcia uchwały
o postawieniu w stan likwidacji.

            Uchwałą nr 97/295/2009 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 19 marca 2009 roku kierowanie i pełnienie obowiązków Dyrektora w przywróconym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ZOZ Kluczbork powierzono panu Marcinowi Kisilica.

            Jednostka z uwagi na przywrócenie (unieważnienie likwidacji) z procesu likwidacji jak i z uwagi na brak majątku rzeczowego i finansowego nie prowadzi działalności medycznej, a jedynie czynności administracyjne.

 

IX.             Wykonanie sprzedaży

  1. Plan ze sprzedaży od 11.03.2009r . do 30.06.2009 r.

 

Lp.

Kontrahent

Data zawarcia umowy

Wartość zawartej umowy
od 11.03.2009
do 30.06.2009 r.

1.

N ZOZ „ ANMED” S.C.

01.07.2003

180,00

Razem

    180,00

 

           

 


Wykonanie ze sprzedaży od 11.03.2009 r do 30.06.2009 r.

 

Lp.

Kontrahent

Data zawarcia umowy

Wartość zawartej umowy
od 01.01.2009
do 30.06.2009 r.

1.

N ZOZ „ ANMED” S.C.

01.07.2003

180,00

Razem

    180,00

 

 

W dniu 01.07.2003r. SPZOZ Kluczbork zawarł umowę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ANMED” s.c. Skałągi na dzierżawę sprzętu . Sprzedaż netto z tyt. dzierżawy została wykonana w umownej wysokości od 11 marca 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. w kwocie 180,00 zł.

 

 

Wykonanie powyższych sprzedaży zrealizowano na kwotę 180,00  zł.

 

  1. Plan przychodów za okres  od 11.03.2009r. do 30.06.2009 r.

 

Lp.

Kontrahent

Data zawarcia umowy

Wartość
netto od 11.03.2009
do 30.06.2009r.

1.

Pozostałe przychody

sprzedaż różna / złom /

- - -

210,00

Razem

210,00

 

 

X.               Wykonanie kosztów (wydatków)w okresie III – VI 2009 r.

 

Lp.

Nazwa kosztu wg rodzaju

Kwota kosztów (wydatków)

1.

Notariusz

87,84

2.

Usługi pocztowe

50,00

3.

Opłaty bankowe

183,00

4.

Materiały biurowe/ pieczątka/

25,25

5.

Wynagrodzenie ze stosunku pracy

5,679,17

7.

Wynagrodzenie z umów zleceń

2,440,00

8

Remo`ndis /utylizacja komputerów/

1,915,64

9.

Pozostałe koszty (podatek PIT 4)

626,00

RAZEM

11.006,90

 

 

 

 

 

XI.             Wynik finansowy

 

 Przychody (wykonane)

14.180,00

Dotacja dla SPZOZ

14.000

Sprzedaż (Dzierżawy)

180,00

Umowa (Działka)

0,00

Pozostała sprzedaż (sprzęt medyczny)

0,00

Koszty (wydatki)

11,006,90

Wynik

(-) Strata / (+) Zysk

+ 3,173,10

 

W okresie sprawozdawczym likwidowana jednostka osiągnęła przychody
w wysokości  14.180,00 zł. Głównymi źródłami przychodów była pozostała sprzedaż sprzętu oraz aparatury medycznej, a także składników majątku trwałego będącego w zarządzie jednostki. Dodatkowo jednostce została przyznana dotacja na prowadzenie bieżącej działalności w kwocie 14.000 zł.

Powstałe w okresie sprawozdawczym koszty (wydatki) w wysokości  11.006,90 zł (wyspecyfikowane powyżej wg rodzaju) powstały w związku z prowadzeniem czynności administracyjnych. Ponadto w kwocie kosztów zawarte jest wynagrodzenie p.o. Dyrektora SPZOZ ZOZ Kluczbork (w okresie III-VI – 1 etatu).

W wyniku zestawienia przychodów i kosztów w okresie sprawozdawczym, jednostka wygenerowała zysk w wysokości 3 173,10 zł.

XII.          Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) w okresie sprawozdawczym

 

 

Należności

47.555

Depozyty na żądanie(gotówka)

4.157

Z tytułu dostaw towarów i usług (wymagalne)

43.345

Nadpłata w US (podatek VAT)
253

 

W kwocie należności 47 502 zł znajduje się należność pozostaje w toku czynności rozliczeniowych .Kwota 43 345 zł od PCZ S.A. NZOZ tytułem umowy dzierżawy. Należności nie wpływają na konto jednostki lecz przekazywana są na konto Komornika.
W związku z brakiem możliwości uzyskania rozliczenia tej kwoty od Komornika , pomimo licznych próśb i monitów nie jestem w stanie zrekompensować jej z kwotą zobowiązań. Ponadto zawarte są jeszcze należności z tytułu depozytów na żądanie, kwota w trakcie rozliczania oraz nadpłata podatku VAT, która zostanie rozliczona w 2009 roku. 

 

Zobowiązania

7 967 177

Kredyty i pożyczki
(Sektor Finansów Publicznych)

2 749 623

Koszty komornicze,
 zobowiązania różne

239 291

ZUS (wymagalne)
+ koszty egzekucyjne ZUS

4 253 937

Dostawy towarów i usług (wymagalne)

724 326

 

 

           

            Na kwotę zobowiązań w wysokości 7 967 177 zł składają się:

 

-         pożyczka udzielona SPZOZ ZOZ Kluczbork przez Starostwo Powiatowe
w Kluczborku  w kwocie 2 749 623  ,

 

-         koszty komornicze i inne zobowiązania w kwocie 239 291zł;

 

-         składki na fundusz ZUS + koszty egzek. ZUS w kwocie 4 253 937zł;

 

-         zobowiązania wobec dostawców (konto 201) z tytułu dostaw towarów i usług
w kwocie 724 326 zł,

 

Kwoty zobowiązań są stale monitorowane oraz poddane czynnością rozliczeniowym
na bieżąco.

XIII.        Stan zadłużenia

 

 

W okresie sprawozdawczym likwidowana jednostka nie zaciągała nowych zobowiązań (pożyczek, kredytów). Jedynym zobowiązaniem typu zadłużenia jest pożyczka udzielona przez Starostwo Powiatowe w kwocie 2 749 623  zł.

 

 

XIV.      Informacja opisowa

 

 

W dniu  10 marca 2009 r.  Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Rady Powiatu w Kluczborku od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 czerwca 2008 r. stwierdzający nieważność Uchwały Nr XXIX/214/2005
z dnia 28 lipca 2005 r. W efekcie czego proces likwidacyjny SPZOZ ZOZ Kluczbork został zatrzymany i przywrócono tym samym ponownie stan prawny jednostki sprzed podjęcia uchwały o postawieniu w stan likwidacji.

Poniższe ustalenia urzeczywistniają zobowiązania SPZOZ ZOZ Kluczbork według stanu na 30.06.2009 r. w oparciu o syntetyczną i analityczną ewidencję księgową.

 

Zobowiązania SPZOZ ZOZ Kluczbork według stanu na 30.06.2009r.
ogółem ustalono na podstawie ewidencji księgowej i wynoszą 7 967 177 zł.

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ Kluczbork
w okresie sprawozdawczym wykonywał czynności administracyjne i sprawozdawcze
z prowadzonej działalności.

 

W okresie obejmującym sprawozdanie toczyły się następujące sprawy przed sądami powszechnymi:

 Postępowanie z powództwa Pani Anieli M. działająca w imieniu Michała K. (nieletniego) o odszkodowanie, przed Sądem Okręgowym w Opolu – ponowne rozpatrzenie.

 

Kluczbork, 31 lipiec 2009 r.